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个人向其他单位借款的会计分录
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小钰老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 平常的眼神 发表的提问:
个人向单位借款,预算会计怎么做账?
你好,这个个人向单位借款,预算会计不用做处理。
46楼
2022-11-29 09:08:21
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平常的眼神:回复小钰老师 那8上的资金结存不是多下钱了?
2022-11-29 09:23:58
小钰老师:回复平常的眼神小可爱,资金结存只反应单位纳入预算管理的资金的情况。这个借款并不在资金结存科目反应
2022-11-29 09:53:39
小钰老师:回复平常的眼神你看下这个借款是什么情况,如果是借款用于单位活动,属于预算范围内的,可以先列支再行政支出或者事业支出,资金结存直接支出。如果是个人向单位的其他借款,老师也不知道这个允许不允许有这种情况
2022-11-29 10:15:37
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 湘湘 发表的提问:
员工向老板个人借了2000块钱。之后这个员工又向单位借了1000元。但是老板让他打了3000块钱向单位借款的借条。内账应该怎么走账?分录怎么弄啊?
你好 内账 :借 其他应收款贷银行存款 /现金
47楼
2022-11-29 09:14:23
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湘湘:回复玲老师 不明白,您能说详细点吗?把那钱数也写上。
2022-11-29 09:28:18
湘湘:回复玲老师 那2000是从老板个人那拿的。那1000是从公司那借的。红红此公司实际就出了1000块钱,公司实际就出去了1000块钱。
2022-11-29 09:47:12
湘湘:回复玲老师 但是老板让他写的是向公司借款3000的借条。
2022-11-29 10:06:24
玲老师:回复湘湘借 其他应收款3000贷银行存款 /现金3000 因为写向单位借3000,所以就记在一起了 欠公司 3000
2022-11-29 10:22:33
湘湘:回复玲老师 但是那样的话,我出去的钱对不上呀。我就出去了1000块而已。
2022-11-29 10:36:56
玲老师:回复湘湘那就不应给企业打3000元的借条 应给打1000元借 条 借 其他应收款1000贷银行存款 /现金1000 个人间借款和企业没关系 不做账
2022-11-29 11:00:55
湘湘:回复玲老师 借:其他应收款某某员工3000。贷:现金1000,其他应付款老板2000。这样写对吗?
2022-11-29 11:28:39
玲老师:回复湘湘不对 ,这个个人之间借款和企业没关系不做账
2022-11-29 11:52:36
湘湘:回复玲老师 我这是内账。挺小的,一个小公司。没有那么正规。
2022-11-29 12:19:18
湘湘:回复玲老师 不做帐不行呀,因为已经写了3000块钱向单位借款的借条了呀。
2022-11-29 12:32:24
玲老师:回复湘湘那个人没有收到公司的钱呀,就向你写的那个分录 后面单位账对不上
2022-11-29 12:57:56
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 会计学堂会员aok 发表的提问:
请老师帮我看以下分录对不对? 前提 法人垫付工资 那么计提社保 借 管理费用 社保 (个人加单位部分) 其他应收款 社保(个人部分) 贷 其他应付款 社保(单位部分) 缴纳社保 借 其他应付款 社保 (个人加单位部分) 贷 银行存款 社保(个人加单位部分) 计提工资 (法人垫付前提下) 借 管理费用 工资(个税申报里面的工资比如3600) 贷 其他应付款 (个税工资3600比如法人垫付了3600) 发放工资分录 借 其他应付款 (填应付工资减去个人社保费后的金额 贷 其他应收款 (填应付工资减个人社保费后的金额)
个人部分社保是计提到工资下面了,这个老板垫付,这个第2 这个贷其他应付款老板就可以
48楼
2022-11-29 09:24:59
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会计学堂会员aok:回复maize老师 老师,老板垫付工资包含了个人部分的社保是吗? 但是每个月银行扣的社保费用是包含了个人部分的 那分录怎么做
2022-11-29 09:51:45
会计学堂会员aok:回复maize老师 您的意思是把计提社保时候的个人社保费放在老板垫付的计提工资分录下面做计提个人社保吗?
2022-11-29 10:19:38
会计学堂会员aok:回复maize老师 或者老师您告诉我 我提问时候的那计提社保发放社保计提工资发放工资的分录做得对不对就行了
2022-11-29 10:38:49
会计学堂会员aok:回复maize老师 个人部分社保是计提到工资下面了,这个老板垫付,这个第2 这个贷其他应付款老板就可以 这句话我不明白什么意思
2022-11-29 10:51:17
maize老师:回复会计学堂会员aok1、计提工资、社保和公积金时: 借:管理费用一工资(包括个人社保) 管理费用一社保(公负担)(只有公司社保) 贷:应付职工薪酬一工资 应付职工薪酬一社保(公司负担) 2、支付社保、公积金:  借:应付职工薪酬一社保 (公司负担) 其他应收款一社保 (个人负担)   贷:其他应付款-老板 1、支付员工工资: 借:应付职工薪酬一工资 贷:银行存款; 其他应收款一社保 (个人负担)
2022-11-29 11:01:33
maize老师:回复会计学堂会员aok3、支付员工工资: 借:应付职工薪酬一工资 贷:银行存款; 其他应收款一社保 (个人负担)
2022-11-29 11:29:34
maize老师:回复会计学堂会员aok借:管理费用一工资(包括个人社保) 贷:应付职工薪酬一工资 
2022-11-29 11:39:40
会计学堂会员aok:回复maize老师 法人垫付工资那 计提分录借 管理费用工资 贷应付职工薪酬工资 发工资时 借应付职工薪酬工资  贷 其他应付款 法人 贷 其他应收款 切槽 我把银行存款换成其他应付款法人就对了 是吧老师
2022-11-29 12:07:45
maize老师:回复会计学堂会员aok贷 其他应收款 切槽 这个是啥,是的,
2022-11-29 12:29:21
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ J.L.WENS 发表的提问:
公司向个人借款,分录是,借:银行存款,贷:其他应付款,还是贷:其他应收款?
