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会计科长的直接主管应该是
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 安静的柚子 发表的提问:
老师,单位负责人的直系亲属不得担任本单位的会计机构负责人会计主管人员,那么单位负责人的直系亲属可以担任会计人员吗(不是主管的)
你好,是可以的
181楼
2023-02-27 17:16:35
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 会丫头 发表的提问:
销售部门的工资应该计入哪几块啊?除了管理层的,那些普通销售员的工资是计入销售成本吗?直接计入主营业务成本行不行?零售的
你好! 记入销售费用科目
182楼
2023-02-27 17:29:07
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会丫头:回复蒋飞老师 直接计入销售费用的工资吗?
2023-02-27 17:41:42
蒋飞老师:回复会丫头你好! 对的。
2023-02-27 17:52:50
黄老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 向阳葵仔^o^ 发表的提问:
可以把直接购买的低值易耗品 直接计入到管理费用吗 长期下去有什么影响
你好,可以的,金额不是很大都入管理费用
183楼
2023-02-27 17:58:18
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 正青春 发表的提问:
机体美发业理发师的人员工资可以直接用:主营业务成本和应付职工薪酬两个会计科目吗?
可以的, 借:主营业务成本--工资 贷:应付职工薪酬--工资
184楼
2023-02-27 18:11:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 飞雪 发表的提问:
我们是销售水泥钢材的,但是我们公司没有做库存,直接从厂价购买后直接运往购买方指定地方,这个运输费应该是计入什么会计科目合适
你单位承担的运输费用吗
185楼
2023-02-28 16:53:22
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飞雪:回复郭老师 是的
2023-02-28 17:18:36
郭老师:回复飞雪记销售费用里面,算你销售货物的
2023-02-28 17:44:50
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 千与千寻 发表的提问:
老师,我想问下审计给出来的调整分录(借:其他应付款,贷:主营业务成本)是应该要怎么调整,是直接按照这个科目,还是把主营业务成本调整成以前年度损益调整
你好!你的理解很对 如果跨年了,需要记入以前年度损益调整科目的
186楼
2023-02-28 17:14:24
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千与千寻:回复蒋飞老师 小规模纳税人也是这样的吗?
2023-02-28 17:42:26
千与千寻:回复蒋飞老师 还有一个问题就是我这边审计给的调整分录是:(借:其他转入数,贷:主营业务收入),这种我应该怎么调,实际上就是当时收入少记了,原本会计做的分录是对的,后来会计有调整了一笔(借:主营业务收入,贷:本年利润),这种情况应该怎么办呢
2023-02-28 18:10:04
千与千寻:回复蒋飞老师 ???老师麻烦看下
2023-02-28 18:22:19
蒋飞老师:回复千与千寻上面第一个问题记入以前年度损益调整(或直接记入利润分配…未分配利润)
2023-02-28 18:32:26
蒋飞老师:回复千与千寻第二个问题,其他转入…具体是什么业务呢?
2023-02-28 19:00:39
小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 寂寞的小白菜 发表的提问:
小企业,主要以提供咨询服务为主,发生的日常业务成本,应该计入劳务成本核算,还是直接计入主营业务成本?
