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采购增值税会计分录怎么写
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ Kevin 发表的提问:
写会计分录的时候,怎么区别在途物资,原材料,采购材料?
你好 在途物资是没有入库的 原材料是材料入库的成本 材料采购是计划成本下材料采购的实际成本
211楼
2023-03-15 17:57:20
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 向阳花 发表的提问:
请问研发部采购一台电脑3000元,具体的会计分录怎么写
你好!你可以直接借研发支出—研发设备——电脑 贷应付账款等。
212楼
2023-03-15 18:26:59
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向阳花:回复宋生老师 老师,研发设备是二级明细科目吗?
2023-03-15 18:57:09
宋生老师:回复向阳花你好!二级科目是自己设置的
2023-03-15 19:21:21
向阳花:回复宋生老师 好的,谢谢老师
2023-03-15 19:34:20
宋生老师:回复向阳花你好!不用客气的了。
2023-03-15 19:54:30
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
采购员周易出差,向单位借款现金1000元,会计分录怎么写?
采购员周易出差,向单位借款现金1000元,会计分录怎么写?
213楼
2023-03-19 20:06:34
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李老师:回复爱笑的流沙借其他应收款1000 贷库存现金1000
2023-03-19 20:18:32
悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 傲娇的石头 发表的提问:
1月4日,采购材料,验收入库,款已电汇,会计分录怎么写
学员你好,分录如下 借:原材料 应交税费-增值税-进项税额 贷:银行存款 请给个五星好评
214楼
2023-03-19 20:33:17
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 感性的火龙果 发表的提问:
采购员李阳出差回来报销差旅费7950元,退回余款50元,其中飞机票5380元,住宿费198.11元,增值税税额11.89元,会务费1886.79元,增值税税额113.21元,出差补助360元。会计分录怎么写
借销售费用-差旅费7874.9 进项税额-11.89%2B113.21 现金50 贷其他应收款-李阳8000
215楼
2023-03-19 20:40:58
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
购买货物开的增值税发票怎么做会计分录
区分用途进库存还是费用 借库存商品 应交税费应交增值税进项 贷银行存款
216楼
2023-03-19 20:50:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 超级的苗条 发表的提问:
采购资金借款单结算方式是汇兑应该怎么写会计分录
你好 ;你们去 发生了购进业务 用承兑汇票去支付是吗 ? 比如借库存商品 ;进项税贷应付票据 ;到期;借应付票据贷银行存款   
217楼
2023-03-20 18:27:36
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
采购员报销差旅费2500元结清前借款3000怎么写会计分录
采购员报销差旅费2500元结清前借款3000怎么写会计分录
218楼
2023-03-20 18:35:05
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李老师:回复爱笑的流沙借管理费用2500库存现金500贷其他应收款
2023-03-20 18:49:32
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 学堂用户_ph339586 发表的提问:
供应商给客户采购返点款,应冲销供应商成本还是还是增加收入?会计分录怎么写?
对方 开具红字发票 然后冲减成本
219楼
2023-03-20 18:56:58
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薛老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.12w
引用 @ 岳小杰 发表的提问:
购买的增值税税控专用设备和技术维护费用抵减增值税额的会计分录怎么写(一般纳税人和小规模)
你好! 购入的时候,借:管理费用,贷:银行存款 然后,小规模纳税人,借:应交税费——应交增值税 贷:管理费用 一般纳税人,借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用
220楼
2023-03-21 17:34:27
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岳小杰:回复薛老师 老师,应交税费——应交增值税--减免税款不往营业外收入里转么
2023-03-21 17:50:42
薛老师:回复岳小杰冲减管理费用的,计入营业外收入的话 你公司财务制度用的是《小企业会计准则》
2023-03-21 18:14:19
岳小杰:回复薛老师 老师,有些不明白,有些说要将减免税额转到营业外收入,有些说冲减管理费用
2023-03-21 18:27:38
薛老师:回复岳小杰如果用《企业会计准则》计入管理费用,用《小企业会计准则》计入营业外收入
2023-03-21 18:40:28
岳小杰:回复薛老师 从哪看我公司用的哪个准则
2023-03-21 19:03:22
薛老师:回复岳小杰你公司用的财务软件有显示的
2023-03-21 19:14:20
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 星空 发表的提问:
交增值税税控系统技术维护费怎么做账,会计分录怎么写
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
221楼
2023-03-21 18:03:19
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星空:回复邹老师 每年交的330元技术费都可以全额抵税吗
