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销售货物未收款会计分录
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宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ ????Yeah~????佳朵朵 发表的提问:
销售货物一批,款项未收,会计分录
您好,暂估入科 借:原材料等 贷:应付账款——暂估
1楼
2022-12-18 20:14:58
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 学堂用户ydg4sk 发表的提问:
企业销售一笔货物,款项尚未收到的会计分录
您好 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
2楼
2022-12-18 21:27:26
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ A焕焕 发表的提问:
购进货物未收到发票同时销售货物的会计分录
你好!你没有收到发票,借库存商品-暂估 贷应付账款 然后借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
3楼
2022-12-18 22:53:55
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A焕焕:回复宋生老师 那缴税没有抵扣了,该咋交一点都少不了啊
2022-12-18 23:22:10
宋生老师:回复A焕焕你好!是的。你可以先用其他进项先抵扣啊。
2022-12-18 23:50:39
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 屿啵 发表的提问:
销售货物已支付运费,但暂时没有收到发票会计分录; 销售货物时,未支付款项,也未收款项,但收进项专票,开销项专票,会计分录如何处理啊,怎么报税呢。
你好  这个运费是你公司来承担吗 ?  运输公司开票给你们了 还是开票给的客户 
4楼
2022-12-19 00:09:29
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屿啵:回复meizi老师 我们公司承担的,说之后开票的,但是暂时未开票
2022-12-19 00:44:29
meizi老师:回复屿啵你好   那你就暂估入账 借销售费用-运输费 贷其他应付款 这样挂着 。然后开  借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借主营业务成本贷库存商品  
2022-12-19 00:56:14
林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
上月销售货物这月发生退货,货款未收,涉及税,如何做会计分录
红冲上月 分录
5楼
2022-12-19 01:34:33
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杨婷老师
职称:,初级会计师
4.93
解题: 0.04w
引用 @ Paranoid. 偏执 发表的提问:
销售货物没有收到货款,票未开具,怎么做账?会计分录怎么做?
借方 应收账款 贷方主营业务收入 应交税费-待转销销项税额 若是开票了 借方 应交税费-待转销销项税额 贷方 应交税费-应交增值税 (销项税额)
6楼
2022-12-19 02:34:24
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 发表的提问:
销售货物收到应收款 会计分录?
您好 借:银行存款 贷:应收账款
7楼
2022-12-19 04:03:00
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 心星 发表的提问:
这月销售货物已收货款入账,还未结转成本,当月部分货物退回,应该怎么做会计分录
冲减收入;结转实际销售对应的成本
8楼
2022-12-19 05:23:19
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ 无名 发表的提问:
您好,请问采购货物由厂家直接发货,我方货款已付发票未收到的会计分录?我方已把货物全部销售出去,货款已收发票已开的会计分录?感谢
借库存商品贷银行存款 借银行存款贷主营业务收入应交税费,借主营业务成本贷库存商品。
9楼
2022-12-19 06:18:26
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无名:回复郭老师 您好,第一问里的发票未收到怎么做账呢?后期对方把发票开了又怎么做账呢?谢谢
2022-12-19 06:36:36
郭老师:回复无名借库存商品贷银行存款。第一问的。
2022-12-19 06:55:27
郭老师:回复无名发票到了借应付账款贷库存商品 借库存商品应交税费应交增值税进项贷应付账款。 借主营业务成本负数贷、库存商品负数, 借主营业务成本贷库存商品。
2022-12-19 07:22:43
无名:回复郭老师 借主营业务成本负数贷、库存商品负数,这步可以直接跳过吗?
2022-12-19 07:35:31
郭老师:回复无名你好,如果但骨和发票一致的话可以的。
2022-12-19 07:59:50
郭老师:回复无名暂估和发票一致的可以。
2022-12-19 08:25:38
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 寒冷的衬衫 发表的提问:
销售货物,收到货款60000元,会计分录怎么记?
