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款项均已预收的会计分录
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笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
预收款收到银行存兑汇票,会计分录借:应收票据贷:预收账款,对吗?
您好, 对的
256楼
2023-05-22 16:59:50
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 永平 发表的提问:
在工程施工时使用了应收、预收账款科目,工程结算时正确的会计分录是什么 ?
您好!借应收账款 预收账款 贷工程结算-xx工程。
257楼
2023-05-22 17:06:26
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ 学堂用户tstrwi 发表的提问:
单位外购一批材料,支付款项(含税)8500元,财政直接支付。材料验收入库。( 编写财务会计分录和预算会计分录
财务会计借存货8500 贷财政拨款收入8500 预算 借行政支出8500 贷财政拨款预算收入8500
258楼
2023-05-22 17:24:24
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ PS33 发表的提问:
老师,收到预售款,只能用预收账款核算吗?如果用应收账款核算,会计分录怎么做?
你好, 正常是做预收 账款,你想用应收也可以分录 是一样的,借银行贷应收 账款
259楼
2023-05-22 17:35:59
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PS33:回复玲老师 好的
2023-05-22 18:01:56
玲老师:回复PS33不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!
2023-05-22 18:24:18
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ 归时雾蒙蒙 发表的提问:
收到别的公司打来预付款会计分录是借银行贷应收,别人欠咱公司的钱会计分录是?
借应收账款贷主营业务收入、应交税费。
260楼
2023-05-23 16:57:07
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归时雾蒙蒙:回复郭老师 老师  我第一个会计分录对吗
2023-05-23 17:28:13
归时雾蒙蒙:回复郭老师 收到别的公司打来预付款会计分录是借银行贷应收,
2023-05-23 17:56:40
郭老师:回复归时雾蒙蒙你好,第一个分录可以的啊,应收账款在贷方有余额,表示提前收了人家的钱。
2023-05-23 18:25:10
归时雾蒙蒙:回复郭老师 好的老师   如果借方有余额别人欠咱的对吗
2023-05-23 18:44:28
郭老师:回复归时雾蒙蒙对的是这么理解的。
2023-05-23 19:00:24
归时雾蒙蒙:回复郭老师 好的谢谢老师
2023-05-23 19:14:45
郭老师:回复归时雾蒙蒙不用客气,新年快乐。
2023-05-23 19:33:33
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 发表的提问:
本年度预算会计对于非财政拨款专项资金收入与支出需要做会计分录处理吗?
只要涉及现金收支业务预算会计都做
261楼
2023-05-23 17:18:20
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
预收账款25000,应收账款24975怎么做会计分录
收到预收款 借银行存款25000 贷预收账款25000 应收时候 借预收账款24975 贷应收账款24975 库存现金/银行存款 25
262楼
2023-05-23 17:26:24
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 啊啊啊128170 发表的提问:
收到下月账款,会计分录怎么做?没有预售预付
借;银行存款 贷;应收账款
263楼
2023-05-23 17:35:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 小世界 发表的提问:
货款分期付,上年确认一笔预付,上个月又付一笔,还有余款,货已收到,但未收到发票,怎么做会计分录?
你好 上年确认一笔预付 借;预付账款 贷;银行存款 上个月又付一笔 借;预付账款 贷;银行存款 货已收到,但未收到发票 借;库存商品等科目 贷;应付账款——暂估
264楼
2023-05-24 16:45:02
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 以梦为马 发表的提问:
还有我们有一个工程项目,分四次收款,那么收到一笔预付款怎样做会计分录,发票是完工我们才一起开,我们用应收和应付的,不做预付预收
你好 你挂到应收账款里面去放着 如果你们是按进度来收款的话 也要先做无票收入 后期开票冲无票收入 按发票再做分录
265楼
2023-05-24 16:51:42
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以梦为马:回复meizi老师 我现在是做了借:银行存款,贷:应收账款,这样对吗
2023-05-24 17:16:47
meizi老师:回复以梦为马你好 嗯 是的 先做借:银行存款,贷:应收账款 看下是否按比例 达到了进度的话就按进度做收入交税的
2023-05-24 17:43:32
以梦为马:回复meizi老师 其实一般怎样做才合理哦
2023-05-24 18:13:10
meizi老师:回复以梦为马你好 一般建筑业提前收到一笔工程款,作为工程的预收账款。等完成相应工程量时再结转收入和成本,如果工程合同约定的,啊按合同规定的来做收入结转成本。
2023-05-24 18:26:09
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ xia 发表的提问:
用银行存款预付在建工程项目款,会计分录怎么做
你好,借,预付工程款贷银行存款
266楼
2023-05-24 17:21:38
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xia:回复小洪老师
2023-05-24 17:48:03
xia:回复小洪老师 可以帮我解释一下第一张凭证,为什么以前用借预付,贷银行她说是误账吗
