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计提工程款会计分录怎么做
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 偷回忆的人 发表的提问:
付给分包工程款,但工程结算单还没下来,先支付一部分,会计分录怎做?
这个的话 借:预付账款 贷:银行存款
256楼
2023-04-11 17:07:25
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偷回忆的人:回复许老师 结算单下来后又该如何做呢?
2023-04-11 17:26:23
许老师:回复偷回忆的人下来的话 借:工程施工-合同成本 贷:预付账款
2023-04-11 17:47:48
偷回忆的人:回复许老师 但这工程款为挂帐呀,只结这一部分?
2023-04-11 18:16:26
许老师:回复偷回忆的人是的呀 以后在结算的话 还是记入工程施工的呀 结算完了 比如分包款是200万元 工程施工对应的这一部分 也就是200万元
2023-04-11 18:30:10
偷回忆的人:回复许老师 我是说,比如这工程款200万,之前没有结算单因为特殊情况付了一部分50万,公司挂帐,整个分录该如何做才完整
2023-04-11 18:40:52
许老师:回复偷回忆的人这样的话 只要分包方正式完成他们的工作 你们都应当转入工程施工的 没付钱的部分 借:工程施工-合同成本 贷:应付账款 以后支付的话 借:应付账款 贷:银行存款
2023-04-11 18:53:50
偷回忆的人:回复许老师 这种情况是否做个台帐呢?日后好查询
2023-04-11 19:08:59
许老师:回复偷回忆的人这个的话 最好做一个 建筑类企业 本身就容易乱 做一个 清晰一点
2023-04-11 19:20:28
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
模具车间为工程提供8000元的模具要怎样做会计分录
个人建议可以计入工程施工-合同成本科目
257楼
2023-04-11 17:37:14
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凡凡老师
职称:中级会计师,经济师
4.99
解题: 0.42w
引用 @ 谨慎的哈密瓜,数据线 发表的提问:
老师您好!月末计提增值税会计分录怎么做呀? 扣缴扣款增值税会计分录怎么做呀?
1、期末计提会计分录 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 2、实际缴纳 借:应交税费-应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 3、对于企业当期多交的增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税) 4、缴纳以前期间增值税额时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
258楼
2023-04-11 17:53:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 邓满媛 发表的提问:
计提工资和发放工资的会计分录怎么做?主要是代扣个人部分的会计分录。
您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
259楼
2023-04-12 17:03:06
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 冷傲的香菇 发表的提问:
上缴的工会经费大于计提怎么做会计分录
你好,再补计提一笔就可以
260楼
2023-04-12 17:22:16
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ kj_5zWV97VfzdtV 发表的提问:
老师,工会经费的会计分录怎么做?用计提吗?
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-工会经费 借;应付职工薪酬-工会经费 贷;银行存款等科目
261楼
2023-04-12 17:33:40
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kj_5zWV97VfzdtV:回复邹老师 我记入其他应交款可以吧?
2023-04-12 17:49:44
邹老师:回复kj_5zWV97VfzdtV不可以的
2023-04-12 18:07:22
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 坦率的万宝路 发表的提问:
老师请问财政直接支付办公楼工程款怎么做会计分录及预算分录?
你好, 借在建工程 贷财政补助收入 借事业支出 贷财政补助预算收入
262楼
2023-04-12 17:50:58
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 发表的提问:
收到这样的发票,放在工程施工里做会计分录怎么做分录
借:工程施工--间接费用--劳务费 贷:银行存款 提示一点,这个发票没有税收分类编码,是不合规发票。
263楼
2023-04-16 18:57:47
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娇:回复张艳老师 这个是自动税务局代开的
2023-04-16 19:21:30
张艳老师:回复如果是代开的话,就没有问题了。
2023-04-16 19:32:22
娇:回复张艳老师 我可不可以贷应付账款
2023-04-16 19:49:51
张艳老师:回复贷方可以是应付账款科目的。
2023-04-16 20:00:12
娇:回复张艳老师 这个可以借工程施工-合同成本——劳务费吗?
