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应收账款保理业务会计处理
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 正直的宝马 发表的提问:
某企业2018年发生一笔30000元应收账款,因债务人财务原因,长期无法收回,于2021年年末催收,收回10000元,存入银行,余款确实无法收回,确认为坏账,做发生坏账和坏账收回的账务处理l
您好 借:银行存款 10000 贷:应收账款10000 计提坏账 借:信用减值损失 20000 贷:坏账准备20000 确认坏账 借;坏账准备20000 贷:应收账款20000 坏账收回 借:银行存款20000 贷:应收账款 20000 借:应收账款 20000 贷:坏账准备 20000
166楼
2023-02-23 19:26:59
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.81w
引用 @ 怕孤单的菠萝 发表的提问:
这个怎么做 某企业2018年发生一笔30000元应收账款,因债务人财务原因,长期无法收回,于2021年年末催收,收回10000元,存入银行,余款确实无法收回,确认为坏账,做发生坏账和坏账收回的账务处理
借坏账准备30000 贷应收账款30000
167楼
2023-02-27 18:03:54
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暖暖老师:回复怕孤单的菠萝收回 借银行存款10000 贷应收账款10000
2023-02-27 18:32:58
暖暖老师:回复怕孤单的菠萝借应收账款10000 贷坏账准备10000
2023-02-27 19:00:18
赵英老师
职称:中级会计师,财税实操讲师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 阳光 发表的提问:
应收款小于实收款耍怎么处理,是物业公司会计才学做就是2月份应收款,丨月份没有交的费用业主2月份交就出现资产负债表应收款是负数账务上怎么处理
负数那就是业主多交了款,多收部分做预收。
168楼
2023-02-27 18:22:49
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阳光:回复赵英老师 那凭证怎么做,是不是借方预收贷方应收账款
2023-02-27 18:53:22
阳光:回复赵英老师 麻烦老师解答一下
2023-02-27 19:09:58
赵英老师:回复阳光借:库存现金 贷:预收账款
2023-02-27 19:26:47
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 发表的提问:
老师好,专项应付款收到的利息收入,会计处理是计入专项应付款,那税务处理,这个利息可以视同财务费用利息收入处理吗
您好!可以的。可以这样做
169楼
2023-02-27 18:45:18
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 简爱家居 发表的提问:
白酒行业代理方面账务处理是不是和商业会计差不多
白酒行业代理方面账务处理是和商业会计差不多
170楼
2023-02-27 19:06:11
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简爱家居:回复紫藤老师 那我如果涉及这行业的话,是要学习哪些课程
2023-02-27 19:26:40
紫藤老师:回复简爱家居你好,可以学习代理服务的课程
2023-02-27 19:55:43
简爱家居:回复紫藤老师 这会计网有这方面的课程没
2023-02-27 20:13:16
紫藤老师:回复简爱家居这会计网有这方面的课程否认
2023-02-27 20:24:16
简爱家居:回复紫藤老师 好,谢谢
2023-02-27 20:49:37
紫藤老师:回复简爱家居不客气,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!
2023-02-27 21:02:24
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.82w
引用 @ 千叶凉萍 发表的提问:
1.工会经费 每月计提? 账务处理 借:管理费用-工会经费 贷:应付职工薪酬-工会经费 2.每月收取员工的工会经费的账务处理是? 3.企业收到工会返还的部分怎么做账务处理?
