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蝴蝶老师
职称:
中级会计师
4.97
解题:
0.32w
引用 @
???? ???? 洁???? ????
发表的提问:
你好!我想问问我是刚刚做出纳的,会计每月25日关账,但是每月的27号或28日都会收到对方公司银行账户转入我公司银行账款费用。我登记银行日记账是在本月登记还是在次月登记这几笔转入的账款 如果是会计做账到25号,我登记在下个月那这种情况用不用做余额调节表啊?
你好,登记在这个月的,跟银行要一致,会计做账不对,要以整月为会计期间
241楼
2023-05-23 17:41:58
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???? ???? 洁???? ????:
回复
蝴蝶老师
你好在吗?想问问如果我是这个月登记了银行日记账,我这边就不用做余额调节表了是这种吗?
2023-05-23 18:16:10
蝴蝶老师:
回复
???? ???? 洁???? ????
你好,是的呢,这样你的日记账和银行是一致
2023-05-23 18:37:13
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
28.7w
引用 @
会计
发表的提问:
刚办了一个小规模贸易公司,今天登录云办税厅显示工会经费申报截止日期9月17日。今天18日了有影响吗?
你好!正常是申报不了的,你试试。
242楼
2023-05-24 16:02:13
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会计:
回复
宋生老师
那我要怎么申报呢
2023-05-24 16:32:26
宋生老师:
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会计
您好!你要上门申报了。去大厅填表申报
2023-05-24 17:00:44
朴老师
职称:
会计师
4.98
解题:
45.65w
引用 @
悲凉的小蝴蝶
发表的提问:
登录金税盘进去勾选发票登录提示1、当前浏览器为:IE2
你用谷歌浏览器试试看
243楼
2023-05-24 16:25:21
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文文老师
职称:
中级会计师,税务师
4.98
解题:
13.2w
引用 @
快乐的哑铃
发表的提问:
企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,在2018年1月1日至2020年12月31日期间,再按照实际发生额的()在税前加计扣除;形成无形资产的,在上述期间按照无形资产成本的()在税前摊销。提问:包括以前年度的无形资产在在2018年1月1日至2020年12月31日期间摊销吗?
包括以前年度的无形资产在在2018年1月1日至2020年12月31日期间摊销
244楼
2023-05-24 16:55:21
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徐阿富老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
5.85w
引用 @
快乐学习
发表的提问:
员工9月入职,工资也做有9月工资,社保核定10月1日起办社保,请问社保登记日期是录10月l日好还是真正入职日期好?
你好,应该填10月1日,
245楼
2023-05-24 17:25:02
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快乐学习:
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徐阿富老师
那9月的工资还能做费用吗?
2023-05-24 17:47:48
徐阿富老师:
回复
快乐学习
你好,可以做的,没问题的
2023-05-24 18:17:32
王利老师
职称:
中级会计师
4.90
解题:
0.14w
引用 @
想人陪的小甜瓜
发表的提问:
出纳员根据会计凭证登记日记账,日清日结,但如果当天发生的现金或银行存款业务,会计没做完凭证,出纳员怎么办,还要登记账吗
你好,是要登记的,出纳是按日登记的
246楼
2023-05-24 17:38:59
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想人陪的小甜瓜:
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王利老师
那日记账中的凭证号怎么填,顺序不一样
2023-05-24 18:20:44
王茫茫老师
职称:
注册会计师
5.00
解题:
0.2w
引用 @
山寺
发表的提问:
2. 2019年1月1日, 大洋有限公司递延所得税负债期初余额为500万元,递延所得税资产期初余额为300万元。2019年度,大洋公司发生下列会计处理与纳税处理存在差别的交易和事项: (1)本年会计计提的固定折旧费用为370万元,按照税法规定允许税前扣除的折旧费用为420万元。 (2)向关联企业捐赠现金200万元,按照税法规定,不允许税前扣除。 (3)当期支付产品保修费用150万元,前期已计提了预计负债。 (4)期末计提存货跌价准备100万元。 201 9年12月31日,大洋公司因资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异,形成的应纳税暂时性表中的利润总额为8000万元,适用所得税率25%。假定大洋公司不存在可抵扣亏损,预计在未来期要求: (1)计算当期应纳税所得额及当期应交所得税(4分) (2)计算确定递延所得税及当期所得税费用(6分) (3)编制确认所得税的会计分录(5分)
老师正在计算,请稍等
247楼
2023-05-28 21:27:39
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王茫茫老师:
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山寺
1.应纳税所得额: 8000-50%2B200-150%2B100=8100 应交所得税:8100*0.25=2025 2.固定资产折旧产生递延所得税负债 50*0.25=12.5 保修费用150W冲减递延所得税资产 150*0.25=37.5 存货跌价准备产生递延所得税资产100*0.25=25 所得税费用为:2025%2B12.5-37.5-25=1975 3.分录为 借:所得税费用 2025 贷:应交税费-应交所得税 2025 借:所得税费用 12.5 贷:递延所得税负债 12.5 借:所得税费用 37.5 贷:递延所得税资产 37.5 借:递延所得税资产 25 贷:所得税费用 25
2023-05-28 22:08:13
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
70.72w
引用 @
ellenwzz
发表的提问:
请问当月简易计算的税金,在前期多交的增值税中抵扣后,分录怎么做?
