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会计交接后怎么处理办法
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 点儿 发表的提问:
公司以前是找的代理会计,现在想做交接,他需要给我交接什么资料
您好!主要是做好的凭证,账本,另外就是税控软件及设备,社保的报表,密码,账套,发票。
181楼
2023-04-19 19:09:00
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 灿馨 发表的提问:
会计交接时,已经丢失的凭证如何处理
你好 交接表写清楚交接的内容,接手后的责任是你的。前面是前面的人负责。
182楼
2023-04-24 18:20:43
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灿馨:回复玲老师 那如果交接时就登记缺失的,那这一部分的责任是谁的呢
2023-04-24 18:34:55
玲老师:回复灿馨是前面的那人的责任。
2023-04-24 18:53:09
灿馨:回复玲老师 好的,谢谢
2023-04-24 19:14:11
玲老师:回复灿馨不客气的! 如果您这个问题已解决请给老师点五星好评!祝您工作学习愉快!
2023-04-24 19:26:44
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 发表的提问:
新接手发现之前会计少录一家银行的业务发生,已跨年,后续怎么处理?
你好,需要把少录入的银行业务分录补上
183楼
2023-04-24 18:34:23
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嗨:回复邹老师 跨年没关系吗?涉及利润表部分的
2023-04-24 19:03:59
邹老师:回复你好,跨年也是补做相应分录,如果涉及损益科目通过  以前年度损益调整  科目核算 
2023-04-24 19:32:06
嗨:回复邹老师 好的,了解了,谢谢!
2023-04-24 20:00:24
邹老师:回复不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。 晚安
2023-04-24 20:20:06
龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 温暖的篮球 发表的提问:
老师,法人出的实收资本12万,然后提走,挂的其他应收款,但是现在法人不会归还,账务上应该要怎么处理呢,16年就一直挂着,如果账务不处理,后面公司注销了,会不会多交税呢?
你好,可能会让补个人所得税的啊
184楼
2023-04-24 18:59:59
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温暖的篮球:回复龙枫老师 老师,可以怎么做,把帐平了,不补个税么?
2023-04-24 19:29:32
温暖的篮球:回复龙枫老师 老师,这个本来就是法人出的实收资本的钱,但是公司一直没有运营,才把钱提走的,又不是个人收入,就算还回来,也是实收资本,为什么要交个税呢?
2023-04-24 19:59:23
龙枫老师:回复温暖的篮球你好,得办理撤资的,如果没有办理就得缴纳个人所得税的
2023-04-24 20:17:04
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 芳菲过后 发表的提问:
会计交接,要是原来的数据有问题怎么办啊
你好!交接的时候发现的,由以前的会计处理。 交接后才发现的,后来接受的人处理。
185楼
2023-04-25 17:52:07
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萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 俩人、幸福ツ 发表的提问:
老师顺流交易中 第二年以后不需要会计处理吗?不管售出一部分还是全部或是全部没有售出都不做处理吗??
如果前一年末未实现的顺流交易损益在本年度实现,在合并报表层面不需要再做进一步的调整分录了
186楼
2023-04-25 18:20:46
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俩人、幸福ツ:回复萱萱老师 这是假设一个年度周期会将存货售出吧?所以第二年就不用做处理了 对吧?
2023-04-25 19:01:44
萱萱老师:回复俩人、幸福ツ你的理解是正确的
2023-04-25 19:15:21
俩人、幸福ツ:回复萱萱老师 老师 如果用其他债权投资换取长投的话 其他债权投资和长投差计入投资收益?那么其他综合收益计入计入留存收益??是这样吗
2023-04-25 19:40:51
俩人、幸福ツ:回复萱萱老师 应该是投资收益吧老师
2023-04-25 19:57:00
萱萱老师:回复俩人、幸福ツ债务人将债务转为权益工具,债务人因发行权益工具而支出的相关税费等,应当依次冲减资本溢价,盈余公积,未分配利润等
2023-04-25 20:12:04
刘老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.18w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
小规模纳税人增值税直接减免了但是我会计处理没有计入营业外收入,这个怎么办?
比如收入610(不含税),我做的会计分录如下: 借:银行存款 610 贷:主营业务收入 610 账目都已经这样走了,而且国税地税都报了呢,这样做后还需要怎么弥补吗?或者是这样做有什么不好的影响吗?谢谢
187楼
2023-04-25 18:47:54
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刘老师:回复爱笑的流沙做错账更正
2023-04-25 19:05:45
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 916422496 发表的提问:
去年末 上个会计 可能少计提增值税,应交税费—应交增值税 余额是借 1000多。这个有办法调吗?该如何处理呢?
您好 能先查明原因 什么情况造成的么
188楼
2023-04-25 18:56:59
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 杨FengYu 发表的提问:
那怎么转到法人名下,怎么处理会计分录
借:固定资产清理,累计折旧贷:固定资产;借其他应付款 贷:固定资产清理
189楼
2023-04-26 17:51:26
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 一缕阳光 发表的提问:
,之前的会计财务报表做假,接手后,该怎么办?