同学你好 对的 二。 1. 计提时,相关会计分录如下: 借:管理费用——工会经费 贷:其他应付款——工会经费 2. 交纳时,相关会计分录如下: 借:其他应付款——工会经费 贷:库存现金或银行存款 三 收到返还工会经费时,借记“银行存款”科目,贷记“其他应付款—工会经费”科目。工会组织支付活动经费时,借记“其他应付款—工会经费”科目,贷记“银行存款”(或现金)科目。
171楼
2023-02-27 19:26:59
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千叶凉萍:回复朴老师 员工有缴纳会费的 怎么做账务处理呢
2023-02-27 19:44:56
千叶凉萍:回复朴老师 每个月 员工有缴纳5元左右的会费
2023-02-27 20:03:30
朴老师:回复千叶凉萍同学你好 员工自己缴纳的分录吗
2023-02-27 20:25:08
千叶凉萍:回复朴老师 公司有让员工承担一点点会费 每个月每个人缴纳5元 然后从工资里面扣 这部分分录怎么处理
2023-02-27 20:51:53
朴老师:回复千叶凉萍同学你好 1、工会经费计提时:借:管理费用-工会经费 贷:应付职工薪酬一工会经费 2、工会经费交纳时:借:应付职工薪酬-工会经费 贷:银行存款 3、工会一般并未单独做账,若未单独做账,收到返还的那部分经费时: 借:银行存款 贷:其他应付款——工会 待使用工会经费时,再冲减其他应付款。就相当于你们企业代你们企业工会代收代付。
2023-02-27 21:06:52
千叶凉萍:回复朴老师 是企业向员工收取会费,这部分怎么体现 收取 的会费是从员工工资里扣的
2023-02-27 21:17:41
朴老师:回复千叶凉萍职工工资中扣会费,是合法的,但必须向员工告知,如果没有告知就扣取会费可能导致职工产生误解,可能引发矛盾和纠纷
2023-02-27 21:34:59
千叶凉萍:回复朴老师 员工是知晓的 这个费用怎么做账务处理呢
2023-02-27 21:56:04
朴老师:回复千叶凉萍这个直接做代收代付
2023-02-27 22:12:10
千叶凉萍:回复朴老师 分录怎样写呢
2023-02-27 22:24:51
朴老师:回复千叶凉萍同学你好 借银行 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款
2023-02-27 22:39:40
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 生动的店员 发表的提问:
麻烦问下其它应收款盘活了,怎么做账务处理
你好 说一下具体发生了什么业务?
172楼
2023-02-28 18:36:16
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老马识途
职称:中级会计师
4.96
解题: 0.06w
引用 @ 无辜的咖啡豆 发表的提问:
没有做应收款收到的款怎么做账务处理?
学员你好,要是之前没做,那么就是 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-增值税-销项税
173楼
2023-02-28 18:41:35
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 比赛尔 发表的提问:
我们公司买了一件设备,付了款也收到了货,但没收到发票,当时不确定什么时候发票到,所以会计处理在先了,入了账,但账务处理没算税进去,现在发票到了,要把全进去,怎么摘要怎么写,不想红冲,主要是摘要怎么写
你好。摘要可以写调整之前的暂估入账的成本。
174楼
2023-02-28 18:54:08
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比赛尔:回复轶尘老师 我不是全部调回,比如含税价113,这个金额之前分录全部入了固定资产,没有把税分离出来,现在发票来了,我就想把13元的增值税从之前进入固定资产的调回来,摘要怎么写比较合适
2023-02-28 19:25:42
轶尘老师:回复比赛尔写调整之前的暂估入账的成本。
2023-02-28 19:51:18
比赛尔:回复轶尘老师 不是调整全部金额哦,也是这样写?
2023-02-28 20:05:20
比赛尔:回复轶尘老师 而且之前的分录摘要写的不是暂估入账我就是按正常做的处理
2023-02-28 20:27:48
比赛尔:回复轶尘老师 发票是附前面一个分录还是后面一个分录?
2023-02-28 20:38:42
轶尘老师:回复比赛尔发票附在后面调整凭证后面 部分调整也是调整啊!
2023-02-28 20:50:29
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 四月天 发表的提问:
多收的应收款退回怎样做账务处理
你好 借银行存款贷应收账款 其他应付款 借其他应付款贷银行存款
175楼
2023-02-28 19:17:59
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董老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.61w
引用 @ VI_2019 发表的提问:
已核销的坏账100万,一年后以房抵应收款的方式收回入资产,房屋价值150万,其中50万为坏账核销后的利息。请问如何做账务处理?谢谢!
您好,借应收账款100贷坏账准备100 借应收账款50贷财务费用50 借 固定资产 150 贷应收账款150
176楼
2023-03-01 18:22:32
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 天真 无鞋 发表的提问:
老师,我们是建筑行业,应收账款少收了0.25元,也收不回来了,该如何账务处理?
你好 记营业外支出就可以了
177楼
2023-03-01 18:46:57
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
企业单位和事业单位中已核销的应收账款又收回,账务处理的差异
借;应收账款 贷;坏账准备 借;银行存款 贷;应收账款
178楼
2023-03-01 18:55:27
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思顿乔老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 简单的冬瓜 发表的提问:
公司收到失业保险基金的稳岗补贴,应该如何做账务处理和税务处理?
你好,建议入账营业外收入或者其他收益
179楼
2023-03-01 19:14:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.93w
引用 @ 610801988 发表的提问:
销售退回部分货款,账务处理如下 借:主营业务收入(红) 贷:应收账款(红) 退货货款 借:应收账款 贷:银行存款 账务处理是否正确?
借应收账款负数贷主营业务收入负数,应交税费负数
180楼
2023-03-05 20:18:06
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郭老师:回复610801988借应收账款贷银存
2023-03-05 20:34:38

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