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贷款理财这个行业的会计?
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 内心向暖 发表的提问:
老师:借:管理费用 贷:银行存款 这个会计分录错了,怎么调账啊?
你好,是怎么错了呢?今年的还是去年的?
166楼
2023-03-01 18:42:12
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内心向暖:回复徐阿富老师 今年的,就是科目放错了,不想回去反结账了。不知道该怎么调?
2023-03-01 19:12:21
徐阿富老师:回复内心向暖你好,可以不用返回反结帐的,你想做哪个科目?
2023-03-01 19:35:56
内心向暖:回复徐阿富老师 借:管理费用 –电费 贷:银行存款 这是我原来的分录。 我现在想把电费放到管理费用下的另一个二级科目。
2023-03-01 20:04:12
徐阿富老师:回复内心向暖你好,那就借借管理费用――你要的子目 借管理费用――电费 负数金额
2023-03-01 20:29:08
内心向暖:回复徐阿富老师 好的,谢谢老师
2023-03-01 20:41:07
徐阿富老师:回复内心向暖你客气,祝你工作顺利,请为我五星评价,谢谢
2023-03-01 20:57:00
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 蒲公英 发表的提问:
老师你好!向银行贷款的利息费用,实际发生时借:财务费用 贷:银行存款。这是之前老会计做的分录。这样有什么问题吗?
你好 当月发生就支付的这样处理对 
167楼
2023-03-01 18:56:22
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蒲公英:回复玲老师 借,财务费用  贷,应付利息 借,应付利息   贷,银行贷款。是什么情况下使用?
2023-03-01 19:18:17
玲老师:回复蒲公英你好 不是当月支付 是这样分录 
2023-03-01 19:48:12
蒲公英:回复玲老师 好的谢谢老师!
2023-03-01 20:11:39
玲老师:回复蒲公英 你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!
2023-03-01 20:35:20
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 超级的花生 发表的提问:
今天有点晕 借:银行存款         51154.67 财务费用--利息收入    -6256.61     贷   银行存款     44898.06     和 借  :银行存款 51154.67 贷:银行存款 44898.06 财务费用 利息收入6256.61 这是本单位的汇票到期利息会计分录;哪个正确?两种方法都试了,结转财务费用仍然在贷方红字
这个是采用第一种方式的,财务费用负数,借方负数显示
168楼
2023-03-01 19:23:59
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文静老师
职称:高级会计师,中级会计师,会计学讲师
4.99
解题: 1.33w
引用 @ 喜悦的鲜花 发表的提问:
这个会计差错导致钱变多了。财务会计中 借方:以前年度盈余调整 贷:银行存款 。 老师是不是讲错了这里?
预算会计资金结存-货币资金应该与财务会计的银行存款方向一致,同学
169楼
2023-03-05 20:27:30
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 【HEAL】 发表的提问:
行政事业单位预算会计比如2019年的往来款其他应付款10万元,2020年10月份还了,财务会计为借其他应付款10万元,贷银行存款10万元。因为支付的是上年的款项,预算会计这个时候需要做分录吗
你好,预算会计这个时候不需要做分录
170楼
2023-03-05 20:32:36
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王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ ttkx 发表的提问:
我现在有个问题:会计记帐时收到银行利息时:借:银行存款;贷财务费用利息负数。 这对吗?
你好,嗯嗯,对的呢,是的
171楼
2023-03-05 20:51:56
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ttkx:回复王晶老师 为什么?贷财务费用利息负数
2023-03-05 21:08:09
王晶老师:回复ttkx收到的利息啊,。,财务费用一般这个科目是在借方的
2023-03-05 21:37:28
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.93w
引用 @ 优雅的外套 发表的提问:
在银行贷款,退优惠贷款利息,收到了这笔费用,会计分录如何处理
借银行存款借财务费用负数。
172楼
2023-03-05 21:14:59
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优雅的外套:回复郭老师 我们公司和供货商已签订合同,但是合同没执行,货物未收到,货款未支付供货商,但是发票已开给我们,我已经抵扣了。该怎么处理。把账走平
2023-03-05 21:43:45
郭老师:回复优雅的外套借应交税费应交增值税进项贷应付账款。
2023-03-05 22:04:43
优雅的外套:回复郭老师 分录我已经做了,借:库存商品   借:应交增值税进项税额 贷:应付账款 我的意思是合同不执行了,我们也不支付供货商货款了,发票我抵扣了,我该怎么走平,因为账上还欠供货商货款
2023-03-05 22:31:27
郭老师:回复优雅的外套一号对方给你开了负数发票吗?借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
2023-03-05 22:45:34
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 橙子 发表的提问:
老师 我看见我的上一任会计做的计提:借管理费用——工资,贷应交税费——个税,缴纳:借应交税费——个税,贷银行存款,补交个人承担:借银行存款,贷其他应收款,这样对吗
你好,这个补交个人承担是个税吗
173楼
2023-03-06 19:21:14
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橙子:回复小惑老师 是的 老师
2023-03-06 19:41:19
小惑老师:回复橙子借管理费用——工资,贷应交税费——个税 这个分录有问题 借:其他应收款 贷:应交税费——个税
2023-03-06 19:56:40
橙子:回复小惑老师 老师 公司在计提个税­——缴纳个税——个人承担个税这三个阶段的会计分录到底是怎么做啊?
