咨询
年终结转编制会计分录:
分享
小奇老师
职称:高级会计师
5.00
解题: 0.44w
引用 @ 辛勤的月饼 发表的提问:
做出会计分录,编制会计分录
我在您这个提问中解答第1题吧, (1)12月1日, 借:库存商品—A商品   61100    (10000*6.11)    贷:银行存款   61100 12月31日, A商品的可变现净值=960*8*6.1=46848(元) 成本=1000*8*6.11=48880(元) 减值=48880-46848=2032(元) 借:资产减值损失   2032    贷:存货跌价准备   2032 (2)12月5日, 借:交易性金融资产—成本   91800   (1.5*10000*6.12)    贷:银行存款   91800 公允价值变动=2*10000*6.1-91800=30200(元) 借:交易性金融资产—公允价值变动   30200    贷:公允价值变动损益   30200 (3)12月15日, 借:银行存款   1860000     (300000*6.2)    贷:实收资本   1860000
106楼
2023-03-06 20:44:58
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 和谐的早晨 发表的提问:
14.某公司2019年初未分配利润130元,年利润总额380万元,所得税税25%(假设不考虑纳税调整事项),企业按10%计提法定盈余公积,按当年净利润的5%计提任意盈余公积。 要求:编制上述资料,完成如下事项(金额用“万元”表示):(1)计算本年应交所得税; (2)编制应交所得税的会计分录; (3)计算本年净利润并编制结转本年利润的会计分录; (4)编制提取盈余公积的会计分录; (5)计算年末未分配利润。
你好 (1)计算本年应交所得税=380万*25% (2)编制应交所得税的会计分录; 借:所得税费用,贷:应交税费—企业所得税 (3)计算本年净利润并编制结转本年利润的会计分录; 本年净利润=380万*(1—25%) 借:本年利润  ,贷:利润分配—未分配利润 (4)编制提取盈余公积的会计分录; 借:利润分配—提取的法定盈余公积,利润分配—提取的任意盈余公积,贷:盈余公积—法定盈余公积,盈余公积—任意盈余公积 (5)计算年末未分配利润=130%2B380万*(1—25%)*(1—10%—5%)
107楼
2023-03-07 18:57:38
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 坚强的电灯胆 发表的提问:
预算会计,用上年的项目结转数做了支出,导致本年的预算支出大于预算收入,最终有了一个负的结转数,但本年不该有这个结转数,应该怎样做会计分录?
如果说啊,你用了上年度的资金,那你本年度的支出大于收入,这是正常情况,你的支出和收入都需要转到财政拨款结余,转到财政拨款结余之后,这个多支付的这个支出自动冲减了上年的结余。
108楼
2023-03-07 19:23:23
全部回复
坚强的电灯胆:回复陈诗晗老师 本年度的收支我先转到累计结转,再将累计结转转到累计结余,能刚好冲减。 但是这个操作需要什么依据吗?直接这样转会不会不规范?
2023-03-07 20:15:01
陈诗晗老师:回复坚强的电灯胆这个就是关于事业单位年末的一个结转的处理,你可以参考一下事业单位的一个会计准则。
2023-03-07 20:26:31
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 蓝蓝的天空 发表的提问:
结转制造费用的会计分录怎么做
借:生产成本 贷:制造费用
109楼
2023-03-07 19:29:16
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 动人的金鱼 发表的提问:
请问老师,年终结转本期盈余如何做分录转入累计盈余?
借利润分配-盈余公积 贷盈余公积 借利润分配-未分配利润 贷利润分配-盈余公积
110楼
2023-03-07 19:56:03
全部回复
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 复杂的小松鼠 发表的提问:
资料某公司2X18年3月起自行研究开发一项专利。当年主要从事调查、评价,发生费用28000元;根据研究结果,2×19年正式进行专利技术开发,当年发生费用240000兀,领用原材料12000元;在申请专利权过程中,又发生注册费、律师费等相关费用18000元。 要求 (1)编制2X18年发生研发支出的会计分录。(2)编制2X18年转销费用化支出的会计分录。(3)编制2×19年发生研发支出的会计分录。 (4)编制2X19年发生注册费、律师费等相关费用的会计分录。(5)编制2X19年形成无形资产的会计分录。
同学你好 1; 借,研发支出一费用费用支出28000 贷,银行存款28000 2; 借,管理费用28000 贷,研发支出一费用化支出28000 3; 借,研发出支一资本化支出240000加上12000 贷,银行存款240000 贷,原材料12000 4; 借,研发支出一资本化支出18000 贷,银行存款18000 5; 借,无形资产270000 贷,研发支出一资本化支出270000
111楼
2023-03-07 20:20:59
全部回复
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 莉9218110 发表的提问:
年终结账后发现前期会计分录错误怎么办?
