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上月未结转增值税会计分录
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彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 发表的提问:
月底如何结转增值税,会计分录?
月末增值税结转分录: 借:应交税费—应交增值税—销项税 贷:应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税 交税时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
16楼
2022-12-19 01:39:57
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平:回复彩丽老师 如果有留抵也是这样做吗
2022-12-19 01:59:41
彩丽老师:回复是的,做法是一样的,只是不用交增值税了
2022-12-19 02:15:29
彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 鳗鱼往事 发表的提问:
上月增值税未计提,本月缴纳上月增值税会计分录
你上个月确认收入的会计分录是怎么做的? 先红冲,然后做 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税
17楼
2022-12-19 02:37:46
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 张瀞洢 发表的提问:
第一问:请问我计提当月的增值税时,以下会计分录可对? 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月缴纳时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 第二问:应交税费-应交增值税-转出未交增值税科目会有余额,是否要结转,如果结转我是当月结转还是一年结转一次?结转时会计分录是否如下? 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
1,是的,2 ,这个月末就结转,
18楼
2022-12-19 03:45:20
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 阿花 发表的提问:
本月应交增值税1776元,期末结转增值税的税的会计分录是不是这样。借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税1776 贷:应交税费-未交增值税1776下月 缴纳的会计分录借:应交税费-未交增值税1776 贷:银行存款1776
你好,是的这样做结转,缴纳分录的
19楼
2022-12-19 04:55:57
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田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ bean curd 发表的提问:
六月认证了进项,但做转出到未交的分录,申报表上是做留抵的,如果6月认证进项税3000,7月进项认证5000,7月的销项是1000,怎么做会计分录呢 我这个月写了这笔分录 一、结转6月进项税到未交增值税 1、借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 3000 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 3000 2、借:应交税费——未交增值税 3000 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 3000 因为我上个月没写这个分录 然后7月产生的销项进项是这样写的 结转7月进项税到未交增值税
认证发票不用做分录, 购货时有进项就做 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 3000 销售时做 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 1000 月末应交税金=销项-进项 、借:应交税费——未交增值税
20楼
2022-12-19 06:18:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.93w
引用 @ Zzzm 发表的提问:
会计 结转本月增值税 会计分录怎么写?
借应交税费-应交增值税-销项50000 贷应交税费-应交增值税-转出未交 应交税费-应交增值税-进项24800 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税50000-24800 贷应交税费-未交增值税
21楼
2022-12-19 21:11:30
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Zzzm:回复郭老师 这么写吗?
2022-12-19 21:29:17
郭老师:回复Zzzm不是 进项销项分别结转到转出未交增值税科目
2022-12-19 21:41:15
Zzzm:回复郭老师 未交增值税和进项税都在贷方
2022-12-19 21:56:04
Zzzm:回复郭老师 图片我写错了
2022-12-19 22:12:37
Zzzm:回复郭老师 只有销项税在借方
2022-12-19 22:42:10
郭老师:回复Zzzm未交增值税是二级科目
2022-12-19 22:55:43
Zzzm:回复郭老师 怎么写呢?
2022-12-19 23:11:18
郭老师:回复Zzzm借应交税费-应交增值税-销项50000 贷应交税费-应交增值税-转出未交 应交税费-应交增值税-进项24800 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税50000-24800 贷应交税费-未交增值税
2022-12-19 23:29:32
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.93w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
请教老师:一般纳税人月末结转未交增值税的会计分录怎么写?
借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税。
22楼
2022-12-19 21:16:58
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 桃夭 发表的提问:
增值税每个月需要结转(分录一借销项贷进项和转出未交;分录二借转出未交贷未交增值税)年底结转增值税(借销项贷进项和转出未交) 请问老师,年底借贷金额从哪里找出来? 每个月都结转,年末再结转会不会重复?
一般只有销项税金额大于进项税金额,需要缴纳增值税才会结转
23楼
2022-12-19 21:29:59
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桃夭:回复辜老师 年末吗?