2023-03-21 18:30:01
邹老师:回复星空可以的
2023-03-21 18:56:27
星空:回复邹老师 我们是小规模物业公司,现在是二月,抵减的部分是跟二月份付的技术费一块做还是等到三月份做
2023-03-21 19:09:30
邹老师:回复星空什么时候抵减就什么时候做的
2023-03-21 19:35:14
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 艰苦奋斗 发表的提问:
购入甲材料80000,增值税13600款项暂欠。 甲材料验收入库,结转采购成本。 这是两个会计分录该怎么做
借原材料80000应交税费应交增值税进项税额13600贷应付账款93600
222楼
2023-03-21 18:17:59
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东老师:回复艰苦奋斗借主营业务成本80000贷原材料80000
2023-03-21 18:48:22
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
请问老师,免增值税的税费会计分录和摘要怎么写
您好 请问是小规模纳税人开具了增值税普通发票吗
223楼
2023-03-22 17:44:37
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微信用户:回复bamboo老师 是的,老师。还有之前按1%的应该分录和摘要不一样吧
2023-03-22 18:06:46
bamboo老师:回复微信用户摘要可以写  某某业务开具普通发票确认收入 借:应收账款等 贷:主营业务收入
2023-03-22 18:22:11
微信用户:回复bamboo老师 老师,那之前的3%按1%减征的摘要和分录怎么写
2023-03-22 18:33:46
bamboo老师:回复微信用户现在没有1%的征收率了啊 已经取消了
2023-03-22 18:51:10
微信用户:回复bamboo老师 我知道,之前有过,我是这样做的 摘要:增值税减免转入营业外收入 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-政府补助 。今天一个老会计讲不是我这样做,没必要把税费提出来,不超45万不用缴纳,所以想问一下老师,我做的对不对,还是会计说的是对的
2023-03-22 19:03:00
bamboo老师:回复微信用户请问您发票怎么开具的 是1%税率吗
2023-03-22 19:17:39
微信用户:回复bamboo老师 老师,在小规模普票免征增值税之前不是3%减按1%征嘛
2023-03-22 19:30:46
bamboo老师:回复微信用户摘要直接写 提供某某服务开具1%征收率发票 借:应收账款等 贷:主营业务收入 贷 应交税费-应交增值税 不需要缴纳增值税 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-减免税额
2023-03-22 19:50:38
微信用户:回复bamboo老师 老师那我的那种做法可对:摘要:增值税减免转入营业外收入 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-政府补助
2023-03-22 20:02:03
bamboo老师:回复微信用户这样处理正确的哈
2023-03-22 20:23:55
微信用户:回复bamboo老师 明白了,谢谢老师
2023-03-22 20:50:52
bamboo老师:回复微信用户不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!
2023-03-22 21:11:27
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 胖嘟 发表的提问:
这题需不需要考虑增值税,为什么?会计分录怎么写
需要考虑增值税的,题目增值税税率都给了9%
224楼
2023-03-22 17:59:48
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胖嘟:回复蒋飞老师 那这题怎么做,会计分录怎么写呢?
2023-03-22 18:20:43
蒋飞老师:回复胖嘟借固定资产清理115000 累计折旧45000 贷固定资产160000 借固定资产清理3000 贷银行存款3000 借银行存款123170 贷固定资产清理113000 应交增值税…应交增值税(销项税额)10170
2023-03-22 18:47:30
蒋飞老师:回复胖嘟固定资产清理115000+3000-113000=5000(借方余额) 借资产处置收益5000(C) 贷固定资产清理5000
2023-03-22 19:06:15
胖嘟:回复蒋飞老师 为什么固定资产清理怎么转入资产处置收益呢?
2023-03-22 19:23:20
蒋飞老师:回复胖嘟按规定 正常销售,记入资产处置收益 报废处理,记入营业外支出
2023-03-22 19:42:30
胖嘟:回复蒋飞老师 利得跟增值税没有关系吗?
2023-03-22 19:58:54
胖嘟:回复蒋飞老师 这个税费什么时候加上什么不加 ,不明白
2023-03-22 20:21:00
蒋飞老师:回复胖嘟借银行存款123170 贷固定资产清理113000 应交增值税…应交增值税(销项税额)10170
2023-03-22 20:31:41
蒋飞老师:回复胖嘟销售时计算交纳一次增值税就可以了
2023-03-22 20:48:31
胖嘟:回复蒋飞老师 正常销售计入资产处置收益 报废处理计入营业外支出不明白
2023-03-22 21:14:26
胖嘟:回复蒋飞老师 意思是不是的收益计入资产处置损益,损失计入营业外支出?
2023-03-22 21:28:32
蒋飞老师:回复胖嘟正常销售,记入资产处置收益 报废处理,记入营业外支出(损失记入营业外支出)
2023-03-22 21:41:47
蒋飞老师:回复胖嘟具体科目运用需要记一下的
2023-03-22 22:03:55
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 小乔mmmm 发表的提问:
老师,小规模纳税人计提增值税的会计分录应该怎么写?
你好,小规模纳税人增值税不需要单独计提,做收入 的同时就做了增值税分录的 借;应收账款 等科目 , 贷;主营业务收入 ,应交税费—应交增值税
225楼
2023-03-22 18:14:59
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