你好,是什么错误。
112楼
2023-03-08 19:23:12
全部回复
莉9218110:回复月月老师 第二个分录写错了
2023-03-08 19:38:08
莉9218110:回复月月老师 第二个分录明细写错了
2023-03-08 19:59:20
月月老师:回复莉9218110你好,应该是什么业务。
2023-03-08 20:14:17
莉9218110:回复月月老师 做第一笔账银行付款,没有收到发票,借方写预付账款——青岛公司。待收到发票做第二笔账,贷方应该对应写预付账款——青岛公司,但我的明细写错了预付账款——其他。
2023-03-08 20:38:09
月月老师:回复莉9218110你好,没关系,可以直接修改 借:预付账款—其他 贷:预付账款—青岛公司。
2023-03-08 21:06:38
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 飘逸的流沙 发表的提问:
甲公司当年实现净利润600万元,经股东大会批准的利润分配方案为:提取法定盈余公积60万元,提取任意盈余公积30万元,同时宣告向股东派发现金股利200万元。公司以银行存款支付了全部现金股利,分配方案已实施。 要求:根据上述资料完成下列各项: 1.  编制甲公司结转当年净利润的会计分录; 2.  编制甲公司提取法定盈余公积、任意盈余公积的会计分录; 3.  编制甲公司宣告向股东派发现金股利的会计分录; 4.  编制甲公司实际发放现金股利的会计分录; 5.  编制甲公司利润分配其他明细账结转至未分配利润的会计分录
同学你好 1. 编制甲公司结转当年净利润的会计分录; 借,本年利润600 贷,利润分配一未分配利润 600 2. 编制甲公司提取法定盈余公积、任意盈余公积的会计分录 借,利润分配一提取法定盈余公积60 借,利润分配一提取任意盈余公积30 贷,盈余公积一法定60 贷,盈余公积一任意30 3. 编制甲公司宣告向股东派发现金股利的会计分录; 借,利润分配一应付现金股利200 贷,应付股利200 4. 编制甲公司实际发放现金股利的会计分录; 借,应付股利200 贷,银行存款200 5. 编制甲公司利润分配其他明细账结转至未分配利润的会计分录 借,利润分配一未分配利润290 贷,利润分配一提取法定盈余公积60 贷,利润分配一提取任意盈余公积30 贷,利润分配一应付现金股利200
113楼
2023-03-08 19:48:40
全部回复
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ as仙阁 发表的提问:
.某企业某年实现税后利润100万元,根据以下业务编制相应会计分录(本小题10分): (1)结转本年实现的税后净利润;(2)提取盈余公积15万元;(3)分配现金股利20万元;(4)分配股票股利20万元,已办妥增资手续;(5)结转利润分配明细科目。 5. 根据以下业务,编制相应会计分录(
第一笔业务是借本年利润100贷利润分配——未分配利润100。
114楼
2023-03-08 20:06:20
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 会计学堂001 发表的提问:
,2019年末,某事业单位财政拨款结余8 400元按规定60%应上缴财政,“财政拨款结余”账户其他明细科目无余额。请编制上缴财政及年终转账想过分录。
你好,同学。 借 财政拨款结余 8400*60% 贷 应交财政款
115楼
2023-03-08 20:23:59
全部回复
欧老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.2w
引用 @ 春华秋实 发表的提问:
事业单位会计,年终决算时,年终结转不太明白
事业单位会计帐年终结转顺序: 一、收入支出转入结余(分别转入事业结余、经营结余): 1、将“财政补助收入”、“上级补助收入”、“附属单位缴款”、“事业收入”、“其他收入”等科目余额转入“事业结余”,借记“财政补助收入”、“上级补助收入”、“附属单位缴款”、“事业收入”及“其他收入”科目,贷记“事业结余”; 2、将“拨出经费”、“事业支出”、“上缴上级支出”、“销售税金(非经营业务)”、“对附属单位补助”、“结转自筹基建”等科目余额转入“事业结余”,借记“事业结余”,贷记“拨出经费”、“事业支出”、“上缴上级支出”、“销售税金”、“对附属单位补助”、“结转自筹基建”等科目。 