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会计做账现金不够怎么办
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.86w
引用 @ 一米阳光 发表的提问:
上年度公会经费金额不大,没有计提,现在补交,怎么做账?还用计提吗
你好,直接缴纳就可以,不用补提
271楼
2023-05-29 16:30:43
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一米阳光:回复暖暖老师 账务处理怎么做
2023-05-29 16:56:50
暖暖老师:回复一米阳光借管理费用-工会经费 贷银行存款
2023-05-29 17:16:50
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 大彤彤 发表的提问:
员工请假工资不够交社保公积金怎么做账,领导也不要他补了。
那是公司承担吗,借营业外支出贷其他应付款个人社保,个人公积金
272楼
2023-05-29 16:58:49
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大彤彤:回复maize老师 那企业所得税这笔钱是不是不能费用化?
2023-05-29 17:20:21
maize老师:回复大彤彤你想税前扣除话,那这个就换成社保公积金 计提到应付职工薪酬工资下面,那这个最后调实发为0 ,工资表上面还做这个人,你提高应发工资,做借应付职工薪酬 工资 贷其他应付款个人社保,个人公积金
2023-05-29 17:42:16
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 曾经的树叶 发表的提问:
商品不够,代发,会计分录如何做账?可以按正常销售来做吗?
你好!办理商品暂估入库,然后按正常销售处理
273楼
2023-05-29 17:14:58
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曾经的树叶:回复QQ老师 按,借 库存商品-暂估入库 贷 应付账款 来做吗,如果是完全不入库的商品呢,商品代发,我们销售
2023-05-29 17:38:01
QQ老师:回复曾经的树叶你好!你们是收全额不是收差额所以不可以不做入库的
2023-05-29 17:56:34
蒋老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.39w
引用 @ 叶婷婷^ _ ^ 发表的提问:
请问老师,员工出差给的备用金不够用,带回的发票,怎么冲账呀?怎么做账
你好,不够用那就是超支的部分公司要补给员工了 借:管理费用等 贷:其他应收款 银行存款(超支部分)
274楼
2023-05-30 16:11:33
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 佛系青年 发表的提问:
月末盘点,账实不符账面500现金300怎么做会计分录,经查询是出纳的责任应该怎么做分录
你好,借待处理财产损益 贷库存现金 然后,如果是由出纳赔的话,借其他应收款-出纳 贷待处理财产损益
275楼
2023-05-30 16:18:12
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佛系青年:回复徐阿富老师 为什么在回放的直播课上是借待处理财产损益,贷其他应收款,我感觉不对劲,问问
2023-05-30 16:35:01
徐阿富老师:回复佛系青年你好,有链接吗?,是不是查明原因是借款没有入账啊
2023-05-30 17:03:37
佛系青年:回复徐阿富老师 是出纳实操第8张第11业务,不是没有入账,查明原因是出纳的责任
2023-05-30 17:32:08
徐阿富老师:回复佛系青年好的,我把你的意见反馈给学堂,谢谢你
2023-05-30 18:01:36
李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 玉儿小。 发表的提问:
请问老师,我公司办理了一张快递会员卡,用现金充值98元,卡里实际到账108元,会计分录怎么做
您好其实你可以这样的,你就按实际付的钱98做管理费用就可以了,然后贷银行存款。
276楼
2023-05-30 16:43:46
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玉儿小。:回复李霞老师 好吧,可是卡里的钱还没用
2023-05-30 17:07:11
李霞老师:回复玉儿小。没事儿,这个你只要有发票,他肯定会给你一个98的发票的,是吧,你这样做账就可以。
2023-05-30 17:25:41
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 单曲、循环 发表的提问:
费用的发生和会计做账时间对不上怎么办?
你好,是什么原因导致的 费用的发生和会计做账时间对不上呢? 
