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业务出差费报销会计分录
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ A 我想静静 发表的提问:
销售部员工小王出差借款3000元,回来报销费用,花费2800元,剩余200元,借钱的会计分录:借:其他应收款贷:库存现金报销后的会计分录怎么写?
借:销售费用-差旅费2800,其他应收款200贷:其他应收款3000
151楼
2023-03-20 19:39:15
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
签科室刘六出差返回报销差旅费1700元,出纳以现金补付预支不足的金额。请问会计分录如何编?
借管理费用 贷其他应收款 库存现金
152楼
2023-03-20 19:56:45
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 秀丽的向日葵 发表的提问:
预借差旅费2000元 报销1800元 会计分录怎样做
你好 预借差旅费2000元,借:其他应收款 2000,贷:库存现金等科目 2000 报销1800元,借:管理费用等科目 1800,库存现金等科目 200,贷:其他应收款
153楼
2023-03-20 20:05:58
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林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
工厂人力资源部李利报销差旅费4800元,其曾预支现金5000元,余款退回。编制会计分录
借:其他应收款-李利 5000 贷:现金5000 借:管理费用4800 现金200 贷:其他应收款-李利5000
154楼
2023-03-21 17:58:13
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 飘逸的日记本 发表的提问:
老板出差报销过路费犹豫公司刚刚成立,没有盈利,未给老板报销,会计分录怎么写
同学你好,借:管理费用-差旅费,贷:其他应付款-老板姓名。
155楼
2023-03-21 18:24:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 伱锝√佑垨边 发表的提问:
出差时报销的餐费只能计入差旅费,不能计入业务招待费吗?
你好,需要看用途的,如果是出差过程招待客户发生的 餐费也是可以计入业务招待费的
156楼
2023-03-21 18:33:55
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会计学堂陈老师
职称:中级
5.00
解题: 0.03w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
写会计分录:企业管理人员张强报销差旅费2500元,交回现金500(原借款3000元),出纳员收讫
借:管理费用-差旅费 2500 库存现金 500 贷:其他应收款--备用金 3000
157楼
2023-03-21 19:00:06
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ 复杂的过客 发表的提问:
陈军报销差旅费800,退回现金200,出差是为了购买烘箱 会计分录怎么做,金额怎么写
借管理费用差旅费800贷,其他应收款800, 借库存现金贷,其他应收款200
158楼
2023-03-21 19:26:59
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钱多多老师
职称:注册会计师
4.98
解题: 0.21w
引用 @ 精明的蓝天 发表的提问:
报销差旅费会计分录,增值税发票不能抵扣
你好,同学。差旅费进项的抵扣,需要根据实际业务来确认,企业如果是一般纳税人收到的是住宿,车费等专票,是可以抵扣的,如果是餐饮类的,不能抵扣进项。
159楼
2023-03-22 18:55:22
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 燕燕 发表的提问:
出差回来报销差旅费的分录怎么做
借;管理费用 贷;其他应收款等科目
160楼
2023-03-22 19:15:21
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燕燕:回复邹老师 用资本公积转增资本的分录怎么做
2023-03-22 19:33:41
邹老师:回复燕燕借;资本公积 贷;实收资本
2023-03-22 19:58:46
燕燕:回复邹老师 预收购货单位购货定金分录怎么做
2023-03-22 20:18:16
邹老师:回复燕燕借;银行存款 贷;预收账款
2023-03-22 20:36:52
赵英老师
职称:中级会计师,财税实操讲师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 1+1=3的小幸福 发表的提问:
总经办一个总报销开会出差费,车费200,住宿费150,自己餐费150怎么做分录啊?是管理费用差旅费500还是管理费用差旅费350业务招待费150
自己餐费也做到差旅费里面。
161楼
2023-03-22 19:23:59
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1+1=3的小幸福:回复赵英老师 老师,公司管理费用开销特别大,是不是内控有问题,公司一个总自己宝马车也给公司账户报销,这个是不是一般不可以报销啊
2023-03-22 19:50:46
赵英老师:回复1+1=3的小幸福肯定是需要有费用没空问题的
2023-03-22 20:18:31
赵英老师:回复1+1=3的小幸福在一定范围内可以报销,但不能无限额。
2023-03-22 20:33:01
1+1=3的小幸福:回复赵英老师 老板准许我也没办法啊,内控感觉费用特别大,我自己该怎么去安排这个事呢
2023-03-22 20:55:45
赵英老师:回复1+1=3的小幸福还是可以给老板提议一下,实在不行也要老板提供给你发票才好平账。
2023-03-22 21:08:18
1+1=3的小幸福:回复赵英老师 有飞机票呢有票,老师收据也可以作为外帐的票吗
2023-03-22 21:36:51
赵英老师:回复1+1=3的小幸福飞机票可以做费用凭证,收据不能做外账。
2023-03-22 21:47:29
1+1=3的小幸福:回复赵英老师 如果别人买办公用品要报销有收据做凭证可以吗,没有发票我该怎么办那这个收据用来干嘛不可以放在外帐凭证,不是等于废纸一张吗
2023-03-22 22:03:04
1+1=3的小幸福:回复赵英老师 比如收到某某交来的现金还款,我们都收了一张收据黄联贴在后面的,收据不可以做外帐,那这个后面附件附什么
2023-03-22 22:19:57
赵英老师:回复1+1=3的小幸福收据只能做为内账凭证,不能做税务帐,做到帐里面也是需要进行调出来的。
2023-03-22 22:48:02
赵英老师:回复1+1=3的小幸福收到的现金还款的收据可以做账,是说费用收据不能做。
2023-03-22 23:10:12
1+1=3的小幸福:回复赵英老师 那么办公用品收据是不可以的,行政报销必须开票,那么这个收据收到了拿来干嘛,废纸嘛
2023-03-22 23:31:56
赵英老师:回复1+1=3的小幸福收据只能用来做内账收支统计,但是不能在报税账务中进行税前扣除。
2023-03-22 23:45:52
1+1=3的小幸福:回复赵英老师 2018工商年报的资产写错了可以更改嘛,怎么更改
2023-03-23 00:06:33
赵英老师:回复1+1=3的小幸福6.30号之前可以修改。
2023-03-23 00:19:53
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 会计学堂金牌辅导_刘老师 发表的提问:
管理员王平到财务会计处预借差旅费1500元,财务会计审核后开出现金支票一张,两周后出差返回报销1450元,审核无误后,余款以现金交回。要求:编制有关的会计分录
你好, 借其他应收款1500 贷银行存款1500 借管理费用4500 贷其他应收款1500 银行存款3000
162楼
2023-03-27 18:42:45
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晓宇老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 向阳花 发表的提问:
报销员工出差的差旅费,怎么写分录?
您好,同学! 借:管理费用-差旅费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款等
163楼
2023-03-27 19:02:35
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向阳花:回复晓宇老师 谢谢老师,是这样子的,员工出差是他自己购买的机票,回来后才报销。
2023-03-27 19:17:09
晓宇老师:回复向阳花稍等老师这会有急事,晚些回复。
2023-03-27 19:32:05
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
车间管理人员出差,报销差旅费237元,原预支300元,余额归还现金的会计分录怎么写
借制造费用237 库存现金63 贷其他应收款300
164楼
2023-03-27 19:30:49
全部回复
荣荣老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.46w
引用 @ 畅快的帅哥 发表的提问:
王某出差回来报销差旅费,其中费用共计 4 450 元,增值税税额为 120 元,并交回多余现金 430 元。会计分录
你好同学,  借 管理费用-差旅费 4450  应交税费-应交增值税(进项税额)120  库存现金 430  贷 其他应收款 5000
165楼
2023-03-27 19:47:59
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