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结转增值税怎么做会计分录
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答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 咸猫鱼 发表的提问:
老师,最后结转增值税的分录是怎么做的?
一般纳税人, 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税
286楼
2023-04-25 16:48:21
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.82w
引用 @ 伶俐的大地 发表的提问:
三级科目转出未交增值税的会计分录怎么做
转出未交增值税只有在月末增值税贷方余额时,结到应交税费—未交增值税.。 1、结时转 借:应交税费—应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税 2、交纳时: 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款 3、应交税费—未交增值税不是登记在应交增值税明细账内的,它不是应交税费—应交增值税的三级科目,而是应交税费明细账的二级科目 。
287楼
2023-04-25 17:05:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 莲心 发表的提问:
老师,计提增值税转营业外收入的会计分录怎么做?
你好,借应交税费应交增值税贷营业外收入
288楼
2023-04-26 15:58:56
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莲心:回复玲老师 计提的分录怎么做?要不要计提呀
2023-04-26 16:15:15
玲老师:回复莲心借 应收账款 贷收入 应交税费 应交增值税
2023-04-26 16:37:43
莲心:回复玲老师 老师为什么要挂在应收账款呢,
2023-04-26 16:50:42
玲老师:回复莲心你好,没有收到钱计应收账款,如果收到钱借银行存款贷应收账款
2023-04-26 17:12:01
莲心:回复玲老师 不计提直接转行吗
2023-04-26 17:39:20
玲老师:回复莲心那借方就直接用银行存款
2023-04-26 18:01:18
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
请教老师:一般纳税人月末结转未交增值税的会计分录怎么写?
借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税。
289楼
2023-04-26 16:16:44
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宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 2022协议班刘菲 发表的提问:
月末增值税需要结转吗?具体分录怎么做
如果销项大于进项 借:应缴税费——应缴增值税(转出未交增值税) 贷:应缴税费——未交增值税
290楼
2023-04-26 16:42:39
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2022协议班刘菲:回复宸宸老师 前面是不是还有个分录,借:应交税费——应交增值税(销项税额)贷:应交税费——应交增值税(进项税额)应交增值税(转出未交增值税) 那进项大于销项呢,需不需要结转?
2023-04-26 17:02:27
宸宸老师:回复2022协议班刘菲您好,是的。进项和销项都要结转到应交税费——应交增值税(转出未交增值税)。然后再转到应交税费——未交增值税
2023-04-26 17:17:47
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 单纯的路人 发表的提问:
进项税额转出月底需要结转吗?如结转,结转的会计分录怎么做?
需要按月结转,借进项税额转出 贷转出未交增值税
291楼
2023-04-26 17:02:59
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 洁净的红酒 发表的提问:
金蝶做账,应交增值税进项税额,转出,结转,怎么做账,写分录
你好 借:应交税费——应增(销) 贷:应交税费——应增(进) 贷:应交税费——应增(转出未交增值税) 借:应交税费——应增(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
292楼
2023-04-27 16:02:24
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洁净的红酒:回复立红老师
2023-04-27 16:33:00
洁净的红酒:回复立红老师 我们是进项大于销项
2023-04-27 17:01:22
洁净的红酒:回复立红老师 年末进行结转,图片上的分录对吗
2023-04-27 17:26:41
立红老师:回复洁净的红酒你好,如果进项大于销项,是按销项税额转出 借:应交税费——应增(销) 贷:应交税费——应增(进) 没有抵完的进项留在进项税额中,不需要转出,在下期的销项税额继续抵扣
2023-04-27 17:40:44
洁净的红酒:回复立红老师 意思这笔账不用做了吗?
2023-04-27 17:53:11
立红老师:回复洁净的红酒你好 是做我上面分录的凭证 借:应交税费——应增(销) 贷:应交税费——应增(进)
2023-04-27 18:14:50
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 一一 发表的提问:
增值税余额表期末为数,怎么结转到未交增值税,具体分录怎么做
你好, 结转销项税额、进项税额 结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
293楼
2023-04-27 16:26:43
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 370650599 发表的提问:
老师,进项税额大于销项税额,结转增值税实,会计分录如何做
你好 借;;应交税费-应交增值税(销项税额) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;;应交税费-应交增值税(进项税额)
294楼
2023-04-27 16:54:49
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370650599:回复邹老师 多出来的进项税留到下期抵扣,会计分录如何做了
2023-04-27 17:08:58
邹老师:回复370650599你好,下期抵扣的时候 借;;应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;;应交税费-应交增值税(进项税额) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
2023-04-27 17:23:38
370650599:回复邹老师 老师,销项税额小于加计扣除,会计分录如何做账
2023-04-27 17:53:27
邹老师:回复370650599你好 借;;应交税费-应交增值税(销项税额) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;;应交税费-应交增值税(进项税额)
2023-04-27 18:04:10
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ YEQINGSONG 发表的提问:
去年多结转了增值税金额 ,今年会计分录怎么调整 比如 2019年 正确分录应该是 借:应交税费-转出未交增值税100 贷:应交税费-未交增值税100 做成错误分录 借:应交税费-转出未交增值税10 贷:应交税费-未交增值税10
你好,你这上面反映是结转90?
