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摊销财产保险费会计分录
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五条悟老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.57w
引用 @ 下雪天 发表的提问:
员工直接保销医药费及护理费,后期会收到保险公司赔款,怎么做会计分录
垫付时: 借:其他应收款-垫付×××医疗费用 贷:银行存款/现金 收到保险赔款时: 借:银行存款 贷:其他应收款-垫付×××医疗费用
226楼
2023-05-07 19:31:58
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下雪天:回复五条悟老师 如果是赔付的比报销的少呢?多了的由公司承担 怎么做账啊老师
2023-05-07 19:58:12
五条悟老师:回复下雪天您好,你差额可以计入福利费里面 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银存
2023-05-07 20:12:46
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 缥缈的棒球 发表的提问:
无形资产摊销的会计分录
你好,借管理费用等,贷累计摊销
227楼
2023-05-07 19:44:11
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 助教 发表的提问:
无形资产摊销的会计分录
借:管理费用等 贷:累计摊销
228楼
2023-05-07 19:58:51
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小叶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 明媚 发表的提问:
老师,请问社会保险费需要计提么?分录怎么写?
同学,你好,要计提,借,管理费用-社保费(公司部分),其他应付款-员工社保 贷:应付职工薪酬-社保费
229楼
2023-05-07 20:08:59
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明媚:回复小叶老师 嗯,也就是应付职工薪酬下面需要设下级科目哈,比如说,工资,奖金,津贴,社保费,这些全部列出来?
2023-05-07 20:37:04
小叶老师:回复明媚奖金、津贴可以根据管理需求设置,工资、社保费这些二级可以设置
2023-05-07 20:48:30
明媚:回复小叶老师 好的,谢谢老师
2023-05-07 21:17:27
小叶老师:回复明媚亲爱的同学,不客气哈
2023-05-07 21:27:59
明媚:回复小叶老师 老师,我们单位借调人员工资和社保费全部由我们单位转去原单位发放,我的账务处理是, 计提借调人员工资: 借,在建工程—建设单位管理费—借调人员工资,社会保险费 贷:应付职工薪酬—工资 —社会保险费 付给原单位时做: 借:应付职工薪酬—工资 —社保费 贷:银行存款 对吗?
2023-05-07 21:41:44
明媚:回复小叶老师 还是计提时贷方应该记:其他应付款?
2023-05-07 22:06:07
小叶老师:回复明媚借调人员按公司员工处理,处理可以按你的方式处理
2023-05-07 22:17:13
明媚:回复小叶老师 好的,谢谢老师,之前问的两个老师都说要按劳务费处理,我都懵了
2023-05-07 22:28:44
小叶老师:回复明媚你按正常员工管理了,你给交了社保,正常交个税,可以视同职工薪酬处理
2023-05-07 22:41:01
明媚:回复小叶老师 个税和社保还是从原单位交呢,但所有费用都是我们转过去,只是由他们操作缴纳,因为合同关系还在原单位
2023-05-07 22:57:02
小叶老师:回复明媚如果是这样的话,就要入劳务了
2023-05-07 23:12:30
小叶老师:回复明媚相当于是兼职形式
2023-05-07 23:37:23
明媚:回复小叶老师 问题是原单位开不了劳务费发票给我们,就只给个收据,和每月的工资社保明细
2023-05-07 23:53:30
小叶老师:回复明媚你要是把社保工资放在这边,可以当做工资,对方是劳务派遣公司?
2023-05-08 00:22:34
明媚:回复小叶老师 不是劳务派遣公司,所以他们开不了劳务费发票,我想把他们工资记入工资总额,不然单位福利费超太多了
2023-05-08 00:44:56
明媚:回复小叶老师 单位有10多个劳务派遣公司的,可以开劳务费发票,我就只能记劳务费,而其他单位借调来的也有七八个,我就记应付职工薪酬了
2023-05-08 00:55:43
小叶老师:回复明媚关键是他们社保没在这边核算
2023-05-08 01:21:32
沈家本老师
职称:注册会计师,税务师,律师
4.99
解题: 0.6w
引用 @ 涵涵 发表的提问:
长期待摊费用,摊销时的会计分录
您好,  1、企业发生的长期待摊费用   借:长期待摊费用   贷:银行存款等有关科目   2、摊销长期待摊费用   借:制造费用(销售费用、管理费用)   贷:长期待摊费用 长期待摊费用是指企业已经支出,但摊销期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用不能全部计入当年损益,应当在以后年度内分期摊销,具体包括租入固定资产的改良支出及摊销期限在一年以上的其他待摊费用。   2、在“长期待摊费用”账户下,企业应按费用的种类设置明细账,进行明细核算,并在会计报表附注中按照费用项目披露其摊余价值,摊销期限、摊销方式等。   3、企业发生的长期待摊费用,借记本科目,贷记有关科目,贷记"银行存款"、"原材料"等科目。摊销长期待摊费用,借记"管理费用"、"销售费用"等科目,贷记本科目。 为您提供解答,如满意请五星好评哦。
230楼
2023-05-08 16:45:00
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Dan-rrr 发表的提问:
支付车辆的保险费,但是这个车不是单位的固定资产,怎么做会计分录
你好 职工的车记福利费科目
231楼
2023-05-08 17:04:15
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 簿荷梨子 发表的提问:
是当月发生财产保险,就是当月摊销呢?当月还没有收入了.
