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帖子
个人向其他单位借款的会计分录
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月月老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
2.11w
引用 @
静静地、聼
发表的提问:
老师好,想问下 缴纳社保可以这样做分录么 借:其他应付款-社保(单位+个人) 贷:银行存款;发放工资时 贷:其他应付款-社保(个人部分),计提社保时:借:管理费用-社保费 贷:其他应付款-社保(单位)
你好 个人部分的申报是其他应付款,单位部分是管理费用—社保
61楼
2022-12-12 07:04:32
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静静地、聼:
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月月老师
月月老师,你好,缴纳社保时:借:其他应付款-社保(单位+个人) 贷:银行存款 这样不行么?你的意思是缴纳时 借:管理费用-社保(单位) 贷:其他应付款-社保(单位)?
2022-12-12 07:23:40
月月老师:
回复
静静地、聼
你好 借:管理费用—工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款—个人社保 借:其他应付款—个人社保 管理费用—单位申报 贷:银行存款
2022-12-12 07:51:09
陈诗晗老师
职称:
注册会计师,高级会计师
4.99
解题:
17.93w
引用 @
英勇的海燕
发表的提问:
行政单位会计,我公司在12年从专用账户借其他单位10000000元,挂在其他应收款。现他单位从零余额账户归还该笔资金,会计分录如何处理。
借,其他应收款 贷,零余额账户用款额度 借,行政支出 贷,资金结存
62楼
2022-12-12 07:27:17
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晓宇老师
职称:
注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题:
0.89w
引用 @
冰冰不冰
发表的提问:
老师,公司社保1月的时候计提了分录是 借管理费用-单位 其他应收款-个人 贷应付职工薪酬-单位个人合计 这个分录是对的不?
您好,同学,您的分录是正确的。
63楼
2022-12-12 07:38:59
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冰冰不冰:
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晓宇老师
老师,现在遇到这样的问题,我们社保现在缴纳了,只交了养老,然后跟计提的金额不一样该怎么做啊?
2022-12-12 08:03:35
晓宇老师:
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冰冰不冰
如果和计提的不一样就做相反分录冲销即可。
2022-12-12 08:30:14
冰冰不冰:
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晓宇老师
就是把第一次做的分录做红色是么?那现在医疗还没有交不知道得要交多少,万一预提的又不对下个月再冲红么?
2022-12-12 08:47:01
晓宇老师:
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冰冰不冰
是的,您的理解正确。
2022-12-12 09:10:52
陈诗晗老师
职称:
注册会计师,高级会计师
4.99
解题:
17.93w
引用 @
一路格桑花
发表的提问:
我单位为住建局,向其他行政单位借支100万支付一些费用,财政这100万年底才支付给我们,我们年底再还给借款单位,收到借款:借:银行存款 100万 贷:其他应付款100万 支付费用:借:费用 贷:银行存款 这笔分录做预算会计吗
你好,这属于财政预算资金,需要的
64楼
2022-12-13 07:17:36
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一路格桑花:
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陈诗晗老师
那这两比分录对应的预算会计怎么做呢?
2022-12-13 07:47:14
陈诗晗老师:
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一路格桑花
支付时 借,事业支出 贷,资金结存 年底 借,资金结存 贷,财政拨款收入
2022-12-13 08:14:21
一路格桑花:
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陈诗晗老师
那借款这次不做预算会计吗?如果不做,支付时做了预算会计,资金结存这个科目会为负数的
2022-12-13 08:28:51
陈诗晗老师:
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一路格桑花
支付和收到都做了的 这是2笔预算会计分录
2022-12-13 08:49:03
陈诗晗老师
职称:
注册会计师,高级会计师
4.99
解题:
17.93w
引用 @
和谐的向日葵
发表的提问:
行政单位其他收入挂往来款。借:银行存款 贷:其他应付款。上交国库时会计分录怎么写
借,其他应付款 贷,银行存款 这个钱要上交国库的话,你应该是贷应交财政款,而不是贷其他应付款。
65楼
2022-12-13 07:22:49
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和谐的向日葵:
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陈诗晗老师
我是收到利息,先放着往来账里面。借银行存款 贷其他应付款。等上交国库。分录不知道怎么做。
2022-12-13 08:02:31
陈诗晗老师:
回复
和谐的向日葵
借,其他应付款 贷,应交财政款 借,应交财政款 贷,银行存款
2022-12-13 08:13:26
和谐的向日葵:
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陈诗晗老师
谢谢老师了
2022-12-13 08:28:30
陈诗晗老师:
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和谐的向日葵
不客气,祝你工作愉快。
2022-12-13 08:52:00
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
叶子
发表的提问:
老师您好,请问一下,1.A单位向 B单位借款30000元,是借其他应付款30000元,贷银行存款30000元吗?2.单位的A银行转到单位的B银行,请问和第一个分录一样吗?
