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一般纳税人计提增值税会计分录
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 隐形翅膀 发表的提问:
一般纳税人,月末结转增值税的会计分录?
结转销项税额、进项税额 增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录
61楼
2022-10-26 09:38:33
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 敏感的跳跳糖 发表的提问:
增值税一般纳税人怎么写快乐会计分录
你好 你具体是什么业务 。才能判断科目的 
62楼
2022-10-26 10:03:55
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马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 无与伦比 发表的提问:
一般纳税人月末结转增值税的会计分录……
借销项,贷进项,差额计入未交增值税科目
63楼
2022-10-26 10:14:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.45w
引用 @ 神采奕奕 发表的提问:
一般纳税人增值税减免会计分录怎么做?
你好,是什么情况发生的减免
64楼
2022-10-27 07:35:56
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神采奕奕:回复邹老师 是初次购买税控盘的
2022-10-27 08:03:13
邹老师:回复神采奕奕按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目
2022-10-27 08:21:57
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 影*一一 发表的提问:
老师一般纳税人缴纳增值税会计分录怎么写
你好 借,应交税费一未交增值税 贷,银行存款
65楼
2022-10-27 07:57:40
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.45w
引用 @ 陈ring 发表的提问:
那一般纳税人 计提增值税的分录怎么做?缴纳的分录怎么做
期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
66楼
2022-10-27 08:24:23
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陈ring:回复邹老师 那应交税费就一直有销项税费贷方发生额,进项也一直有借方发生额啊
2022-10-27 08:35:52
邹老师:回复陈ring你好,是的 不是所有的科目余额结平了就代表做对了
2022-10-27 08:54:06
陈ring:回复邹老师 就是说销项税额和进项税额都有贷方和借方发生额,不用结平? 有这样做的吗?借:应交税费-增-销项税额 贷:应交税费-增-进项税额 贷:应交税费-增-转出未交增值税 借:应交税费-增-转出未交增值税 贷:应交税费-增-未交增值税?
2022-10-27 09:05:36
邹老师:回复陈ring你好,是的,不用结平 有应纳增值税额就需要做结转未交增值税的账务处理
2022-10-27 09:28:28
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 闵婷婷 发表的提问:
小规模计提税金,缴纳税金的会计分录,一般纳税人计提和缴纳税金的会计分录
小规模不需要计提,缴纳,借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款,一般纳税人计提,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
67楼
2022-10-27 08:52:10
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李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问:
一般纳税人计提当月应交增值税怎么写分录?
如果缴纳是当月的增值税那么直接做分录 借:应交税费——应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 如果是上个月的增值税,那么 期末将贷方应交的销项税转入未交增值税中,表示当月应交未交的增值税 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 在实际缴纳时再转入已交税金明细科目中转销 借:应交税费——应交增值税(已交税金) 贷:银行存款
68楼
2022-10-27 09:14:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 袁华 发表的提问:
一般纳税人提增值税怎么做分录?加计抵减怎么做分录
增值税没有计提,月底结转未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 其他收益/营业外收入
69楼
2022-10-30 09:10:47
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 00 发表的提问:
1、一般纳税人,计提增值税的分录怎么写? 2、结转增值税的分录怎么写?
您好 增值税不需要计提 实际开具发票 收到发票的时候写销项跟进项税额就好了 月末销项大于进项 差额部分 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
70楼
2022-10-30 09:34:38
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00:回复bamboo老师 同上问题,应交税费-应交增值税-未交增值税,请问这样写可以吗?
2022-10-30 09:52:25
bamboo老师:回复00不应该写三级科目 写二级就好了未交增值税
2022-10-30 10:20:40
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 28.95w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问:
请问一般纳税人,计提和缴纳增值税及附加税的分录?
你好!如果当月有要缴纳的增值税做如下分录, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税 税金及附加是,借税金及附加 贷应交税费—应交城建税等
71楼
2022-10-30 09:41:43
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嘻嘻:回复宋生老师 老师写的是计提?