多交的增值税在哪个科目挂着?
248楼
2023-05-28 21:35:16
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ellenwzz:
回复
郭老师
已交增值税吧 已交税金
2023-05-28 22:02:27
郭老师:
回复
ellenwzz
借应交税费简易计税,贷应交税费、应交税金。
2023-05-28 22:19:46
郭老师:
回复
ellenwzz
借应交税费简易计税,贷应交税费已交税金。
2023-05-28 22:42:24
江老师
职称:
高级会计师,中级会计师
4.98
解题:
6.75w
引用 @
慢慢
发表的提问:
登记手工帐的日记账,在现金日记账或者银行日记账,有出纳进行登记,那个复核的地方打对号是有出纳进行复核吗?还有登记手工帐的总账的日期,是写本月的最后一天比如3月31日,还是写登记的日期比如:4月1日
那个复核可以是出纳自己复核,也可以是会计人员帮助复核处理。总账是登记每月的最后一天,如3月31日
249楼
2023-05-28 21:40:17
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彩丽老师
职称:
初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题:
1.65w
引用 @
太阳花~上课
发表的提问:
登录金税盘进去勾选发票登录提示1、当前浏览器为:IE2、当前浏览器加载安全控件:不成功
你可以电话965432,相关技术人员
250楼
2023-05-28 21:53:59
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彩丽老师:
回复
太阳花~上课
你好,你退出重新登录一下。一般勾选发票会提示你把其他网页全部关闭,你点确定
2023-05-28 22:24:07
meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
31.76w
引用 @
平淡的柚子
发表的提问:
求问:加计抵减声明填写,销售额计算期起和销售额计算期止日期应该如何填写?税务登记日期是11月,开始营业日期是12月。
你好 你们是申请2020年的还是21年的 ; 你说的11月是2020.11吗
251楼
2023-05-29 16:55:03
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答疑郭老师
职称:
初级会计师
5.00
解题:
0.98w
引用 @
芊茗
发表的提问:
老师手工日记账正常情况下,一月结账就登记本月合计。累计是写在二月。像我们公司这样特殊情况如图所示。上年结转登记了228.10;一月没有业务,不用登记。二月有业务登记并本月合计了。累计我是登记在二月,还是像正常处理一样次月登记在三月。
累计可以在二月,只不过你们单位是一个月的累计
252楼
2023-05-29 17:07:43
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芊茗:
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答疑郭老师
老师手工账因为一月累计和合计一样,所以才二月开始登记累计数。像图中这种情况二月才有交易。登累计数不是和合计一样吗。三月有发生额,累计数从三月开始累计还是二月规范呢
2023-05-29 17:34:30
答疑郭老师:
回复
芊茗
本月是一个月的,本年累计是所有的合计
2023-05-29 17:56:25
芊茗:
回复
答疑郭老师
老师我知道,正常情况一月有账目,二月登记累计就是一月加二月的合计。问题是我们公司这情况一月没有收支,二月有收支,这个图中情况累计是按正常情况处理三月发生账目,三月登记累计。还是二月累计。
2023-05-29 18:17:41
答疑郭老师:
回复
芊茗
二月结束就本月累计,你一月份的都不写累计吗?
2023-05-29 18:28:02
芊茗:
回复
答疑郭老师
理论上是每月合计累计,实际工作中因为一月合计和累计数一样就次月写累计数
2023-05-29 18:48:01
答疑郭老师:
回复
芊茗
那你二月就不写累计
2023-05-29 19:11:51
芊茗:
回复
答疑郭老师
老师,您的意思是三月在写累计。二月我已经累计了没问题吧。因为不是每月都有发生,那个月收支我就那个月合计累计。
2023-05-29 19:40:26
答疑郭老师:
回复
芊茗
肯定没有问题,我之前就回复你了二月写累积
2023-05-29 19:51:03
芊茗:
回复
答疑郭老师
老师,谢谢您
2023-05-29 20:18:13
答疑郭老师:
回复
芊茗
不用客气的
2023-05-29 20:39:12
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
28.7w
引用 @
Amy
发表的提问:
请问,小规模企业1月底成立的,目前无收入,地税按季申报,其中印花税是按次报(即当月15日前报),那我现在申报期起是3月1日,期止是3月31日吗?
您好!如果按季申报的话,您的这个应该是1月1日至3月31日
253楼
2023-05-29 17:29:58
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.45w
引用 @
Celia歆歆
发表的提问:
本季度三月份的会计期间有企业所得税需要交。是不是需要在三月的会计期间内得计提企业所得税?如何做这个分录呢?然后这个企业所得税费用是不是也得记入三月份的当期损益中?最后一起结转损益?
你好,是的 借;所得税费用 贷;应交税费——企业所得税 需要结转到本年利润
254楼
2023-05-30 16:06:21
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王超老师
职称:
注册会计师,中级会计师
4.98
解题:
8w
引用 @
会撒娇的路人
发表的提问:
公司于当年1月20日签发并承兑给万利达公司期限为5个月的带息商业汇票,票面价值为100 000元,年息为4.8%,前4个月已计提应付利息1 600元,现计提到期未提利息的会计分录
你好 借:其他货币资金 贷:银行存款 计提的分录是 借:财务费用 贷:应付利息
255楼
2023-05-30 16:32:19
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