你好,之前的不动,后面的你按照真实就好
190楼
2023-04-26 18:09:05
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一缕阳光:回复徐阿富老师 我是2018年1月接收的,资产负债表2017年12月各科目的余额都是假的,如果跟假的接上我这边的结果也与实际对不起来了
2023-04-26 18:38:11
徐阿富老师:回复一缕阳光你可以和对方对账,凭正确的对账单进行调整余额
2023-04-26 19:03:25
一缕阳光:回复徐阿富老师 报资产负债表时年初数不能变是吗?
2023-04-26 19:32:37
徐阿富老师:回复一缕阳光你好,年初数不能变的
2023-04-26 20:02:19
一缕阳光:回复徐阿富老师 比如实际现金金额8050元,假的是20000元,这个怎么调?
2023-04-26 20:25:13
徐阿富老师:回复一缕阳光你好,建议你设置一个其他应付款或其他应收款――调账差额的子目,把调整的金额斗调整到这里,附清单,但是调整要有正确的依据。
2023-04-26 20:47:31
一缕阳光:回复徐阿富老师 比如假的资产金额小于实际资产金额,这个差额挂其他应收款或其他应付款?
2023-04-26 21:00:40
徐阿富老师:回复一缕阳光你好,对的,后面附上清单,是聪什么科目转过来的,转了多少金额
2023-04-26 21:27:12
一缕阳光:回复徐阿富老师 然后其他应收款或其他应付款金额一直挂着?
2023-04-26 21:44:31
徐阿富老师:回复一缕阳光你好,确定不能做平的,可以作为坏账损失,但是建议你在没有搞清楚状况前先别去东,事情也许没有你看到的那样简单
2023-04-26 22:11:08
一缕阳光:回复徐阿富老师 这些差额能转到未分配利润吗?
2023-04-26 22:32:19
徐阿富老师:回复一缕阳光你好,所以我说不要急,你要完全了解情况再处理,以后可以转的
2023-04-26 22:52:45
一缕阳光:回复徐阿富老师 哦,让别人委托加工,开进来的加工费,会计分录怎么做?
2023-04-26 23:15:30
徐阿富老师:回复一缕阳光你好,可以计入制造费用,如果直接加工为成品的,可以计入库存商品。
2023-04-26 23:29:43
一缕阳光:回复徐阿富老师 一级科目制造费用,二级科目加工费是吗?
2023-04-26 23:58:56
徐阿富老师:回复一缕阳光你好,是的,二级科目加工费
2023-04-27 00:24:01
一缕阳光:回复徐阿富老师 老师有时提问回答老师都是随机的,我怎样能找到你回复
2023-04-27 00:52:34
徐阿富老师:回复一缕阳光你可以定向提问,也可以@我
2023-04-27 01:18:49
一缕阳光:回复徐阿富老师 @你怎么操作?
2023-04-27 01:45:21
徐阿富老师:回复一缕阳光你可以问徐老师在吗,有问题咨询,这样,然后我看到会接你话题,就可以提问了
2023-04-27 02:13:28
一缕阳光:回复徐阿富老师 哦哦,工业企业生产成本下面有原材料,工资,制造费用,水电费直接做生产成本-制造费用可以吗?
2023-04-27 02:33:38
徐阿富老师:回复一缕阳光你好,水电费一般做制造费用下面
2023-04-27 02:55:46
一缕阳光:回复徐阿富老师 制造费用再转生产成本-制造费用是吗?
2023-04-27 03:21:42
徐阿富老师:回复一缕阳光你好,对的,没错的。
2023-04-27 03:38:13
一缕阳光:回复徐阿富老师 因为之前财务报表是假的,我翻了18年之前的发票,发现2018年之前有100万左右固定没入帐,如果我调到18年的话,折旧是在18年开始折吗?