2022-10-30 10:11:15
宋生老师:回复嘻嘻你好!实际缴纳是下个月 借应交税费—未交增值税  应交税费—应交城建税,教育费附加,贷银行存款
2022-10-30 10:31:01
嘻嘻:回复宋生老师 我的意思是,缴纳的同时就做计提
2022-10-30 10:50:56
宋生老师:回复嘻嘻你好!一般这种是当月计提,下月缴纳
2022-10-30 11:03:01
嘻嘻:回复宋生老师 老师,请问我要缴纳900元的增值税,计提和缴纳的分录,麻烦老师写
2022-10-30 11:30:49
宋生老师:回复嘻嘻你好!增值税不单独计提,要根据收入一起。 另外一般纳税人是要计算后,如果要交税,就在月末 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)900   贷:应交税费——未交增值税 900
2022-10-30 11:58:50
嘻嘻:回复宋生老师 意思我现在有银行回单900元用于缴纳增值税了,我该怎么做分录
2022-10-30 12:27:28
宋生老师:回复嘻嘻你好!借应交税费—未交增值税  900 贷银行存款 900
2022-10-30 12:42:56
嘻嘻:回复宋生老师 不写计提分录?
2022-10-30 13:04:00
宋生老师:回复嘻嘻你好!计提是上月做的啊。上面也有啊 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)900   贷:应交税费——未交增值税 900
2022-10-30 13:26:26
嘻嘻:回复宋生老师 上个月也没写计提,不知道是多少怎么计提?
2022-10-30 13:52:27
宋生老师:回复嘻嘻你好!其实月底肯定是能够知道的了
2022-10-30 14:12:55
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 陈茵 发表的提问:
一般纳税人总小企业会计准则增值税、附加税是不需要计提吗?需要计提分录是?为什么?
你好 借应收 贷收入 应交税费 借税金及附加 贷应交税费  发生就做账 准则 规定的 
72楼
2022-10-30 09:52:00
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陈茵:回复玲老师 这个解答对不?
2022-10-30 10:09:48
陈茵:回复玲老师 本月15前缴纳的是上月的增值税,附加税是不是应该计提啊?
2022-10-30 10:25:14
玲老师:回复陈茵你好 图上老师回的没有错 
2022-10-30 10:42:23
陈茵:回复玲老师 增值税到底计提不计提啊?查了很多,也不明白,能给我说的清楚点吗?
2022-10-30 11:04:08
玲老师:回复陈茵增值税是发生时就确认了 借应收 贷收入 应交税费。
2022-10-30 11:26:55
陈茵:回复玲老师 请详细回答,比如7月进项小于销项了。是要在8月15号前交7月的增值税,这个时候七月的账需要计提增值税吗?
2022-10-30 11:52:22
玲老师:回复陈茵增值税不用单独写计提的分录,确认收入时就写了,我上面给你写分录了。一般纳税人期末做结转增值税的分录。 是不是把期末结转增值税的分录理解为具体了?如果是需要期末结转。
2022-10-30 12:09:47
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 谨慎的哈密瓜,数据线 发表的提问:
老师您好!我们是一般纳税人 问:计提增值税和附加税会计分录怎么做呀? 问:银行扣缴增值税和附加税会计分录怎么做呀?
你好 1. 增值税做收入 借应收账款或者银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 缴纳 借应交税费-未交增值税贷银行存款 2. 附加税计提:借税金及附加贷应交税费-应交城建税等 缴纳:借应交税费-应交城建税等贷银行存款等
73楼
2022-11-01 08:00:19
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 一一 发表的提问:
一般纳税人简易计税计提增值税和建设税怎么做分录呀
这个增值税就做借银行 贷主营业务收入 应交税费简易计税 缴纳做借应交税费简易计税 贷银行,附加税做借税金及附加 贷应交税费,缴纳做借应交税费 贷银行
74楼
2022-11-01 08:15:48
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ A@竟~A@静 发表的提问:
一般纳税人增值税有留底,会计分录怎么做
这个放在进项借方,不用处理即可
75楼
2022-11-01 08:45:10
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