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公务员会计工资待遇怎么样
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 完美的鞋子 发表的提问:
筹建期在一年或一年以上的公司的帐务问题 在工作中我遇到这样一种情况,某公司的筹建期是20个月(修建固定资产,工程采取出包的形式 ),筹建完成后公司才开始运做,那么在这20个月里没有经营业务发生,咨询问题如下: 1.筹建期公司发生的费用,包括员工工资(非在建工程的人员),福利费,业务招待费,差旅费,办公费等是否可以都在\\"长期待摊费用\\"中归集? 2.在工程招标过程中,出售标书有几千块钱的收入,应当怎么样进行帐务处理呢?是冲减筹建费用呢还是计入\\"营业外收入\\"
1、筹建期内不属于资本化的费用都计入开办费,包括业务招待费,但税法是否允许在税前扣除,则另当别论。 2、出售标书的收入不管会计上怎样处理,这属于缴纳营业税的范畴。
241楼
2023-04-10 17:09:41
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晓海老师:回复完美的鞋子筹建期很长的企业,开办费应该在长期待摊费用--开办费归集,根据所得税的筹建期不确认亏损的规定,如果直接计入管理费,那么以后的所得税汇算就还需要调整。 出售标书的金额不大,在筹建期内个人认为可以冲减筹建费用,至于是否纳税,增值税、营业税规定中没有明确,个人认为不属于流转税征税范围,各地执行也不一样,国税、地税都有可能征税,为了避免重复征税,建议先咨询主管税局,是否征税、征哪种税。
2023-04-10 17:41:24
晓海老师:回复完美的鞋子你好!如果没有其他问题,请评价,满意的话请给满分,谢谢!
2023-04-10 18:01:46
叶子老师
职称:中级会计师,税务师,初级会计师
4.99
解题: 0.13w
引用 @ 瑞123 发表的提问:
老师,工伤保险停工留薪为啥还要单位支付工资待遇呢?
简单理解,员工因工负伤,是单位的功臣。 但是社保这边没有支付相关的费用,那这福利待遇谁来出?不可能劳动者自己背锅吧,所以,就单位出了。
242楼
2023-04-10 17:35:58
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瑞123:回复叶子老师 老师,那什么情况下由社保全付呢
2023-04-10 18:05:41
叶子老师:回复瑞123经劳动能力鉴定委员会鉴定,评定伤残等级的工伤职工,享受伤残待遇。这时候就由国家管了。
2023-04-10 18:33:40
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.82w
引用 @ 鹏鹏考会计 发表的提问:
领导想把基本工资和产量奖金,业务奖金工资分开做发工资,这样领导有两个想法,第一可以降低社保的缴费基数,第二处理工伤赔付或者离职后的待遇按照基本工资赔付行么?
同学你好 社保基数的话按照基本工资的 基本工资低社保基数就低
243楼
2023-04-11 16:41:40
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鹏鹏考会计:回复朴老师 涉及工伤赔付呢?是按照缴费基数么?
2023-04-11 17:07:00
朴老师:回复鹏鹏考会计嗯 是按照缴费基数的哦
2023-04-11 17:32:24
鹏鹏考会计:回复朴老师 那我们这社保的文件是按照上一年的平均工资 包括奖金等,是不是这样做 就不能降低缴费基数了?
2023-04-11 17:48:10
朴老师:回复鹏鹏考会计对的 这个不能降低了哦
2023-04-11 18:18:04
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ ajgojgpa 发表的提问:
用人单位垫付生育医疗待遇的财务记账凭证怎么写
借记其他应收款 贷记银行存款
244楼
2023-04-11 17:07:27
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 忧郁的流沙 发表的提问:
员工工资6000元,社保公司部分1100,个人部分500。请问怎样做工资的计提和发放的会计做账?
你好 1.计提工资 借:管理费用(这个是用于管理部门内容的支出的,如果是销售用途就计销售费用)6000        贷:应付职工薪酬—工资6000 2.计提社保(企业部分,即企业自己承担的部分) 借:管理费用(同上)1100        贷:应付职工薪酬一社保1100 3.发放工资 借:应付职工薪酬—工资 6000%2B1100        贷:其他应付款一社保(员工个人部分) 1100               库存现金/银行存款6000 4.上交社保 借:应付职工薪酬一社保(企业部分)1100        其他应付款一社保(个人部分)500        贷:库存现金或者银行存款1600
245楼
2023-04-11 17:12:56
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
从员工的工资中扣除养老保险,还有一部分是公司出的,会计分录是怎么样的啊
您好! 1.分配工资   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资   2.计提社保(企业部分)   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保   3.次月发放工资时   借:应付职工薪酬——工资   贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款   4.上交杜保   借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)   5.上交个人所得税   借:应交税费——应交个人所得税   贷:银行存款
246楼
2023-04-11 17:33:00
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 坚持 发表的提问:
老师您好!预支付员工钱下月工资会计分录应该是怎么样的?
你好! 1.预付 借:其他应收款 贷:银行存款
247楼
2023-04-12 16:31:10
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蒋飞老师:回复坚持2.发工资扣除 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 银行存款
2023-04-12 17:01:19
小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.69w
引用 @ 竹子熊 发表的提问:
老师,请问员工销售过程中遇到员工被对方公司罚款1000元。凭证要怎么做好?
