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银行信用贷款入账会计做账
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 娜娜 发表的提问:
银行贷款还款怎么做账,借 财务费用贷 银行存款 是否对
你好!可以的。可以这样。
76楼
2023-01-09 21:05:50
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ aʚ波波ɞ 发表的提问:
卖货直接做的,借:银行存款,贷:主营业务收入。现在需要冲应收账款,之前没有做应收账款,现在怎么做账?先借:银行存款,贷:应收账款。再借:应收账款,贷:银行存款?
你好 你卖货没做应交税费吗? 你卖货的时候收到款没有 ? 你现在冲应收账款是什么意思
77楼
2023-01-09 21:17:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 花脸猫 发表的提问:
老师,6月份之前会计做的分录是:借-银行存款,借-应收账款;贷-主营业务收入,贷-应交税费-增值税-销项税,现在要调整为:借-银行存款,借--财务费用 ,借-应收账款;贷-主营业务收入,贷-应交税费-增值税-销项税,贷-预收账款;请问老师要怎么做
您好!先用红字冲减之前那个凭证,然后做后面这个就可以了。
78楼
2023-01-10 20:44:49
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花脸猫:回复宋生老师 老师,是不是就是做一张相反的凭证就行
2023-01-10 21:04:54
宋生老师:回复花脸猫您好!是的。做相反的冲减之前的。
2023-01-10 21:34:41
姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ ?菲尔?, 发表的提问:
甲公司向陈平借款200万,用于经营,6个月后甲公司向银行贷款200万,款项存入甲公司银行账户,会计误将甲公司款项200万转入乙公司银行账户,乙公司银行到账200万,又将乙公司200万,直接转入陈平账户,用于还款。老师怎么做分录,把帐做平???
陈平的帐已经还了,但是甲公司还挂的帐啊,这么处理,求解答
79楼
2023-01-10 20:52:44
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姜老师:回复?菲尔?,收到陈平借款借:银行 贷:其他应付款。银行贷款时误存入乙公司不用做账务处理。乙公司将钱还回来借:银行 贷:短期借款或者长期借款。
2023-01-10 21:26:52
姜老师:回复?菲尔?,乙公司到账的钱转给陈平借:其他应付款 贷:银行
2023-01-10 21:56:13
?菲尔?,:回复姜老师 老师,乙公司把钱直接还给陈平了,没有钱还给甲公司了
2023-01-10 22:17:01
?菲尔?,:回复姜老师 老师,可是甲公司账上的其他应付款,还在挂账啊,怎么办?
2023-01-10 22:39:35
姜老师:回复?菲尔?,直接还给陈平那就在将钱转给乙公司是让乙公司给你出手续,借:其他应收款 -乙公司 贷:短期借款。然后还给陈平时借:其他应付款-陈平 贷:其他应收款-乙公司
2023-01-10 22:58:13
?菲尔?,:回复姜老师 老师,还是不大明白,甲公司帐??
2023-01-10 23:11:11
姜老师:回复?菲尔?,你不是甲公司吗?我给的都是甲公司的账务处理。
2023-01-10 23:28:48
?菲尔?,:回复姜老师 老师,是甲公司。1,甲公司收到陈平借款借:银行 贷:其他应付款―陈平   2,甲公司转账到乙公司借:其他应收款―乙公司  贷:短期借款  

2023-01-10 23:53:29
?菲尔?,:回复姜老师  3,乙公司转账给陈平,借:其他应付款―陈平  贷:银行   4,甲公司还款给陈平时借:其他应付款―陈平 贷:其他应收款―乙公司。老师我理解的对吗
2023-01-11 00:07:21
?菲尔?,:回复姜老师 老师,第4步,摘要我写的对不对???
2023-01-11 00:21:09
姜老师:回复?菲尔?,第三步,乙公司直接将钱转给陈平,你给乙公司出收据。相当于乙公司还你钱,陈平给你出收据,是甲公司还陈平钱,账务处理:借:其他应付款-陈平 200 贷:其他应收款-乙公司200。没有第四步。
2023-01-11 00:34:01
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 许荣元 发表的提问:
我司每月支付贷款利息,银行回单来时会计做:财务费用-利息支出 贷:银存 。但是,次月银行发票开回来,请教:这时会计如何做账?谢谢!
你好,如果发票额与账上的财力费用金额一样,不需要再做处理
80楼
2023-01-10 21:02:20
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.94w
引用 @ 九剑 发表的提问:
银行收到微信认证测试,别人转账到银行0.04元,分录怎么做,借银行存款,贷:营业外收入,还是其他应付款?
你还需要还回去吗
81楼
2023-01-10 21:14:59
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九剑:回复郭老师 还和不还?分录是怎么样?
