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会计资料错误更正方法有
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 懵懂的音响 发表的提问:
个税计算错误,税款已交,更正申报后怎么申请退款?
需要去税局申请退税,需要看你们那边,这个一般是自己去税局大厅填写退税申请表,公章盖章就可以
226楼
2023-05-22 17:09:13
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 开心 发表的提问:
企业所得税申报错误要怎么更正
你好,提供正确的所得税申报表去税局大厅做更正就是了
227楼
2023-05-22 17:24:55
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开心:回复邹老师 谢谢
2023-05-22 17:39:44
邹老师:回复开心不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-05-22 18:05:03
dizzy老师
职称:注册会计师专业阶段
4.99
解题: 0.19w
引用 @ Kathy 发表的提问:
凭证错误跨年了应该怎么更正呢
可以在今年做 调账处理,不知道你之前怎么做的,要怎么改
228楼
2023-05-22 17:47:59
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Kathy:回复dizzy老师 什么是调账处理,我们之前是金额错误而已,科目没错,但是不是说跨年了不能冲销更正吗,直接做一笔正确的
2023-05-22 18:04:13
dizzy老师:回复Kathy调账就是把错的更正过来,做对的账务处理啊
2023-05-22 18:31:11
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 能干的棒棒糖 发表的提问:
初学会计,很多理论不能清楚理解,做题时总是纠结,错误率高
你好,同学,这是任何一个初学者都会经历的过程, 根据错误的题目去消化知识点,掌握知识点,多练习就好啦
229楼
2023-05-23 17:05:06
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ Bdctchn 发表的提问:
差错发票更正的法定情形?请列举增值税普通发票发生差错,在不同情形下的更正方式?
原发票金额100,税额10 正确的发票110,税额12 当年的,借银存100,贷主营业务收入100,应交税费10 次月或者当年以后发现借银存-100 贷主营业务收入-100,应交税费-10 借应收110+12 贷主营业务收入110 应交税费12
230楼
2023-05-23 17:16:29
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郭老师:回复Bdctchn如果是跨年借银存110,贷主营业务收入100,应交税费10 跨年发现 借以前年度损益调整100,应交税费10贷应收账款110 借应收账款122贷以前年度损益调整110,应交税费12 借以前年度损益调整10贷利润分配
2023-05-23 17:51:46
郭老师:回复Bdctchn借银存100,贷主营业务收入100,应交税费10 第一个写错了 借银存110
2023-05-23 18:15:10
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 糟糕的寒风 发表的提问:
发现已结帐月份记帐错误,怎样在发生错误的凭证进行更正
您好!除非你反结账回去。
231楼
2023-05-23 17:40:51
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梁老师
职称:注册会计师,税务师,审计师,通过司法考试
5.00
解题: 0.16w
引用 @ Moon Li 发表的提问:
本月提交的2018年第二季度,所得税季度预缴纳,第一缴纳计算错误,已经付款缴纳21020。后面在网上 申报错误更正,更正后实际应该缴纳20030元,更正后,只提示了不用额外缴纳所得税,但是多缴纳部分,没有提示退回,该怎么处理? 如果不退回,会计分录该怎么做?
不用处理,可以抵减第三季度应交所得税,账务冲销多计提的所得税,借:应交税费-应交企业所得税 贷:所得税费用
232楼
2023-05-23 17:47:58
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Moon Li:回复梁老师 现在这个月先做账务冲销,对吗? 到第三季度末 再做抵减? 抵减时,怎么做这个会计分录?
2023-05-23 18:23:02
梁老师:回复Moon Li做了冲销的分录后,现在应交所得税是借方余额,三季度应交所得税少交2季度多交的这个数,应交所得税余额变为0,就处理好了,三季度不用做分录
2023-05-23 18:39:12
Moon Li:回复梁老师 借: 应交税费-应交企业所得税 990 贷: 所得税费用 -990(借方红字) 这个账务冲销的分录 正确吗?
2023-05-23 18:55:56
梁老师:回复Moon Li要么你就借:所得税费用 借方红字990 贷:应交所得税 贷方红字990
2023-05-23 19:06:41
Moon Li:回复梁老师 哦 你的这个方式是原路冲回的处理 对吧?
