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个人独资所得税会计分录
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 呆萌的裙子 发表的提问:
工程施工跨区域预缴个人所得税会计分录
你好!借税金及附加 贷应交税费-0应交个人所得税 然后借应交税费-0应交个人所得税 贷银行存款等
136楼
2023-03-27 20:09:02
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 细心的彩虹 发表的提问:
在整理以前的会计凭证的时候,发现之前的个人所得税扣多缴少,会计分录应该怎么做?预算会计要不要做?怎么做?
借,累计盈余 贷,应交税费~个税
137楼
2023-03-27 20:26:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ f1988910 发表的提问:
工资还未发放,但是个人所得税已经申报缴纳了,如何做会计分录?
你好 借应交税费-应交个人所得税贷银行存款
138楼
2023-03-28 19:14:55
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f1988910:回复meizi老师 那计提呢?比如我公司10月工资5400,个税代扣代缴12元,工资还没发,个税已交,如何计提及发放呢?
2023-03-28 19:33:11
meizi老师:回复f1988910你好 没发放工资的话 做计提 借管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资 先计提
2023-03-28 20:00:54
f1988910:回复meizi老师 老师,是按应发工资计提是吗?完整的分录就是:借:管理费用-工资5400,贷:应付职工薪酬-工资 5400,然后发放的时候就是:借:应交税费-个税 12元,贷:银行存款 12元,等到实际发工资时:借:应付职工薪酬-工资 5400,贷:银行存款 5388,贷:应交税费-个税 12元,这个分录对么?
2023-03-28 20:24:36
meizi老师:回复f1988910你好 是的 按你应发工资计提 是的
2023-03-28 20:40:35
f1988910:回复meizi老师 这样的话不是代扣代缴的个税也计入了管理费用中吗?
2023-03-28 21:03:02
meizi老师:回复f1988910你好 代扣代缴的个税 都计入 应交税费-个税
2023-03-28 21:16:51
f1988910:回复meizi老师 好的,谢谢老师
2023-03-28 21:45:21
meizi老师:回复f1988910不客气 满意请给予评价
2023-03-28 22:08:01
大秦老师
职称:,中级会计师
4.96
解题: 0.09w
引用 @ 毛毛雨 发表的提问:
计提工资的会计分录怎么写,有个人所得税
借:成本费用类科目 贷:应付职工薪酬 贷:应交税费-应交个人所得税
139楼
2023-03-28 19:33:36
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毛毛雨:回复大秦老师 老师,我们单位有一员工,老板说按照劳务费给发工资,员工又不去代开发票,这样可以么?
2023-03-28 19:56:26
大秦老师:回复毛毛雨不可以,劳务费必须要有发票的
2023-03-28 20:16:37
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 会计 发表的提问:
个人所得税计提多了,会计分录应该怎么做呢
你好,计提多了就冲销 借;应交税费——个人所得税 贷;应付职工薪酬
140楼
2023-03-28 19:59:59
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 哎呀呀 发表的提问:
老师您好!公司为个人承担了个人所得税!这个会计分录怎么写?
借:费用类科目/生产成本 贷:应付职工薪酬-应付工资 2、发放工资的时候: 借:应付职工薪酬-应付工资 贷:银行存款等(个人实发工资) 3、缴纳税金的时候: 借:应付职工薪酬-应付工资 贷: 银行存款。
141楼
2023-03-29 19:57:24
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 压抑2014 发表的提问:
期末要计提个人所得税吗?如果要的话怎么做会计分录
你好,个人所得税不需要计提的。
142楼
2023-03-29 20:15:12
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压抑2014:回复吴月柳 资产负债表里面应交税费项目填写的金额是怎么得到的
2023-03-29 20:26:34
吴月柳:回复压抑2014直接根据应交税费科目的余额填列
2023-03-29 20:53:49
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 骆旭燕 发表的提问:
补缴16年1-10月个人所得税共3132元,怎么做会计分录呢
借;应交税费——个人所得税 贷;银行存款
143楼
2023-03-29 20:40:40
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骆旭燕:回复邹老师 之前会计计提工资时没有计提个人所得税这部分,现在这样做分录会有应交税费的借方余额,怎么办?
