咨询
建筑施工企业账务处理会计分录
分享
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ Monster.♚ 发表的提问:
有建筑施工企业会计实务的书籍推荐吗?
买建筑业会计实务操作就行
106楼
2022-12-24 06:07:10
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 会计 发表的提问:
小企业会计准则下,建筑施工企业,如何确认成本,收入?会计分录怎么做?
你好,通常是按完工比例 借;主营业务成本 合同毛利 贷;主营业务收入 应交税费
107楼
2022-12-24 06:15:00
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 快乐的帽子 发表的提问:
建筑施工会计,工程施工月末结转会计分录
您好 请问当月确认了收入吗
108楼
2022-12-25 05:34:27
全部回复
快乐的帽子:回复bamboo老师 老师,我有点懵,什么当月确定收入了吗?
2022-12-25 05:54:11
bamboo老师:回复快乐的帽子就是当月有没有主营业务收入
2022-12-25 06:08:58
快乐的帽子:回复bamboo老师 老师,没有啊
2022-12-25 06:34:29
bamboo老师:回复快乐的帽子没有的话 不需要结转工程施工科目
2022-12-25 07:00:15
快乐的帽子:回复bamboo老师 如果有的话,怎样结转啊
2022-12-25 07:13:25
bamboo老师:回复快乐的帽子借:主营业务成本 贷;工程施工
2022-12-25 07:34:25
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 45.9w
引用 @ 小显儿 发表的提问:
我是建筑施工企业挂靠方,工程结算这个科目怎么用?甲方拨来工程款200万,其中应该缴税25万。我用工程结算科目做什么会计分录?我怎么记收入?
1、收到建设方的工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 2、完工结算后 借:预收账款 贷:工程结算收入
109楼
2022-12-25 05:50:10
全部回复
小显儿:回复朴老师 是每次拨款都先记预收账款吗?结算的时候才用工程结算科目?
2022-12-25 06:17:11
朴老师:回复小显儿嗯,是的,可以这样子做
2022-12-25 06:44:57
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 冰岛菇凉 发表的提问:
建筑施工企业,项目会计须掌握什么内容,一般面试什么内容?
你好最主要的 是账务处理和报税
110楼
2022-12-25 05:56:11
全部回复
冰岛菇凉:回复玲老师 具体提什么问题呢?
2022-12-25 06:15:36
玲老师:回复冰岛菇凉提问这是随机 不可以遇见
2022-12-25 06:39:55
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 45.9w
引用 @ 快乐风铃 发表的提问:
老师,我公司是建筑施工企业,没有资质,一般是挂靠在别的公司,做这方面的会计会产生哪些风险
你只要给人家提供足够的成本票就可以的,按照交易金额来开票,不要虚开
111楼
2022-12-25 06:12:00
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 零度浪漫 发表的提问:
老师,建筑施工企业,支付给分包方的工程进度款怎么做分录呗呢
借;预付账款 贷;银行存款 借;主营业务成本 贷;预付账款
112楼
2022-12-26 04:47:45
全部回复
Kim
职称:中级会计师
4.93
解题: 0.29w
引用 @ 幽兰 发表的提问:
建筑施工企业会计业务流程是什么?
每个公司都一样,首先建立账套,再会计科目设置,然后再账务处理,再报表编制
113楼
2022-12-26 05:03:36
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 小企鹅海外购 发表的提问:
建筑施工企业外地预缴增值税,怎么做详细会计分录
你好 预缴的时候:借:应交税费--应交增值税(已交增值税)贷:银行存款 月末到时结转 借应交税费-未交增值税 贷:应交税费--应交增值税(已交增值税)
114楼
2022-12-26 05:27:15
全部回复
小企鹅海外购:回复meizi老师 要先确认本期应缴的增值税额吗,
2022-12-26 05:38:36
meizi老师:回复小企鹅海外购你好 你现在是预缴先做预缴分录 。等到时实际确定收入做增值税 到时来抵减预缴的增值税就行了。
2022-12-26 06:00:34
小企鹅海外购:回复meizi老师 一般计税9%,先预缴2%
2022-12-26 06:10:40
meizi老师:回复小企鹅海外购你好 那你就按2%预缴 。到时你实际取得了收入 做收入 做增值税 月末做结转冲预缴就行了
2022-12-26 06:35:31
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 唐羽 发表的提问:
建筑服务 工程服务, 1、涉及增值税及附加?所得税预缴? 2、会计分录按建筑施工会计科目核算吗? 3、要办理税务异地施工证吗
是不是有异地施工,是的,有就涉及,2 ,是的, 3 ,需要办理
115楼
2022-12-26 05:44:54
全部回复
唐羽:回复maize老师 委托外单位施工呢
2022-12-26 06:08:43
maize老师:回复唐羽项目是不是你们公司接手的,项目是不是外地的,是外地项目就需要办理外管证
2022-12-26 06:19:38
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 古渣渣 发表的提问:
建筑施工企业,某个项目上有一笔泥浆外运款是应付给a老板的,现在还没付,要怎么做分录
您好 请问什么原因要应付给A老板
116楼
2022-12-26 06:11:59
全部回复
古渣渣:回复bamboo老师 A老板帮我们做了桩梁,要给他付款
2022-12-26 06:39:32
bamboo老师:回复古渣渣那对方发票给您开具了么
2022-12-26 07:05:26
古渣渣:回复bamboo老师 做的内账,没有开发票
2022-12-26 07:20:14
bamboo老师:回复古渣渣那要先挂往来 借:工程施工-合同成本 贷:其他应付款-A
2022-12-26 07:41:23
汤贵彬老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 激动的手机 发表的提问:
老师建筑施工企业乙方收到甲方的的工程款365万,甲方代扣了125万到发农民工工资的甲方的农民工工资专户里,扣了10元的管理费,乙方给甲方开了500万的工程款普票,如何做账务处理
借: 银行存款—— 应付账款—— 贷:工程结算(z 应交税费——应交增值税(销项税额)
117楼
2022-12-27 05:46:53
全部回复
汤贵彬老师:回复激动的手机更正一下 借:银行存款—— 银行存款——农民工工资专用账户 财务费用 贷:工程结算 应交税费——应交增值税(销项税额)
2022-12-27 06:07:28
激动的手机:回复汤贵彬老师 为什么是借方应付账款呢,应付账款的明细是什么
2022-12-27 06:30:01
汤贵彬老师:回复激动的手机刚才老师写的错了,更正一下
2022-12-27 06:40:09
汤贵彬老师:回复激动的手机更正一下 借:银行存款—— 银行存款——农民工工资专用账户 财务费用 贷:工程结算 应交税费——应交增值税(销项税额)
2022-12-27 06:54:09
激动的手机:回复汤贵彬老师 银行存款—农民工工资专用账户,可是这个专用户是在甲方的公司名下开的,不是我们公司名下的
2022-12-27 07:11:07
激动的手机:回复汤贵彬老师 刚才我写错了,是10万元的管理费
2022-12-27 07:39:02
汤贵彬老师:回复激动的手机同学为什么在他们之下,规定是要总承包方设定专户的
2022-12-27 07:54:42
激动的手机:回复汤贵彬老师 这个我不太清楚,就是在他们名下,我们是不是挂靠的?我才来两天,我该怎么入账呢?
2022-12-27 08:05:45
汤贵彬老师:回复激动的手机同学你和业主要付款流水及农名工的收据入账,业主付款你们劳务公司如何开劳务发票给你们
2022-12-27 08:21:48
激动的手机:回复汤贵彬老师 我们开给他们的就是一张500的普票,但我们收到的就是365万,他们扣了125万到他们的农民工工资专户另外扣了10万管理费,我们提供工资明细他们帮我们代发工资,我们就收到他们公司农民工工资代发明细的流水
2022-12-27 08:32:37
汤贵彬老师:回复激动的手机同学你好,这个125万代发的费用,需要你们劳务分包提供发票,走合同成本
2022-12-27 08:43:03
激动的手机:回复汤贵彬老师 老师你好,可是这125万我们已经连着了那375万开了500万建筑服务工程服务的发票给他们了
2022-12-27 09:11:30
汤贵彬老师:回复激动的手机发票开了,你现在没有成本发票,你可以找你的分包方劳务,要成本发票
2022-12-27 09:24:45
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ ?敏敏 发表的提问:
建筑企业的,现在一个项目是挂靠别的公司的,我们收到了进度款,要还这个项目的前期借款,要怎么做分录,前期没有做任何会计处理
您好,最好先把期初数据做账处理,再来做这个还款的分录,否则的话,收到进度款时,借:银行存款,贷:预收账款等科目。还前期借款时,借:其他应收款-老板,贷:银行存款。
118楼
2022-12-27 05:56:16
全部回复
?敏敏:回复王雁鸣老师 期初借款时做借银行存款贷短期借款啊,这个钱是给别人借的,不是公司
2022-12-27 06:22:46
王雁鸣老师:回复?敏敏您好,一般情况下,借别人的,分录是,借:银行存款或者现金,贷:其他应付款。
2022-12-27 06:35:12
?敏敏:回复王雁鸣老师 意思如果不做前期处理话,在还款时就做借其他应收款贷银行存款是吗?
2022-12-27 06:53:57
王雁鸣老师:回复?敏敏您好,是的。
2022-12-27 07:10:17
?敏敏:回复王雁鸣老师 这个钱前期并不是都是用在这个项目上的,我之前是按发生好多成本费用先做的项目投资处理,那么我现在又做个前期借款的分录我银行存款不是就多了吗,
2022-12-27 07:32:32
王雁鸣老师:回复?敏敏您好,那就扣掉前期使用的资金,再做银行存款,借:银行存款,相关成本费用科目,贷:其他应付款。
2022-12-27 07:49:06
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 张丽 发表的提问:
老师 ,建筑施工企业采购原材料的过路费怎么账务处理?
你好,需要并入原材料的成本核算
119楼
2022-12-27 06:09:00
全部回复
陈艺老师
职称:注册会计师,审计师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 米米 发表的提问:
建筑施工企业,项目上买的安全帽和绿网怎么做分录?
不知道你公司会计制度是否健全,如果金额大直接计入在建工程就好了,如果金额小,直接进费用也无妨。
120楼
2022-12-28 05:10:39
全部回复
米米:回复陈艺老师 进工程施工_合同成本,三级科目是啥
2022-12-28 05:45:55
陈艺老师:回复米米三级科目一般写具体的事项比如您说的安全帽,绿网
2022-12-28 06:11:25

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×