你好,贷方是其他应付款
49楼
2022-12-08 08:50:14
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小草 发表的提问:
员工向公司借款,会计分录可以这样做吗:借:其他应收款(某某人)贷:银行存款
是的,可以,还款冲回这个就可以
50楼
2022-12-08 09:18:54
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小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 浅浅 发表的提问:
其他单位帮我单位代付货款的的会计分录怎么做?
你好,会计分录是:借:其他应收款-XXX 贷:银行存款收回代付的货款的会计分录是:借:银行存款 贷:其他应收款-XXX
51楼
2022-12-08 09:28:03
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浅浅:回复小洪老师 不是的吧,本是我们公司付款的,但是由另一个公司帮我们代付了,不是我们公司帮别的公司代付的哦
2022-12-08 09:59:57
小洪老师:回复浅浅你好这样话把分录的借方放在贷方,借银行存款,贷其他应付款就好了
2022-12-08 10:12:12
淑女老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 凝净 发表的提问:
 去年单位垫付社保个人部分挂: 借:其他应付款4000,贷:银行存款,年末会计师事务上将其重分类为其他应收款,并挂帐。确定已经从个人工资中扣回,冲其他应收款的分录怎么做
会计师事务所的重分类不影响你们的账务处理,你们正常核算,除非错误了才调的
52楼
2022-12-08 09:39:59
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 学无止境 发表的提问:
一般纳税人,向个人和其他单位借款,怎么做账?需要借款合同,付利息吗
借记银行存款,贷记其他应付款或短期借款,根据借款协议约定,看是否要支付利息!
53楼
2022-12-09 07:53:18
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 时光飞逝 岁月如梭  发表的提问:
实际发放工资这2个分录都对吗,一个是借:应付职工薪酬贷:其他应收款——社会保险费(个人部分)银行存款(单位部分)还有一个是借:应付职工薪酬—社会保险费(单位部分)其他应付款(个人)贷:银行存款
你好,是的,这两个科目都有企业在使用
54楼
2022-12-09 08:02:22
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时光飞逝 岁月如梭 :回复邹老师 好的谢谢老师
2022-12-09 08:15:56
邹老师:回复时光飞逝 岁月如梭 不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2022-12-09 08:34:45
时光飞逝 岁月如梭 :回复邹老师 老师计提工资是不是就计提单位部分,个人部分不用计提?
2022-12-09 09:02:23
邹老师:回复时光飞逝 岁月如梭 都需要计提的
2022-12-09 09:30:12
时光飞逝 岁月如梭 :回复邹老师 好的知道了谢谢老师
2022-12-09 09:53:47
邹老师:回复时光飞逝 岁月如梭 不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2022-12-09 10:08:13
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 鼠羊羊 发表的提问:
其他公司向公司借用工程款如何出会计分录
你好,借;其他应收款,贷;银行存款等科目
55楼
2022-12-09 08:13:08
全部回复
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 成洁然 发表的提问:
商场的餐饮店,计提租金、水电费会计分录?是借:销售费用-租金、水电费,贷:其他应付款-**单位;支付时,借:其他应付款-**单位,贷:银行存款吗?请问
您好,是的,这样操作是可以的。
56楼
2022-12-11 08:16:59
全部回复
成洁然:回复王雁鸣老师 但是,之前收取租金、管理费的那个单位,已经收了我们公司的押金,我记了其他应收款-**单位.
2022-12-11 08:37:48
王雁鸣老师:回复成洁然您好,没关系的,这是两个业务,记两个明细可以的。
2022-12-11 08:48:10
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 奔跑在路上 发表的提问:
老师,单位向个人借款做账分录是什么?
你好 借方银行贷方其他应付款-个人
57楼
2022-12-11 08:31:05
全部回复
奔跑在路上:回复meizi老师 谢谢老师
2022-12-11 08:42:49
meizi老师:回复奔跑在路上不客气 满意请给予评价
2022-12-11 09:02:32
三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 玉环 发表的提问:
去年12月借法人60000元现金,做会计分录是,借库存现金 60000,贷其他应付款60000。今年他同单位借现金83000,做会计分录是,借其他应收款83000,贷库存现金83000,是不是还要做其他应收账款和应付款之间转一下呀
当时你应该直接从其他应付款科目走,现在只有在其他应收款和其他应付款之间对转
58楼
2022-12-11 08:47:59
全部回复
玉环:回复三宝老师 我先在银行提现了,变成库存现金了,然后他借公款83000,我做会计分录是库存现金减少83000,其他应收款增加83000。如果我今年的还没做会计分录,没做想,正常应当怎么做。
2022-12-11 09:10:29
三宝老师:回复玉环同一个人,同一个单位,建议在一个科目核算,要么其他应收款,要么其他应付款 你把83000做如下分录:借:其他应付款 83000 贷:库存现金 83000
2022-12-11 09:23:55
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 斯内普^ 发表的提问:
付款人付款时 付到我单位其他账号 怎么做会计分录
借:银行存款 贷:应收账款
59楼
2022-12-12 06:42:59
全部回复
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @   发表的提问:
单位向个人借款。和单位向单位借款 交哪些税
你好。这个是不需要缴税的,因为都是周转款
60楼
2022-12-12 06:51:49
全部回复
 :回复王超老师 如果是长期不还的需要叫什么税
2022-12-12 07:22:39
王超老师:回复 你好,那么是要作为股息红利缴纳个人所得税和企业所得税的
2022-12-12 07:39:18

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