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工资未付的会计分录怎么做
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汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 发表的提问:
预付某员工6月员工工资,这个月会计分录和下个月工资表和会计分录怎么做?
你好,这个月做借款处理,下个月做还款处理即可。
31楼
2022-12-21 19:54:08
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诺:回复汪晨老师 那也没有体现出是预付工资啊,老师你说的这种不就是普通借还款吗
2022-12-21 20:10:52
汪晨老师:回复你好,这个就是按照借款处理的。
2022-12-21 20:39:53
诺:回复汪晨老师 那我摘要就写往来了?可以吗?
2022-12-21 21:05:47
汪晨老师:回复你好,直接写借支工资即可。
2022-12-21 21:31:21
诺:回复汪晨老师 开出的收据单,没有财务专用章,可以盖发票专用章吗
2022-12-21 21:41:51
汪晨老师:回复你好,盖公章,盖发票专用章不起作用的。
2022-12-21 21:56:15
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 复杂的台灯 发表的提问:
辞职员工,公司已缴社保未扣工资怎么做会计分录
个人部分和企业部分计提到什么科目了
32楼
2022-12-21 20:13:24
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 生活天空 发表的提问:
支付销售机构的工资是怎么做会计分录
你好,计提,借;销售费用,贷;应付职工薪酬 支付,借;应付职工薪酬,贷;银行存款
33楼
2022-12-21 20:32:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 嘟嘟 发表的提问:
员工有未发放的工资,是应该计入应付工资,对吧, 这个分录怎么做呢?
借管理费用贷应付职工薪酬,就是计提
34楼
2022-12-22 19:52:02
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 敏Z 发表的提问:
收到劳务发票298000元,计入工程施工成本,怎么做会计分录?款未付
你好,借 工程施工 贷 应付账款
35楼
2022-12-22 20:02:17
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敏Z:回复紫藤老师 工程施工的具体哪个科目适用这个费用?
2022-12-22 20:26:29
紫藤老师:回复敏Z工程施工-间接费用的
2022-12-22 20:48:02
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ cfh 发表的提问:
已做的部分工程项目,有初步签了合同,但未开工程款发票,款项也未支付,要怎么做会计分录
你好,已做的部分工程项目,借:工程施工,贷:银行存款等科目 
36楼
2022-12-22 20:12:33
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cfh:回复邹老师 未支付款项也未收到发票呢
2022-12-22 20:29:47
邹老师:回复cfh你好,已做的部分工程项目,未支付款项也未收到发票,借:工程施工,贷:应付账款等科目 
2022-12-22 20:57:21
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 白开水8 发表的提问:
计提工资怎么做会计分录,发放工资带扣个税怎么做会计分录
企业分配工资 1.借:××费用(管理/销售等) 2.贷:应付职工薪酬——工资 二、计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 三、次月发放工资时 1.借:应付职工薪酬——工资 2.贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 3.应交税费——应交个人所得税 4.库存现金/银行存款 四、上交杜保 1.借:应付职工薪酬——社保(企业部分%2B个人部分) 2.贷:库存现金/银行存款 五、上交个人所得税 1.借:应交税费——应交个人所得税 2.贷:银行存款
37楼
2022-12-22 20:32:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ ? Xdy 发表的提问:
计提工资的会计分录怎么做,然后冲的会计分录又怎么做
你好,计提 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 冲销 借;应付职工薪酬 贷;管理费用等科目
38楼
2022-12-23 19:09:26
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 发表的提问:
付工资的会计分录怎么做,有社保有公积金
您好 借 应付职工薪酬~工资 贷 其他应收款~个人社保 其他应收款~个人公积金 银行存款
39楼
2022-12-23 19:29:23
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 会敏 发表的提问:
工厂用供应商的对账单做会计分录,有些付了款有些供应商未付款,怎样做分录
你好!正常是不用对账单做分录的。而是根据付款记录做分录。 比如借原材料 贷现金/没付的计入贷应付账款。
40楼
2022-12-23 19:50:24
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会敏:回复宋生老师 付款的时候比如应付44372.5,实付款44370,怎样做呢?
