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会计交接后怎么处理办法
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你是我的宝贝
职称:中级会计师,税务师,注册会计师过三门,税法、经济法、会计,高级薪税师,理财规划师中级
5.00
解题: 0w
引用 @ 谦让的大船 发表的提问:
老师好,我是村委会出纳员,年末处理账务时多出已支付完票据,会计说无法下账该怎么办?
您好,多出的已支付票据,查一查是否是以前漏移交了,或者是否确实是属实支付,根据情况确定,是否在现金长款。
196楼
2023-05-03 20:30:00
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刘老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 浅草带疏烟 发表的提问:
公司是制造桌子的 公司领用了几十张办公桌作为办公使用 这样怎么做会计处理和税务处理啊
借 固定资产 贷 库存商品
197楼
2023-05-04 17:36:52
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浅草带疏烟:回复刘老师 涉及增值税、所得税吗?
2023-05-04 18:15:16
刘老师:回复浅草带疏烟所有权没发生变动,不涉及所得税,如果办公旧用于在建工程,就涉及增值税,但这是用于固定资产,所以也不涉及
2023-05-04 18:31:35
刘老师:回复浅草带疏烟所有权没发生变动,不涉及所得税,如果办公旧用于在建工程,就涉及增值税,但这是用于固定资产,所以也不涉及
2023-05-04 18:54:58
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 以梦为马 发表的提问:
就是企业收到法人投资款,然后交给第三方去验资,然后第三方直接还款给法人了 这种情况怎么做会计分录?
收到款项做实收资本 还给法人做借款 这样是抽逃出资 有风险
198楼
2023-05-04 17:59:39
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以梦为马:回复轶尘老师 那要怎样做呢?就是现在这个钱从法人那借过来,又还给法人了,这样不可以的话正确做法能请教一下吗?
2023-05-04 18:22:40
轶尘老师:回复以梦为马出资义务就是法人要履行的 不需要还回去
2023-05-04 18:36:48
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
企业会计处理五险一金怎么做账、计提、发放工资、交纳,怎么处理???
  (一)个人负担部分   发放工资时扣个人负担部分   借:应付职工薪酬-社会保险费(设明细科目,三险:养老、医疗、失业)-个人   应付职工薪酬-住房公积金-个人   贷:其他应付款--住房公积金   贷:其他应付款--养老保险   贷:其他应付款--医疗保险   贷:其他应付款--失业保险   贷:现金(或银行存款,工资实际发放数)   (二)企业负担部分   借:管理费用--劳动保险费   借:管理费用--住房公积金   贷:应付职工薪酬-社会保险费(设明细科目,五险:养老、医疗、失业、工伤、生育)-企业   贷:应付职工薪酬-住房公积金-企业   (三)上交五险一金:   借:其他应付款(代扣个人的三险一金)   应付职工薪酬-社会保险费(设明细科目,五险:养老、医疗、失业、工伤、生育)-企业   应付职工薪酬-住房公积金-企业   贷:银行存款
199楼
2023-05-04 18:23:24
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 方舟一叶 发表的提问:
这个余额一直挂着,我现在该怎么处理,以前的两个会计交接做账没有衔接好,前面的会计一直挂了这个其他应收款科目,后面的会计都直接做到管理费用里面去了,没有走这个科目,也没有冲掉这个科目的余额
您好!更正一下就可以了。把管理费用与其他应收款对冲。借:管理费用 贷:其他应收款。
200楼
2023-05-04 18:36:51
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ sickman2012 发表的提问:
开办费的相关会计分录应该怎么记呢?一次性作费用处理和分5年摊销两种方法的会计分录分别是怎么做的?
借;待摊费用 贷;库存现金等科目 借;管理费用等科目 贷;待摊费用 一次或者按不低于3年的期限摊销
201楼
2023-05-04 18:44:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 赵越 发表的提问:
那交税了之后了,是不是可以退回来了。接着要怎么处理了
你好 你交了什么税 要退回 ??具体业务
202楼
2023-05-07 20:02:45
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 腊腊 发表的提问:
办公室新进了一批电脑,6300,这个怎么做会计处理呢,还牵扯到折旧对吗
计入固定资产,计提折旧处理
203楼
2023-05-07 20:25:08
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腊腊:回复李爱文老师 计提折旧这个是怎么计提呢
2023-05-07 20:49:47
李爱文老师:回复腊腊借:管理费用——折旧费 贷:累计折旧
2023-05-07 21:16:40
腊腊:回复李爱文老师 @李爱文老师:我可能没有表达清楚,折旧方法呢,是自己定还是有什么依据的啊,我记得有加速折旧法什么的,是根据这些折旧方法吗
2023-05-07 21:27:47
李爱文老师:回复腊腊直接按直接折旧法处理。税务认可这个折旧方法,不认可加速折旧,加速折旧多计提的折旧费不能在企业所得税税前列支的
2023-05-07 21:44:24
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 玲子 发表的提问:
老师,老板办公室购了几把紫砂工艺壶作摆件,价值5万元怎么做会计处理?
你好,借;管理费用——其他,贷;银行存款等科目
204楼
2023-05-07 20:44:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
就是会计怎么处理和银行税务的对接
你好,此问题已经给予回复
205楼
2023-05-08 17:20:25
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ ????胡小兔 发表的提问:
公司欠法人钱,年底没有收入,怎么处理呢?会不会要交税
您好,不需要处理,不会纳税,工资是需要纳税调增
206楼
2023-05-08 17:39:21
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????胡小兔:回复小林老师 这个是法人的,老师说工资调增是什么意思
2023-05-08 18:07:50
小林老师:回复????胡小兔您好,汇算清缴前不发放工资,是不能税前扣除
2023-05-08 18:36:55
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
公司购办公室用空调热水器净水器的会计处理
借;管理费用 贷;银行存款等科目
207楼
2023-05-08 18:07:16
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 花开花谢 发表的提问:
法人对注册资金需要增资50万,这个事怎么办理呢,需要交什么税,账务上怎么处理
去工商做变更 处理理 账上 只是增资没有实际 收到投资款不用做账。 交印花税
208楼
2023-05-08 18:12:22
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明烨老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 0.16w
引用 @ 灵力猫 发表的提问:
有没有阴阳合同的处理办法,差额怎么处理?
您好: 一般来说阴阳合同没有办法处理,因为目前税务环境合同流-发票流-现金流全链条管控,基本没有死角。
209楼
2023-05-08 18:32:58
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灵力猫:回复明烨老师 那现在我们项目就出现了这个阴阳合同呀,我现在要处理,我不知道怎么合理的处理,工作中不知道怎么办了
2023-05-08 18:58:50
明烨老师:回复灵力猫您好: 是不是开票一个金额,结算一个金额?
2023-05-08 19:14:22
丁老师
职称:中级会计师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
小企业会计准则无法收回的应收、预付款没有做减值准备怎么处理?挂账多久后核销?会计分录怎么做?
确认无法收回就可以计提坏账,计提借资产减值损失 贷坏账准备,核销时,借坏账准备 贷应收账款(预付账款)
210楼
2023-05-09 18:11:45
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小鱼儿:回复丁老师 小企业会计准则没有资产减值损失科目吧
2023-05-09 19:00:18
丁老师:回复小鱼儿发生的坏账直接计入营业外支出。
2023-05-09 19:15:08
小鱼儿:回复丁老师 金额需要去税局备案吗?金额不大
2023-05-09 19:27:23
丁老师:回复小鱼儿你好,不用去税局备案。
2023-05-09 19:39:50

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