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结转增值税怎么做会计分录
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ Chocolate^ 发表的提问:
月末,增值税进项税和销项税怎么做结转的会计分录
你好,借:应交税费-销项 贷:应交税费-进项 应交税费-转出未交增值税,在年末一笔做就可以了,不需要每月做
31楼
2022-12-21 20:59:59
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 大拇指的约定 发表的提问:
月末结转增值税最最正规的会计分录应该怎么做
应交税费-应交增值税下面的明细科目是年末时结转,月末不需要结转,年末结转的分录: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
32楼
2022-12-22 20:12:45
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 紫樱飞雪 发表的提问:
去年的未交增值税没有结转,今年怎么做会计分录?
你好!借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税
33楼
2022-12-22 20:34:47
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紫樱飞雪:回复宋生老师 不管今年还是去年都是这么做吗?不用调整未分配利润或以前年度损益调整吗?
2022-12-22 20:52:26
宋生老师:回复紫樱飞雪你好!是的。你是补记录而已,这个不涉及损益。
2022-12-22 21:04:15
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 小娟 发表的提问:
这个增值税需要结转吗?会计分录怎么做?新手提问
你好,增值税月末结转怎么做会计分录? 1.月末,无需将“应交税费——应交增值税”下设的明细科目余额转入“应交税费——应交增值税(转出未交增值税)”科目,原明细科目(包括“销项税额”、“进项税额”在内)余额在年中各月月末予以保留。 2.月末,增值税经计算为应交的,则: 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 次月交纳时: 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款 3.月末,增值税经计算为多交的,则: 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税) 收到退库时(抵减以后期间应交增值税的,无需编制会计分录): 借:银行存款 贷:应交税费——未交增值税
34楼
2022-12-22 20:56:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 发表的提问:
期末怎么结转增值税,会计分录怎么写
期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
35楼
2022-12-23 20:21:27
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 醇咖啡 发表的提问:
小规模纳税人月末结转增值税及次月缴纳增值税会计分录怎么做?
您好 小规模纳税人月末不需要结转增值税 次月缴纳增值税 借:应交税费用-应交增值税 贷:银行存款
36楼
2022-12-23 20:35:17
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英老师
职称:中级会计师
4.96
解题: 0.42w
引用 @ 瘦瘦的白昼 发表的提问:
销项10850.98 进项11990.11 怎么做结转未交增值税的会计分录?
同学好,月底增值税要结转本月未交增值税,结转过程如下: 1、结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额): 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 4、实际交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
37楼
2022-12-23 20:51:16
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瘦瘦的白昼:回复英老师 进项多怎么做分录?
2022-12-23 21:24:06
英老师:回复瘦瘦的白昼当月进项税大于销项税不需要做结转分录,
2022-12-23 21:54:00
瘦瘦的白昼:回复英老师 还有一个问题
2022-12-23 22:11:23
瘦瘦的白昼:回复英老师 之前的会计没做转出未交增值税的分录,现在,进项税额、销项税额等借方挂着10多万。直接计入未交增值税了
2022-12-23 22:31:23
英老师:回复瘦瘦的白昼定向税大于销项税,不需要做结转分录啊,只有销项税大于了进项税才需要做结转分录,
2022-12-23 22:58:25
瘦瘦的白昼:回复英老师 现在可以做转出的分录吗?
2022-12-23 23:10:58
英老师:回复瘦瘦的白昼月末才做结转分录,
2022-12-23 23:26:35
瘦瘦的白昼:回复英老师 之前的会计1.2.分录没做,直接做了3.的分录。所以进项税额、销项税额账上有很多金额
2022-12-23 23:56:08
英老师:回复瘦瘦的白昼之前没做就不做了吧,只是明细有余额,总帐是没有余额的,
2022-12-24 00:14:00
瘦瘦的白昼:回复英老师 进项多的不需要做1.2.分录吗?不做的话明细账里一直挂着
2022-12-24 00:27:42
英老师:回复瘦瘦的白昼也可以一直这样挂着,没有关系,
2022-12-24 00:52:51
瘦瘦的白昼:回复英老师 我不想过着,进项多的话怎么弄?
