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收到工资的会计分录怎么做
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帅老师
职称:,初级会计师,经济师
4.96
解题: 0.03w
引用 @ 缓慢的枫叶 发表的提问:
我们单位工会是单独做账的,收到总工会拨缴经费收入怎么写会计分录
借:银行存款 贷:拨缴经费收入
136楼
2023-02-09 18:56:40
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笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 胡小饭 发表的提问:
计提工资的会计分录怎么做
您好 计提工资 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 计提社保: 借:管理费用-社保 应付职工薪酬-社保 贷:其他应付款-社保 计提公积金: 借:管理费用-公积金 应付职工薪酬-公积金 贷:其他应付款-社保 计提个税: 借:应付职工薪酬-工资 贷:应交税费-应交个人所得税
137楼
2023-02-09 19:11:59
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胡小饭:回复笑笑老师 老师,你给的这个分录计提的是单位的还是个人的?
2023-02-09 19:26:23
笑笑老师:回复胡小饭您好,都有管理费用是公司的,应付职工薪酬-社保是个人的
2023-02-09 19:45:38
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 晓冉 发表的提问:
老师,我们公司收到优步给师傅的工资80000我们又付给师傅75000,这怎么做分录?
你好,借:银行存款 贷:其他应付款 付司机,借:其他应付款 贷:银行存款,那五百算是你们收入还是司机的?
138楼
2023-02-12 19:42:10
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晓冉:回复吴月柳 是我们的收入啊那5000
2023-02-12 20:09:57
吴月柳:回复晓冉借:银行存款80000 贷:其他应付款 75000 主营业务收入5000
2023-02-12 20:33:10
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 邓满媛 发表的提问:
计提工资和发放工资的会计分录怎么做?主要是代扣个人部分的会计分录。
您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
139楼
2023-02-12 20:00:56
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ ︶人生如流水 发表的提问:
老师好,请问我们公司是加工企业,我收到委托方发给我的材料,要怎么做分录,然后我加工好要怎么做分录,还有收到加工费的会计分录?
你好! 受托方的会计核算一般是: 1.收到受托加工的材料时,按合同价(或不记录实际金额)登记备查簿,借记“受托加工物资――某公司”(注明物资数量),领用时作相应的附注说明。 2.对于加工过程中发生的生产成本: 借:生产成本 贷:原材料-辅助材料/应付职工薪酬/制造费用 3.加工完成按合同规定发给委托方时: (1)确认销售收入 借:应收账款(银行存款) 贷:主营业务收入(加工费收入) 应交税费-应交增值税(销项税额) 应交税费-应交消费税(如果加工的产品属于消费税应税产品的,受托方应该履行代扣代缴消费税义务,这里的计税价格一般参照同类产品的价格或组成计税价格×消费税税率) (2)同时结转成本: 借:主营业务成本 贷:生产成本 (3)在备查簿中将受托加工物资注销,贷记“受托加工物资-某公司”(注明物资数量)。 4.受托方上交消费税时: 借:应交税费-应交消费税 贷:银行存款
140楼
2023-02-12 20:21:01
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︶人生如流水:回复玲老师 老师也就是说我收到受托的加工物料时可以根据加工费金额入帐先:借:原材料 贷:受托加工物资 然后加工领用:借:受托加工物资 贷:原材料 然后.对于加工过程中发生的生产成本:  借:生产成本  贷:原材料-辅助材料/应付职工薪酬/制造费用  3.加工完成按合同规定发给委托方时:  (1)确认销售收入  借:应收账款(银行存款)  贷:主营业务收入(加工费收入)  应交税费-应交增值税(销项税额)  这样做可不可以,因为我们用系统,这样会不会好管控受托物资? 但是这样好像就会有存货
2023-02-12 20:49:39
玲老师:回复︶人生如流水你好不是存货 但是,由于受托方对受托加工物资具有保管的责任,因此企业应当设置备查帐进行表外核算。
2023-02-12 21:02:46
︶人生如流水:回复玲老师 也就是说我不在系统设置出入库,只做电子档就好对吗
2023-02-12 21:29:06
玲老师:回复︶人生如流水对 记在备查账里就对了
2023-02-12 21:46:31
小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.69w
引用 @ 激昂的夕阳 发表的提问:
你好。请问一下,员工休产假期间个月正常发基本工资,。现在公司收到生育险低于产假工资的津贴。我该怎么做这个分录呢。产假6个月和员工的工资一起做分录的。现在收到津贴不用发给员工的了。
同学,你好 收到的津贴冲减这个员工的工资
141楼
2023-02-12 20:33:14
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 随缘(不加群,感谢!) 发表的提问:
小规模收到实收资本印花税会计分录怎么做
借税金及附加贷应交税-印花税 借应交税费贷银存
142楼
2023-02-12 20:50:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 浅浅 发表的提问:
计提工资的会计分录怎么做?
