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如何查上月会计期间的账
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 欢喜的裙子 发表的提问:
你好,我做6月份账的时候误点了结账,导致我把账做完,增值税也申报了,才发现金蝶里面的会计期间是7月份的,怎么办啊,如何修改啊?
你现在是返回到6月做凭证吗?
196楼
2023-04-10 18:26:43
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
已经有会计证了如何查询会计证的真假?
你好,可以登录你当地财政局网站查询
197楼
2023-04-10 18:44:58
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萌哒哒的小萝卜:回复邹老师 查不到啊,北京的
2023-04-10 19:01:46
邹老师:回复萌哒哒的小萝卜你好,查不到说明可能是假的
2023-04-10 19:15:37
萌哒哒的小萝卜:回复邹老师 老师,我想请问一下关于业务招待费用于招待特殊人的这种我应该怎么做呢,在摘要栏里怎么填比较合适?
2023-04-10 19:30:40
邹老师:回复萌哒哒的小萝卜你好,可以就是报销招待费
2023-04-10 19:46:25
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 久平(酒瓶) 发表的提问:
原始凭证,记账凭证 会计账簿 的登记日期都是哪个日期 记不住呢 因为用记账那天的日期 那想查业务的发生时间怎么查呢 或者说业务发生时间体现在哪呢
记账凭证通常是根据原始凭证 的发生日期做账,然后账簿根据记载凭证的日期登记的
198楼
2023-04-11 18:07:17
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久平(酒瓶):回复邹老师
2023-04-11 18:38:36
邹老师:回复久平(酒瓶)
2023-04-11 18:57:49
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 发表的提问:
老师我在9月创建了账套,金蝶,但是9月没有做账,10月做账那么这个会计期间9月的是不是就不存在了,现在会计期间是9月的
这个需要有账才可以,没有这个不能调到下个月,你可问下你售后,我记得是不能跳下个月的啥都没有话,你这个真实啥都没有这个做一笔往来挂着之后结账吧,
199楼
2023-04-11 18:31:05
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maize老师:回复借库存现金,贷其他应付款挂一笔往来结账下个月冲回就可以,
2023-04-11 19:09:35
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 宋慧敏 发表的提问:
五月会计记账应收余额50万,盘库后应收30万,六月新会计五月期初直接用的30万续后边的帐十月如何调账。
你好,你是六月重新建账了吗?
200楼
2023-04-11 18:36:19
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宋慧敏:回复佟老师 六月会计把五月期初余额都变了,没补分录和票据,应该是新建帐了
2023-04-11 19:06:05
佟老师:回复宋慧敏那如果新建帐就没发调整了,你已经按30万记账了
2023-04-11 19:19:57
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 发表的提问:
老师我在9月创建了账套,金蝶,但是9月没有做账,10月做账那么这个会计期间9月的是不是就不存在了,现在会计期间是9月的
你好,这样的话需要办理结账。才可以在十月份再录入新的凭证。
201楼
2023-04-11 18:42:00
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陆:回复QQ老师 但是一张凭证都没有做呢
2023-04-11 19:10:20
QQ老师:回复没有也需要做月结,不然的话你录入的凭证是九月份的时间。
2023-04-11 19:24:46
陆:回复QQ老师 那我应该怎么结账呢,那9月份不做凭证问题不大吧
2023-04-11 19:35:19
QQ老师:回复你好!直接进去月结就可以
2023-04-11 19:48:11
xuexiu0227
职称:从业
5.00
解题: 0.04w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
6月收到支票,时间是7月会计6月份要如何处理?
6月收到支票,时间是7月会计6月份要如何处理?
202楼
2023-04-12 18:10:27
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xuexiu0227:回复爱笑的流沙不处理,登记支票备查簿就好了,7月划账时再处理
2023-04-12 18:30:55
xuexiu0227:回复爱笑的流沙不处理,登记支票备查簿就好了,7月划账时再处理
2023-04-12 18:42:31
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 多啦·君 发表的提问:
老师 疫情期间社保费用减免 会计处理应该如何做?
