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对方公司支付的采购款会计分录
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
物业公司采购验房工具大概2000元,会计分录怎么做
计入低值易耗品 。。。。。。
61楼
2022-12-09 07:54:59
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吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 吴作慧 发表的提问:
银行收到对方支付宝转的款会计分录详细
借银行存款贷应收账款
62楼
2022-12-11 07:21:12
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吴作慧:回复吴少琴老师 个人通过支付宝转过对公户的
2022-12-11 07:50:24
吴少琴老师:回复吴作慧对方个人支付宝转你公账就是我上面分录
2022-12-11 08:01:10
吴作慧:回复吴少琴老师 谢谢老师
2022-12-11 08:19:43
吴少琴老师:回复吴作慧满意请打五分好评
2022-12-11 08:32:53
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 娜 (๑• . •๑) 发表的提问:
老师。来伊份加盟店。客户付款用支付宝微信付款的钱都直接进上海来伊份总公司账上了。请问这个会计分录怎么做
借其他应收款-总部 贷主营业务收入 应交税费-增值税
63楼
2022-12-11 07:49:41
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娜 (๑• . •๑):回复吴少琴老师 比如12月支付宝微信收到20000。都往总部账上去了。但是总部退回会扣掉手续费。都会低于20000。这样其他应收款-总部这个科目不就不平了
2022-12-11 08:10:02
吴少琴老师:回复娜 (๑• . •๑)其他扣得款让总部开手续费发票计入财务费用
2022-12-11 08:36:53
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 小豹子 发表的提问:
公司账户支付费用,对方账户错误,退回。需要做会计分录嘛?会计分录是?
你好,需要做分录的 借;应付账款 贷;银行存款 借;银行存款 贷;应付账款
64楼
2022-12-11 08:11:52
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小豹子:回复邹老师 谢谢老师
2022-12-11 08:33:08
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ Suzy 发表的提问:
老师,我公司 8月收到对方开的技术服务费的发票160000,只付了50000的款,8月怎么做会计分录? 10月用银行存款支付给对方114000元,9月怎么做会计分录.
1.借 费用或成本科目 应交税费-应交增值税(进项税) 贷 应付账款 110000 银行存款 50000; 2.10月 借 应付账款 110000 贷 银行存款 11000 3.你多支付4000是什么原因?
65楼
2022-12-11 08:35:59
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Suzy:回复罗老师 因为还欠对方50000呢 老师 觉得不对啊 这个月付了114000啊
2022-12-11 08:59:36
Suzy:回复罗老师 我8月是借管理费用50000 长期待摊费用11000 贷银行存款50000 应付账款110000 9月不知道怎么做了 借应付账款114000 贷银行存款114000 可以不?还要不要结转已有发票的费用?110000-50000=60000的票没有进费用 :9月还是应该 借:管理费用110000 应付账款4000 贷:银行存款114000
2022-12-11 09:11:25
罗老师:回复Suzy你们这技术服务费的用途是什么?对你计入长期待摊费用不太理解。
2022-12-11 09:32:23
Suzy:回复罗老师 这个是主管让计的 我也不理解 就是当待摊费用用了 以后需要的时候进管理费用
2022-12-11 09:43:44
Suzy:回复罗老师 我这个月还能改8月的记账凭证吗? 这张凭证牵涉到管理费用
2022-12-11 10:13:44
Suzy:回复罗老师 8月的时候借:管理费用50000 贷银行存款50000 应付账款110000 那110000借方应该入什么科目呢?