2023-05-23 19:29:13
梁老师:回复Moon Li是的,您的理解是正确的
2023-05-23 19:51:37
Moon Li:回复梁老师 谢谢 学习了 刚毕业 啥都不懂 读书和实际操作 完全两回事
2023-05-23 20:03:08
梁老师:回复Moon Li没关系的,慢慢来,坚持学习必有收获
2023-05-23 20:26:30
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 发表的提问:
关于手工账,跨年度发现科目错误,金额正确,或者金额正确科目错误如何更正,请详细举例说明
你好,做一笔调整科目。比如应当计入应收账款,计入了银行存款。调整分录就是 借应收账款 贷银行存款
233楼
2023-05-24 17:10:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 早日退休吖 发表的提问:
我刚来新的公司 发现上个会计报的报表出现了错误 我这边该怎么办 按照她报送的报表往下走吗
账有问题么 你冲掉之前重新做就可以
234楼
2023-05-24 17:20:00
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早日退休吖:回复maize老师 帐没有问题 这个要怎么才能冲掉啊
2023-05-24 17:48:50
早日退休吖:回复maize老师 就是报送报表时 应付账款金额少加了一个金额 管理费用金额多加了一个金额 这两个金额是相同的 其他科目不变的情况下 这两者之间有什么办法冲一下吗
2023-05-24 18:04:28
maize老师:回复早日退休吖只是报表有问题?那需要去税局更正
2023-05-24 18:31:25
早日退休吖:回复maize老师 不去税局的话 可不可以通过修改帐的方式来使报表与帐一致呢
2023-05-24 18:55:42
maize老师:回复早日退休吖但是你说账没有问题啊,那正确你要改错误么,,,,
2023-05-24 19:15:49
早日退休吖:回复maize老师 是上上个季度的报表了,还可以修改吗?不修改的话有什么影响啊
2023-05-24 19:29:28
maize老师:回复早日退休吖需要修改和你账上一致才可以
2023-05-24 19:56:19
早日退休吖:回复maize老师 过了这么久还可以修改吗
2023-05-24 20:13:28
早日退休吖:回复maize老师 那我是不是要修改两个季度的报表啊
2023-05-24 20:29:37
maize老师:回复早日退休吖需要去修改才可以 是的
2023-05-24 20:56:41
S老师
职称:中级会计师
4.91
解题: 0.07w
引用 @ 务实的月光 发表的提问:
您好!资源税已申报了发现错误。如何作废或更正申报?
在申报查询那里,找到你已申报的税种,然后后面一般是有作废或更正按钮的。
235楼
2023-05-24 17:41:59
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问:
老师,去年个税申报有错误,现在还可以更正申报吗?
这个是需要去税务更正
236楼
2023-05-28 21:20:37
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彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 高贵的时光 发表的提问:
申报错误并且以扣款这该怎么更正
你好,申报有错误需要去税局大厅改申报表,如果有多缴税可以申请退税
237楼
2023-05-28 21:48:38
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 呆萌的绿罗 发表的提问:
老师,发现2019年3月有一笔分录金额错误,应该怎样更正
你好 多录入可以红冲 少记的可以补记
238楼
2023-05-28 21:56:59
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 达达???? 发表的提问:
总分类账损益类科目怎么登(没有余额);总分类账金额错误,是不是红色划线更正法?
学员您好,是的,对的
239楼
2023-05-29 15:57:58
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达达????:回复易 老师 谢谢老师;另外请问在登明细账的时候,管理费用的二级科目有:开办费、工资、折旧费、办公室租金摊销、仓库租金摊销;是不是每个二级科目分别填一张表?
2023-05-29 16:30:09
易 老师:回复达达????是的,每个明细账单独设立一个账页
2023-05-29 16:46:44
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 学堂用户9855 发表的提问:
以前年度的税点计算错误,导致主营收入也错误,涉及的范围比较大,需要怎么更正?
同学你好,调整时,借:以前年度损益调整,正数或者负数,贷:应交税费-应交增值税-销项,正数或者负数。
240楼
2023-05-29 16:25:27
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学堂用户9855:回复王雁鸣老师 税务局的以前申报表需要改么
2023-05-29 17:20:47
王雁鸣老师:回复学堂用户9855同学你好,最好更正申报处理。
2023-05-29 17:44:10
学堂用户9855:回复王雁鸣老师 如果差额是几十块钱,可以计入当期损益么?
2023-05-29 18:08:00
王雁鸣老师:回复学堂用户9855同学你好,如果就差几十块钱的话,可以记入当期损益。
2023-05-29 18:34:46
学堂用户9855:回复王雁鸣老师 会计分录怎么做?那计入当期损益,是不是不用改之前的申报表
2023-05-29 18:55:34
王雁鸣老师:回复学堂用户9855同学你好,分录,贷,应交税费-应交增值税-销项,贷,主营业务收入,负数。计入当期损益,不用改之前的申报表。
2023-05-29 19:09:56

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