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银行信用贷款入账会计做账
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 贪玩的冷风 发表的提问:
收到银行承兑汇票,再用银行承兑汇票付货款会计分录 借:应收票据 贷:应收账款 借:应付账款 贷:应收票据 汇票到期后的会计分录
汇票到期不是你们处理了,你们只要做这两步
121楼
2023-02-13 20:03:35
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贪玩的冷风:回复辜老师 到期后不是会有本公司转账到别的公司的流水记录吗?
2023-02-13 20:21:10
辜老师:回复贪玩的冷风不会的,你背书给了供应商,是由供应商到期去收款的
2023-02-13 20:48:59
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 妮子 发表的提问:
有些会计做账购入商品直接计借主营业务成本贷银行存款 这样可以?不用通过库存商品
你好,不可以的,需要先通过库存商品入库,销售了才可以结转计入到主营业务成本 的
122楼
2023-02-13 20:11:58
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 婉儿 发表的提问:
老师,付款给供应商做借应付账款贷银行存款,收到货物做入库,借库存商品贷??收到发票会计分录??怎么做
你好,收到货物发票没到:借库存商品(不含税金额)贷应付账款(暂估) 发发票到了先冲红暂估凭证,再按照发票借库存商品 借应交税费(进项)贷应付账款
123楼
2023-02-14 19:44:55
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ the sunshine、 发表的提问:
用银行存款付两个银行的贷款利息,会计分录如何做?都是长期贷款
借;应付利息 贷;银行存款
124楼
2023-02-14 20:08:34
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the sunshine、:回复邹老师 应付利息的二级科目是什么?长期利息还是?
2023-02-14 20:35:54
邹老师:回复the sunshine、就是某个银行明细
2023-02-14 21:04:43
the sunshine、:回复邹老师 借方是应付利息还是财务费用?
2023-02-14 21:32:34
邹老师:回复the sunshine、你好,是应付利息
2023-02-14 21:56:39
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 吴芳 发表的提问:
装修时预付一笔费用,做的分录是 借:预付账款 贷:银行存款 现结清余款,会计分录是否正确? 借:在建工程 贷:预付帐款 贷:银行存款
完工了,就转入在建工程,是这样处理的
125楼
2023-02-14 20:22:49
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吴芳:回复辜老师 结清时我心里纠结是不是要通过应付帐款分三笔分录做? 1)借:在建工程 10761 贷:应付帐款10761 2)借:应付帐款:10000 贷:预付帐款10000(因为之前预付了费用) 3)借:应付帐款:761 贷:银行存款 761
2023-02-14 20:45:13
辜老师:回复吴芳这样一笔操作也是可以的
2023-02-14 20:56:07
吴芳:回复辜老师 好的,谢谢,分三笔做就复杂了是吧,另我想请问一下办公室食堂买的一个电饭锅340元可以计入伙食费里吗?
2023-02-14 21:08:28
辜老师:回复吴芳可以计入管理费用—福利费
2023-02-14 21:30:20
吴芳:回复辜老师 那买的菜、油、米我是计入的管理费用-伙食费,这个电饭锅另计入管理费用-福利费里而不是伙食费吗?
2023-02-14 21:56:34
辜老师:回复吴芳食堂的费用都是计入伙食费的话,这个也可以计入伙食费
2023-02-14 22:18:25
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 杨波 发表的提问:
房地产企业办理按揭贷款时,新开了一个保证金账号,贷款时从银行账户往银行保证金账户存款的会计分录怎么做
你好,同学。 借 银行存款 贷 长期借款。你直接计入银行存款处理的
126楼
2023-02-14 20:47:59
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杨波:回复陈诗晗老师 从存款账户转到保证金账户
2023-02-14 21:16:20
陈诗晗老师:回复杨波借 银行存款-保证金户 贷 银行存款 基本户
2023-02-14 21:35:30
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ Amy 发表的提问:
老题,应收应付,分录应该怎么做,借应收账款,贷主营业务收入,借应收账款,贷银行存款,还是借主营业务收入,贷应收账款,借应收账款,贷银行存款。
你好!借应收账款,贷主营业务收入 然后借银行存款 贷应收账款。
127楼
2023-02-15 19:05:32
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Amy:回复宋生老师 应付的话,是借主营业务成本,贷应付账款,借应付账款,银行存款?
2023-02-15 19:34:30
宋生老师:回复Amy你好!是的。就是这样的
2023-02-15 19:58:32
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ ༄༊࿆凤娇ོྂཾ࿆࿐ 发表的提问:
老师,之前的会计在做账的时候把公户转到法人卡上的做分录为 借:银行存款 贷:其他应付款 进来的钱 借:其他应付款 贷:银行存款 工资也分为两部分,一部分计入劳务成本 借:劳务成本 贷:其他应付款 另一部分计入管理费用 借:管理费用 贷:银行存款 这样做分录合适吗?
你好,同学。 可以这样处理,
128楼
2023-02-15 19:27:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 冰雪 发表的提问:
最近新接手一套账,发现以前的会计做账时银行利息是放在“营业外收入”的,就是借:银行存款 贷:营业外收入,但是之前我自己一直都是把银行结息用来冲抵财务费用的,就是借:银行存款 贷:财务费用-利息费用请问,那个是对的呢?
