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结账前要进行哪些会计处理
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 佳佳 发表的提问:
上月购入固定资产,会计分录:借:固定资产 贷:银行存款,后续要处理折旧,怎么处理啊?会遇到哪些会计分录?
这个月提折旧 借管理费用 贷累计折旧
121楼
2023-02-08 20:17:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 祁林飞 发表的提问:
老师,哪些会计科目要计提,哪些会计科目期末要结转
你好,应付职工薪酬,税金需要计提 损益类需要结转
122楼
2023-02-09 19:21:24
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祁林飞:回复邹老师 除了工资和税金需要计提还有别的吗?所有者权益类科目要不要结转如本年利润,利润分配
2023-02-09 19:33:04
邹老师:回复祁林飞你好,主要是工资,税金,折旧的计提 所有者权益不需要结转到本年利润的
2023-02-09 19:47:55
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 妮妮 发表的提问:
想学会计实操,不知道从何开始学习,有没有有经验的前辈告诉我,会计行业有很多种是否是每个行业处理账务的方式都不一样?重点把握哪些行业的会计账务处理方法,对步入社会寻找工作就够用了?
同学您好,您学实操之前的基础如何,建议您把会计基础的课程先认真学习一下,然后对以后做实操有很大帮助,各个行业稍微有点差异,但是总的前提还是一样的,还是基础知识姚学扎实了。
123楼
2023-02-09 19:47:28
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妮妮:回复文老师 看哪个系列的课程?
2023-02-09 20:02:58
文老师:回复妮妮会计基础的课程,您有考过初级吗,初级会计实务非常实用,也可以学这个
2023-02-09 20:16:32
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 曾燕燕 发表的提问:
农村理事会做账前需要准备什么东西?做账时用的会计科目有哪些?有点不了解和企业有哪些不同
同学你好,需要准备财务管理制度,指定财务人员,购买账本或者财务软件,做账时使用现金,银行存款,往来,库存物品,固定资产,低值易耗品,应付职工薪酬,管理费用,营业收入,本年盈余,累计盈余等科目就行了。与企业的不同之处就是,理事会偏非营利组织或者事业单位的业务,企业偏公司方面的业务。
124楼
2023-02-09 20:01:15
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曾燕燕:回复王雁鸣老师 涉及税务不?再请教一下,如果我接手做,应该我练习哪部分上手更快点儿
2023-02-09 20:40:19
王雁鸣老师:回复曾燕燕同学你好,会涉及税务的,练习非营利单位或者事业单位的实操,上手更快点。
2023-02-09 20:52:16
曾燕燕:回复王雁鸣老师 好的,谢谢老师
2023-02-09 21:20:59
王雁鸣老师:回复曾燕燕同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利。
2023-02-09 21:48:33
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 琉璃 发表的提问:
公司新换财务软件的话,在能够进行每月常规做账之前,哪些工作是软件公司的人来完成?哪些是要会计人员来做?
一般财务软件公司只负责安装软件。
125楼
2023-02-09 20:20:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 好好学习 发表的提问:
请问3月交纳18年印花税500元(之前未计提),3月份要做哪些账务处理?报表做哪些调整?
你好,印花税不需要计提,缴纳这样做分录 借;以前年度损益调整 贷;银行存款
126楼
2023-02-12 21:27:47
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好好学习:回复邹老师 老师 3月份资产负债表哪里要调整?
2023-02-12 21:45:15
邹老师:回复好好学习你好,需要调整期末货币资金,未分配利润数据
2023-02-12 21:57:24
好好学习:回复邹老师 老师您好 是在3月负债表中调整未分配利润的年初数吗?货币资金年初不调整吧?
2023-02-12 22:15:56
邹老师:回复好好学习你好,都是调整期末数据
2023-02-12 22:43:15
好好学习:回复邹老师 就是本期数 汇算清缴需要怎么处理呢?
2023-02-12 23:04:12
邹老师:回复好好学习你好,这个不影响当年的损益,不需要在汇算清缴填写的
2023-02-12 23:14:20
好好学习:回复邹老师 好的谢谢老师
2023-02-12 23:31:08
邹老师:回复好好学习不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-12 23:44:35
波德老师
职称:高级经济师(财政税收),中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.91w
引用 @ 启彩星 发表的提问:
老师好,请问新政府会计制度下支付或收到以前年度欠款预算会计要进行账务处理吗
同学你好,收到欠款不用处理,支付欠款如果从预算指标走的就做预算会计,否则不做
127楼
2023-02-12 21:36:32
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 小女人 发表的提问:
子母公司账务处理会计学堂看哪些内
你好同学,你可以学一下学堂里的行业账就是你公司所在行业的再学一下中级里的合并的内容就好了。
128楼
2023-02-12 21:56:59
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 追♥梦 发表的提问:
哪些发票需要认证?会计上怎么处理?