你好 1,A单位向 B单位借款30000元,站在出借方的角度,分录是,借;其他应收款30000,贷;银行存款30000 2,单位的A银行转到单位的B银行分录是,借;银行存款——B银行,贷;银行存款——A银行,与第一个分录是不同的
66楼
2022-12-13 07:29:23
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叶子:
回复
邹老师
您好,老师,第一个问题在A 单位收到吧B单位的借款,是借银行存款30000元,贷其他应付款吗?
2022-12-13 07:54:55
邹老师:
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叶子
你好,A 单位收到B单位的借款,站在A单位的角度分录是,借;银行存款30000,贷;其他应付款30000 如果是站在B单位的角度,分录是,借;其他应收款30000,贷;银行存款30000
2022-12-13 08:08:25
meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
31.76w
引用 @
安静的蜗牛
发表的提问:
单位为个人缴纳的社保费怎么记会计分录?应该计入其他应付款,还是其他应收款?有区别吗?
你好 先工资扣除 在缴纳给社保局 做其他应付款。 先缴纳给社保局后工资扣除做其他应收款
67楼
2022-12-13 07:35:58
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安静的蜗牛:
回复
meizi老师
如果未发工资,光交社保怎么做?
2022-12-13 07:56:14
安静的蜗牛:
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meizi老师
不好意思,刚看明白
2022-12-13 08:09:08
meizi老师:
回复
安静的蜗牛
你好 挂其他应收款里面去 没事
2022-12-13 08:30:22
蒋飞老师
职称:
注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题:
7.05w
引用 @
重要的鼠标
发表的提问:
我单位为住建局,向其他行政单位借支100万支付一些费用,财政这100万年底才支付给我们,我们年底再还给借款单位,收到借款:借:银行存款 100万 贷:其他应付款100万 支付费用:借:费用 贷:银行存款 这笔分录做预算会计吗
你好!不用做预算会计分录的(因为不是预算资金)
68楼
2022-12-14 06:42:49
全部回复
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
29.27w
引用 @
静静地、聼
发表的提问:
老师好,想问下 缴纳社保可以这样做分录么 借:其他应付款-社保(单位+个人) 贷:银行存款;发放工资时 贷:其他应付款-社保(个人部分),计提社保时:借:管理费用-社保费 贷:其他应付款-社保(单位)
你好!可以的。可以这样。
69楼
2022-12-14 07:07:42
全部回复
静静地、聼:
回复
宋生老师
不走应付职工薪酬-社保 这个没关系么
2022-12-14 07:27:30
宋生老师:
回复
静静地、聼
你好!明白你意思了,不可以的。公司的部分不可以这样。
2022-12-14 07:49:47
静静地、聼:
回复
宋生老师
你好,刘老师,缴纳时:借:应付职工薪酬-社保(单位部分)其他应付款-社保(个人)贷:银行存款,计提时,借:管理费用-社保(单位部分) 贷:其他应付款-社保,这样对吧?
2022-12-14 08:14:10
宋生老师:
回复
静静地、聼
鸟!是借:管理费用-社保(单位部分) 贷:应付职工薪酬-社保
2022-12-14 08:29:02
静静地、聼:
回复
宋生老师
知道了,谢谢
2022-12-14 08:54:25
汤贵彬老师
职称:
初级会计师,中级会计师
5.00
解题:
0.36w
引用 @
一花一世界
发表的提问:
被审计单位有笔分录,借:其他应收款 贷:其他应付款,怎么理解?
同学,你好, 借:其他应收款 贷:其他应付款 这个是重分类,调整余额
70楼
2022-12-14 07:35:58
全部回复
一花一世界:
回复
汤贵彬老师
不是的,摘要是债权人的钱支付另一个债权人
2022-12-14 08:03:18
汤贵彬老师:
回复
一花一世界
你看下,建军墙材和卫海丽的关系,属于债权转让吧
2022-12-14 08:28:33
一花一世界:
回复
汤贵彬老师
为什么增加其他应收款
2022-12-14 08:49:52
汤贵彬老师:
回复
一花一世界
这个你看下附件,应当要签个协议,或者情况说明
2022-12-14 09:04:34
一花一世界:
回复
汤贵彬老师
我的意思是分录对的了?