你好 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
143楼
2023-02-13 18:34:33
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浅浅:回复邹老师 个税和社保不用体现在这里面吗
2023-02-13 18:50:28
浅浅:回复邹老师 还是也要计提呢?
2023-02-13 19:19:22
邹老师:回复浅浅你好,个人负担的社保,个人所得税已经体现在里面了
2023-02-13 19:46:12
季老师
职称:高级会计师,税务师,建造师
4.95
解题: 0.42w
引用 @ 会计人 发表的提问:
国有企业收到财政拨入的工资或者救济款之类的,应该怎么做会计分录
一般计入递延收益。借银行 贷递延收益
144楼
2023-02-13 18:43:52
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 学堂用户ibajfy 发表的提问:
收到保险公司工伤赔付款?怎么做会计分录?
你好,这个是需要支付给员工个人的? 
145楼
2023-02-13 19:02:58
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 魔芋 发表的提问:
收到应急转贷资金,怎么做账?会计分录是?
你好 啥叫“应急转贷资金”?
146楼
2023-02-14 19:10:57
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魔芋:回复老江老师 我也不知道,财政局付款的。
2023-02-14 19:22:02
魔芋:回复老江老师 找财政借钱还到期贷款
2023-02-14 19:42:59
老江老师:回复魔芋哦 咱是企业,还是事业单位?
2023-02-14 20:00:10
魔芋:回复老江老师 企业
2023-02-14 20:26:58
老江老师:回复魔芋可以列于往来款中 贷记 其他应付款
2023-02-14 20:50:04
魔芋:回复老江老师 好的谢谢老师!
2023-02-14 21:00:32
老江老师:回复魔芋不客气 请及时评价,谢谢
2023-02-14 21:29:41
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 左岸 发表的提问:
计提工资和社保费用,这个会计分录怎么做的啊?比如工资23473,社保2800(个人承担部分)怎么做会计分录?
计提工资,借:管理费用—工资 23473 贷:应付职工薪酬 23473 发放工资,借:应付职工薪酬 23473 贷:银行存款 20673 其他应付款—个人社保2800
147楼
2023-02-14 19:31:06
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.81w
引用 @ 杨妞儿 发表的提问:
公司发给员工奖金,怎么做会计分录,做到工资表里面吗
你好,和工资合并一审做账,申报
148楼
2023-02-14 19:38:59
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杨妞儿:回复暖暖老师 怎么做账
2023-02-14 19:55:52
暖暖老师:回复杨妞儿计提工资的会计分录为: 借:生产成本 制造费用 管理费用 销售费用 贷:应付职工薪酬
2023-02-14 20:18:01
杨妞儿:回复暖暖老师 奖金和工资做一张表上,一起计提嘛
2023-02-14 20:43:55
杨妞儿:回复暖暖老师 工资表上写上奖金嘛
2023-02-14 21:01:25
暖暖老师:回复杨妞儿是的饿,一起计提,合计计算
2023-02-14 21:24:21
杨妞儿:回复暖暖老师 合计到一起可以奖金发现金,工资打卡上嘛
2023-02-14 21:39:24
暖暖老师:回复杨妞儿可以的,这个根据实际处理
2023-02-14 21:54:36
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 馨馨 发表的提问:
房租3个月付一次,收到发票会计分录怎么做?摊销的会计分录怎么做?
您好,收到发票的时候可以直接计入对应的费用 借管理费用 房租费
149楼
2023-02-15 18:42:42
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馨馨:回复小黎老师 就是说不用摊销到每个月是嘛?
2023-02-15 18:57:23
小黎老师:回复馨馨你好,是的,不需要每个月摊销
2023-02-15 19:23:32
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ Miss Chen 发表的提问:
公司员工的医疗补偿款怎么入账,入哪个科目,会计分录怎么做?后续收到保险公司的赔款又怎么入账,会计分录怎么做?
借其他应收款贷银行存款。
150楼
2023-02-15 19:05:17
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郭老师:回复Miss Chen收到保险公司的赔偿,借银行存款贷其他应收款。
2023-02-15 19:20:55
Miss Chen:回复郭老师 是付给员工的医疗补偿款
2023-02-15 19:33:15
郭老师:回复Miss Chen这个是工伤的吗?不是你们单位负担的话,你不需要做费用里面的。
2023-02-15 19:55:16

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