采购业务的“进项税增值税专用发票”需要认证,以及收购农产品的普通发票,需要税务认可。 会计上做进项税处理
129楼
2023-02-13 19:00:51
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追♥梦:回复李爱文老师 除了采购的其他业务的要不要认证呢?不需抵扣的进项发票要认证吗?谢谢
2023-02-13 19:22:29
李爱文老师:回复追♥梦如果是一般纳税人,取得进项发票,进行验进项税发票处理
2023-02-13 19:47:10
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ xxm~qq 发表的提问:
老师您好,以前年度的进项税已经勾选并且系统上都认证并且进行抵扣了,但是账务一直未进行处理,现在需要怎么做会计分录进行账务处理呢?
你好 之前年度具体 是什么业务 这样好判断科目 跨年有涉及损益科目的要走以前年度损益调整来做的
130楼
2023-02-13 19:23:01
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xxm~qq:回复meizi老师 以前年度回来工程款之后,对方支款时需要拿回材料票,报回的材料票当月勾选时进行了抵扣,但是账务未处理,现在需要处理
2023-02-13 19:53:08
meizi老师:回复xxm~qq你好 那你补做账 借原材料 进项税贷银行存款 借工程施工贷原材料 补做账
2023-02-13 20:21:18
xxm~qq:回复meizi老师 这步当时付款的时候就已经做了,现在只需要处理进项税
2023-02-13 20:47:06
meizi老师:回复xxm~qq你好 那你们之前付款怎么做账的
2023-02-13 21:15:12
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 汤园 发表的提问:
月末结账前要做哪些分录?该如何结账?
月末结账前需要做计提分录、摊销分录、结转增值税的分录,结转成本结转收入结转费用,结转本月损益的分录,才能结账 先记账、再审核凭证,再结转本月损益,结转本月损益后再记账、审核,结账。
131楼
2023-02-13 19:41:40
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 小运筹 发表的提问:
请问老师,特殊普通合伙企业分支机构年末结账需要做哪些行业特有账务处理呢?
您好,这年末结账的帐务处理都是一样的,没有什么特殊的
132楼
2023-02-13 20:08:58
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ LL 发表的提问:
老师,请问一下咱们学堂有哪些课是讲系统财务思维的 比如讲结转概念如何结转哪些要结转为什么结转?为什么要摊销?还有分摊?会计为什么要这样做账而不一次性处理完
你好!这个确实是没有。不过你如果有兴趣,我可以跟你探讨下。 比如结转,是因为做企业,最终要的是利润,所以把收入,支出都计入到一个本年利润的科目。这样利润是正是负就一眼就明白了。 为什么要摊销跟分摊,是因为要符合权责发生制。
133楼
2023-02-14 19:22:02
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LL:回复宋生老师 那这些知识是哪个阶段讲的
2023-02-14 19:50:05
宋生老师:回复LL你好!这个说实话,书上不讲,是自己悟的。 书上只讲结果,不讲原因的。 你很棒,是个善于思考的人。以后应该会很前途
2023-02-14 20:10:25
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
银行本票结算时,收,付款双方根据那些原始凭证进行账务处理?
银行本票结算时,收,付款双方根据那些原始凭证进行账务处理?
134楼
2023-02-14 19:34:39
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邹老师:回复爱笑的流沙收款方根据收账通知单记账,付款方根据付款通知单记账
2023-02-14 20:00:18
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 哭泣的电灯胆 发表的提问:
购买的包材,已付款,收到货,当月没有收到发票,要进行哪些账务处理
你好!借原材料-暂估 贷银行存款等。
135楼
2023-02-14 19:59:10
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哭泣的电灯胆:回复宋生老师 要单独在原材料设置暂估科目吗?
2023-02-14 20:29:22
宋生老师:回复哭泣的电灯胆您好!是的。当然,你如果一直没有弄过,也可以不设置,直接收到发票,就贴进去就好了
2023-02-14 20:45:24
哭泣的电灯胆:回复宋生老师 有2个供应商是购买的东西达到一定金额才开具发票,需不需要设置暂估呢?不是分开开票的
2023-02-14 20:59:43
宋生老师:回复哭泣的电灯胆您好!可以的。可以先暂估
2023-02-14 21:22:35
哭泣的电灯胆:回复宋生老师 就直接做一个暂估分录就可以了吗?暂估是设置到二级还是设置到三级?
2023-02-14 21:50:52
宋生老师:回复哭泣的电灯胆你好!这个看你自己设置,一般直接当做二级科目就好了
2023-02-14 22:18:15

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