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应收账款保理业务会计处理
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 青峰 发表的提问:
老师知道合同资产跟应收账款账务处理时咋区分?合同负债和预收我都啥啥分不清啊
同学。 合同负债和预收账款。 预收一般是在合同签订前,合同签订后然后再支付的提前款,就属于合同负债。
106楼
2023-01-31 19:01:45
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 倾听 发表的提问:
公司收到应收账款,钱到A股东手里,也没交上来,一直挂在账上,应该把钱交付给B 股东管理,如何账务处理
借:其他应收款-A 贷:银行存款
107楼
2023-01-31 19:17:54
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倾听:回复方亮老师 那怎么体现我应收账款收到了呢
2023-01-31 19:41:24
方亮老师:回复倾听抱歉,老师上面写的有误,贷方应该是应收账款科目。
2023-01-31 19:53:27
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 未得2010 发表的提问:
老师好。请问:11月份有一笔代烘干湿稻谷的收入,对方已付35万,实际36万,所以我做了一笔应收账款借方余额为16000.现在十二月份又经双方协商,这笔烘干湿谷费收入核定为35.2万,另付对方几吨稻谷款22000元。收付相抵实付对方2万元。现在我真不知该如何冲销应收账款16000.具体账务处理该如何。求解。谢谢
冲掉16000,确认2万的付款
108楼
2023-01-31 19:47:39
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瑜老师
职称:,中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.3w
引用 @ J.L.H 发表的提问:
法院判决的应收账款利息如何账务处理
借 银行存款 贷 财务费用 利息收入
109楼
2023-01-31 20:08:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.82w
引用 @ 学堂用户hnkjqd 发表的提问:
企业03年末应收 M 客户应收账款余额为100万。 2004年8月确认 M 客户所欠账款5万元为坏账,当年末应收账款余额为200万。2005年5月 M 客户经济状况好转,偿还所欠账款3万元当年末应收账款余额为300万。假设企业对 M 客户每年坏账的提取比例为5%0。 要求:对上述有关坏账业务进行账务处理。
110楼
2023-02-01 19:20:41
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 风轻云淡 发表的提问:
我们有一笔应收账款是15441.8元 但是别人只给了我们15441.少给0.8元,别人也不给我们了,这个0.8元我们在怎么账务处理呢?
计入营业外支出平账。
111楼
2023-02-01 19:26:40
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笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 未得2010 发表的提问:
老师好。请问:11月份有一笔代烘干湿稻谷的收入,对方已付35万,实际36万,所以我做了一笔应收账款借方余额为16000.现在十二月份又经双方协商,这笔烘干湿谷费收入核定为35.2万,另付对方几吨稻谷款22000元。收付相抵实付对方2万元。现在我真不知该如何冲销应收账款16000.具体账务处理该如何。求解。谢谢
您好,实际36万,已收35,怎么还有1.6万?
112楼
2023-02-01 19:53:29
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.82w
引用 @ 薄荷之夜り微微涼 发表的提问:
老师,请问,应收账款有余额,往来单位更名导致应收账款同一家变成了应收两家单位的款,需要进行账务处理吗?
你好,需要的哦,按照实际业务分开就可以了
113楼
2023-02-01 20:08:59
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薄荷之夜り微微涼:回复朴老师 现在是同一家公司,出现了两个往来单位应收账款明细账,更名前后各一个明细账,我想问一下这种起情况该如何处理,
2023-02-01 20:36:16
薄荷之夜り微微涼:回复朴老师 一个明细账在借方一个明细账在贷方,我能不能把这两家公司明细账的余额调到一起,该怎样才能把两家明细账合到一起
2023-02-01 20:53:29
朴老师:回复薄荷之夜り微微涼你不是一家变成了两家吗?是谁的业务就调整出来
2023-02-01 21:16:16
薄荷之夜り微微涼:回复朴老师 业务合同是一个,只是公司更名了,原公司款项未结清,后续有款项发生
2023-02-01 21:43:00
朴老师:回复薄荷之夜り微微涼直接做成现在的名字就可以了
2023-02-01 22:05:58
薄荷之夜り微微涼:回复朴老师 建筑施工合同,总包单位更名前应收的款还没有收完,后又按更名后的公司名称开发票入账收款,造成了原公司名称的应收账收多了
2023-02-01 22:19:36
朴老师:回复薄荷之夜り微微涼那你直接冲销就可以了
2023-02-01 22:45:10
薄荷之夜り微微涼:回复朴老师 怎么冲销,需要什么原始凭证吗
2023-02-01 23:06:44
朴老师:回复薄荷之夜り微微涼你多做的和少做的来互冲就可以了
2023-02-01 23:35:18
薄荷之夜り微微涼:回复朴老师 是不是把更名前应收账款贷方的余额转到更名后的公司上
2023-02-01 23:50:30
薄荷之夜り微微涼:回复朴老师 分录该怎么写啊
2023-02-02 00:14:10
薄荷之夜り微微涼:回复朴老师 借:应收账款 新公司 (正数) 贷 :应收账款 原公司(负数)
2023-02-02 00:43:08
薄荷之夜り微微涼:回复朴老师 刚写错了 借:应收账款 新公司 (负数) 贷 :应收账款 原公司(负数)
2023-02-02 00:57:31
朴老师:回复薄荷之夜り微微涼嗯,可以的,只要调整回来就可以了
2023-02-02 01:25:46
薄荷之夜り微微涼:回复朴老师 摘要怎么写啊,需要什么证明资料吗
2023-02-02 01:39:35
朴老师:回复薄荷之夜り微微涼不用,就写调整新旧公司账就行
2023-02-02 02:06:48
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 高高的热狗 发表的提问:
刘老师您好:我公司十年以上的应收账款无法收回现要进行账务处理咋做请教您?