2022-12-11 10:40:48
罗老师:回复Suzy主要看对方提供给你的技术服务,用于什么用?如果需要分期计入费用,可以计入待摊费用科目的。
2022-12-11 10:54:37
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 长情的万宝路 发表的提问:
老师你好,1.以转账支票方式支付伟升公司购料款的会计分录怎么写。 2. 用银行存款支付所欠鼎力货运公司的物流费会计分录 3. 公司购入劳动保护用品5,000元,当天发放完毕。以转账支票支付会计分录怎么写。 4.12月1日短期借款利息要登记吗,还是月底登记? 麻烦老师了
您好,1借原材料进项税额带银行存款,2应付帐款或其他应付款贷银行存款,3借周转材料贷银行存款,4您是手工账吗,手工账可以月末一起登记
66楼
2022-12-12 06:30:29
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长情的万宝路:回复文老师 就是这么一道题要求做会计分录:12月1日,向工商银行房山支行借入300万元,借款期为6个月,利率6.5%。借款已转入开户行账户。最后要把全月的费用类账户加总,不知道要不要算12月短期借款的财务支出
2022-12-12 07:05:40
文老师:回复长情的万宝路您好,是需要算进去的
2022-12-12 07:27:31
长情的万宝路:回复文老师 老师好。是算在1日的分录还是月底呢
2022-12-12 07:48:29
文老师:回复长情的万宝路是月底的,一般是本月月底计提,次月缴纳的,具体看实际合同是怎么缴纳的,也有的是按季度缴纳,计提是按月计提的
2022-12-12 08:00:28
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 快乐满满 发表的提问:
我公司和某公司都属分包方,施工费结算时,对方工程款打入我公司账户,出纳支付给对方时,怎样写会计分录谢谢!·
借:银行存款贷:主营业务收入;借:主营业务成本,贷:银行存款
67楼
2022-12-12 06:55:53
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
支付北方公司丙材料预付款8000元,相关会计分录
支付北方公司丙材料预付款8000元,相关会计分录
68楼
2022-12-12 07:02:42
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邹老师:回复爱笑的流沙借;预付账款 贷;银行存款
2022-12-12 07:25:48
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.26w
引用 @ 快乐满满 发表的提问:
我公司和某公司都属分包方,施工费结算时,对方工程款打入我公司账户,出纳支付给对方时,怎样写会计分录?谢谢
您好!收到款的时候借银行存款 贷其他应付款。支付的时候做相反的凭证。
69楼
2022-12-12 07:26:59
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 快乐满满 发表的提问:
我公司和某公司都属分包方,施工费结算时,对方工程款打入我公司账户,出纳支付给对方时,怎样写会计分录谢谢!·
收款,借:银行存款,贷:主营业务收入,付款,借:主营业务成本贷:银行存款
70楼
2022-12-13 06:22:38
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.01w
引用 @ 秀丽的美女 发表的提问:
企业支付对方公司的劳务费,对方开票给我们企业,怎么做会计分录
借主营业务成本或者是管理费用劳务费贷银行存款。
71楼
2022-12-13 06:41:31
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秀丽的美女:回复郭老师 我们收到对方的发票,发票需要做分录吗
2022-12-13 07:04:30
秀丽的美女:回复郭老师 这样做对吗
2022-12-13 07:22:47
郭老师:回复秀丽的美女你好,怎么还有财务费用?
2022-12-13 07:50:18
郭老师:回复秀丽的美女这些都是哪个部门的人员?
2022-12-13 08:12:40
秀丽的美女:回复郭老师 是我们单位做活动,请位劳务公司人员帮忙
2022-12-13 08:38:49
秀丽的美女:回复郭老师 然后活动结束了,给神鹰公司付劳务费,神鹰公司开票我们公司,我们收到了票
2022-12-13 09:06:24
郭老师:回复秀丽的美女好,那你应该做到成本里面的主营业务成本,如果当月做了收入,如果没有做收入的话,做到劳务成本也不可能是财务费用 财务费用,没有人工费,没有工资的
2022-12-13 09:34:44
秀丽的美女:回复郭老师 好,你可以帮我写下分寻么
2022-12-13 09:59:47
秀丽的美女:回复郭老师 可以帮我写下分录吗
2022-12-13 10:20:27
郭老师:回复秀丽的美女借劳务成本贷银行存款。
2022-12-13 10:39:09
秀丽的美女:回复郭老师 谢谢好的
2022-12-13 11:06:01
郭老师:回复秀丽的美女不用客气,工作愉快。
2022-12-13 11:17:39
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 奔奔 发表的提问:
车间采购辅料的会计分录怎么写,借方写什么
借 原材料-辅料 贷 银行存款等
72楼
2022-12-13 07:01:11
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陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 波斯猫 发表的提问:
公司采购材料,收到对方公司专用发票,可我公司付款时老板用他个人款支付给对方公司账户,可以吗
你好!开发票了的,都要公户对应公户转的。
73楼
2022-12-13 07:23:58
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波斯猫:回复陈静老师 如果老板执意要从自已个人帐户转,会有什么严重的后果吗
2022-12-13 07:41:38
陈静老师:回复波斯猫你好!税务查账时会引起不必要的麻烦,特别是金额大的。
2022-12-13 08:02:23
刘之寒老师
职称:税务师
4.98
解题: 0.24w
引用 @ 疯狂的裙子 发表的提问:
a公司和b公司签订设备采购合同,合同约定采用分期付款方式支付价款,合同总价款300万元,a公司自合同签订之日起满一年后分三期每年末支付100万元,付款额的折现值为248.685万元,购入设备当天安装,编制a公司购入时的分录
借:固定资产 248.685 未确认融资费用 51.315 贷:长期应付款 300
74楼
2022-12-14 07:02:55
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ A会计学堂 ~李晓悦老师 发表的提问:
销售人员借款采购原材料,货款是私对公支付,发票是公对公开具,请问这两笔业务会计分录怎么做?这样处理业务有没有错(私对公付款,公对公开票?)
借:其他应收款--借采购款 贷:银行存款等 取得发票后做 借:原材料 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:其他应收款--借采购款 需要取得对方公司委托那个私户的个人收款的委托书,这个业务就合理了。
75楼
2022-12-14 07:10:44
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