2022-12-19 21:45:21
桃夭:回复辜老师 不明白
2022-12-19 22:09:20
辜老师:回复桃夭只要月末销项税金额大于进项税,就要结转
2022-12-19 22:22:07
桃夭:回复辜老师 年末呢?
2022-12-19 22:48:54
辜老师:回复桃夭每月结转了,年末就不需要再结转了
2022-12-19 23:09:12
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.82w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
请教老师:一般纳税人月末结转未交增值税的会计分录怎么写?
借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
24楼
2022-12-20 21:10:31
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ Aೄ?安然 发表的提问:
结转本月应交增值税的会计分录?
你好,是一般纳税人结转本月应交未交的增值税?
25楼
2022-12-20 21:18:36
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Aೄ?安然:回复邹老师 是的
2022-12-20 21:46:40
Aೄ?安然:回复邹老师 有凭证
2022-12-20 22:15:25
邹老师:回复Aೄ?安然你好 借;应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应交税费-应交增值税(进项税额) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)(差额) 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
2022-12-20 22:44:28
Aೄ?安然:回复邹老师 分录怎么写?
2022-12-20 23:03:10
邹老师:回复Aೄ?安然你好 借;应交税费-应交增值税(销项税额)323743.06 贷;应交税费-应交增值税(进项税额)309818.75 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)(差额)13924.31 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 13924.31 贷;应交税费-未交增值税13924.31
2022-12-20 23:14:24
Aೄ?安然:回复邹老师 有点复杂 结转增值税需要做几笔分录?
2022-12-20 23:32:47
邹老师:回复Aೄ?安然你好,需要做两笔分录 一笔是销项,进项税额对冲,差额计入转出未交增值税 然后从转出未交增值税结转到未交增值税
2022-12-20 23:57:20
Aೄ?安然:回复邹老师 计提固定资产折旧费
2022-12-21 00:19:20
Aೄ?安然:回复邹老师 凭证
2022-12-21 00:45:40
邹老师:回复Aೄ?安然你好 借;管理费用(管理用固定资产折旧) 销售费用(销售部门固定资产折旧) 贷;累计折旧——某某固定资产折旧
2022-12-21 00:56:26
Aೄ?安然:回复邹老师 第19题
2022-12-21 01:13:43
Aೄ?安然:回复邹老师 要给凭证吗
2022-12-21 01:31:02
邹老师:回复Aೄ?安然你好 借;预收账款 银行存款 贷;主营业务收入 应交税费——应交增值税 (销项税额)
2022-12-21 01:55:04
Aೄ?安然:回复邹老师 凭证
2022-12-21 02:11:45
Aೄ?安然:回复邹老师 结转利润分配
2022-12-21 02:31:33
Aೄ?安然:回复邹老师 分录怎么写
2022-12-21 02:55:56
邹老师:回复Aೄ?安然你好 借;利润分配——提取法定盈余公积 44978.93 贷;盈余公积——法定盈余公积 44978.93 借;本年利润404810.32 贷;利润分配——未分配利润 404810.32
2022-12-21 03:18:42
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 陈文芳 发表的提问:
销项税额大于进项税额,月末转出未交增值税,下月将上月转出的增值税交后,会计分录为: 借:应交税费_未交增值税 贷:银行存款 转出未交增值税的余额不变,是还有一个会计分录没做吗?每月转出,转出未交增值税的余额一直在增加,这正常吗?
这个属于不正常的现象。因为你肯定是少做了分录,应交税费——应交增值税(结转未交增值税),这个属于过渡性的科目 你少做了,将“进项税额”结转至这个科目,将“销项税额”结转至这个科目的分录
26楼
2022-12-20 21:29:59
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陈文芳:回复江老师 谢谢江老师的解答,还是没明白,分录具体怎么写?