同学,你好 是公司承担吗? 计入营业外支出
248楼
2023-04-12 16:55:21
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竹子熊:回复小菲老师 公司承担
2023-04-12 17:20:56
竹子熊:回复小菲老师 请问老师,我可以入主营业务成本吗?
2023-04-12 17:37:42
小菲老师:回复竹子熊同学,你好 不可以,这不算也成本
2023-04-12 17:54:19
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 海清 发表的提问:
公司员工因个人原因,工资待发,发放时怎么做账?
你好,发放的时候,借;应付职工薪酬,贷;银行存款等科目
249楼
2023-04-12 17:08:33
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海清:回复邹老师 有一个员工的工资被扣发了,需要减少吗
2023-04-12 17:21:11
邹老师:回复海清你好,是因为什么原因扣发,实际发放多少就做上面发放工资分录就是了
2023-04-12 17:34:23
海清:回复邹老师 好的,知道了
2023-04-12 17:55:29
邹老师:回复海清祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-04-12 18:22:12
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 白云 发表的提问:
公司经常会出现,员工先代客户垫车款,(做什么会计分录)客户转帐过来后,公司再还款给员工(怎样做会计分录
借;其他应收款 贷;其他应付款 借;其他应付款 贷;其他应收款
250楼
2023-04-12 17:32:58
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颜老师
职称:,中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.28w
引用 @ 清馨 发表的提问:
老师,房地产开发公司有拓展部经理的工资,工程设计师工资,项目会计工资,拆迁专员工资,怎样做分录
这些都可以做到对应项目的成本 借 开发成本 贷 应付职工薪酬
251楼
2023-04-16 18:33:32
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清馨:回复颜老师 老师,大概需要怎么操作,可以明细一点嘛?
2023-04-16 19:22:31
颜老师:回复清馨按上面的分录做 明细就是开发成本 拓展部工资 工程设计工资 会计工资 贷 应付职工薪酬 工资
2023-04-16 19:50:50
清馨:回复颜老师 谢谢
2023-04-16 20:11:20
清馨:回复颜老师 明白
2023-04-16 20:23:29
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 雪莲 发表的提问:
老师好,接受劳务派遣用工,发工资的核算与本公司员工是一样的会计分录吗?
你好!贷方计入应付账款,而不是应付职工薪酬
252楼
2023-04-16 18:53:16
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 你好 发表的提问:
老师你好,这月发7月员工工资,前面没有计提工资,因为是新开办的公司,但是这月有员工离职,工资也结算给离职员工了,怎样做会计处理
7月份的时候补计提一下
253楼
2023-04-16 19:01:37
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你好:回复李老师 那8月发8月离职人员工资要怎样处理好些,谢谢老师!
2023-04-16 19:22:59
李老师:回复你好8月发多少8月离职人员工资 8月就提多少啊
2023-04-16 19:42:05
你好:回复李老师 老师你好!刚才那个税控盘的事情,抵扣联不需要在税控系统里作相关操作吗?就是以后要全额抵扣的时候,
2023-04-16 20:04:38
李老师:回复你好您好 有其他问题另外起一个问提问哦
2023-04-16 20:30:44
路老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.53w
引用 @ 唐宋元明清 发表的提问:
在吗?我们这里遇到一个新的问题,基于之前员工垫付报销,公司会拿出2000备用金来购置维修业务的小配件和办公用品。以后就不用每次员工垫付报销不及时。请问备用金从领取到使用,公司再拿出资金补足,保证备用金维持在2000的会计处理怎么操作呢?会计分录的话怎么写呢?
您好,公司拿出备用金时 借:其他应收款-个人 2000 贷:现金(银行存款) 2000 员工报销时,根据正常的报销流程 借:费用 贷:现金 平时报销时,可以不冲减 其他应收款-个人 科目。
254楼
2023-04-16 19:07:02
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唐宋元明清:回复路老师 那譬如本月用了部分备用金,剩下1500,一般什么时候需要补足这2000?是下月初吗?还是用多少补多少保证备用金一直是2000呢?
2023-04-16 19:36:18
唐宋元明清:回复路老师 当往备用金里补500使其恢复2000余额会记科目怎么做呢?
2023-04-16 20:03:39
路老师:回复唐宋元明清这个具体什么时候补足 看公司有没有这方面的规定 公司拿出备用金时 借:其他应收款-个人 2000 贷:现金(银行存款) 2000 员工报销时,根据正常的报销流程 借:费用 500 贷:其他应收款-个人 500 公司补足备用金时 借:其他应收款-个人 500 贷:现金(银行存款)500
2023-04-16 20:32:46
唐宋元明清:回复路老师 另外想问办公室投影仪在金蝶软件中录入资产时增加卡片,这台设备的折旧需要选择会计科目,但是折旧有一个折旧费用,还有累计折旧费用,这是什么情况?该怎么选填呢?
2023-04-16 20:53:41
路老师:回复唐宋元明清你拍个图片看一下,金蝶软件 我不太熟悉
2023-04-16 21:14:55
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 冷傲的未来 发表的提问:
老师 公司是供应商,给员工发工资总共发了23696元,怎样做会计分录啊
借:管理费用--工资贷:应付职工薪酬;借:应付职工薪酬贷:银行存款
255楼
2023-04-16 19:32:59
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