2022-12-23 20:04:25
宋生老师:回复会敏您好!借应付账款44372.5 贷银行存款44370 营业外收入
2022-12-23 20:32:14
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 心静 发表的提问:
老师15年的工资还未付,前任没有往来。这个月有已辞员工要工资,已付了一部分。我现在想把去年的工资冲,摆在应付账款里,怎么做会计分录呢
您好,分录如下, 借:应付职工薪酬-工资津贴 贷:其他应付款-末发工资。
41楼
2022-12-23 20:02:37
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 娇气的小松鼠 发表的提问:
物业公司支付外包工资的会计分录怎么做
你好! 借主营业务成本 贷银行存款
42楼
2022-12-23 20:29:59
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娇气的小松鼠:回复蒋飞老师 可以走管理费吗
2022-12-23 20:56:26
蒋飞老师:回复娇气的小松鼠也可以记入管理费用科目的,你的理解很对
2022-12-23 21:17:56
蒋飞老师:回复娇气的小松鼠你好!祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-12-23 21:43:46
娇气的小松鼠:回复蒋飞老师 像这样的外包工资用计提吗
2022-12-23 21:56:32
蒋飞老师:回复娇气的小松鼠需要计提的 1.月底计提 借管理费用…外包工资 贷应付账款 2.次月支付 借应付账款 贷银行存款
2022-12-23 22:10:52
娇气的小松鼠:回复蒋飞老师 计提时贷方为什么不走应付职工薪酬
2022-12-23 22:23:45
蒋飞老师:回复娇气的小松鼠本公司员工工资是记入应付职工薪酬 外包工资记入往来科目(应付账款)
2022-12-23 22:35:35
蒋飞老师:回复娇气的小松鼠祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-12-23 22:47:59
娇气的小松鼠:回复蒋飞老师 我还想问一下如果是劳务派遣的工资,怎么做分录,和外包一样吗
2022-12-23 23:12:29
蒋飞老师:回复娇气的小松鼠是的,可以外包类似的。你的理解很对
2022-12-23 23:30:10
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 活力的香烟 发表的提问:
支付采购人员的工资费用,怎么做会计分录?
借:管理费用--工资贷:应付职工薪酬;借:应付职工薪酬贷:银行存款
43楼
2022-12-24 19:34:45
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 陈工 发表的提问:
计提工资时未扣除扣款,发放时扣款会计分录怎么做?
你好   你好同学: 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资               一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担)          一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担)               一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
44楼
2022-12-24 19:43:25
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陈工:回复玲老师 老师,我说的扣款是指除社保公积金以外的扣款,如罚款、赔款
2022-12-24 20:09:52
玲老师:回复陈工你好  借应付职工薪酬 贷其他应收款 
2022-12-24 20:31:35
陈工:回复玲老师 计提工资时分录(未扣除扣款): 借:管理费用 100 贷:应付职工薪酬-工资 100 发放时(扣除扣款): 借:应付职工薪酬-工资 100 贷:银行存款 90 贷:其他应收款 10 备注:在不考虑社保和公积金的情况下 这样,我这笔“其他应款”相当于冲减了“管理费用”吗?
2022-12-24 20:59:14
玲老师:回复陈工不冲减管理费用的。管理费用是计提的工资的金。 管理费用是计提的,工资的金额。
2022-12-24 21:28:52
陈工:回复玲老师 这样,其它他应收款,借贷不平?
2022-12-24 21:53:11
陈工:回复玲老师 计提工资时分录(未扣除扣款): 借:管理费用 100 贷:应付职工薪酬-工资 100 假如是损坏办公用品赔款: 借:其他应收款 10 贷:管理费用 10 发放时(扣除扣款): 借:应付职工薪酬-工资 100 贷:银行存款 90 贷:其他应收款 10
2022-12-24 22:14:57
玲老师:回复陈工不对,扣款分录 看我发你的 
2022-12-24 22:44:36
陈工:回复玲老师 老师,麻烦您发一个完整的会计发录给我吧!
2022-12-24 23:06:59
玲老师:回复陈工计提工资时分录(未扣除扣款): 借:管理费用 100 贷:应付职工薪酬-工资 100 发放时(扣除扣款): 借:应付职工薪酬-工资 100 贷:银行存款 90 贷:其他应收款 10
2022-12-24 23:35:30
陈工:回复玲老师 这样,其他应收款借贷不平,怎么处理?
2022-12-24 23:48:09
玲老师:回复陈工你好 发生赔款业务时计提 在借方 
2022-12-25 00:08:21
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 坚强的水蜜桃 发表的提问:
你好,员工向公司支付工资,怎么做会计分录
冲减管理费用-工资。
45楼
2022-12-24 20:09:22
全部回复
坚强的水蜜桃:回复文文老师 支付工资的时候会计分录怎么做
2022-12-24 20:32:17
坚强的水蜜桃:回复文文老师 借什么,贷什么
2022-12-24 20:56:30
文文老师:回复坚强的水蜜桃为什么是员工向公司支付工资?
2022-12-24 21:22:22
坚强的水蜜桃:回复文文老师 员工没钱用了,向公司支付工资用
2022-12-24 21:43:28
文文老师:回复坚强的水蜜桃是公司向员工支付工资吧
2022-12-24 22:03:34
坚强的水蜜桃:回复文文老师 是的公司向员工支付工资
2022-12-24 22:25:00
坚强的水蜜桃:回复文文老师 老师,请问这笔分录怎么做
2022-12-24 22:46:37
文文老师:回复坚强的水蜜桃借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2022-12-24 23:11:07

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