2022-12-24 01:18:47
英老师:回复瘦瘦的白昼我建议你就这样挂着,不要处理,
2022-12-24 01:33:44
瘦瘦的白昼:回复英老师 去年四季度所得税没计提。今年怎么补提。一般纳税人小企业会计准则
2022-12-24 02:00:21
英老师:回复瘦瘦的白昼金额不大,借计所得税费用,贷计应交税费-所得税,
2022-12-24 02:23:28
程小峰老师
职称:中级会计师,CMA,高级会计师,税务师
4.98
解题: 0.21w
引用 @ jia jia 发表的提问:
小规模纳税人计提、结转、上缴增值税的会计分录分别怎么做呀?
您好!确认收入的时间就相当于计提了:借:应收账款/银行存款/现金 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 结转的时候:借:应交税费-应交增值税-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-销项税 缴纳:借:应交税费-应交增值税-未交增值税 贷:银行存款/现金
38楼
2022-12-23 20:56:59
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jia jia:回复程小峰老师 老师那小规模结转的分录是什么呢?
2022-12-23 21:19:12
程小峰老师:回复jia jia您好!什么结转分录呢?
2022-12-23 21:43:59
jia jia:回复程小峰老师 老师是小规模结转增值税分录呢
2022-12-23 21:57:44
程小峰老师:回复jia jia您好!小规模增值税不需要结转。
2022-12-23 22:10:37
jia jia:回复程小峰老师 感谢老师
2022-12-23 22:27:03
程小峰老师:回复jia jia好的,不谢!祝生活愉快!请帮我好评哈,谢谢!
2022-12-23 22:37:04
jia jia:回复程小峰老师 好,
2022-12-23 22:48:42
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @   发表的提问:
只有进项税没有销项税,月末增值税怎么做结转,会计分录怎么做
你好, 只有进项税没有销项税可以不用结转,下月继续留抵
39楼
2022-12-24 19:38:08
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 :回复紫藤老师 好的,谢谢
2022-12-24 20:04:42
紫藤老师:回复  不客气,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!
2022-12-24 20:22:17
 :回复紫藤老师 不需要做会计分录是嘛
2022-12-24 20:37:01
紫藤老师:回复  月末不需要做会计分录,年末才需要
2022-12-24 21:02:10
 :回复紫藤老师 好的,谢谢
2022-12-24 21:26:06
紫藤老师:回复  不客气,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!
2022-12-24 21:53:15
 :回复紫藤老师 进项税大于销项税怎么做会计分录呢
2022-12-24 22:18:25
紫藤老师:回复  进项税额大于销项税额项税则留抵到下月,本期不需结转. 1.月末,如果有留抵税额,企业应将本月多交的增值税做如下会计处理: 借:未交增值税 贷:应交增值税(转出多交增值税) 2.如果有应交未交增值税, 借:应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税金--未交增值税
2022-12-24 22:44:03
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ ? Ms.胡? 发表的提问:
k请问年底税金留底还需要结转增值税吗?请问结转的会计分录怎么做?
进项税额需要结转到转出未交增值税的借方
40楼
2022-12-24 19:59:23
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 唯米 发表的提问:
增值税结转怎么做会计分录呢?求完整版的,非常感谢
你好! 可以参阅财会(2016)22号 对于当月应交未交的增值税,借记“应交税费——应交增值税(转出未交增值税)”科目,贷记“应交税费——未交增值税”科目; 对于当月多交的增值税,借记“应交税费——未交增值税”科目,贷记“应交税费——应交增值税(转出多交增值税)”科目。
41楼
2022-12-24 20:21:08
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 徐老师 发表的提问:
老师,结转增值税、缴纳增值税的会计分录怎么写?
您好!一般来说 月末做如下分录 1、月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税 2当月交纳以前期间未交的增值税额 借:应交税费——未交增值税   贷:银行存款
42楼
2022-12-24 20:39:22
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徐老师:回复宋生老师 结转:借:应交税费--应交增值税(销项税额) --应交增值税(进项转出) 贷:应交税费--应交增值税(进项税额) --应交增值税(转出未交增值税) 缴纳时:借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 贷:银行存款 这样对吗?
2022-12-24 20:53:34
宋生老师:回复徐老师您好!不对的。对于这个科目,我建议不要自己想怎么做就怎么做,以后会有麻烦。
2022-12-24 21:15:30
徐老师:回复宋生老师 那正确的分录应该怎么做?
2022-12-24 21:37:13
宋生老师:回复徐老师您好!上面有啊。
2022-12-24 21:53:09
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ ???? Gentiy 发表的提问:
结转增值税的会计分录如何做
你好,是一般纳税人期末结转未交增值税?