你好,这样做分录 借;信用减值损失,贷;坏账准备 借;坏账准备,贷;应收账款
114楼
2023-02-05 21:20:05
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 繁荣的保温杯 发表的提问:
我前面有几笔应收账款,今天全部到账了。但是嘞,也不知道具体是哪几家公司,他就是一笔账进入的。我不知道这个粘账务处理怎么做。
你必须要分开是哪些的回款,才好入账。
115楼
2023-02-05 21:45:11
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 笑笑 发表的提问:
公司的应收账款110万元,为了尽快回收资金,公司与客户签定了应收账款折扣协议,客户在年底前支付100万元,公司折让10万,公司不再收这10万。请问公司怎么做这10万应收账款的账务处理?
你好,有开具10万的折让发票吗
116楼
2023-02-05 21:56:59
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笑笑:回复邹老师 开了,这笔应收账款账期长的有三年了,几个项目打包折扣的,客户是一家。
2023-02-05 22:22:15
邹老师:回复笑笑你好,根据开具的折让发票 借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
2023-02-05 22:37:17
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 发表的提问:
公司有一万多的应收账款确认无法收回,请问账务处理要怎么做
你好 借信用减值损失贷坏账准备 。 确定坏账 借坏账准备贷应收账款
117楼
2023-02-06 18:55:50
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 可靠的人生 发表的提问:
老师应收账款是350元,实际收款320元的账务处理怎么做
还有30元,是以后收不回来了吗?
118楼
2023-02-06 19:20:02
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可靠的人生:回复许老师
2023-02-06 19:37:57
可靠的人生:回复许老师 优惠30元
2023-02-06 19:52:07
许老师:回复可靠的人生如果不开红票的话 借:银行存款 320 财务费用 30 贷:应收账款 350 (摘要注明,30元,是提前付款的现金折扣)
2023-02-06 20:19:13
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 莎莎~ 发表的提问:
老师,请问一下,公司新建了一个食品加工厂,所以做两套账,这个厂成品出库的借方账务处理怎么做啊,还是要做应收账款吗 这个出库的产品入公司的库,收到的款也入公司的账户 所以这个借方我不知道怎么处理
“这个出库的产品入公司的库”这句话是什么意思?
119楼
2023-02-06 19:27:27
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莎莎~:回复方亮老师 意思就是工厂是公司自己的新建的食品加工厂,成品产出后就拉到公司库房入库了,销售的款也入了公司账户,相当于工厂没有收入,平时的花销就由公司这边拿过去
2023-02-06 19:40:08
方亮老师:回复莎莎~如果收到款项计入银行存款或者库存现金,没有收到款项计入应收账款。
2023-02-06 20:10:02
莎莎~:回复方亮老师 工厂的出库借方账务处理就相当于和公司入库的贷方应付账款相抵,是吗?
2023-02-06 20:24:03
方亮老师:回复莎莎~您说的食品加工厂是独立的公司还是公司下面的一个生产部门?
2023-02-06 20:45:36
莎莎~:回复方亮老师 公司下的生产部门,公司要求另外做套账
2023-02-06 21:05:45
莎莎~:回复方亮老师 这个厂严格来算也算独立的厂
2023-02-06 21:18:02
方亮老师:回复莎莎~您描述的情况不需要另外建账,统一由公司核算即可 ,拉到公司库房入库编制如下分录: 借:库存商品 贷:生产成本
2023-02-06 21:32:16
莎莎~:回复方亮老师 哦哦,好的,谢谢
2023-02-06 21:46:04
方亮老师:回复莎莎~不客气。
2023-02-06 22:15:38
小刘老师
职称:,注册会计师
4.98
解题: 0.04w
引用 @ 俏皮的猎豹 发表的提问:
应收账款,长时间收不回来,应该如何账务处理?
你好!一般计提坏账准备即可。除非有明确证据,肯定收不回来了,比如对方破产了什么的,才直接减少应收账款
120楼
2023-02-06 19:44:09
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