2023-04-27 04:02:24
徐阿富老师:回复一缕阳光你好,按照发票时间来,发票的第二个月开始折旧
2023-04-27 04:13:51
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
刚接触工程会计,要知道的是什么??(账务处理的话知道怎么处理)
您好,工程会计,一般企业的工程项目应该不止一个,主要是您需要知道您收的发票是用于什么项目的,然后您需要归集到项目的工程施工科目。工程会计的一般账务处理,您可以详细先去学习一下建筑业的真帐实操的课程。
191楼
2023-04-26 18:26:37
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 海豚灵感 发表的提问:
老师你好,会计交接库存对不上,老会计升财务经理说先交接了以后她在找
你好,对不上就要去让之前会计找对不上的原因,否则你如果同意先接手后面的对不上就是你自己要去慢慢找了
192楼
2023-04-26 18:47:21
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海豚灵感:回复小云老师 请问老师,财务经理交接会计项目给我让不懂财务的一个副总来监交合适吗?不欠外单位的账却挂一笔该怎么处理
2023-04-26 19:11:05
海豚灵感:回复小云老师 副总非要我先接账,那么以前的外欠我先不付,原会计不备注是否欠票我一律不付
2023-04-26 19:33:29
海豚灵感:回复小云老师 应收应付我是否要和对方单位对账
2023-04-26 19:47:03
小云老师:回复海豚灵感监交人一般是让财务主管做,没有的话让其他人做也可以 原则上交接所有都要去核对
2023-04-26 20:14:12
海豚灵感:回复小云老师 她就是财务主管
2023-04-26 20:30:41
小云老师:回复海豚灵感那么让你也可以的。
2023-04-26 21:00:18
海豚灵感:回复小云老师 我和财务主管交接会计,我是出纳接会计
2023-04-26 21:13:39
小云老师:回复海豚灵感我的意思是“财务经理交接会计项目给我让不懂财务的一个副总来监交合适吗”这个可以 但是原则上出纳是不能同时兼任会计的
2023-04-26 21:43:26
海豚灵感:回复小云老师 我接会计交出纳,会计以前账混乱,不欠钱却挂一笔,以后我会担责任吗
2023-04-26 22:08:46
海豚灵感:回复小云老师 库存对不上我有责任吗
2023-04-26 22:21:14
小云老师:回复海豚灵感之前的帐你不担责,之后你自己做的要担 现在对不上是之前的,所以你要对上再签字
2023-04-26 22:36:36
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 会计学员新 发表的提问:
老师,一揽子交易和非一揽子交易,会计处理区别在哪里
区别是中级考的是非一揽子交易,一揽子不考 一揽子要各次均按最后的方式处理这个处理很不公允
193楼
2023-04-26 18:56:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.89w
引用 @ 愤怒的嚓茶 发表的提问:
期货交易具体的会计处理
(1)向证券期货经纪公司申请开立买卖账户,按存入的资金借记其他货币资金科目,贷记银行存款科目. (2)企业取得衍生工具时,按其公允价值借记衍生工具科目,按发生的交易费用借记投资收益科目,按实际支付的金额贷记其他货币资金科目. (3)资产负债表日,衍生工具的公允价值高于其账面余额的差额,借记衍生工具科目,贷记公允价值变动损益科目;公允价值低于其账面余额的差额,做相反的会计分录. (4)衍生工具终止确认时,应比照交易性金融资产、交易性金融负债等科目的相关规定进行处理.
194楼
2023-05-03 19:51:58
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愤怒的嚓茶:回复朴老师 有没有类似的案例呢?
2023-05-03 20:07:23
朴老师:回复愤怒的嚓茶你好,这个你可以去实操练习那里看下
2023-05-03 20:26:57
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 北斗 发表的提问:
以前的账目应交税费和应交个人所得税有余额,原因不明,怎么处理?(接以前会计做的帐)
你好,需要查明之前原因才知道该如何调整的
195楼
2023-05-03 20:02:42
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北斗:回复邹老师 这个怎么查……不是我做的帐……
2023-05-03 20:24:04
邹老师:回复北斗你好,查询什么时候出现了余额,与申报扣缴的税款数据看是否一致
2023-05-03 20:40:18
北斗:回复邹老师 这个好大工程…… 并且个税是没有以前的申报记录了吧
2023-05-03 21:08:48
邹老师:回复北斗你好,可以通过你单位的纸质申报表查询之前申报情况的
2023-05-03 21:29:47
北斗:回复邹老师 找到了,个税的,原因是计算工资时应扣100,实际缴纳时只缴了50,所有有余额50。这笔是转入营业外收入了吗
2023-05-03 21:53:53
邹老师:回复北斗你好,是多计提了个人所得税50?
2023-05-03 22:19:56
北斗:回复邹老师 是的,多计提了,而且按照这个多计提的100扣掉员工工资了
2023-05-03 22:36:09
北斗:回复邹老师 2018年年终奖的,历史久远的没必要再还给员工了吧?
2023-05-03 22:59:27
北斗:回复邹老师 是2017年终奖的
2023-05-03 23:25:11
邹老师:回复北斗你好,冲销多计提,然后退回给员工
2023-05-03 23:54:18
北斗:回复邹老师 啊…… 还要退还给员工阿?
2023-05-04 00:09:53
邹老师:回复北斗你好,多扣了职工的个人所得税,就需要退回给职工才是的
2023-05-04 00:38:47
北斗:回复邹老师 那这样得细查是哪一位员工的……
2023-05-04 01:04:25
邹老师:回复北斗你好,是的,之前多扣了谁的个人所得税,就需要把这个退回给谁 的
2023-05-04 01:27:20
北斗:回复邹老师 好的。谢谢
2023-05-04 01:52:50
邹老师:回复北斗不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-05-04 02:09:39

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