您好,直接计入到主营业务成本
187楼
2023-02-28 17:22:19
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ Ann 发表的提问:
老师,2020年12月前会计没有计提社保,直接做了借管理费用社保费,其他应收款,贷银行存款,我在2021年要补计提的话,管理费用这块没有用以前科目代替,直接用利润分配未分配利润这个科目代替管理费用可以嘛
其他应收款直接用原来的科目就可以啊,管理费用,用未分配利润没问题。
188楼
2023-02-28 17:43:45
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Ann:回复陈诗晗老师 不用纳税调整吧
2023-02-28 18:05:38
陈诗晗老师:回复Ann不用纳税调整,你这个注意差错处理就可以了。
2023-02-28 18:26:27
Ann:回复陈诗晗老师 那老师,前会计在1月补提了2020年第四季度的企业所得税,那这个要纳税调整嘛
2023-02-28 18:44:47
陈诗晗老师:回复Ann你这个直接是在会计上差错调整,你会算的时候是按在调整后的数据申报的呀。
2023-02-28 19:00:20
Ann:回复陈诗晗老师 老师,我的应收账款有很多,可以分十几笔应收账款做一张凭证上嘛,就是借银行存款总计金额,贷记每一笔应收账款的明细
2023-02-28 19:10:58
陈诗晗老师:回复Ann可以的呀,这个样子没问题,可以这个样子处理的。
2023-02-28 19:33:38
Ann:回复陈诗晗老师 那法人打进公司款项也有十多笔,这个可以汇总做一张凭证嘛
2023-02-28 19:56:26
陈诗晗老师:回复Ann可以的,就是同类经济业务,你可以汇总处理。
2023-02-28 20:20:35
Ann:回复陈诗晗老师 老师,前会计在3月计提了20万的工资,4月发3月的工资是28万多,那我月做帐是不是要先补提8万多,然后再做发工资的分录呢
2023-02-28 20:31:09
陈诗晗老师:回复Ann正常是先计提,再发放处理的。
2023-02-28 20:42:43
Ann:回复陈诗晗老师 那老师,那我上面的处理方法可以嘛,上个月少计提了八万,这个月补提八万,然后在发方
2023-02-28 20:56:31
陈诗晗老师:回复Ann可以的,这个不影响的。
2023-02-28 21:12:09
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ AAA 发表的提问:
单位是做海外医疗的信息咨询公司,要在上海开展会,展会的费用应该计入什么科目呢?个人理解展会费用应给属于业务宣传费,但是我又不确定业务宣传费是计入销售费用还是管理费用?如果是销售费用,那么属于服务行业,有销售费用这个科目吗?或者说展会费用可以直接记入主营业务成本?
你好,计入销售费用——业务宣传费 服务行业也是有销售费用的
189楼
2023-02-28 17:59:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 紫薇茉 发表的提问:
请问公司为员工支付的保险应该先计提应付职工薪酬-社会保险吗?直接计入管理费用可不可以?
您好 公司为员工支付的保险应该先计提应付职工薪酬-社会保险
190楼
2023-03-01 17:09:10
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紫薇茉:回复bamboo老师 小规模也要计提?
2023-03-01 17:47:28
bamboo老师:回复紫薇茉是的 社保费小规模也一样的账务处理
2023-03-01 18:04:03
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ H007 发表的提问:
公司内帐是不是不用管税额啊。销售收入 直接借应收账款贷主营业务收入 还是还要应该税金啊
是的,不用价税分离
191楼
2023-03-01 17:36:22
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H007:回复吴月柳 老师 那税费要计提吗?还是等缴完了再做账啊
2023-03-01 17:50:06
吴月柳:回复H007可以计提
2023-03-01 18:10:03
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小可爱 发表的提问:
会计交接主要交接哪些内容呢,具体是什么,大概也行。是第一次接会计的活,没有太多概念主要应该问会计姐姐什么,领导总说问到你什么事要清楚,那到底该问些什么呢,