2023-03-29 21:05:59
邹老师:回复骆旭燕借;应付职工薪酬 贷;应交税费 补做计提工资薪金个人所得税的分录
2023-03-29 21:29:14
骆旭燕:回复邹老师 补计提工资薪金个人所得税的分录,这部分费用是16年的,直接做到17年吗,要不要通过利润分配-未分配利润?
2023-03-29 21:57:18
邹老师:回复骆旭燕你好,计提个人所得税是不影响损益的
2023-03-29 22:08:03
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 小懒止行???? 发表的提问:
就是3月份地税通知说 公司的员工因为在两个公司做工资 导致员工的年工资收入超过12万 让公司代补交个人所得税 会计分录怎么做
借;应交税费——个人所得税 贷;银行存款
144楼
2023-03-29 20:48:52
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ cindy 发表的提问:
老师,图1是1月份应该发的工工资包括奖金33765.77,但是实际支出时没有扣掉个人所得税,实际支出的是34655.43.那现在1月份的会计分录要怎么改呢,个税在3月份里扣要怎么写会计分录,麻烦老师写的详细些。谢谢!
你好,那你一月份个税申报时没有申报这889是吗
145楼
2023-03-29 20:53:59
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cindy:回复小惑老师 老师申报了,个税的钱已经扣款了,就是在支付工资的时候没把这个钱减掉,给员工多付了889
2023-03-29 21:21:48
小惑老师:回复cindy那分录处理 借:应交税费-个税 贷:银行存款
2023-03-29 21:44:23
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 刘海霞 发表的提问:
老师你好,关于个人所得税的承包承租会计分录是什么
借;营业税金及附加 贷;应交税费-生产经营所得
146楼
2023-04-09 20:47:43
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 雪萍 发表的提问:
2月的怎样做会计分录,有扣个人所得税和社保
1.分配工资   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资   2.计提社保(企业部分)   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保   3.次月发放工资时   借:应付职工薪酬——工资   贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款   4.上交杜保   借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)   5.上交个人所得税   借:应交税费——应交个人所得税   贷:银行存款
147楼
2023-04-09 21:08:34
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 飞行 发表的提问:
个人所得税会计分录麻烦发下
同学你好!计提的话 借:其他应收款     贷:应交税费-应交个人所得税 支出的话 借:应交税费-应交个人所得税      贷:银行存款
148楼
2023-04-09 21:32:59
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飞行:回复许老师 比如5月计提5月当月工资的时候,我不计提个税可以吧?就在6月发放5月工资表的时候,通过应交税费过渡下,这样对吗?
2023-04-09 21:55:00
许老师:回复飞行可以不用过度   直接一步的哦
2023-04-09 22:22:26
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 小涛 发表的提问:
个人所得税计提和缴纳的会计分录怎么做呀
您好,请参考。 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
149楼
2023-04-10 18:43:00
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笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 呆萌的云朵 发表的提问:
上个月的个人所得税提了100。这个月交的时候只交了90,另外10元怎么处理,写出会计分录
您好,是计算错误还是其他原因,如果计算错误,直接冲掉余额就行了。
150楼
2023-04-10 19:04:37
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呆萌的云朵:回复笑笑老师 计算错误。分录给我一下吧。
2023-04-10 19:21:46
呆萌的云朵:回复笑笑老师 多计提的退还给人个是吗。分录怎么作。借:应交税费-个税 贷:现金吗。这也提现不出退给某人的
2023-04-10 19:48:48
笑笑老师:回复呆萌的云朵您好,这个可以借:应交税费-个税 ,贷:应付职工薪酬 不然都不好办。
2023-04-10 20:14:42
呆萌的云朵:回复笑笑老师 因为是多计提了某个人的个税。不应该退个某个人吗
2023-04-10 20:33:34
笑笑老师:回复呆萌的云朵您好,我知道是要退给别人,请问退款的依据是什么。您跟税务机关说,我要退个税给员工? 所有您得做出能减少个税的依据,对吧。 借:应交税费-个税 ,贷:应付职工薪酬 退给员工时: 借:应付职工薪酬 贷:现金
2023-04-10 20:49:51

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