295楼
2023-04-27 17:02:59
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YEQINGSONG:回复佟老师 嗯 2019年多结转了90元 那我2020年怎么调整
2023-04-27 17:25:12
佟老师:回复YEQINGSONG那你就 借:应交税费-未交增值税90 贷::应交税费-转出未交增值税90
2023-04-27 17:38:49
YEQINGSONG:回复佟老师 提问写错了 是本来应该结转10元 错误结转成100元 去年多结转了90 2020 年怎么调整分录
2023-04-27 18:07:47
佟老师:回复YEQINGSONG借:应交税费-未交增值税90 贷::应交税费-转出未交增值税90
2023-04-27 18:36:32
YEQINGSONG:回复佟老师 不涉及利润分配科目吗 跨年调整的时候
2023-04-27 19:02:04
佟老师:回复YEQINGSONG不涉及的,你这个科目不影响损益的
2023-04-27 19:17:53
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 天天 发表的提问:
增值税三级明细科目有进项税额,已交税金,减免税额,转出未交增值税,销项税额,进项税额转出,转出多交增值税,未交增值税,计提增值税结转增值税时交纳增值税具体会计分录怎么做?
你好,增值税不用计提需要结转分录借应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷应交税费-未交增值税。缴纳借应交税费-未交贷银存
296楼
2023-05-03 18:09:43
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 李佳 发表的提问:
这个月是免抵退行业,这个月还要交增值税,那结转出口退税的时候会计分录怎么做?
借:应交税费--应交增值税(出口免抵税额),贷:应交税费--出口退税
297楼
2023-05-03 18:23:34
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ lion 发表的提问:
结转增值税分录 如果上个月有留抵税额 怎么写分录?怎么结转
你好 借 未交增值税,贷转出多交增值税 
298楼
2023-05-03 18:36:00
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 有理 发表的提问:
期初增值税留抵20000 本月销项 50000 增值税的结转分录怎么做
借应交税费应交增值税销项5万贷应交税费应交增值税转出未交增值税,借转出未交增值税3万贷应交税费,未交增值税,借未交增值税贷银行存款。
299楼
2023-05-04 16:41:34
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有理:回复郭老师 留抵部分不需要做分录吗,这样做下来转出期末明细账余额不对
2023-05-04 17:11:26
郭老师:回复有理留底你上个月不做吗?不是在转出未交增值税借方余额吗?正好和这个月转出未交增值税贷方,余额相减。
2023-05-04 17:28:30
有理:回复郭老师 上个月进项20000 分录借应交税费-转出未交增值税 2 贷 应交税费-进项 2 借 应交税费—未交增值税 2 贷应交税费-转出未交增值税2 期末只有借方未交增值税2万余额 。哪里出错了呢
2023-05-04 17:43:51
郭老师:回复有理这个月借转出未交增值税贷未交增值税5万 借未交增值税3贷银存
2023-05-04 18:09:01
有理:回复郭老师 还是不明白。上月份分录对吧。期末只有未交增值税借方余额2万。这个月销项5万。 借应交税费-增-转出未交增值税 贷 应交-进项2万 然后怎么做
2023-05-04 18:24:41
郭老师:回复有理对 这么做就可以了 你不是加了一步 那个做不做都行
2023-05-04 18:45:08
有理:回复郭老师 月末销项进项结转到未分配利润可以不在分录体现是吧。 不体现的话进项销项月末一直有余额。年末一次结转进项销项还是可以放着不管
2023-05-04 19:13:09
郭老师:回复有理不结转到未分配利润 不体现的话进项销项月末一直有余额。完全不对,他不是已经结转到转出未交增值税了吗 录借应交税费-转出未交增值税 2 贷 应交税费-进项 2 这个不是吗
2023-05-04 19:24:14
森林老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 文艺的龙猫 发表的提问:
老师,增值税年末,进项税额 ,销项税额要怎么做结转分录,其实最后是有留底,结转分录怎么写?
同学,你好,只看应交税费-应交增值税余额就行了,其他不用结转。
300楼
2023-05-04 16:50:59
全部回复
文艺的龙猫:回复森林老师 销项57109.53,进项77651.52,应交税费-应交增值税借方余额 20541.99, 这样不用结转吗
2023-05-04 17:18:19
森林老师:回复文艺的龙猫不用的,那个代表你的留底税。
2023-05-04 17:28:19

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