2022-12-20 21:58:04
江老师:回复陈文芳借:应交税费——应交增值税(销项税额) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 或者是下面一个分录: 借:应交税费——应交增值税(销项税额) 借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额)
2022-12-20 22:17:04
陈文芳:回复江老师 完整的分录是不是这样: 借:应交税费_应交增值税_销项税额10万 贷:应交税费_应交增值税_进项税额5万 应交税费_应交增值税_转接结未交增值税5万 借:应交税费_应交增值税_转结未交增值税5万 贷:应交税费_未交增值税5万
2022-12-20 22:41:15
江老师:回复陈文芳完整的分录是你写的这个分录,这个需要交税的分录。还有一个不交增值税的分录 就是也存在说留抵增值税的分录
2022-12-20 22:54:40
陈文芳:回复江老师 谢谢江老师,以前几个月都没做这个分录,增值税都交了,但转出未交增值税科目借方有余额,怎么办?
2022-12-20 23:07:20
江老师:回复陈文芳那要看你以前是做了什么分录,才能帮助出来,你没有做什么的分录?只做借方余额是无法判断的
2022-12-20 23:34:53
陈文芳:回复江老师 只做了第二个,没做第一个
2022-12-21 00:02:44
江老师:回复陈文芳只做了第二个,没做第一个,就是补做第一个,就平账了。
2022-12-21 00:31:24
冰儿老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ ZZB2019 发表的提问:
月末,转出未交增值税,要不做分录,结转进项和销项,或者直接计算,再结转到未交增值税
销项 - 进项 = 本月 应该交税金 (销项和进项在“应缴税费 -- 应缴增值”一个账户上,余额可能是正数或负数。月末都要将余额转入:《应缴税费 -- 未交增值税》科目,月末,《应缴税费 -- 应缴增值税》科目余额应该是0) 3、如果,月末《应缴税费 -- 应缴增值税》科目余额是正数(余额在贷方)则: 借:应缴税费 -- 应缴增值税 -- 转出未交增值税 贷:应缴税费 -- 未交增值税 4、如果,月末《应缴税费 -- 应缴增值税》科目余额是负数(余额在借方)则: 借:应缴税费 -- 未交增值税 贷:应缴税费 -- 应缴增值税 --转出未交增值税 如果月末《应缴税费 -- 未交增值税》余额在借方(负数)说明该余额要下月留抵; 如果月末《应缴税费 -- 未交增值税》余额在贷方(正数)说明该余额就是本月要交税的数额
27楼
2022-12-21 21:02:45
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 汪莲 发表的提问:
年末怎么做结转增值税未交增值税与增值税销项进项等会计分录
你好 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款
28楼
2022-12-21 21:10:33
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.93w
引用 @ C&H 发表的提问:
每月计提和结转增值税的会计分录
借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税
29楼
2022-12-21 21:26:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 我要上岸! 发表的提问:
上月多结转未交增值税,这个月调整分录应该怎么做?
你好,做你上个月结转的相反分录,金额就是多结转的金额
30楼
2022-12-22 20:40:55
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我要上岸!:回复邹老师 不太明白,我上月底结转的时候是这样做的,这个月月初又多认证一笔了未入账的进项税,我现在想做做纳税分录的时候就调了
2022-12-22 20:55:03
我要上岸!:回复邹老师 该月初已经把进项税入账
2022-12-22 21:09:07
邹老师:回复我要上岸!你好,上月多结转未交增值税,这个月这样做分录 借;应交税费-未交增值税,贷;应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
2022-12-22 21:36:45
我要上岸!:回复邹老师 我这样做了,但是查科目余额表的时候进项税有借方余额,转出未交增值税还有贷方余额,这个怎么处理?
2022-12-22 22:04:21
邹老师:回复我要上岸!你好,你有做进项税额,销项税额的结转分录吗? 转出未交增值税还有贷方余额,结转到未交增值税,就没有余额了
2022-12-22 22:25:06
我要上岸!:回复邹老师 应该怎么做
2022-12-22 22:42:31
邹老师:回复我要上岸!你好 进项,销项结转这样做分录 借;应交税费-应交增值税(销项税额),贷;应交税费-应交增值税(进项税额),应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 转出未交增值税还有贷方余额,结转到未交增值税分录是 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷;应交税费-未交增值税
2022-12-22 23:04:30

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