你好,财产保险费可以按照保险的时间按月摊销,这个和有么有收入无关,没有收入也要摊销的,但是如果是开业筹建期,那么就做在长期待摊费用科目里。 如果觉得我的答复还满意,请给我五星级的评价,谢谢。
232楼
2023-05-08 17:30:09
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 以梦为马 发表的提问:
以银行存款支付下年度的财产保险费的分录
借预付账款,贷银行,次年按月摊销,借管理费用 贷预付账款
233楼
2023-05-08 17:46:28
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 诙诙 发表的提问:
老师,无形资产摊销分录以前会计借:管理费用 贷:无形资产摊销。我现在接着做可以贷方计入累计摊销科目吗?
你好,你需要把之前无形资产摊销改成累计摊销科目才是的
234楼
2023-05-08 17:56:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 晴天 发表的提问:
收到进货海运失险保险公司理赔款,是理赔产品的价值,会计分录怎么做
你好,理赔产品的价值,之前产品损失 借:待处理财产损益 贷:库存商品 借:其他应收款 贷:待处理财产损益 收到赔款 借:银行存款 贷:其他应收款
235楼
2023-05-09 16:39:36
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晴天:回复邹老师 收到的理赔款能直接冲减当月主营业务成本吗?产品的成本
2023-05-09 17:07:20
邹老师:回复晴天你好,不可以直接冲减成本的
2023-05-09 17:35:35
晴天:回复邹老师 关键是之前没有挂有其他应收款,之前公司也不用理赔别人,后来只是单纯收到保险公司的理赔补偿
2023-05-09 17:59:33
晴天:回复邹老师 是做内账
2023-05-09 18:20:28
邹老师:回复晴天你好,关键是之前没有挂有其他应收款,那应当补做之前其他应收款挂账的分录才是的
2023-05-09 18:31:28
悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 发嗲的高山 发表的提问:
火灾造成B产品毁损8000元,应由保险公司赔偿5000元,其他单位核销的会计分录咋写
借:其他应收款5000 管理费用(管理不善)3000+进项转出 贷:库存商品8000 应交税费-增值税-进项税额转出
236楼
2023-05-09 17:08:08
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 宋枭 发表的提问:
单位在太平洋保险购买房产土地保险费6000元,开6%的专票,怎么做会计分录?
您好 借:管理费用——保险费 应交税费——应交增值税——进项税额 贷:其他应付款
237楼
2023-05-09 17:23:48
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大海老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 缓慢的小刺猬 发表的提问:
1.缴纳职工养老保险30800,医保11000,失业保险3300,共计45100,其中垫付职工社保费12100. 2.发放上月职工工资110000,同时将之前垫付的职工社会保险费12100收回 写会计分录
1、支付社保 借:应付职工薪酬33000 借:其他应收款-社保 12100 贷:银行存款 45100 2、发放工资 借:应付职工薪酬110000 贷:其他应收款-社保12100 贷:银行存款97900
238楼
2023-05-09 17:31:08
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 故事很长 发表的提问:
计提社会保险费怎么做分录
你好 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-个人社保
239楼
2023-05-09 17:53:59
全部回复
故事很长:回复月月老师 单位的呢?
2023-05-09 18:07:32
月月老师:回复故事很长你好,这样缴纳就可以。 借:管理费用-单位社保 其他应付款-个人社保 贷:银行存款
2023-05-09 18:27:57
故事很长:回复月月老师 这样做分录对吗?包括个人社保
2023-05-09 18:40:57
月月老师:回复故事很长你好,你的分录是正确的。
2023-05-09 19:04:07
故事很长:回复月月老师 从应付职工薪酬代扣个人款社保,公积金那里,贷方是其他应付款还是应付职工薪酬?
2023-05-09 19:26:48
月月老师:回复故事很长你好,你计提时用应付职工薪酬,贷方就是应付职工薪酬。是可以的,没问题的。
2023-05-09 19:55:03
故事很长:回复月月老师 为什么我看有些案例是通过其他应付款来核算?有什么区别呢?
2023-05-09 20:23:46
月月老师:回复故事很长你好,性质是一样的,通过其他应付款计提,缴纳的时候就通过其他应付款缴纳。
2023-05-09 20:40:10
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ lhk 发表的提问:
期间费用明细表中,社保单位交的部分,计入保险是不对的吧,保险是财产保险
你好,包括财产保险,社保的
240楼
2023-05-10 17:23:41
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