2023-03-06 20:14:06
小惑老师:回复橙子在发放工资时直接计提 借;应付职工薪酬 贷:应交税费-个税 银行存款 缴纳个税 借:应交税费-个税 贷:银行存款
2023-03-06 20:33:04
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ Ray1212 发表的提问:
咨询一下,我们银行收到利息,我进行做账不是借银行存款,贷财务费用吗,冲减财务费用,我们会计说借银行存款, 借财务管理红字啊
你好,借;银行存款 , 贷;财务费用——利息收入 (或借方负数) 可以是计入财务费用贷方正数,也可以计入借方负数,两种方式都是可以的
174楼
2023-03-06 19:28:43
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张鹃老师
职称:中级会计师
4.94
解题: 0.05w
引用 @ 发表的提问:
有贷款的企业,如何对贷款进行财务管理?在做预算和财务分析的时候要注意哪些问题呢?
您好,贷款企业通常的情况是资金不是很充足或是运营投入需要大量资金,这个时候预算和分析就比较关键。预算一定要夯实收入与费用,取数要通过多种财务预算模式进行,保证数据的真实可靠性,减少差异额,财务分析要着重分析资金流向特点。
175楼
2023-03-06 19:35:58
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ Victoria胜利 发表的提问:
老师,事业单位支付临工工资财务会计分录:借:其他应收款贷:银行存款,那么预算会计的分录咋做?
你好! 借:事业支出 贷:资金结存-货币资金
176楼
2023-03-07 18:33:12
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波德老师
职称:高级经济师(财政税收),中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.91w
引用 @ 粗犷的夕阳 发表的提问:
老师,代缴事业单位的个人所得税,财务会计-借其他应交税费-应交个人所得税;借贷:银行存款;预算会计入:借事业支出-工资福利费用-基本工资,贷:资金结存-银行存款,这样对吗? 等之后从工资里代扣回来,贷其他应交税费-应交个人所得税,这样对吗?
同学你好,个税不做预算会计
177楼
2023-03-07 19:02:34
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 悲凉的小蝴蝶 发表的提问:
事业单位支付工资财务会计分录:借:工资支出,贷:银行存款,其他应收款,那么预算会计的分录咋做?
你好, 借事业支出 贷财政补助预算收入
178楼
2023-03-07 19:11:59
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悲凉的小蝴蝶:回复紫藤老师 事业单位,财务会计分录时:借:工资支出5000,其中贷:银行存款2000,其他应收款3000,这个其他应收款怎么做预算会计分录啊?
2023-03-07 19:33:58
紫藤老师:回复悲凉的小蝴蝶借事业支,5000 贷财政补助预算收入5000
2023-03-07 19:54:35
悲凉的小蝴蝶:回复紫藤老师 其他应收款是财政补助预算收入吗?
2023-03-07 20:08:45
紫藤老师:回复悲凉的小蝴蝶其他应收款不是财政补助预算收入,但是工资已经支出了
2023-03-07 20:37:08
悲凉的小蝴蝶:回复紫藤老师 那之前付公积金时财务会计是:借:业务活动费用-公积金单位部分4000,其他应收-公积金个人部分3000,贷:银行存款7000,预算会计分录怎么做啊?我的财务会计做错了没有?
2023-03-07 21:02:35
紫藤老师:回复悲凉的小蝴蝶借事业支,7000 贷财政补助预算收入7000
2023-03-07 21:30:20
紫藤老师:回复悲凉的小蝴蝶你的财务会计没有做错
2023-03-07 21:57:51
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 是你啊 发表的提问:
小额公司业务如下, 借:管理费用 325704.44 贷:银行存款 325704.44 借:财务费用 116 贷:银行存款 116 借:短期贷款 2480000 贷:银行存款 2480000
您好,您的问题是什么?
179楼
2023-03-08 18:06:49
全部回复
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 杨美汐 发表的提问:
企业向金融机构和银行借的贷款,借款时,还款时怎么做会计处理
收到贷款时 借:银行存款 贷:长期借款或短期借款 计提利息时 借:财务费用 贷:应付利息 每月还款和利息时 借:应付利息 贷:银行存款 借:长期贷款 贷:银行存款
180楼
2023-03-08 18:36:05
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