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付货物款会计分录怎么写
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ 卢沐晨 发表的提问:
银行存款采购货物,收到专票,分录怎么写?
一般纳税人 借库存商品 应交税费应交增值税进项 贷银行存款
256楼
2023-05-30 16:26:28
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卢沐晨:回复郭老师 月末计提工资的分录怎么写?
2023-05-30 16:50:31
郭老师:回复卢沐晨计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2023-05-30 17:03:12
卢沐晨:回复郭老师 可不可以分开写,写得太密了,看不懂
2023-05-30 17:28:25
郭老师:回复卢沐晨借管理费用工资贷,应付职工薪酬工资。这个就是计提的工资。
2023-05-30 17:51:27
卢沐晨:回复郭老师 计提 借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的)  贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的)  发工资  借应付职工薪酬-工资  贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)  应交税费-个税 银行存款  缴纳社保  借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的)  其他应收款/其他应付款(个人负担的)  贷银行存款
2023-05-30 18:13:20
卢沐晨:回复郭老师 什么时候用其他应收,什么时候用其他应付?
2023-05-30 18:34:57
郭老师:回复卢沐晨你好,先缴纳社保后发工资的用其他应收款,如果先发工资后缴纳社保的用其他应付款。
2023-05-30 18:59:52
小刘老师
职称:,注册会计师
4.98
解题: 0.04w
引用 @ 5fsshz 发表的提问:
客户买我们货物,开始说用承兑付款,货款10万。后直接电汇9万7,我们贴息3千。我们贴息的三千块钱,该如何做分录?
同学你好!贴现息一般计入财务费用即可。
257楼
2023-05-30 16:39:50
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 粗暴的戒指 发表的提问:
收到物业费发票,未付款怎么做会计分录
你好!计入其他应付款
258楼
2023-05-30 17:03:02
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粗暴的戒指:回复QQ老师 借方是什么
2023-05-30 17:21:31
QQ老师:回复粗暴的戒指你好!计入你们的相关费用
2023-05-30 17:46:43
粗暴的戒指:回复QQ老师 收到5月,6月,7月物业管理费发票,会计分录借方和贷方是什么科目
2023-05-30 18:14:17
粗暴的戒指:回复QQ老师 6月和7月还没到没办法计入费用
2023-05-30 18:30:52
QQ老师:回复粗暴的戒指你好!借:相关费用(物业费哈上的部门来划分)贷:其他应付款
2023-05-30 18:55:24
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 441650299 发表的提问:
客户退货 货款600 收折旧费90 退510 会计分录怎么写
你好,这个90有开具负数发票吗
259楼
2023-05-30 17:26:59
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 退 发表的提问:
会计分录怎么写?款项以银行存款支付。
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
260楼
2023-05-31 16:44:42
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小云老师:回复退你好,1.借:委托加工物资40500 应交税费-应交增值税(进项税额) 45 贷:银行存款40545 2.借:委托加工物资5000 应交税费-应交增值税(进项税额)650 -应交消费税500 贷:银行存款6150 3.借:委托加工物资600 应交税费-应交增值税(进项税额)54 贷:银行存款654 借:库存商品46100 贷:委托加工物资46100
2023-05-31 17:26:26
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 天之痕 发表的提问:
付货款,有增值税专用发票,会计分录怎么写?是借:应付账款 贷:银行存款,税金要做进去吗?
取得发票需要考虑税金,付货款的时候不需要
261楼
2023-05-31 17:11:35
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 清风明月 发表的提问:
支付货款是采用支付宝转账的方式,这样的会计分录该怎样写呢
借;应付账款 贷;其他货币资金或银行存款
262楼
2023-05-31 17:18:50
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ YongGui 发表的提问:
请问,应付账款-货款1000元,我们本期支付了1500元,其中1000元是支付货款,500元是定金,请问,老师,会计分录怎么写。
你好 借;应付账款 1000,其他应收款 500,贷;银行存款 1500
263楼
2023-05-31 17:23:59
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YongGui:回复邹老师 好的,老师,定金与押金的差别在哪里
2023-05-31 17:43:45
邹老师:回复YongGui你好,定金与押金会计科目是没有区别的,都是其他应收款 如果是订金,那就是通过预付账款核算的
2023-05-31 18:01:16
YongGui:回复邹老师 哦,明白了,老师
2023-05-31 18:18:07
邹老师:回复YongGui祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-05-31 18:34:12
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ . 发表的提问:
这个对于付款人怎么写会计分录
这个具体是什么费?
