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款项均已预收的会计分录
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 福爷 发表的提问:
购买商业保险,收到部分退款,会计分录怎么做进项税已经抵扣
借:银行存款贷:管理费用-保险费,应交税费
211楼
2023-04-18 17:50:29
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 聪明的万宝路 发表的提问:
企业卖出一批产品 收入10000 销项税1600 所有钱提前预收 货已发出 怎么做会计分录
你好 借:预收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本  , 贷:库存商品
212楼
2023-04-18 18:00:56
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 萌主 发表的提问:
运输一笔业务,运价1800,到收3000元,需要归还1200元,收到款项的会计分录和归还款项的会计分录?
借:现金3000 贷:主营业务收入1800 其他应付款1200,归还款,借:其他应付款 贷:现金
213楼
2023-04-18 18:16:58
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小奇老师
职称:高级会计师
5.00
解题: 0.44w
引用 @ 活泼的泥猴桃 发表的提问:
请问老师 事业单位里暂付一笔款项 分录为:借其他应收款 贷 银行存款,预算会计用不用做? 那么收到这笔暂付款项时,借 银行存款 贷 其他应收款 预算会计用不用做?
同学您好,这只是往来款的收付业务,不是预算收支业务,不用做预算会计分录
214楼
2023-04-18 18:41:59
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活泼的泥猴桃:回复小奇老师 但是预算会计是收付实现制,这笔业务也确实有现金流入流出?
2023-04-18 19:23:34
小奇老师:回复活泼的泥猴桃是收付实现制也确实涉及现金收付没错,但此业务只是往来款,临时借支,后面还款,没有涉及预算支出也没用涉及预算收入,所以不用做预算会计分录,给您拍照一道例题,此题的其他应收款部分就没有做预算会计分录,请参看
2023-04-18 19:43:39
活泼的泥猴桃:回复小奇老师 谢谢老师,对了请问老师您看的是注会的书吗?
2023-04-18 20:00:28
小奇老师:回复活泼的泥猴桃呵呵,不是的,是人大版最新的《政府与非营利组织组织会计》第6版,刚才是这本书的观点
2023-04-18 20:28:21
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.87w
引用 @ 糖果加醋 发表的提问:
预支工程款我记入预付款,工程完成一部分时,发票已全开,怎么做会计分录
那就要按照开的发票在建工程转到固定资产了
215楼
2023-04-19 17:28:33
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糖果加醋:回复朴老师 那在建工程的余额没有发票多啊
2023-04-19 17:47:49
朴老师:回复糖果加醋你要按照发票来做的
2023-04-19 18:07:41
糖果加醋:回复朴老师 假如发票金额50万元,在建工程只计20万元,差额计哪?
2023-04-19 18:27:53
朴老师:回复糖果加醋你得按照来发金额来做在建工程的
2023-04-19 18:53:06
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 涵涵 发表的提问:
请问老师:项目环评编制预付款的会计分录?谢谢!
你好,借;预付账款,贷;银行存款
216楼
2023-04-19 17:48:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 依依妈咪 发表的提问:
客户A购车一台,车价15万,首付5万,通过丰田贷款10万,同时,收到金融服务费1000元,上牌服务费500元,以上款项出贷款10万元外其余款项均已收讫,请列出相应的会计分录
借;银行存款 应收账款 贷;主营业务收入 其他业务收入 应交税费
217楼
2023-04-19 18:12:46
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 海纳百川 发表的提问:
工程项目已预缴税款了,这后开发票,在开发票时,用不用再做会计分录,如何做?
你好,需要做确认收入的分录。
218楼
2023-04-19 18:26:40
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 兰迪 发表的提问:
道路工程施工,预收部分工程款,未开工,收款部分已开专票,会计分录怎么写(主要增值税额部分),谢谢老师
您好,一般情况下,借;银行存款,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项)。
219楼
2023-04-19 18:38:59
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兰迪:回复王雁鸣老师 因工程未开工,贷:主营业务收入的话,又没有成本抵减收入,缴企业所得税太多,企业无法承受,还有其他的方法吗(这种情况,咋写分录可以少交税,等开工,有成本再确认收入)
2023-04-19 19:18:55
王雁鸣老师:回复兰迪您好,如果这样的话,建议可以预估成本入账,如果确实不想入收入,可以借;银行存款,贷;递延收益,应交税费-应交增值税(销项)
2023-04-19 19:42:31
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 若遇浅香 发表的提问:
2019新政府会计借款收回预算会计怎么做分录?
你好! 借:资金结存…货币资金 贷:其他应收款
220楼
2023-04-24 18:05:56
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若遇浅香:回复蒋飞老师 预算会计没有其他应收款啊
2023-04-24 18:33:28
蒋飞老师:回复若遇浅香选择相近的科目替代就可以了
2023-04-24 18:45:55
若遇浅香:回复蒋飞老师 不知道要选哪个啊
2023-04-24 19:00:11
蒋飞老师:回复若遇浅香再看前面的科目。
2023-04-24 19:13:32
若遇浅香:回复蒋飞老师 我就是不知道其他应收款对应预算会计的哪个科目嘛,知道了还在这里问你?