2022-12-14 09:22:05
汤贵彬老师:
回复
一花一世界
看协议才或者建军墙材这家的前面账面余额才知道,
2022-12-14 09:37:46
玲老师
职称:
会计师
4.99
解题:
37.73w
引用 @
不高兴没头脑
发表的提问:
之前单位向其他单位借款放进借入款,现在还款怎么做账
你好还款做借款时相反的分录
71楼
2022-12-15 07:10:16
全部回复
不高兴没头脑:
回复
玲老师
这样可以吗
2022-12-15 07:42:44
玲老师:
回复
不高兴没头脑
你这做的是内账吗?正规的借款时借银行存款贷,其他应付款退回做相反的分录
2022-12-15 07:54:20
不高兴没头脑:
回复
玲老师
但是我第一张凭证已不可修改,放进了借入款。第二张还款这样做可以吗
2022-12-15 08:16:03
玲老师:
回复
不高兴没头脑
你如果是内帐,你这样记就可以,如果是外帐,把做错的红冲了,再坐上正确做
2022-12-15 08:35:12
Chen老师
职称:
注册会计师,经济师
4.98
解题:
0.31w
引用 @
超帅的飞机
发表的提问:
政府财政借款给预算单位,应使用其他应付款还是借出款项,会计分录是什么
您好,使用其他应收款 借 其他应收款 贷 现金或是存款
72楼
2022-12-15 07:32:53
全部回复
暖暖老师
职称:
中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题:
14.48w
引用 @
菇凉
发表的提问:
老师,企业向个人借款时的会计分录如下: 借 现金 贷 其他应付款-张三 企业还款时的会计分录如下: 借 其他应付款-张三 贷 现金 (如果借款还款都是通过银行转账的,把“现金”换成“银行存款”科目即可)
有些人是做短期借款?
73楼
2022-12-15 07:46:48
全部回复
暖暖老师:
回复
菇凉
您好,您的会计分录是正确的,建议同时附加借款合同
2022-12-15 08:16:33
蒋飞老师
职称:
注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题:
7.05w
引用 @
Victoria胜利
发表的提问:
老师,事业单位支付临工工资财务会计分录:借:其他应收款贷:银行存款,那么预算会计的分录咋做?
你好! 借:事业支出 贷:资金结存-货币资金
74楼
2022-12-15 08:04:18
全部回复
紫藤老师
职称:
中级会计师,税务师
4.99
解题:
13.37w
引用 @
悲凉的小蝴蝶
发表的提问:
事业单位支付工资财务会计分录:借:工资支出,贷:银行存款,其他应收款,那么预算会计的分录咋做?
你好, 借事业支出 贷财政补助预算收入
75楼
2022-12-15 08:32:59
全部回复
悲凉的小蝴蝶:
回复
紫藤老师
事业单位,财务会计分录时:借:工资支出5000,其中贷:银行存款2000,其他应收款3000,这个其他应收款怎么做预算会计分录啊?
2022-12-15 08:48:53
紫藤老师:
回复
悲凉的小蝴蝶
借事业支,5000 贷财政补助预算收入5000
2022-12-15 09:01:58
悲凉的小蝴蝶:
回复
紫藤老师
其他应收款是财政补助预算收入吗?
2022-12-15 09:12:33
紫藤老师:
回复
悲凉的小蝴蝶
其他应收款不是财政补助预算收入,但是工资已经支出了
2022-12-15 09:40:40
悲凉的小蝴蝶:
回复
紫藤老师
那之前付公积金时财务会计是:借:业务活动费用-公积金单位部分4000,其他应收-公积金个人部分3000,贷:银行存款7000,预算会计分录怎么做啊?我的财务会计做错了没有?
2022-12-15 09:52:42
紫藤老师:
回复
悲凉的小蝴蝶
借事业支,7000 贷财政补助预算收入7000
2022-12-15 10:13:35
紫藤老师:
回复
悲凉的小蝴蝶
你的财务会计没有做错
2022-12-15 10:30:44
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