277楼
2023-05-30 17:08:59
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单曲、循环:回复邹老师 5月份的费用,6月份才来报销
2023-05-30 17:37:17
邹老师:回复单曲、循环你好,那应当做到及时报销入账才是的 
2023-05-30 18:07:15
单曲、循环:回复邹老师 好吧好的
2023-05-30 18:24:51
邹老师:回复单曲、循环祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-05-30 18:51:40
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ gar 发表的提问:
上一会计做的账很乱,应收款对不上怎么办
您好,可以跟您的客户逐笔对账,以外部证据为准,看内部证据是否支持。
278楼
2023-05-30 17:14:59
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gar:回复小林老师 我们是工业会计,上一个会计进销存都没做好,五月份也还没结账,她就说她做不来,我怎么办
2023-05-30 17:42:07
小林老师:回复gar您好,建议盘点库存,以盘点结果调账。
2023-05-30 17:52:27
gar:回复小林老师 像这种她报表也没出,库存也没有,进销存是用月末一次加权平均法,她五月没弄好我就没有期初余额,五月报表也没出没结账,影响我六月份吗,我该如何下手,是不是工业真有那么难
2023-05-30 18:21:01
小林老师:回复gar您好,确实影响六月份,尤其是成本部分的金额。至少您得让对方把五月账结平,否则您六月期初数不准确。
2023-05-30 18:32:42
gar:回复小林老师 如果对方报表做不出来怎么办
2023-05-30 18:56:21
小林老师:回复gar您好,那您只能跟您的客户或供应商对账,盘点库存商品,固定资产和货币资金,让报表尽量准确。
2023-05-30 19:12:09
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 123 发表的提问:
不小心把现金做成贷方了怎么办??也结账申报了
在下月改错处理,同学
279楼
2023-05-31 16:01:58
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123:回复陈诗晗老师 怎么改???
2023-05-31 16:34:08
123:回复陈诗晗老师 我费用用现金付完了,变成负了
2023-05-31 16:52:16
陈诗晗老师:回复123就是,你下月做账时 把错误的分录冲红,然后做正确的分录
2023-05-31 17:17:26
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 好好学习,天天向上 发表的提问:
成本票不够了怎么办
你好,可以做暂估,今后冲销
280楼
2023-05-31 16:22:55
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好好学习,天天向上:回复邹老师 以后也没票怎么办 是不是可以找别人开成本票
2023-05-31 16:45:26
邹老师:回复好好学习,天天向上你好,没有发票就冲销暂估入库 的分录
2023-05-31 17:02:59
好好学习,天天向上:回复邹老师 不太懂 老师能浅显的解释一下吗
2023-05-31 17:32:02
邹老师:回复好好学习,天天向上你好,之前发票没有到做暂估,后面确定发票收不到了,暂估的只能是冲销了
2023-05-31 18:01:01
好好学习,天天向上:回复邹老师 有什么影响呢???????
2023-05-31 18:23:18
邹老师:回复好好学习,天天向上你好,谈不上有什么影响
2023-05-31 18:34:12
益馨
职称:高级会计师
5.00
解题: 0.25w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
税票额不够开怎么办
税票额不够开怎么办
281楼
2023-05-31 16:51:09
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益馨:回复爱笑的流沙那就下月开,延后开,祝你学习进步
2023-05-31 17:16:04
晓宇老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 暖心& 发表的提问:
现在有原始单据做的现金账,可我不会做凭证 凭证该怎么填,怎么做啊?
您好,同学,您这种情况可以在学堂上学习真账实操课程。
282楼
2023-05-31 16:57:22
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
会计做账有一笔钱的发票依据不见了,怎么办?
你好!是发票丢失了?登报挂失找对方补开发票
283楼
2023-05-31 17:11:59
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 冷傲的犀牛 发表的提问:
老师,现金账不平,怎么办
你好!先检查原因,无法找到原因的计入待处理财产损益
284楼
2023-06-05 16:15:28
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冷傲的犀牛:回复紫藤老师 老师你好,我们单位是转让的,之前的现金都是坐收坐支一直没存银行,现在的老板前期装修的时候一直用现金买东西发工资,就是为了让现金账平了,但是买多了现金账上变负数了,怎么办。
2023-06-05 16:42:27
紫藤老师:回复冷傲的犀牛计入待处理财产损益,转入管理费用
2023-06-05 17:07:28
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 枝枝 发表的提问:
老师,12月忘记取钱,现金不够还股东垫款,现其他应付款有二十多万,怎么办呢?又不想入资金,怕以后注销交税多。
你好 你可以公户转给股东的 不是非得用现金还款的
285楼
2023-06-05 16:41:51
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枝枝:回复meizi老师 问题是现12月已过,不管现金还是银行都不能够还款啊。
2023-06-05 17:04:21
meizi老师:回复枝枝你好 那你就继续挂着其他应付款 放着就行了。 没说年末了必须要还款给股东 。 要是其他应收款-股东才是必须要清理的。 你可以跟股东说下 后期还
2023-06-05 17:15:59
枝枝:回复meizi老师 好的,明白了,谢谢!
2023-06-05 17:34:17
meizi老师:回复枝枝不客气 帮到你就好 满意请给予评价
2023-06-05 17:46:44

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