264楼
2023-06-05 16:42:30
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.:回复东老师 报告编制费
2023-06-05 16:54:06
东老师:回复.可以记入到管理费用服务费
2023-06-05 17:24:00
.:回复东老师 那写会计凭证时摘要怎么写呢
2023-06-05 17:44:33
东老师:回复.付报告编制费就行了
2023-06-05 18:02:13
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 既来之,则安之 发表的提问:
付货款8K凭证分录怎么写
借应付账款 贷银行存款
265楼
2023-06-05 16:51:54
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 小糖 发表的提问:
支付客户货款怎么写分录
你是采购货物付款吗,借,预付账款,贷银行存款
266楼
2023-06-05 17:14:59
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小糖:回复辜老师 不是预付
2023-06-05 17:42:11
小糖:回复辜老师 付买东西货款
2023-06-05 18:11:43
辜老师:回复小糖那是,购入时,借,原材料,贷,应付账款,付款时,借,应付账款,贷,银行存款
2023-06-05 18:26:06
小糖:回复辜老师 其实分录写借原材料 进项税贷银行存款,是什么时候写的
2023-06-05 18:52:19
辜老师:回复小糖直接购买的时候就付款了
2023-06-05 19:22:06
答疑-李老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 顺其自然 发表的提问:
1、先付货款分录 借 预付账款 贷 银行存款2、货到没发票怎么写分录
你月末要进项暂估处理 借库存商品 贷预付账款-暂估,月初将这一笔冲掉
267楼
2023-06-06 16:54:37
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顺其自然:回复答疑-李老师 老师,不是库存商品,是钢管。暂估金额是多少
2023-06-06 17:24:43
答疑-李老师:回复顺其自然钢管不就是你的库存商品或者原材料.............
2023-06-06 17:52:31
顺其自然:回复答疑-李老师 暂估金额是多少
2023-06-06 18:20:56
答疑-李老师:回复顺其自然你根据你平时采购的金额暂估,,,,你采购时大概的金额你还是知道的,款都付了!
2023-06-06 18:50:16
顺其自然:回复答疑-李老师 老师,月初怎么冲
2023-06-06 19:11:53
答疑-李老师:回复顺其自然你做一笔红字就可以啦! 一模一样的,只是金额是负数的凭证! 希望您对回答满意,请给5分好评!谢谢!
2023-06-06 19:22:48
顺其自然:回复答疑-李老师 老师,还没问完呢,预付货款和货到是在一个月内,只是发票没到,货到怎么写分录?
2023-06-06 19:45:07
答疑-李老师:回复顺其自然是一样,做暂估处理的哦!
2023-06-06 20:12:02
顺其自然:回复答疑-李老师 发票回来怎么写分录
2023-06-06 20:32:42
答疑-李老师:回复顺其自然你发票回来了就做一笔蓝字,借库存 应缴税费-进项 贷预收
2023-06-06 20:49:20
顺其自然:回复答疑-李老师 怎么是贷预收
2023-06-06 21:15:56
答疑-李老师:回复顺其自然你一开始做账不是做的预售吗?? 你冲掉你一开始做的那个科目即可!
2023-06-06 21:42:59
顺其自然:回复答疑-李老师 越乱了,老师刚开始是预付款,老师,能把分录全写出来吗��
2023-06-06 22:12:32
答疑-李老师:回复顺其自然月底 借借库存 10 贷预收10 月初 借库存 -10 贷预收-10 发票到了 借借库存 10 应缴税费-进项 1 贷预收11
2023-06-06 22:31:44
顺其自然:回复答疑-李老师 月底和月初的这两个凭证冲了,发票到了怎么是贷预收,刚开始还做了借预付呢
2023-06-06 22:58:08
答疑-李老师:回复顺其自然被你问懵了,冲你的预付账款,不是预收账款!
2023-06-06 23:10:01
顺其自然:回复答疑-李老师 再聊吧你读
2023-06-06 23:28:50
顺其自然:回复答疑-李老师 打错了
2023-06-06 23:47:06
顺其自然:回复答疑-李老师 1,预付货款分录 借 预付账款 贷银行存款 2,货到没发票分录 借 原材料 贷预付账款 3,发票到怎么写分录 这是在一个月内发生的
2023-06-07 00:12:45
答疑-李老师:回复顺其自然发票到了 借借库存 10 应缴税费-进项 1 贷预付
2023-06-07 00:29:43
答疑-李老师:回复顺其自然建议你将库存商品那一章看一下!
2023-06-07 00:46:24
顺其自然:回复答疑-李老师 那不是和第二个分录一样吗
2023-06-07 01:16:20
答疑-李老师:回复顺其自然第二个分录是负数的! 第一个正数,第二个负数,第三个正数!
2023-06-07 01:31:28
顺其自然:回复答疑-李老师 老师,第二个负数是冲哪个凭证,你能把全部凭证写出来吗?还是没明白
2023-06-07 01:44:08
答疑-李老师:回复顺其自然冲你第一个凭证.....
2023-06-07 02:06:37
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 燕子 发表的提问:
支付货款尾款会计分录怎样做?
借;应付账款 贷;银行存款
268楼
2023-06-06 17:08:13
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 丽丽 发表的提问:
1.对公支付咨询费,但对方没给发票我应该怎么做会计分录? 2.对公支付个人货款,这笔货款怎么做会计分录?
您好!仍然按实际做借:管理费用-咨询费等 贷:银行存款。 2.借:原材料-XX材料 贷:银行存款。 第二个没有关系。第一个没有发票,汇算清缴要调整。
269楼
2023-06-06 17:14:59
全部回复
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 张老师 发表的提问:
公司现在的货款大多数都是微信支付或者支付宝支付那会计分录要怎么写呢
借:库存商品等 贷:其他货币资金
270楼
2023-06-07 15:49:26
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