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收到采购发票的会计分录
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 拉肯商贸 发表的提问:
一般纳税人公司,上个月采购的商品,会计分录 借:库存商品 贷:银行存款 这个月收到发票,会计分录该怎么做?
你好同学这个月收到的发票你贴上月凭证里就好了
46楼
2023-02-07 20:06:53
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拉肯商贸:回复何江何老师 可是我要做进项税额抵扣啊
2023-02-07 20:24:29
拉肯商贸:回复何江何老师 我的进项税额还没有做进会计分录
2023-02-07 20:49:00
何江何老师:回复拉肯商贸你好同学 借:应交税费-应交增值税(进项) 贷:库存商品
2023-02-07 21:13:57
拉肯商贸:回复何江何老师 库存商品我设置了辅助核算,只要这个目录出来就是库存商品的全价。
2023-02-07 21:33:18
何江何老师:回复拉肯商贸同学,这个是基础设置时出的问题,你要看一下基础设置改一下
2023-02-07 21:51:39
拉肯商贸:回复何江何老师 谢谢老师
2023-02-07 22:13:27
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 哭泣的柠檬 发表的提问:
2018年度淘宝采购收到了异常发票,现在需要调整,应如何做会计分录
你好,你之前做啥,这个可以说下吗?
47楼
2023-02-07 20:19:13
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肖老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.18w
引用 @ 娜 娜 发表的提问:
有无采购的会计分录汇总资料?比如付款了货没到,货到了再付款,发票没到,等等的分录
货款已支付,发票已到,材料已入库 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额)等 贷:应付账款、应付票据等 货款未付,材料已入库 发票账单已到 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额)等 贷:应付账款、应付票据等 发票账单未到 借:原材料 贷:应付账款-暂估应付账款 货款已付,发票已到,材料未入库 借:在途物资 应交税费-应交增值税(进项税额)等 贷:银行存款 入库后:借:原材料 贷:在途物资 预付方式购入 预付款项时:借:预付账款 贷:银行存款 企业收到所购物资时:借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额)等 贷:预付账款
48楼
2023-02-07 20:33:43
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
收到采购上批材料的代垫运费怎么做会计分录?
您好!借:现金等 贷:其他应收款。
49楼
2023-02-07 20:42:04
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ abc 发表的提问:
采购口罩,列入劳保用品,需要发票吧,可以抵扣吗,怎么写会计分录
需要发票,进入福利费不能抵扣
50楼
2023-02-07 21:11:59
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abc:回复文老师 不能抵扣是什么意思,能报销吧,不能抵扣是指税额不能抵扣?这笔金额是要计入工资算个税的吧,但疫情期间好像要免这个个税?????
2023-02-07 21:36:52
文老师:回复abc是的,可以入账,就是记入福利费是进项税额不可以抵扣的
2023-02-07 21:57:14
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ Alice 发表的提问:
百分之六采购商品的发票如何做账如何做会计分录
借;库存商品 应交税费 贷;银行存款 怎么会有6%税率的商品发票
51楼
2023-02-08 20:15:32
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Alice:回复邹老师 你好,是航天信息税控系统技术维护费,百分之六的税额
2023-02-08 20:28:43
邹老师:回复Alice你好,这个可以全额抵扣的 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2023-02-08 20:45:22
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 向阳花 发表的提问:
请问研发部采购一台电脑3000元,具体的会计分录怎么写
你好!你可以直接借研发支出—研发设备——电脑 贷应付账款等。
52楼
2023-02-08 20:37:10
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向阳花:回复宋生老师 老师,研发设备是二级明细科目吗?
2023-02-08 20:48:24
宋生老师:回复向阳花你好!二级科目是自己设置的
2023-02-08 21:00:09
向阳花:回复宋生老师 好的,谢谢老师
2023-02-08 21:13:40
宋生老师:回复向阳花你好!不用客气的了。
2023-02-08 21:24:33
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
请问采购员代公司收到退购货款,会计分录 怎么做
你好!计入其他应收款科目下核算
53楼
2023-02-08 20:45:58
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ Jilian 发表的提问:
有公司采购一批商品,现在发票已开,预付了一笔钱,但是货要三个月后提货,到时可能价格有折扣,还有部分要退货,这个会计分录怎么做
收入和库存 ,成本 怎么确认
54楼
2023-02-08 21:01:36
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QQ老师:回复Jilian你好!按发票计入在途物资或材料采购,三个月后提货,到时可能价格有折扣,还有部分要退货,要根据发票来做相应的账务处理
2023-02-08 21:20:48
Jilian:回复QQ老师 我们是销售方,票已开 ,收到一笔预付款,收入 库存 和成本怎么做分录
2023-02-08 21:32:57
QQ老师:回复Jilian你好!发票已开款已收,就是未发货是吧!那就按正常销售处理,他们只是暂放,货物已经不属于你们了
2023-02-08 21:46:24
木易老师
职称:中级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 从容的寒风 发表的提问:
会计分录:上月购入的B材料运到,采购成本计11000元,验收入库
同学你好, 借:原材料 11000 贷:预付账款 11000
55楼
2023-02-08 21:08:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 叶子 发表的提问:
购货方收到跨年红字发票的会计分录
你好,购货方收到跨年红字发票就做之前蓝字发票的相反分录 借;应付账款等科目,贷;库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额)
56楼
2023-02-09 20:24:48
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叶子:回复邹老师 这部分退货已计入成本,跨年成本还红冲吗?