你好,先做计提社保分录,然后把减免的部分结转到营业外收入核算
203楼
2023-04-12 18:24:54
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多啦·君:回复邹老师 可以直接冲减费用吗
2023-04-12 18:35:55
邹老师:回复多啦·君你好,应当把减免的部分计入营业外收入核算才是的
2023-04-12 19:01:26
肖老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.18w
引用 @ 然迅 发表的提问:
公司出纳月底扎帐,和我会计做账不在一个期间,出现了时间差异,账对不上,怎么办
你好!出纳的现金银行日记账做个调节项,不够后期建议月末最后一天盘点核对余额,避免出现跨期余额对不上现象。
204楼
2023-04-12 18:36:54
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然迅:回复肖老师 是这样的,我这边月底都把账结完的,可最后,出纳他那边提前扎的账。弄到出现和出纳的账对不上,时间就出现了差异,该如何调整
2023-04-12 19:04:11
然迅:回复肖老师 比如说,我十月的单子都做完了,出纳那边他把十月的留些下个月做,我两的账就对不上,然后之前的账会计也有了,很乱,刚接手账也对不上
2023-04-12 19:34:04
肖老师:回复然迅你举个具体的列子。
2023-04-12 19:58:18
然迅:回复肖老师 我十月份的买的东西,报销单都拿过来了。账我也做了,库存也入了,有些都出库了,出纳那,要下个月才做,和我这边和他对不上,该怎么调整
2023-04-12 20:26:19
肖老师:回复然迅把银行冲掉,借:银行存款 贷:其他应付款
2023-04-12 20:38:18
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 想人陪的自行车 发表的提问:
想问下,年初一月份结账,显示(本次结账为本年度第一次会计期间或总账启用的第一个会计期间,本期初余额试算结果不平衡!请调整后再结账!) 也查了科目期初余额,显示借贷余额差了该怎么办
您好,您期末损益结转了吗
205楼
2023-04-12 18:41:58
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想人陪的自行车:回复文老师 12月份的期间损益都结转了的,而且我12月份结账的时候看那些借贷余额都是平衡的,这怎么办
2023-04-12 19:28:33
文老师:回复想人陪的自行车1月份的也需要结转的
2023-04-12 19:39:09
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 发表的提问:
本月到款为上上月的货款,而上上月出货漏登记,如何计会计分录
出货登记在本月,1.确认收入 借 应收账款 贷 收入 应交税金-增值税 2.结转成本 借 成本 贷 库存商品 3.收款 借 银行存款 贷 应收账款
206楼
2023-04-16 20:06:40
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答疑-李老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 发表的提问:
用友T3如何查看上月报表
你进ufo报表里面,月份选择上个月就可以
207楼
2023-04-16 20:18:02
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默:回复答疑-李老师 Ufo 在哪
2023-04-16 20:32:58
答疑-李老师:回复你做帐的下面就有财务报表,UFO报表界面!左边系统选项界面
2023-04-16 20:53:37
默:回复答疑-李老师 没有。我是只有制作凭证的权利。审核和记账都在总公司。是不是出报表也是总公司了
2023-04-16 21:04:35
答疑-李老师:回复看你们谁有这个权限哦!
2023-04-16 21:25:14
默:回复答疑-李老师 你不是看到我的电脑了吗?有没有你看不出来吗
2023-04-16 21:43:53
答疑-李老师:回复你总帐打开一下.....
2023-04-16 21:58:06
默:回复答疑-李老师 不是打开了吗?图片不就是吗?一个问题来回问你八百次吗
2023-04-16 22:10:37
答疑-李老师:回复那你可能没有这个权限哦! 你用你们主管的账号进去.........
2023-04-16 22:32:31
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.94w
引用 @ 美丽*心情 发表的提问:
老师您好,疫情期间减免房租,关于房租摊销如何处理?是否需按减免后的租金总额重新计算每月摊销额?会计分录如何做?
实际做账,你们没有支付,可以不用做。
208楼
2023-04-16 20:44:59
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美丽*心情:回复郭老师 老师,不应该按减免后的租金重新计算吗
2023-04-16 21:01:48
郭老师:回复美丽*心情实际作战可以不用考虑那么多,减免的可以不用做,如果你做的话,不减免的部分/租赁期。
2023-04-16 21:23:33
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ cfh 发表的提问:
金蝶kis软件右下角的会计期间要怎么调整?现在是10月份,但是会计期间却在1月份,1月份的帐已经过账了也已经结账了,但是会计期间仍然没有跳到2月份,1月份后面的账过不了,要怎么办?
你加我qq远程看看
209楼
2023-04-17 17:46:01
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cfh:回复吴月柳 谢谢老师,我已经解决了
2023-04-17 18:09:00
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.86w
引用 @ 三顺 发表的提问:
2018年10月查账发现前任会计累计折旧2015年的少计折了(此固定资产2015年已到折旧年限),如何调账
您好,属于跨年度账务了,需要调整,把少计提的折旧补上就可以。如果涉及损益科目要用以前年度损益调整
210楼
2023-04-17 17:57:33
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三顺:回复暖暖老师 如何做分录?汇算清缴时需要调表吗?老师?
2023-04-17 18:22:11
暖暖老师:回复三顺当时的折旧记在哪一个费用中?
2023-04-17 18:38:04
三顺:回复暖暖老师 管理费
2023-04-17 18:56:41
暖暖老师:回复三顺借:以前年度损益调整 贷:累计折旧
2023-04-17 19:13:23
三顺:回复暖暖老师 汇缴时需要调表吗?
2023-04-17 19:26:08
暖暖老师:回复三顺需要的,你这个账务处理了表格同时
2023-04-17 19:36:50

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