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财务部报销差旅费会计分录
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 阿丹???? 发表的提问:
老师,报销差旅费?分录应该怎么写
你好; 借管理费用-差旅费 贷银行存款。  看你员工所属部门来做对应费用 ;    
211楼
2023-03-19 19:18:20
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阿丹????:回复meizi老师 有对应人员是不是借管理费用 贷其他应收款_某某 是么?
2023-03-19 19:33:36
meizi老师:回复阿丹???? 你好 ;             你们   之前支付了备用金给员工的话 ; 就可以这样挂   是的
2023-03-19 19:45:10
阿丹????:回复meizi老师 欧,如果没有支付是不是借管理费用贷其他应收款_某某么?
2023-03-19 20:09:12
meizi老师:回复阿丹????你好;    没支付做 借管理费用贷其他应付款 -某人   
2023-03-19 20:34:21
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 肥肥o>_ 发表的提问:
你好 我想问下就是我们单位有笔业务是 报销差旅费的 但是账没有那么多钱 只付给了报销人员一部分 这个分录是要怎么做呀?
你好!剩余部分在其他应付款科目下核算就可以
212楼
2023-03-19 19:47:44
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肥肥o>_回复晓海老师 不好意思 老师 那意思就是说 分录就是 贷方 做 其他应付款 (未付部分) 那借方是做什么呢?
2023-03-19 20:36:09
晓海老师:回复肥肥o>_借销售费用---差旅费 贷现金 其他应付款
2023-03-19 20:48:39
肥肥o>_回复晓海老师 不好意思 老师 忘记告诉你 我们事业单位了 是不是做借 事业支出 差旅费 贷 其他应付款啊
2023-03-19 21:11:49
晓海老师:回复肥肥o>_你好,是的事业单位应该是这样处理
2023-03-19 21:37:02
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
报销差旅费,开具的专票,怎么做分录?
您好!借管理费用-差旅费 应交税费-应交增值税(进项税额)贷:现金等。
213楼
2023-03-19 20:02:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 香蕉钢铁侠 发表的提问:
报销差旅费怎么做分录啊
您好 借 管理费用-差旅费 贷 银行存款
214楼
2023-03-20 16:59:55
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 聪明的小脑瓜子 发表的提问:
公司的员工差旅费员工垫支未报销怎么写分录,报销后怎么写
你好!未报销的时候你不用管。因为还没有跟公司发生联系。 报销的时候借管理费用-xx费用等 贷现金等
215楼
2023-03-20 17:26:30
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聪明的小脑瓜子:回复宋生老师 报销单据都到我们公司,但是我们公司一直没有给他付,应该要做一个预付账款分录 还是不用做
2023-03-20 17:57:46
宋生老师:回复聪明的小脑瓜子您好!如果没有付之前,先计入其他应付款。
2023-03-20 18:14:41
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ Leo How 发表的提问:
老师,公司一次报销一百,五十差旅费,五十补助,这样的分录怎么记
就可以计借,xx费用~差旅费100,贷,银行存款100
216楼
2023-03-20 17:48:41
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Leo How:回复辜老师 可是50是真正差旅费有发票,另外五十没发票是补助,可以直接计入差旅费100吗?
2023-03-20 18:13:46
辜老师:回复Leo How可以的? 补助不用发票的
2023-03-20 18:28:03
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 学习困难户 发表的提问:
请问员工报销差旅费要怎么做分录,出差时员工花自己的钱,回来报销的
您好 借:管理费用等--差旅费 贷:库存现金等
217楼
2023-03-20 18:03:11
全部回复
学习困难户:回复张艳老师 请问销售人员出差也可以记销售费用是吗
2023-03-20 18:14:51
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
借支500报销差旅费499.5,退0.5怎么做分录记帐
借 管理费用 499.5 库存现金0.5 贷其他应收款500
218楼
2023-03-20 18:08:58
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
出差人员报销差旅费,作分录时需要分部门?还是一律都借记管理费用?
小公司可以不分,都计入管理费用。。。
219楼
2023-03-21 16:26:58
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汤贵彬老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 有魅力的向日葵 发表的提问:
张三出差回来报销差旅费12000元,企业出纳补给张三库存现金2000元,编会计分录
张三是销售,还是行政员工
220楼
2023-03-21 16:47:08
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有魅力的向日葵:回复汤贵彬老师 张三是员工
2023-03-21 17:06:17
汤贵彬老师:回复有魅力的向日葵借,管理费用12000 贷,现金2000 其它应应收款10000
2023-03-21 17:23:04
有魅力的向日葵:回复汤贵彬老师 张三出差向企业预借差旅费10000元,企业出纳付给张三现金,编会计分录。2、张三出差回来报销差旅费10000元,和笫1题是同一
2023-03-21 17:46:44
汤贵彬老师:回复有魅力的向日葵借,其他应收款10000 贷,现金10000
2023-03-21 18:01:51
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 调皮的蜻蜓 发表的提问:
事业单位上年年末报销差旅费,先做的账,已列支出,现金已取,就等着手续到齐报销,但年底手续没有,没法报销,账已经封了,决算做完了,请问可以在下一年冲红或者更正么?如何做会计分录呢?