2023-04-16 20:28:17
张艳老师:回复计入这个科目也可以的。
2023-04-16 20:44:41
梵一老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 0.09w
引用 @ 艳阳天 发表的提问:
建筑企业收到拨进公司的部分工程款时,分录怎么做?以及缴税款和计提时的相关分录
你好受到工程款: 借:银行存款 贷:应收账款 借:主营业务税金及附加 贷:应交税金--教育费附加 贷:应交税金--城建税 贷:应交税金--地方教育费附加
264楼
2023-04-16 19:05:48
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艳阳天:回复梵一老师 老师:上面的是计提税金的分录是吧,是地税吧,如果上交时,我们就是借:应交税金 ----教育费附加、城建税、地方教育费附加 贷:银行存款是吗? 另外,国税的增值税是不是不需要计提?
2023-04-16 19:39:08
梵一老师:回复艳阳天是的 增值税不用 销项减去进项就是你要交的
2023-04-16 20:03:01
艳阳天:回复梵一老师 老师再问下,我们公司去年拨进了部分工程款,没有开票,那我是不是得做成:预收账款,不用做应收账款呢?
2023-04-16 20:13:38
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 嘟嘟疯丫头 发表的提问:
老师,您好,我问一下,建安行业被挂靠公司,在开出发票的时候怎么做会计分录,收到工程款有怎么做会计分录,
开出发票确认工程结算,收到工程款冲你的应收账款。 挂靠 你是按自有工程处理。
265楼
2023-04-16 19:26:12
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嘟嘟疯丫头:回复陈诗晗老师 我是被挂靠单位做会计分录意思是 借:工程结算 贷:应收账款,不确定收入吗,应交增值税怎么处理,老师能写一下分录吗
2023-04-16 20:08:58
陈诗晗老师:回复嘟嘟疯丫头你是 借:应收账款 贷:工程结算 应交税费-增值税-销
2023-04-16 20:34:59
嘟嘟疯丫头:回复陈诗晗老师 好的知道了
2023-04-16 20:54:17
嘟嘟疯丫头:回复陈诗晗老师 我是被挂靠公司的会计,刚开始不知道100万的工程,能要回来多少的成本,该怎么做会计分录呢
2023-04-16 21:08:37
陈诗晗老师:回复嘟嘟疯丫头不知道回来多少成本? 什么意思? 你这个和你分录并没直接影响,收到票据时才计入工程成本
2023-04-16 21:20:01
嘟嘟疯丫头:回复陈诗晗老师 哦哦,还有就是采购材料的时候,我们被挂靠方公司直接打给材料厂家的钱,是借:应付账款 贷:银行存款,收到材料商的材料发票借:工程施工 应交税费应交增值税进项 贷:应付账款 这样对这没哈
2023-04-16 21:30:48
嘟嘟疯丫头:回复陈诗晗老师 还有一种情况就是,包工头直接把钱打给材料商,但是材料商有把发票开给我们被挂靠公司,这种怎么做会计分录
2023-04-16 21:57:54
陈诗晗老师:回复嘟嘟疯丫头你的第一种是对的 第2种 借,工程施工~合同成本 应交税费 贷,应付账款
2023-04-16 22:19:02
嘟嘟疯丫头:回复陈诗晗老师 那最终,应付账款的钱一直在账上挂这吗,这个钱直接是挂靠公司打给材料商的
2023-04-16 22:48:33
陈诗晗老师:回复嘟嘟疯丫头你支付给挂靠人款项时,这部分就抵消处理。 也就是应付账款,你支付挂靠人款时抵消
2023-04-16 23:07:50
嘟嘟疯丫头:回复陈诗晗老师 我们收到材料商的发票是 借:工程施工 应交税费应交增值税进项税额 贷:应付账款_材料商但是这个材料款A挂靠公司已经支付了,我们给A挂靠公司支付工程款的时候,直接是借:其他应付款 -A包工头,啊,怎么冲呢,
2023-04-16 23:17:56
陈诗晗老师:回复嘟嘟疯丫头你支付给挂靠人时 借,应付账款 贷,银行存款
2023-04-16 23:41:56
嘟嘟疯丫头:回复陈诗晗老师 应付账款一个是材料商,一个是包工头
2023-04-17 00:05:28
嘟嘟疯丫头:回复陈诗晗老师 还是有点懵哈收到材料的发票 借:工程施工 应交税费应交增值税进项税额 贷:应付账款_材料商 我们给A挂靠放打工程款的是,借:应付账款_A挂靠放公司 贷:银行存款怎么冲,考试能不能讲清楚一点
2023-04-17 00:22:11
陈诗晗老师:回复嘟嘟疯丫头你挂靠,你只能是支付挂靠人时冲你的应付账款 你没有其他可以平账的依据 考虑3方协议,或委托转款书来作为原始凭证入账处理
2023-04-17 00:49:32
嘟嘟疯丫头:回复陈诗晗老师 好的,知道了,那我的成本怎么结转呢,会计分录怎么做
2023-04-17 01:07:39
陈诗晗老师:回复嘟嘟疯丫头成本,从企业自己的工程一样完工进度确认哈
2023-04-17 01:28:55
嘟嘟疯丫头:回复陈诗晗老师 建安行业一般的毛利率是多少,我这个是这今年才开始要的成本,这样下来岂不是上的企业所得税特别多
2023-04-17 01:49:54
嘟嘟疯丫头:回复陈诗晗老师 借:主营业务成本 贷:工程施工 一般建安行业的毛利率是按收入的多少结转呢,老师能在把成本一块的分录仔细在讲一下吗
