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做会计未来的规划怎么写
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ Eternal memory 发表的提问:
结转本月未交的增值税会计分录怎么写
你好 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税
226楼
2023-05-21 19:50:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 404NotFound 发表的提问:
做会计的,真的存在进行税负率税务筹划的问题?现在专票跟普票一样抓得严,税务筹划是怎么入手的?就增值税来说,能怎么入手筹划?公司的增值税税负算下来是4%,但老板说他跟税局关系好,核定的0.85%,低于这个数就会预警???
您好!其实基本上很难了。除了法律给予的一些优惠,其他所谓税收筹划,特别是小企业,基本都是偷税漏税。 他跟税局好,但是税局这个不是一个底层的税局就能定的。上面压下来,下面顶得住?
227楼
2023-05-21 20:08:59
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ Clover 发表的提问:
我单位给对方开一张转账支票做为投标保证金,因未中标,钱从银行未划走,后面支票又归还给我单位,会计分录怎么做?
你好 这个钱一直在你公司的银行账上吗?
228楼
2023-05-22 17:10:10
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Clover:回复轶尘老师 是的,对方也没有划走,后面没有中标,支票归还我方
2023-05-22 17:36:11
轶尘老师:回复Clover你好 可以不做账务处理 支票自己保管
2023-05-22 17:56:23
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 老实的微笑 发表的提问:
基建账中的信息规划费怎么做账?
你 好,同学。 计入业务活动支出,基本支出。
229楼
2023-05-22 17:20:43
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.89w
引用 @ 陈~燕 发表的提问:
买房按揭到底划不划算,现在会计的角度来说?
同学你好 这个是不划算的
230楼
2023-05-22 17:44:16
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jollyliu老师
职称:高级会计师,国际内审师
4.96
解题: 0.17w
引用 @ 害怕的滑板 发表的提问:
我把职业规划写成了老师问题的回答,会得高分吗?
同学,你好。建议还是按老师要求写
231楼
2023-05-22 17:50:59
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
老师,请问采用计划成本法,原材料盘盈,盘亏会计分录怎么编写?
你好,和正常的盘盈盘亏分录一样,只不过同时把材料差差异结转掉
232楼
2023-05-23 16:42:19
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开心老师
职称:中级会计师,初级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ Lin 林林 发表的提问:
拿着老会计以前做的账,请问下这个未交增值税是怎么算出来的。
你好,学员,这是个小规模纳税人吧,未交增值税=主营业务收入*3%
233楼
2023-05-23 16:56:13
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Lin 林林:回复开心老师  总收入现金怎么计算出业务收入 
2023-05-23 17:16:27
开心老师:回复Lin 林林你好,收到现金=主营业务收入%2B税金
2023-05-23 17:30:20
Lin 林林:回复开心老师 老师 我问的是收到现金19527元。记账凭证19527怎么得出业务收入18958.25 
2023-05-23 17:48:18
开心老师:回复Lin 林林你好,主营业务收入18958.25=19527/(1%2B税率3%)
2023-05-23 18:11:00
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ qifan 发表的提问:
你好,小规模核定征收合伙个来,开出发票的分录,应交税费-未交增值税,前面会计这样写对吗
你好 是小规模的话 应该是走应交税费-应交增值税来核算的 不走未交增值税明细的
234楼
2023-05-23 17:23:07
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 留胡子的哈密瓜,数据线 发表的提问:
销售产品40万,收到20万存入银行,其余暂未收到 会计分录 怎么来写 纠结啦
你好,借银行存款20,应收账款20,贷主营业务收入,应交税费--应交增值税(销项税额)
235楼
2023-05-23 17:50:58
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 会飞的鱼068 发表的提问:
这个会计分录怎么写?商品未收到
商品未收到分录是: 借:预付账款——X公司 117000 贷:其他货币资金——银行承兑汇票 117000
236楼
2023-05-24 17:01:52
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回复会飞的鱼068您好,分录应该是,借:物资采购,或者在途物资,100000元,应交税费-应交增值税-进项,17000元,贷:银行存款,117000元。
2023-05-24 17:15:57
李爱文老师:回复会飞的鱼068可以记在途物资 借:在途物资 100000 借:应交税费——应交增值税(进项税额)17000 贷:其他货币资金——银行承兑汇票 117000 上述货方是其他货币资金(是以银行汇票支付的)
2023-05-24 17:41:00
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 发表的提问:
建厂规划设计费做什么科目
在建工程-设计费
237楼
2023-05-24 17:09:25
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
销售产品,款未收。怎么写会计分录
借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
238楼
2023-05-24 17:18:46
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 不过人间 发表的提问:
老师,您好!辅助生产费用按计划成本分配法中,差额为什么是实际成本+别人计划给的—计划总额?而不是实际成本+别人实际给的—计划总额?实际成本为什么不要做账,只做计划的那怎么体现出差额来?
同学,你是有一个误区,你这里首先是按计划成本进行结转,但是后面还有一个材料成本差异的结转呀。计划成本和材料成本差异,他们就是你的实际成本呀。
239楼
2023-05-24 17:47:59
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不过人间:回复陈诗晗老师 哦,实际成本是已经做账了,现在是按计划成本分配,差额就记入管理费用。还是有点不明白,为什么分配总额是用两辅助车间的实际总额是加上一个辅助车间计划给的而不是加他实际给的?
2023-05-24 18:09:16
陈诗晗老师:回复不过人间既然采用的是计划成本,你肯定从最开始的采购让最后的领用都是用计划成本处理,然后再结转材料成本差异部分。
2023-05-24 18:24:43
不过人间:回复陈诗晗老师 那为什么总额又不是按计划的总额呢?
2023-05-24 18:47:38
陈诗晗老师:回复不过人间你计划成本始终只是一个预算数,不是实际数呀,你最后要把这个预算和实际这个材料成本差异给他结转掉啊。才是实际的成本。
2023-05-24 19:16:43
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 簡=_=愛 发表的提问:
小规模,6月1日购进商品时已经付款未取得发票,怎么做会计分录,7月5日取得发票,又要怎么做会计分录
借:预付账款 贷:银行存款 这个是六月份的账务处理 七月取得发票 再入账处理 借:库存商品 贷:预付账款
240楼
2023-05-29 16:39:46
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