办理会计工作交接的基本程序如下: (1)交接前的准备工作。会计人员在办理会计工作交接前,必须做好以下准备工作: ①已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕。 ②尚未登记的账目应当登记完毕,结出余额,并在最后一笔余额后加盖经办人印章。 ③整理好应该移交的各项资料,对未了事项和遗留问题要写出书面说明材料。 ④编制移交清册,列明应该移交的会计凭证、会计账簿、财务会计报告、公章、现金、有价证券、支票雹发票、文件、其他会计资料和物品等内容;实行会计电算化的单位,从事该项工作的移交人员应在移交清册上列明会计软件及密码、会计软件数据盘、磁带等内容。 ⑤会计机构负责人(会计主管人员)移交时,应将财务会计工作、重大财务收支问题和会计人员的情况等向接替人员介绍清楚。 (2)移交点收。移交人员离职前,必须将本人经管的会计工作,在规定的期限内,全部向接管人员移交清楚。接管人员应认真按照移交清册逐项点收。具体要求是: ①现金要根据会计账簿记录余额进行当面点交,不得短缺,接替人员发现不一致或“白条抵库”现象时,移交人员在规定期限内负责查清处理。 ②有价证券的数量要与会计账簿记录一致,有价证券面额与发行价不一致时,按照会计账簿余额交接。 ③会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料必须完整无缺,不得遗漏。如有短缺,必须查清原因,并在移交清册中加以说明,由移交人负责。 ④银行存款账户余额要与银行对账单核对相符,如有未达账项,应编制银行存款余额调节表调节相符;各种财产物资和债权债务的明细账户余额,要与总账有关账户的余额核对相符;对重要实物要实地盘点,对余额较大的往来账户要与往来单位、个人核对。 ⑤公章、收据、空白支票、发票、科目印章以及其他物品等必须交接清楚。 ⑥实行会计电算化的单位,交接双方应在电子计算机上对有关数据进行实际操作,确认有关数字正确无误后,方可交接。 (3)专人负责监交。为了明确责任,会计人员办理工作交接时,必须有专人负责监交。通过监交,保证双方都按照国家有关规定认真办理交接手续,防止流于形式,保证会计工作不因人员变动而受影响;保证交接双方处在平等的法律地位上享有权利和承担义务,不允许任何一方以大压小,以强凌弱,或采取非法手段进行威胁。移交清册应当经过监交人员审查和签名、盖章,作为交接双方明确责任的证件。 (4)交接后的有关事宜: ①会计工作交接完毕后,交接双方和监交人在移交清册上签名或盖章,并应在移交清册上注明:单位名称,交接日期,交接双方和监交人的职务、姓名,移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。 ②接管人员应继续使用移交前的账簿,不得擅自另立账簿,以保证会计记录前后衔接,内容完整。 ③移交清册一般应填制一式三份,交接双方各执一份,存档一份。 办理会计工作交接后,移交人与接交人的会计责任
192楼
2023-03-01 17:45:14
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小可爱:回复玲老师 嗯嗯,太详细了,谢谢老师
2023-03-01 18:17:29
玲老师:回复小可爱不客气!
2023-03-01 18:38:22
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 独上西楼 发表的提问:
当月计提的工资在应付职工薪酬科目,当月该科目需要将金额转到其他应付款吗?还是说可以不转等下个月发放时直接平,如果计提的当月不结转那么该科目就会有余额,会不会有影响
等下月发放时做平就可以了,没影响
193楼
2023-03-01 17:56:59
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独上西楼:回复佟老师 那我本月就转到其他应付款也是可以吗?
2023-03-01 18:16:57
佟老师:回复独上西楼不用啊,就计提分录做完了就可以了
2023-03-01 18:31:40
独上西楼:回复佟老师 跨年了也没有关系啊?
2023-03-01 18:50:50
佟老师:回复独上西楼是啊,跨年了也没有关系,很正常的
2023-03-01 19:15:47
牛老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ 顺利 发表的提问:
养老保险的会计分录是计提,借,管理费用货,应付职I薪酬还是直接计,借,管理费用货,现金
你好,建议通过应付职工薪酬科目过度下,以后方便统计查询。
194楼
2023-03-05 19:08:45
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 清秀的导师 发表的提问:
事业单位(今年是政府会计制度),去年结转的非财政拨款项目,今年支出时,会计分录应该入支出还是直接冲减(累计盈余),预算会计倒是清楚,主要是财务会计
你好,财务会计是计入相关费用处理,
195楼
2023-03-05 19:13:56
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