43楼
2022-12-24 20:53:59
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???? Gentiy:回复邹老师 是的
2022-12-24 21:05:24
邹老师:回复???? Gentiy你好 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
2022-12-24 21:33:31
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 画娥眉 发表的提问:
老师,一般纳税人月末结转增值税的分录和下月初结转的增值税分录缴交的会计分录怎么出
一、借:应交税费——应交增值税(销项税额) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 二、借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 三、下月交税时 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款(或库存现金)
44楼
2022-12-25 20:23:42
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画娥眉:回复江老师 那不是有个已交增值税的科目吗?要怎么用
2022-12-25 20:38:21
江老师:回复画娥眉如果是税,有“应交税费——应交增值税(已交税金)”这个一般是施工企业用。
2022-12-25 20:53:40
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ look 发表的提问:
老师,结转增值税的会计分录怎么写
你好,借应交税费-应交增值税-销项税额 借(进项税额转出) 贷(进项税额) 贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税 然后,借应交税费-应交增值税-转出未交增值 贷应交税费-未交增值税
45楼
2022-12-25 20:39:10
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look:回复徐阿富老师 老师第一个分录有点不理解
2022-12-25 21:08:47
徐阿富老师:回复look你好,把贷方余额转借方,借方转贷方,这样子目就平了
2022-12-25 21:34:24
look:回复徐阿富老师 借:应交税费-待认证进项税额 贷:应交税费_应交增值税(进项税额) 借:应交税费_应交增值税(销项税额) 贷:应交税费_应交增值税(进项税额)) 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 然后, 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值 贷:应交税费-未交增值税
2022-12-25 21:52:27
look:回复徐阿富老师 这样做对吗?
2022-12-25 22:03:41
徐阿富老师:回复look你好,有待认证进项的要先转入进项税额,明细账上进项税额发生额要和认证的进项税额核对一致才是,其他的这些对的,和我的一样的
2022-12-25 22:15:08
look:回复徐阿富老师 老师,我这个月进项票认证多了,有留抵税额那我要怎么出分录的……
2022-12-25 22:42:20
徐阿富老师:回复look你好,如果进项大于销项不交税的,那么把贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税这个改为 借应交税费-应交增值税-转出多交增值税,这也就好
2022-12-25 22:57:07
look:回复徐阿富老师 1、借:应交税费-待认证进项税额 贷:应交税费_应交增值税(进项税额) 2、借:应交税费_应交增值税(销项税额) 应交税费-应交增值税-转出多交增值税 贷:应交税费_应交增值税(进项税额)) 
2022-12-25 23:20:31
look:回复徐阿富老师 是这个吗
2022-12-25 23:39:26
look:回复徐阿富老师 如果没有认证进项 借:应交税费_应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 然后, 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值  贷:应交税费-未交增值税
2022-12-26 00:00:09
徐阿富老师:回复look你好,上面第一个对的,第二个不对,没有认证不转的,
2022-12-26 00:13:06
look:回复徐阿富老师 那正确的怎么写呢
2022-12-26 00:26:47
徐阿富老师:回复look1 借:应交税费_应交增值税(销项税额) 2 :借应交税费-未交增值税 应交税费-应交增值税-转出多交增值税 贷:应交税费_应交增值税(进项税额)) 贷 应交税费-应交增值税-转出多交增值税
2022-12-26 00:51:16
look:回复徐阿富老师 老师有点看不懂
2022-12-26 01:07:06
look:回复徐阿富老师 我是直接按销项缴纳的增值税
2022-12-26 01:27:14
徐阿富老师:回复look你好,你是小规模纳税人?
2022-12-26 01:51:45
look:回复徐阿富老师 一般
2022-12-26 02:09:14
徐阿富老师:回复look你好,那就是·按照我这样做分录,有进项可以抵扣的啊,怎么会直接按销项缴纳的增值税
2022-12-26 02:36:16
look:回复徐阿富老师 老师是忘记认证进项了……所以就按销项发票纳税了
2022-12-26 03:02:36
徐阿富老师:回复look你好,那也可以的,那就按照销售销项先缴税,下月认证可以抵扣的
2022-12-26 03:21:04
look:回复徐阿富老师 嗯,那分录怎么出
2022-12-26 03:46:13
徐阿富老师:回复look就是进项税额不用转了啊,1 借:应交税费_应交增值税(销项税额) 贷 :借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2借:应交税费-应交增值税-转出未交增值 贷:应交税费-未交增值税
2022-12-26 04:08:28

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