2023-02-09 20:51:42
邹老师:回复叶子你好,那就需要对之前的成本做相应调整的
2023-02-09 21:01:50
叶子:回复邹老师 借:银行存款 1130 贷:应交税金-进项税 130 以前年度损益调整 1000 借:以前年度损益调整 1000 贷:利润分配-未分配利润 1000 是这样的分录吗
2023-02-09 21:22:40
邹老师:回复叶子你好,购货方收到跨年红字发票就做之前蓝字发票的相反分录,完整分录是 借;应付账款等科目,贷;库存商品 ,应交税费—应交增值税(进项税额) 借;库存商品,贷;以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 1000,贷:利润分配-未分配利润 1000
2023-02-09 21:42:17
叶子:回复邹老师 未分配利润增加,还会增加所得税吗?
2023-02-09 22:02:30
邹老师:回复叶子你好,需要做之前年度汇算清缴的更正申报,可能会导致需要缴纳企业所得税的
2023-02-09 22:17:49
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ 曾经的麦片 发表的提问:
采购的红酒,对方没有开票,也没有单子,但是收到了红酒,我们也卖出去了,怎么做账,具体的分录
借库存商品贷,应付暂估一个就可以的。
57楼
2023-02-09 20:41:48
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郭老师:回复曾经的麦片销售出去确认收入,借银行存款贷主营业务收入应交税费,借主营业务成本贷库存商品。
2023-02-09 21:01:47
曾经的麦片:回复郭老师 当月需要结转成本吗
2023-02-09 21:22:49
郭老师:回复曾经的麦片确认收入的当月就得结转成本。
2023-02-09 21:35:52
曾经的麦片:回复郭老师 那开了发票后怎么入账
2023-02-09 21:57:43
郭老师:回复曾经的麦片借应收账款、负数贷主营业务收入、负数应交税费、负数 借应收账款贷主营业务收入、应交税费。
2023-02-09 22:27:35
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 002 发表的提问:
采购的物料用于研发会计分录怎么写?
你好!你购进的时候借原材料 贷银行存款等 然后领用的时候借研发支出-材料费 贷原材料。
58楼
2023-02-09 20:49:22
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 派沃德 特别特 发表的提问:
老师好,采购商品,款已付,票没有收到,如何做会计分录
你好 暂估分录 借库存商品-暂估贷银行存款
59楼
2023-02-09 21:11:59
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派沃德 特别特:回复meizi老师 可以借应付账款吗或借预付账款
2023-02-09 21:36:16
meizi老师:回复派沃德 特别特你好 你货品都收到了 要暂估了 你不可能不销售货物出去 到时你也要结转成本的
2023-02-09 21:54:38
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ ???? love婧 发表的提问:
老师,医院采购药品,开的发票金额和打款金额不一致,怎么处理,就是先给人家打的款,之后才开的发票,会计分录怎么做
你好同学 借预付账款 贷银行存款 然后药品来了再冲这个预付款就好了
60楼
2023-02-13 19:57:41
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???? love婧:回复何江何老师 我们是收到药了,但是发票没来
2023-02-13 20:18:09
何江何老师:回复???? love婧收到药,你们先估价冲预付。以后发票来再调整,a或者是就是等发票不处理了。
2023-02-13 20:35:44
???? love婧:回复何江何老师 就是我们先收到药品,没收到发票的可以先不用处理是吗
2023-02-13 21:01:19
何江何老师:回复???? love婧也是可以的同学,因为税务认可的是发票。,
2023-02-13 21:23:13
???? love婧:回复何江何老师 比如,那我们是先打款100元,然后药到了,发票没到呢,那我先按打款金额入库,之后发票到了呢,发票是300元,我怎么做
2023-02-13 21:52:22
何江何老师:回复???? love婧借预付 贷:银行存款 借:原材料 贷:预付300 这样就代表你们欠对方的款了
2023-02-13 22:09:08

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