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建筑行业收取的管理费会计处理
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
建筑行业合同作废,如何退款,会计如何处理
把款原路退回来就可以了,会计上做红字分录
106楼
2022-12-24 05:40:02
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三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 谨慎的夕阳 发表的提问:
建筑公司收取的资质管理费应缴增值税吗?
严格说这种挂靠是不合法的,但是的确是不可避免的现象,要我回答这类问题还真有点勉强,不和法规的事项做出来也很难符合法律法规。 一个建筑企业,收到工程款,作预收,要不要交营业税,扣下管理费,余下的钱给了挂靠的项目组,
107楼
2022-12-24 06:02:59
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三宝老师:回复谨慎的夕阳不管是自营和挂靠,形式上都是要按自营来进行会计处理。建筑行业只要收到款项就要交税。所以,你不可能只针对管理费缴税
2022-12-24 06:29:52
小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 9.35w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问:
建筑行业为申请资质给建筑师和职称人员缴纳的社保是放到成本类科目还是放管理费用,分录怎么写
同学,你好 一般是管理费用
108楼
2022-12-25 04:50:11
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ SUN 发表的提问:
筑公司和甲方签订协议租赁一餐馆,后又将餐馆转给甲经营,建筑公司收取管理费。请问建筑公司收取的管理费如何做账? 建筑公司经营范围没有餐馆
作为其他业务收入来核算
109楼
2022-12-25 05:12:59
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ ? 发表的提问:
老师,建筑行业挂靠收取的管理费,是以工程款的含税为基数还是不含税为基数
你好,建筑行业挂靠收取的管理费,是以工程款不含税为基数
110楼
2022-12-25 05:21:18
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?:回复庄老师 老师,那工程合同金额是含税还是不含税呢
2022-12-25 05:50:21
庄老师:回复?你好,这个要看你们订合同是含税的还是不含税的,
2022-12-25 06:17:55
?:回复庄老师 那这个怎么看呢
2022-12-25 06:39:28
庄老师:回复?合同中会说明是含税价,还是不含税价,
2022-12-25 06:56:11
?:回复庄老师 合同没有说明,只是说合同价格形式是总价合同
2022-12-25 07:09:52
庄老师:回复?你好,那就是说明是含税的价格,
2022-12-25 07:27:03
刘老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.18w
引用 @ 爱笑的帆布鞋 发表的提问:
你好我们是建筑企业,之前有一项工程工程造价是535861.30元,由于合同以前是甲方和我们总公司签订的,按照工程款甲方工程进度来预付款的20万转到总公司,总公司扣除管理费4000元后将剩余196000元汇回给挂靠方,然后总公司在将收取的管理费汇回分公司,那么我们分公司该如何进行会计处理?(备注:但是这项工程本应是分公司负责的,所以在4月份总公司的财务总监将这项工程的合同改为与分公司签订,则我将总公司的原始复印过来,那么该如何处理?)
希望老师可以帮忙解答
111楼
2022-12-25 05:42:56
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刘老师:回复爱笑的帆布鞋收到工程款 借:银行存款200000 贷:主营业务收入200000 汇款给对方 借:劳务成本196000 贷:银行存款196000 期末 借:主营业务成本196000 贷:劳务成本196000
2022-12-25 06:23:28
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.26w
引用 @ 双头大剪刀 发表的提问:
2014年建筑行业说入管理费用?
你好!你是说什么费用计入管理费用?
112楼
2022-12-25 06:00:00
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 45.89w
引用 @ 疏影陌离 发表的提问:
这句话建筑加工管理收费标准:按工程总造价的1%收取项目管理费、1%增值税、其他税费(印花税、残疾人基金、工会会费)按1%收取。到底是收几个点的费用?
-您好,1%的管理费,就是1%呀。其他税费是挂靠工程发生的,需要正常按照对应的比例上交
113楼
2022-12-26 05:30:33
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疏影陌离:回复朴老师 那意思是1%增值税要加,还有1%其他税费都要加,是吗?
2022-12-26 06:27:00
朴老师:回复疏影陌离嗯,是的哦,是这样的,这几个百分数加起来就可以了
2022-12-26 06:37:28
刘老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.18w
引用 @ 爱笑的帆布鞋 发表的提问:
你好我们是建筑企业,之前有一项工程工程造价是535861.30元,由于合同以前是甲方和我们总公司签订的,按照工程款甲方工程进度来预付款的20万转到总公司,总公司扣除管理费4000元后将剩余196000元汇回给挂靠方,然后总公司在将收取的管理费汇回分公司,那么我们分公司该如何进行会计处理?(备注:但是这项工程本应是分公司负责的,所以在4月份总公司的财务总监将这项工程的合同改为与分公司签订,则我将总公司的原始复印过来,那么该如何处理?
收到工程款 借:银行存款200000 贷:主营业务收入200000 汇款给对方 借:劳务成本196000 贷:银行存款196000 期末 借:主营业务成本196000 贷:劳务成本196000
114楼
2022-12-26 05:47:00
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刘老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.18w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
你好我们是建筑企业,之前有一项工程工程造价是535861.30元,由于合同以前是甲方和我们总公司签订的,按照工程款甲方工程进度来预付款的20万转到总公司,总公司扣除管理费4000元后将剩余196000元汇回给挂靠方,然后总公司在将收取的管理费汇回分公司,那么我们分公司该如何进行会计处理?(备注:但是这项工程本应是分公司负责的,所以在4月份总公司的财务总监将这项工程的合同改为与分公司签订,则我将总公司的原始复印过来,那么该如何处理?
收到工程款 借:银行存款200000 贷:主营业务收入200000 汇款给对方 借:劳务成本196000 贷:银行存款196000 期末 借:主营业务成本196000 贷:劳务成本196000
115楼
2022-12-26 05:59:59
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