你好,如果去年做账了,就把发票贴在后面即可
221楼
2023-03-21 17:06:19
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调皮的蜻蜓:回复紫藤老师 里面有两笔差旅费,剩下的挂个人账上了,但是个人不写欠条,这笔其他应收款在今年怎么处理呢,谢谢老师
2023-03-21 17:35:17
调皮的蜻蜓:回复紫藤老师 因为他扶贫一年半,今年还有一年,怕经费不够,想提前支给他,他一直没回来,钱没给他,也没有欠条
2023-03-21 17:49:08
紫藤老师:回复调皮的蜻蜓其他应收款,你现在有发票就冲掉
2023-03-21 18:02:08
紫藤老师:回复调皮的蜻蜓其他应收款,你现在有发票就冲掉
2023-03-21 18:23:58
紫藤老师:回复调皮的蜻蜓其他应收款,你现在有发票就冲掉
2023-03-21 18:50:38
调皮的蜻蜓:回复紫藤老师 我的发票只有一部分,剩下的挂在其他应收款了
2023-03-21 19:06:44
紫藤老师:回复调皮的蜻蜓那就挂在,以后有发票就冲掉
2023-03-21 19:29:08
调皮的蜻蜓:回复紫藤老师 可是没有欠条啊,其他应收款凭证后面没有票据
2023-03-21 19:46:28
紫藤老师:回复调皮的蜻蜓你付钱了,有银行回单
2023-03-21 20:01:11
调皮的蜻蜓:回复紫藤老师 我取得现金
2023-03-21 20:12:06
紫藤老师:回复调皮的蜻蜓取得现金,可以附上收据
2023-03-21 20:30:59
调皮的蜻蜓:回复紫藤老师 我正常取现,然后用现金支付的差旅费以及其他应收款
2023-03-21 20:45:17
紫藤老师:回复调皮的蜻蜓支出的现金,可以附上收据
2023-03-21 20:58:43
调皮的蜻蜓:回复紫藤老师 欠条、收据同事都不写,钱也没拿走,我这笔钱已经列支出了,库存现金及银行账都没有这笔钱,不知道怎么整了
2023-03-21 21:10:45
紫藤老师:回复调皮的蜻蜓你现在可以补写一张收据的
2023-03-21 21:40:17
调皮的蜻蜓:回复紫藤老师 我写么?算违规么?
2023-03-21 21:54:21
紫藤老师:回复调皮的蜻蜓同事在你们单位的,你开一张,他签名
2023-03-21 22:15:45
调皮的蜻蜓:回复紫藤老师 他不同意,去年年末他没领,现在他觉得补签对他不好,他不签,如果这笔钱他就是不收,去年我挂在他名下了,今年怎么更正呢,就当我去年记错了,这笔钱怎么做呢?
2023-03-21 22:43:03
紫藤老师:回复调皮的蜻蜓你付钱了,没有发票,应该挂账
2023-03-21 23:04:02
晓宇老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 向阳花 发表的提问:
报销员工出差的差旅费,怎么写分录?
您好,同学! 借:管理费用-差旅费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款等
222楼
2023-03-21 17:29:59
全部回复
向阳花:回复晓宇老师 谢谢老师,是这样子的,员工出差是他自己购买的机票,回来后才报销。
2023-03-21 17:47:57
晓宇老师:回复向阳花稍等老师这会有急事,晚些回复。
2023-03-21 17:59:14
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 默默的枫叶 发表的提问:
差旅费报销的分录是怎样的
您好 借:管理费用-差旅费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款等
223楼
2023-03-22 16:54:47
全部回复
默默的枫叶:回复bamboo老师 小规模纳税人呢
2023-03-22 17:08:08
bamboo老师:回复默默的枫叶借:管理费用-差旅费 贷:银行存款等
2023-03-22 17:28:21
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 就是不知道 发表的提问:
预支差旅费怎么做分录?后来报销时,归还部分现金怎么做分录
借:其他应收款贷:现金,借:管理费用贷:其他应收款,借:现金贷:其他应收款
224楼
2023-03-22 17:02:46
全部回复
就是不知道:回复袁老师 分别用什么作为原始凭证,公司预支差旅费时,需要填零星计划审批
2023-03-22 17:16:31
袁老师:回复就是不知道借款单,报销单即可
2023-03-22 17:35:52
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
刘波报差旅费,余款退回会计分录
借管理费用差旅费 库存现金 贷其他应收款
225楼
2023-03-22 17:10:46
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