3、将“经营收入”科目余额转入“经营结余”科目,借记“经营收入”科 目,贷记“经营结余”; 4、将“经营支出”、“销售税金”等科目余额转入“经营结余”,借记“经营结余”科目,贷记 “经营支出”、“销售税金”科目。 二、结余分配: 1、有所得税缴纳业务的单位计算出应缴纳的所得税,借记“结余分配——应交所得税”,贷记“应交税金”科目。 2、单位计算出应提取的专用基金,借记“结余分配——提取专用基金”,贷记“专用基金”科目。 3、 将当年事业结余和经营结余全数转入“结余分配”科目,借记“事业结余”、“经营结余”科目,贷记“结余分配”科目。 “经营结余”如为借方余额即经营亏损,则不结转。 三、未分配结余转入事业基金: 将当年未分配结余,全数转入“事业基金——般基金”科目,借记“结余分配”科目,贷记“事业基金——般基金”科目。 四、项目已完工的拨入专款结转: 1、年终结账时,对已完工的项目,将“拨入专款”科目与“拨出专款”、“专款支出”科目对冲,借记“拨入专款”科目,贷记“拨出专款”、“专款支出”科目。 2、对于项目已经完成的拨入专款结余,按财政部门或者上级单位规定留归本单位使用的,转入“事业基金”科目核算,借记“拨入专款”科目,贷记“事业基金——一般基金”。
116楼
2023-03-13 18:54:41
全部回复
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ ???? Carina 发表的提问:
会计分录的编制 还有利润表的编制
这个按照上面的经济业务逐步编制分录,然后把数据填报表上就可以了
117楼
2023-03-13 19:15:00
全部回复
阿铭老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师
4.92
解题: 0.01w
引用 @ 从容的芹菜 发表的提问:
老师能指导下吗政府机关的会计制度,年初的财政结转结余资金今年要用分录怎么做呢
您好,上年度财政拨款结转和其他资金结转结余,今年年初财务会计和预算会计直接记录余额,不需要做其他账务处理的。
118楼
2023-03-13 19:22:39
全部回复
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 调皮的睫毛膏 发表的提问:
怎么计算废品定额成本以及净损失,编制结转不可修复,废品成本回收材料价值结转,废品净损失的会计分录。
你好,举一人例子来说明, 废品损失计算 某生产车间生产甲产品本月投产700件,完工验收入库发现废品80件;合格品生产工时1700小时,废品工时300小时。甲产品成本明细账所记合格品和废品的全部生产费用为:原材料14000元;燃料和动力11000元;工资和福利费13000元;制造费用3000元。原材料在生产开始时一次投入。废品残料入库作价100元。 要求:(1)编制不可修复废品损失计算表;(2)编制结转废品生产成本、残料入库和结转废品净损失的会计分录。(列示明细科目及成本项目)( 不可修复废品损失计算表) 答: 计算不可修复废品损失材料费=80/700*14000=1600 燃料及动力=300/2000*11000=1650 工资及福利费=300/2000*13000=1950 制造费用=300/2000*3000=450 会计分录为: 借:废品损失—甲产品 5650 贷:基本生产成本—甲产品(原材料) 1600 (燃料及动力) 1650 (工资及福利费) 1950 (制造费用) 450 废品残料入库作价100元 借:原材料 100 贷:废品损失—甲产品 100 (3)借:基本生产成本—甲产品(废品损失) 5550 贷:废品损失 5550
119楼
2023-03-13 19:42:58
全部回复
小小刘老师
职称:CMA,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.3w
引用 @ ???? 发表的提问:
我是学校会计,现在我想问一下,在按月结转的时候是不是和年终结转一下也得做会计分录?需要做的话,怎样做?
你好,月末结转主要是将收入、成本费用结转到本年利润;年终结转除了要做一般的月末结转外,还要做一笔将本年利润结转到未分配利润的分录。
120楼
2023-03-13 20:11:58
全部回复
????:回复小小刘老师 您能帮我看下这个有问题吗?
2023-03-13 20:50:25
小小刘老师:回复????您好,我觉得没有问题哈。
2023-03-13 21:00:39

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×