你好,应当通过财务费用核算的 借;银行存款 贷;财务费用——利息收入 (或借方负数)
129楼
2023-02-15 19:42:53
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宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 依菡 发表的提问:
以前有个拓展活动付了一笔费用,会计公司做账是 借:其他应付款 贷:银行存款 如果我现在做成 借:管理费用 贷:银行存款 哪样更好呢
您好 是之前预付了账款吗? 这个月才收到发票吗
130楼
2023-02-15 19:59:50
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 木乔 发表的提问:
施工项目上购买软件已付款 项目会计会计分录 借:无形资产 贷:银行存款 还是 借:应付账款 贷:银行存款 还是直接借:工程施工-间接费用 贷:银行存款
你好! 工程施工-间接费用 贷:银行存款
131楼
2023-02-15 20:23:59
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木乔:回复蒋飞老师 后期项目往公司报销是是会计分录 该怎么写
2023-02-15 20:43:51
蒋飞老师:回复木乔报销就做上面的分录
2023-02-15 21:13:23
木乔:回复蒋飞老师 是这样我是项目上会计 项目先垫付 借:无形资产 贷:银行存款 项目再往公司报销 借:工程施工-间接费用 贷:内部往来-公司 这样对吗
2023-02-15 21:36:04
蒋飞老师:回复木乔你好! 对的。可以的
2023-02-15 21:56:40
木乔:回复蒋飞老师 那老师 项目上购买其他的办公用品 像办公桌椅 也是这样 借:周转材料-低值易耗品 贷:银行存款 借:工程施工-间接费用 贷:内部往来吗
2023-02-15 22:20:32
蒋飞老师:回复木乔你好! 是的,处理思路是一样的
2023-02-15 22:47:45
木乔:回复蒋飞老师 谢谢老师
2023-02-15 23:08:42
蒋飞老师:回复木乔不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
2023-02-15 23:37:31
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 不忘初心,方得始终 发表的提问:
公司向银行贷款(通过另一个公司对公转入该笔钱)对公账户一次付银行利息,分期通过个人往银行信用卡还钱这个怎么处理做账没风险?
你好!你这个是有风险,因为税务局查起来,你这个都不对应,你很难解释。
132楼
2023-02-20 19:23:56
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.94w
引用 @ 小玉白白 发表的提问:
21年的银行手续费以回单入账,22年1月取得专用发票。之前做的账务处理是:借 财务费用-手续费 贷 银行存款 。执行的是小企业会计准则,要怎么调账?
你好,你是一般纳税人嘛,如果是的话,只调整进项就可以的。你是价税合计做账多做了进项 借应交税费应交增值税进项贷利润分配未分配利润。
133楼
2023-02-20 19:34:06
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郭老师:回复小玉白白汇算清缴需要调整多做的财务费用。
2023-02-20 20:05:23
小玉白白:回复郭老师 做调整分录的时候,摘要怎么写?
2023-02-20 20:17:39
郭老师:回复小玉白白调整多做的手续费。
2023-02-20 20:29:25
小玉白白:回复郭老师 汇算清缴的时候,财务费用那里就填扣除进项税以后的金额是吗?
2023-02-20 20:54:12
郭老师:回复小玉白白你好,填写的是进项的税额。
2023-02-20 21:19:15
郭老师:回复小玉白白调增,你需要调整的是税额,如果是期间费用明细表的话,这里填写的是发生额与价税合计的。
2023-02-20 21:33:57
小玉白白:回复郭老师 借应交税费应交增值税进项贷利润分配未分配利润,做这笔分录的时候,后面要附什么附件?
2023-02-20 21:56:06
郭老师:回复小玉白白好,没有原始凭证的。
2023-02-20 22:18:14
小玉白白:回复郭老师 附专票的发票联不行吗?
2023-02-20 22:31:44
郭老师:回复小玉白白你好,可以的,可以这么做的。
2023-02-20 22:51:43
小玉白白:回复郭老师 那如果这个专票我勾选的时候选择勾选不认证,那是不是就不用做任何账务处理?汇算清缴也不用调?
2023-02-20 23:07:56
郭老师:回复小玉白白你好,对的是的是这么做。
2023-02-20 23:18:43
彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 三人行 发表的提问:
,老师公司网银账户结息,借:银行存款 贷:财务费用-利息收入? 还是做红字的 借:财务费用-利息收入,贷:银行存款。?
你好,收到利息是 借:财务费用-利息收入(金额红字) 借:银行存款
134楼
2023-02-20 20:02:58
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 灵儿 发表的提问:
老师,基本账户银行存款利息,会计分录“借:银行存款,贷:其他收入-利息收入”正确吗
借:银行存款,借:财务费用—利息收入  负数
135楼
2023-02-21 18:44:15
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灵儿:回复辜老师 不好意思,是非营利性组织账套
2023-02-21 18:58:39
辜老师:回复灵儿不好意思,对非营利性组织账务处理就不是很了解
2023-02-21 19:25:59
灵儿:回复辜老师 老师,单位是一个奶山羊养殖协会,要非营利性组织账套,没有“财务费用-利息收入”科目,可以放在“其他收入”科目贷方吗?
2023-02-21 19:37:40
辜老师:回复灵儿这个应该是可以的额
2023-02-21 19:54:02

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