2023-05-24 18:17:40
小洪老师:回复xia你银行存款是支付出去了吧
2023-05-24 18:46:00
xia:回复小洪老师 对的,已经支付了
2023-05-24 19:06:10
小洪老师:回复xia那做银行存款没什么问题呀。
2023-05-24 19:27:46
xia:回复小洪老师 她现在是要把预付账款全部结转为在建工程,这家公司从本月起承包了,这样修改的话对承包者有什么影响吗
2023-05-24 19:39:56
小洪老师:回复xia你好这个倒是没什么影响,只要你这个工程的金额可以可靠计量,是可以这样做的,
2023-05-24 20:06:34
xia:回复小洪老师 那这笔固定资产就算是承包前共有的固定资产吗
2023-05-24 20:32:50
小洪老师:回复xia你好,差不多是这样的
2023-05-24 20:48:14
xia:回复小洪老师 那这笔分录的摘要我可以写成预付账款结转吗,不写误账,还是说用其他什么表达方式会比较契合实际呢
2023-05-24 21:16:48
小洪老师:回复xia贷方写一个预付账款结转就好,
2023-05-24 21:35:31
xia:回复小洪老师 好的谢谢你
2023-05-24 22:02:09
小洪老师:回复xia好的,同学不用客气。
2023-05-24 22:13:00
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 拼搏的方盒 发表的提问:
公司开出去的票,已收到款的,会计分录
您好 借银行存款 贷应主营业务收入 应交增值税。
267楼
2023-05-24 17:32:59
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拼搏的方盒:回复玲老师 你好,我们自己开出去的,应交增值税-销项税额的抵减  用这个子目录吗
2023-05-24 18:01:25
玲老师:回复拼搏的方盒你好 一般不用  借银行存款 贷应主营业务收入 应交增值税应交增值税 
2023-05-24 18:21:59
拼搏的方盒:回复玲老师 老师,我想问下,我的总账显示的是应交税费是贷36781.99但是我2月缴增值税这里,用的销项-进项去抵扣的 不用缴税,还有留存额可以抵扣
2023-05-24 18:43:58
拼搏的方盒:回复玲老师 需要怎么调整呢
2023-05-24 19:09:36
玲老师:回复拼搏的方盒还有留存额以后可以抵扣
2023-05-24 19:20:19
拼搏的方盒:回复玲老师 不是很明白呢,我截图的这个是我开出去的发票总额,这样做出来的数据有没有问题呢
2023-05-24 19:33:53
玲老师:回复拼搏的方盒销项减进项差额就是你留底了。留底的在余额里体现。
2023-05-24 20:01:42
拼搏的方盒:回复玲老师 老师,我公司长期待摊费用,有十几万,是去年的,要怎么把他它摊掉呢?
2023-05-24 20:29:04
玲老师:回复拼搏的方盒你好 按月平均分摊就可以了 
2023-05-24 20:58:54
拼搏的方盒:回复玲老师 像现在这些挂的2020年了的待滩的,以前没有滩分掉,我现在都做2021年2月的账了,我该怎么按月摊呀
2023-05-24 21:12:06
玲老师:回复拼搏的方盒你好 分摊期要是结束了就一次分录 就可以了
2023-05-24 21:38:02
拼搏的方盒:回复玲老师 好的,一次性分录那就是借管理费用贷长期待滩费用吗
2023-05-24 21:56:35
玲老师:回复拼搏的方盒借以前年度损益调整待长期待摊费用。
2023-05-24 22:26:25
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 谁谁谁 发表的提问:
一笔主营业务收入 已收款项业务也已发生,对方暂时不开票?(但是会开)我做什么会计分录?
你好,借;银行存款,贷;预收账款
268楼
2023-05-28 20:59:28
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谁谁谁:回复邹老师 先做预收?回头开票在做收入?
2023-05-28 21:19:45
邹老师:回复谁谁谁你好,是的,是这样处理
2023-05-28 21:48:25
谁谁谁:回复邹老师 比如:代订酒店我们先支付了款项,也收到了成本票,但是客户那边还未让我开票!我如何账务处理?
2023-05-28 22:10:57
邹老师:回复谁谁谁你好,借;预付账款,贷;银行存款等科目
2023-05-28 22:28:26
谁谁谁:回复邹老师 他来给我票了,我也这样做啊!
2023-05-28 22:44:18
谁谁谁:回复邹老师 供应商一给我开票!
2023-05-28 23:13:48
邹老师:回复谁谁谁你好,在没有取得收入之前,做预付账款处理,取得收入就把预付账款转为成本核算
2023-05-28 23:35:16
谁谁谁:回复邹老师 就算是跨月,也只能这样做?
2023-05-28 23:45:40
邹老师:回复谁谁谁你好,是的,是只能这样处理的
2023-05-29 00:14:34
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 毅红颜 发表的提问:
预付款比较少的企业可以用应收来代替吗?会计分录是怎样的?
你好,预付款比较少的企业应当是用应付账款代替才是的 预付的款项,借;应付 账款,贷;银行存款
269楼
2023-05-28 21:24:43
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毅红颜:回复邹老师 预收到货款可以这样写吗? 借:银行存款 贷:应收账款
2023-05-28 21:50:26
邹老师:回复毅红颜你好,没有设置预收账款的贷方,收到预收款可以这样做分录的
2023-05-28 22:12:42
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 轻描淡写 发表的提问:
跨区域项目必须预缴税款吗?项目已经完工,款项已收,发票已开,不预缴会有什么影响?
同学您好,预收款时就需要预交的,不预交影响纳税信用等级,加收滞纳金等
270楼
2023-05-28 21:29:55
全部回复
轻描淡写:回复易 老师 老师 项目已经结束了 怎么办? 之前好多项目都没有预缴 ,还有的预缴一部分 后面就直接开票了
2023-05-28 21:58:45
易 老师:回复轻描淡写外经证核销时由收税主管税局出完税证明说明情况
2023-05-28 22:13:31

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