2023-04-17 02:09:46
陈诗晗老师:回复嘟嘟疯丫头毛利率一般是20%左右 发生成本是 借,工程施工~合同成本 贷,应付账款等 完工进度确认收入成本 借,主营业务成本 工程施工~合同毛利 贷,主营业务收入
2023-04-17 02:36:38
陈诗晗老师:回复嘟嘟疯丫头工程完工 借,工程结算 贷,工程施工~合同成本 工程施工~合同毛利
2023-04-17 03:05:15
嘟嘟疯丫头:回复陈诗晗老师 这个主营业务收入又是哪里来的,全程都没有这个科目哈
2023-04-17 03:15:30
陈诗晗老师:回复嘟嘟疯丫头什么 这是根据你的完工进度计算出来的主营业务收入。
2023-04-17 03:45:19
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 乖孩子 发表的提问:
老师,您好,计提工资的会计分录怎么做?
1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
266楼
2023-04-16 19:53:59
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乖孩子:回复玲老师 计提的时候不用管个税吗?
2023-04-16 20:04:57
玲老师:回复乖孩子不用的,正常是我发你的分录
2023-04-16 20:31:15
乖孩子:回复玲老师 好的,谢谢老师
2023-04-16 20:42:15
玲老师:回复乖孩子不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!
2023-04-16 21:01:36
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.81w
引用 @ 龙达 发表的提问:
计提工资、个税、社保的会计分录怎么做?
一,计提工资 借:管理费用 制造费用 生产成本 研发等。。。 贷:应付职工薪酬 二、计提社保和公积金(公司部分) 计提路径和计提工资差不多,区别在于成本项目二级科目 贷:应付职工薪酬-社保或者公积金(公司部分) 三、发放工资 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应付款-社保或者公积金(公司代扣代缴部分) 应交税金-个人所得税(公司代扣代缴部分) 四:缴纳社保或者公积金 借:其他应付款-社保或者公积金(公司代扣代缴部分) 应付职工薪酬-社保或者公积金(公司部分) 贷:银行存款-社保或者公积金账户 五:个税扣款 借:应交税金-个人所得税 贷:银行存款
267楼
2023-04-17 17:11:08
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 乐一 发表的提问:
老师好,计提上月工资怎么做会计分录?
你好,借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬——工资
268楼
2023-04-17 17:16:21
全部回复
乐一:回复邹老师 如果是计提车间工人工资也是借:管理费用 贷:应付职工薪酬 还是借: 主营业务成本 贷:应付职工薪酬
2023-04-17 17:34:34
邹老师:回复乐一你好,计提车间工人工资 借;生产成本,或制造费用 贷;应付职工薪酬
2023-04-17 17:57:55
彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 老实的电源 发表的提问:
计提工资时有个税应怎么做会计分录
一、计提工资时 计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 二、发放工资时 1.发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 2.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款 3.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
269楼
2023-04-17 17:28:04
全部回复
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 善&忘 发表的提问:
计提社保和工资会计分录怎么做?发放工资和缴纳社保的分录又怎么做?
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
270楼
2023-04-17 17:45:42
全部回复
善&忘:回复辜老师 老师!应付职工薪酬指的是实发数?还是应发?
2023-04-17 18:07:10
辜老师:回复善&忘应付职工薪酬是应发工资金额
2023-04-17 18:25:02
善&忘:回复辜老师 我知道了,谢谢老师!
2023-04-17 18:52:14
辜老师:回复善&忘好的,客气,帮到你就好
2023-04-17 19:21:09

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