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款未收到的会计分录怎么写
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ DORIS 发表的提问:
购入原材料,货款已付,发票未到,怎么写会计分录?
你好,借;预付账款,贷;银行存款 借;原材料,贷;应付账款——暂估
46楼
2022-12-25 20:49:08
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 简单生活 ? 发表的提问:
收到应退回的预付款会计分录怎么写
借:银行存款 贷:预付账款
47楼
2022-12-25 20:56:59
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简单生活 ?:回复东老师 工资退回怎么写分录
2022-12-25 21:16:00
东老师:回复简单生活 ?借:银行存款 贷:应付职工薪酬
2022-12-25 21:42:07
简单生活 ?:回复东老师 5月份计提的工资小于实际发的工资怎么处理
2022-12-25 21:59:44
东老师:回复简单生活 ?那把少计提的工资补提上就行了。
2022-12-25 22:17:30
简单生活 ?:回复东老师 7月社保7月未扣款成功,7月需要计提吗
2022-12-25 22:31:59
东老师:回复简单生活 ?是的,正常计提就行了
2022-12-25 22:56:28
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.82w
引用 @ 米其林^O^饭 发表的提问:
客户打算用购物卡抵货款,但是购物卡暂时未收到,后期会收到购物卡。请问购物卡未收到,收到购物卡应该分别怎么写会计分录?
你好,你可以计入应收账款,收到购物卡计入借其他货币资金贷应收账款
48楼
2022-12-26 20:14:30
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米其林^O^饭:回复朴老师 那现在,未收到购物卡的时候怎么做分录呢
2022-12-26 20:37:27
朴老师:回复米其林^O^饭借应收账款贷主营业务收入贷销项
2022-12-26 21:04:27
安与逸老师
职称:中级会计师,注会专业阶段已过,税务师已过四门,初级会计师
5.00
解题: 0.1w
引用 @ 珠珠 发表的提问:
应收账款收到的比实际少怎么写会计分录
你好,只需要记实际收到的金额。借:银行存款 贷:应收账款 剩下的还未收到的应收账款继续放着就行。
49楼
2022-12-26 20:29:06
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珠珠:回复安与逸老师 应收100实际是后来给了80,摸了20应该怎么入账?
2022-12-26 20:53:25
安与逸老师:回复珠珠借:银行80 营业外支出20 贷:应收100
2022-12-26 21:08:18
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ @ 发表的提问:
收到发票未付款的会计分录怎么做,内账
你好,借;库存商品等科目,贷;应付账款
50楼
2022-12-26 20:53:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 左岸 发表的提问:
收到网络工程款怎么怎么写会计分录
你好 借;银行存款 贷;主营业务收入 应交税费
51楼
2022-12-27 19:54:45
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左岸:回复邹老师 可以算我们的主营业务收入嘛,这个,老师 还是其他业务收入
2022-12-27 20:13:33
邹老师:回复左岸你好,你单位主营业务是?
2022-12-27 20:30:25
左岸:回复邹老师 通讯行业老师
2022-12-27 20:48:37
邹老师:回复左岸你好,那网络工程应当是主营业务才是啊
2022-12-27 20:59:08
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ bonnieong 发表的提问:
收到地税补助款会计分录怎么写?
借;银行存款 贷;营业外收入
52楼
2022-12-27 20:03:35
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 深情的白云 发表的提问:
收到企业拆迁款怎么写会计分录
你好,如果是拆迁补偿款,借;银行存款,贷;营业外收入
53楼
2022-12-27 20:18:43
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深情的白云:回复邹老师 能再详细点吗
2022-12-27 20:29:36
邹老师:回复深情的白云你好,如果是拆迁补偿款,借;银行存款,贷;营业外收入 (这个 就是详细的分录,是针对这个回复有什么疑问吗)
2022-12-27 20:58:16
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 妖精打架 发表的提问:
上月付款9600元,这个月付款5400元,这个月收到发票16000元,还剩1000未付。上月会计分录和这个月会计分录怎么写?
你好, 付款时,借:预付账款 9600 贷:银行存款 9600 借:预付账款 5400 贷:银行存款 5400 收到发票时,借:相关成本费用 贷:预付账款 16000 这样预付账款出现贷方余额1000,表示为我们应付的款项
54楼
2022-12-27 20:31:04
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妖精打架:回复立红老师 我是这个月付的5400
2022-12-27 20:47:43
立红老师:回复妖精打架你好,借:预付账款 5400 贷:银行存款 5400,就是这笔分录,
2022-12-27 21:14:05
妖精打架:回复立红老师 到我做的借贷不平衡呀
2022-12-27 21:26:15
立红老师:回复妖精打架你好,您说哪笔分借贷不平呢
2022-12-27 21:48:20
妖精打架:回复立红老师 我上个月的会计分录是:借:预付账款 9600 贷:银行存款 9600 这个月的会计分录是:借:预付账款 5400 贷:银行存款 5400 借:成本16000 贷:预付账款 16000
2022-12-27 22:04:35
立红老师:回复妖精打架你好,分录不是平的么,
2022-12-27 22:26:07
税务师王老师
职称:税务师,初级会计师
4.99
解题: 0.25w
引用 @ 发表的提问:
只收到发票,未付款,怎么做会计分录
你好, 同学。用应付账款
55楼
2022-12-27 20:53:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ ???????? 发表的提问:
老师,货到发票未到,钱未付怎么写会计分录
您好 借:库存商品 不含可抵扣进项税额 贷:应付账款-暂估
56楼
2022-12-28 20:13:58
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????????:回复bamboo老师 那老师后期,发票来了,钱还没付怎么写分录
2022-12-28 20:32:27
bamboo老师:回复????????借:应付账款-暂估 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款
2022-12-28 21:00:02
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 快乐每一天 发表的提问:
收到银行存款利息怎么写会计分录,这是之前会计写
借银行存款,借财务费用负数,分录可以的。
57楼
2022-12-28 20:22:55
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快乐每一天:回复郭老师 为什么要这样写
2022-12-28 20:35:38
郭老师:回复快乐每一天费用发生额应该在是在借方,如果你放到贷方结转损益的时候,他不好取数
2022-12-28 20:54:20
快乐每一天:回复郭老师 利息是我们公司的收入为什么要写成负数
2022-12-28 21:15:35
郭老师:回复快乐每一天你好,你这个是银行存款的利息吗?如果是的话,他应该冲财务费用吧。
2022-12-28 21:42:54
快乐每一天:回复郭老师 是银行存款利息
2022-12-28 21:58:00
快乐每一天:回复郭老师 这是不是本来两个分录合并成一个分录了
2022-12-28 22:23:22
郭老师:回复快乐每一天他应该冲财务费用的吧。 财务费用应该在代发软件做账放到的贷方他取不到数 所以放到借方负数表示。
2022-12-28 22:46:52
快乐每一天:回复郭老师 哦哦那知道了
2022-12-28 23:11:51
郭老师:回复快乐每一天不用客气的,应该的。
2022-12-28 23:30:35
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
收到零售销售款85元的会计分录怎么写
收到零售销售款85元的会计分录怎么写
58楼
2022-12-28 20:41:59
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李老师:回复爱笑的流沙借库存现金 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
2022-12-28 20:52:14
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 高大的自行车 发表的提问:
未开票收入的会计分录怎么写?
借银行存款贷,主营业务收入应交税费应交增值税。
59楼
2022-12-28 20:50:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 发表的提问:
一般纳税人销售多余材料,款项未收到,同时结转成本?会计分录怎么写
借;应收账款 贷;其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;其他业务成本 贷;原材料
60楼
2023-01-02 12:40:32
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