2023-04-24 19:39:33
蒋飞老师:回复若遇浅香把科目表发给我看一下,你刚才发的不全面
2023-04-24 20:04:54
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
预收货款,收的纸质承兑,会计分录怎么记?
借应收票据 贷应收账款
221楼
2023-04-24 18:19:02
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徐阿富老师:回复会计学堂辅导老师你好,是贷预收账款
2023-04-24 18:37:24
会计学堂辅导老师:回复徐阿富老师 不是的老师,这个是人家先付的款,没有买货呢,不应该是应收账款吧!那如果承兑贴现,产生手续费存入银行,借:银行存款 贷:?
2023-04-24 18:56:18
徐阿富老师:回复会计学堂辅导老师你好,是贷预收账款,贴现,借银行存款 借财务费用――利息 贷应收票据
2023-04-24 19:08:35
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 留胡子的书本 发表的提问:
.销售预收货款的产品一批,价款100 000元,增值税销项税额13000元,价税合计113000元。冲销原预收货款50 000元,同时收到不足部分的货款,存入银行。做会计分录
借银行存款 预收 账款 贷主营业务收入 应交税费
222楼
2023-04-24 18:29:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ 善良的糖豆 发表的提问:
公司收到一笔预收款的参会费回单怎么做会计分录
你好,你们单位主营是会议费吗?
223楼
2023-04-25 17:53:47
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李雪婷老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 0.15w
引用 @ 爱吃橙子橙子 发表的提问:
老师同时有预收款和应收款,怎么写会计分录
同学你好,如果是对同一个客户,一般挂账都统一挂一个科目上,避免多头挂账 比如应收甲公司a货款1000元,借:应收账款—甲 如果后面出现预收甲公司货款2000元,则挂贷:应收账款—甲公司,这样挂账,方便直接看出月末与甲公司的往来情况。
224楼
2023-04-25 18:01:48
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爱吃橙子橙子:回复李雪婷老师 老师我们的是零售客户,然后两种情况,一种是充值,一种是直接购买产品,扫码付款又会银行隔天到账
2023-04-25 18:28:19
李雪婷老师:回复爱吃橙子橙子也是可以按我前面给你讲的思路挂的, 充值时候 借:银行存款 贷:应收账款—a客户 直接购买,货款未到账前 借:应收账款—a客户 带:收入 只要这个业务都是a客户发生的,就都挂应收账款上面
2023-04-25 18:38:29
爱吃橙子橙子:回复李雪婷老师 老师这是不挂预收账款吗?
2023-04-25 19:00:13
李雪婷老师:回复爱吃橙子橙子同学你好,是的,挂应收账款就不要挂预收账款,挂预收就不要挂应收,二者选用一个
2023-04-25 19:18:57
爱吃橙子橙子:回复李雪婷老师 老师那全部挂应收账款的时候,确认收入只是写销售出去的数据对吗?那退款的时候就借应收款贷负数退款是吗?
2023-04-25 19:37:19
爱吃橙子橙子:回复李雪婷老师 老师银行存款月底最后一天是转月第一天到账,这个怎么处理
2023-04-25 19:49:20
李雪婷老师:回复爱吃橙子橙子同学你好, 销售出去的时候,应收账款是价税合计数,销售收入需要把写不含税的金额,比如销售出去1000元 借:应收账款1000 贷:主营业务收入1000/1.13(假设税率13%) 应交税费—增值税1000/1.13*0.13 收到款 借:银行存款1000 贷:应收账款1000 退款的时候,贷方需要做银行存款的负数 借:应收账款1000 贷:银行存款1000 次月第一天收到款,可以月末先挂应收账款,次月再做到银行存款里去
2023-04-25 20:16:56
爱吃橙子橙子:回复李雪婷老师 老师挂在应收账款里,资产负债表的数据一直增加是不是我做错了
2023-04-25 20:27:03
李雪婷老师:回复爱吃橙子橙子同学你好, 挂账的时候在应收账款的借方,收回来的时候做应收账款的贷方,一借一贷,余额不会一直增加的 退款的时候,在应收账款的借方,同时你需要把前面确认收入的分录也冲掉,因为一般退货才存在退款,所以需要做一笔 借:应收账款(负数) 贷:主营业务收入(负数) 应交税费(负数) 这时候应收账款借方一正一负,也是抵消的,不会存在越来越大的
2023-04-25 20:38:24
爱吃橙子橙子:回复李雪婷老师 老师我是还没有确认收入的时候就冲了退款的,月底再统一确认收入
2023-04-25 21:01:05
李雪婷老师:回复爱吃橙子橙子那就相当于只是预收了一笔款,然后又退掉了,就只用做 收到的时候 借:银行存款1000 贷:应收账款1000 退款的时候 借:应收账款1000 贷:银行存款1000 应收账款一借一贷,是平的
2023-04-25 21:16:51
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 发发发发发 发表的提问:
这个国库支付的项目应该同时做预算会计分录吗
你好,如果是执行新政府会计制度的,就要同时做预算会计分录
225楼
2023-04-25 18:26:59
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