2023-01-10 21:42:25
郭老师:回复九剑不还的,借银行存款贷营业外收入 还钱的,借银行存款贷其他应付款。
2023-01-10 22:02:28
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ restart 发表的提问:
有一笔个人转入对公银行的8分,是为了确定账户信息是否正确的,转入是做账:借银行存款,贷其他应付款;现在做收入处理:是借其他应付款,贷营业外收入吧?
你好,可以这样处理的
82楼
2023-01-11 20:21:26
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 学徒 发表的提问:
请问公司从银行取得的信用贷款计入短期借款吗?
从银行取得的信用贷款, 可以计入短期借款
83楼
2023-01-11 20:51:11
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 各自安好 发表的提问:
银行对公账户转信贷系统资金过渡户(信贷)自营贷款是什么,该怎么做分录
你好,是偿还向银行的借款吗? 
84楼
2023-01-11 21:14:59
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各自安好:回复邹老师 是的,偿还银行的
2023-01-11 21:44:44
邹老师:回复各自安好你好,偿还向银行的借款 借:短期借款或长期借款,贷:银行存款 
2023-01-11 22:13:38
各自安好:回复邹老师 好的,谢谢老师
2023-01-11 22:36:14
邹老师:回复各自安好不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
2023-01-11 23:04:35
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 紫夜晓寒 发表的提问:
公司从银行贷款需要两个银行账户吗?一个一般户和一个专用户吗?专用户的用途是什么呢
要以你贷款用途定的,专用户指专项支出账户
85楼
2023-01-28 19:37:54
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.83w
引用 @ 不安的人生, 发表的提问:
彩虹厂购原料一批,于1月18日申请信用贷款24万,期限3个月,月利率为4.2‰,经银行批准发放贷款。假定银行对该笔贷款平时没有计提利息。(1)1月18日,银行发放贷款时会计分录(2)彩虹厂4月18日转账支付贷款本息时银行会计分录
86楼
2023-01-28 20:04:40
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 小米花 发表的提问:
公司基本账户上的钱转入社会保险缴费专用卡里了,那我做会计分录是不是借:预付账款—社保费贷:银行存款
这个是转到另外专用卡里 不是预付到社保账户上 钱还是在你公司账上 借:XX 银行(社保户) 贷:XX银行(公司户) 这样比较妥当
87楼
2023-01-28 20:28:12
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小米花:回复bamboo老师 但是公司基本户和专用卡不是同一家银行
2023-01-28 20:52:48
bamboo老师:回复小米花就是因为不是同一张卡 所以做这样的分录 社保扣费后再做分录 借:费用等 贷:XX 银行(社保户)
2023-01-28 21:13:05
小米花:回复bamboo老师 嗯,明白了,谢老师
2023-01-28 21:42:34
bamboo老师:回复小米花不用谢 满意请给五星好评
2023-01-28 21:56:37
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 小陈陈 发表的提问:
工会经费,做账,借,管理费用—工会经费,贷,银行存款,还是,借,管理费用—工会经费,贷,其他应交款—工会经费,借,其他应交款—工会经费,贷,银行存款,哪种账务处理是对的
你好!后面这种是对的了.
88楼
2023-01-28 20:41:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ DA? 发表的提问:
评价咨询发票,入账时做了借:管理费用-其他,贷银行存款。现在发票已认证,做转账怎么写会计分录?
你好 借;应交税费(进项税额) 贷;管理费用-其他 做这个调整分录
89楼
2023-01-29 20:04:59
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DA?:回复邹老师 借应交税费 还有一个啥,税前金额得有个科目代码啊
2023-01-29 20:27:48
邹老师:回复DA?你好 借;应交税费——应交增值税(进项税额) 贷;管理费用-其他 只需要作出正确 的分录,不同软件中科目代码是不同的
2023-01-29 20:57:14
DA?:回复邹老师 额老师,应交税费是291.26,贷管理费用10000,那税前金额9708.74我该放哪里
2023-01-29 21:22:02
邹老师:回复DA?你好,你做了这两个分录之后,税前金额9708.74计入了管理费用-其他 借:管理费用-其他,贷银行存款10000 调整 借;应交税费——应交增值税(进项税额) 贷;管理费用-其他 291.26
2023-01-29 21:39:14
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 靜雅 发表的提问:
公司用信用卡购买东西,账上显示还欠银行140,实际是不欠了,怎么把账做平啊?我做的是刷卡:借:费用,贷:其他货币资金,还款:借:其他货币资金,贷:银行存款。有一次刷的是16000,银行账单还15979.4
您好!你把差额都计入财务费用就行了。
90楼
2023-01-29 20:10:13
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靜雅:回复宋生老师 好的,谢谢老师
2023-01-29 21:02:28
靜雅:回复宋生老师 那分录怎么写:借:财务费用,贷:其他货币资金?那这样的话,其他货币资金就少了,本来账上挂的就是贷方。
2023-01-29 21:21:24
宋生老师:回复靜雅您好!不客气。
2023-01-29 21:48:09

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