您好同学,需要分情况,如果是收回应收账款的话,借:银行存款60000 贷:应收账款 如果和开票一起 借:银行存款60000 贷:主营业务收入60000(未考虑销项税)
10楼
2022-12-19 07:47:02
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 哦买嘎 发表的提问:
上月预售货款 300000 这月销售货物390000 销项税66300,预收货款时怎么做会计分录,和发货时的会计分录
借;银行存款 贷;预收账款 300000 借;预收账款 贷;主营业务收入390000 应交税费 66300
11楼
2022-12-19 08:37:27
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哦买嘎:回复邹老师 第二步“借:预收账款 456300 贷:主营业务收入 390000 应交税费 66300 ?除了预收款300000 剩下的钱还没给我呢,老师能把这样做分录的解析出来吗
2022-12-19 08:59:50
邹老师:回复哦买嘎你好,没有给就是预收借方,就是应收啊
2022-12-19 09:25:48
哦买嘎:回复邹老师 6月24日,向界铭电子公司销售一批M86YW型号电子元器件,数量600件,每件单价650,共计390000元,应收取的增值税销项税额为66300元,上个月已预收货款300000元,剩余款项未收到。 就这个题目的会计分录 我看不懂答案是什么意思 借:预收账款 456300 贷:主营业务收入 390000 应交税费-销项税额66300 借:应收账款-156300 贷:预收账款-156300
2022-12-19 09:35:58
邹老师:回复哦买嘎后面一笔分录其实不需要做啊
2022-12-19 09:53:18
哦买嘎:回复邹老师 上月预收了30万,这月还剩下156300没有收,为什么把这156300也要做到预收账款里去?
2022-12-19 10:19:13
邹老师:回复哦买嘎你好,冲销之前预收,而没有必要把差额计入应收
2022-12-19 10:37:45
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 学习 发表的提问:
销售货物没开开票没收款,会计分录
暂估不做处理。待开票时再收款也行。
12楼
2022-12-19 09:29:34
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学习:回复李爱文老师 麻烦写下会计分录
2022-12-19 09:46:04
李爱文老师:回复学习借:发出商品 贷:库存商品 就是作为公司的发出商品处理了 开票时做收入 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 同时结转成本 借:主营业务成本 贷:发出商品
2022-12-19 10:03:55
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 灰色的大胖兔子 发表的提问:
销售货物未开发票,未收款,怎么做分录
借;发出商品 贷;库存商品
13楼
2022-12-19 10:28:55
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灰色的大胖兔子:回复邹老师 发出商品是哪里的科目?
2022-12-19 11:01:28
邹老师:回复灰色的大胖兔子存货
2022-12-19 11:16:09
张伟老师
职称:会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
收货、销售货物时的会计分录。
1,收到货款。 2,收到货,做了入库单。 3,发了货,做了出库单。 4,收到了发票。进项税没认证。 5,开具了发票。 6,各种结转怎么做? 7,下个月才认证了进项税怎么做分录。 我是个菜鸟希望大家帮帮我,我已经查了好久,也不知道到底怎么办了! 注,收发货是同一批货,虽然是原材料,但是我们公司没加工,货品有10个左右,每个品数量价格都不同,在需要做加权平均法的分录那标注一下!
14楼
2022-12-19 11:19:02
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张伟老师:回复爱笑的流沙要看发票是否收到,分两种情况一、收到货物、未付款、发票未收到会计上,应当暂估入账借:原材料/库存商品贷:应付账款待取得专用发票时,用红字冲销上述分录,再按专用发票上注明的金额、税额。借:库存商品借:应交税金——应交增值税(进项税额)贷:应付账款二、收到货物、未付款、发票已收到借:原材料/库存商品借:应交税费-应交增值税(进项税额)贷:应付账款 1、销售实现 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税(销项税额) 2、结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 3、收到货款 借:银行存款 贷:应收账款 4、计提消费税 应纳消费税 借:营业税金及附加 贷:应交税费-应交消费税
2022-12-19 11:32:46
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 时代,沧桑了几许轮回 发表的提问:
销售货物未开发票如何确认收入,怎么做会计分录
您好,销售货物未开发票,根据收款和发货来确认收入,做会计分录时,借;现金或者银行存款,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。
15楼
2022-12-19 12:25:28
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时代,沧桑了几许轮回:回复王雁鸣老师 老师,那对方没有发票如何做账呢
2022-12-19 12:48:38
王雁鸣老师:回复时代,沧桑了几许轮回您好,对方没有收到发票,可能对方就不入账了。
2022-12-19 13:07:27
时代,沧桑了几许轮回:回复王雁鸣老师 老师,不入账,那要怎么做到账实相符呢
2022-12-19 13:36:03
王雁鸣老师:回复时代,沧桑了几许轮回您好,不入账,不好做到账实相符的,对方可能是两套账处理的。
2022-12-19 13:48:17
时代,沧桑了几许轮回:回复王雁鸣老师 做两套账,外账就相当于做假账吗,假账真做吗?老师,是这意思吗
2022-12-19 14:03:42
王雁鸣老师:回复时代,沧桑了几许轮回您好,是的,是这个意思的。但是不建议这样做账的。
2022-12-19 14:15:59
时代,沧桑了几许轮回:回复王雁鸣老师 好的,谢谢老师
2022-12-19 14:39:50
王雁鸣老师:回复时代,沧桑了几许轮回您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
2022-12-19 14:57:28

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