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帖子
个人向其他单位借款的会计分录
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maize老师
职称:
初级会计师,中级会计师
5.00
解题:
18.13w
引用 @
高丹
发表的提问:
9月计提工会经费做分录,借管理费用一工会经费2131,贷其他应付款一单位一工会经费2131,实际申报工会经费2176,10月份取回缴纳工会经费银行凭证,做分录,借其他应付款一单位一工会经费2131,贷银行存款2176,差额45做借方哪个科目??
工会经费根据职工薪酬准则这个是需要通过应付职工薪酬才可以。
121楼
2022-12-29 05:30:11
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高丹:
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maize老师
那现在需要怎么更改
2022-12-29 05:57:55
maize老师:
回复
高丹
冲回你之前做分录重新做就可以。计提时: 借:管理费用-工会经费 贷:应付职工薪酬-工会经费 缴纳时: 借:应付职工薪酬-工会经费 贷:银行存款
2022-12-29 06:26:02
高丹:
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maize老师
还有个问题,计提2131,缴纳了2176怎么办
2022-12-29 06:55:41
maize老师:
回复
高丹
按你实际需要缴纳的计提就可以,少了补上多冲回。
2022-12-29 07:08:15
高丹:
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maize老师
计提正确,申报的时候多缴纳了45
2022-12-29 07:27:08
高丹:
回复
maize老师
银行的交款回单就比计提的多了45块钱,我该怎么做分录
2022-12-29 07:43:03
maize老师:
回复
高丹
按你申报的时候计提就可以,你们这个还去申请退税吗?
2022-12-29 08:07:52
高丹:
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maize老师
不申请退税,因为是3季度的,有人说4季度少交45就行
2022-12-29 08:26:05
高丹:
回复
maize老师
但是银行回单比我计提的要多45,所以不知道这45做借方的什么科目了
2022-12-29 08:47:16
maize老师:
回复
高丹
那做差额先挂着,就可以。
2022-12-29 09:14:39
高丹:
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maize老师
差额挂哪个科目呢
2022-12-29 09:25:37
maize老师:
回复
高丹
借:管理费用-工会经费2131 贷:应付职工薪酬-工会经费2131 缴纳时: 借:应付职工薪酬-工会经费2176 贷:银行存款2176需要多计提 借:管理费用-工会经费 贷:应付职工薪酬-工会经费要不你现在应付职工薪酬是负数。
2022-12-29 09:52:51
高丹:
回复
maize老师
好的
2022-12-29 10:10:00
maize老师:
回复
高丹
满意请给五星好评,谢谢。
2022-12-29 10:31:01
文文老师
职称:
中级会计师,税务师
4.98
解题:
13.86w
引用 @
岁月静好%
发表的提问:
向其他单位借款80万该怎么入账
借:银行存款 贷:其他应付款
122楼
2022-12-29 05:55:50
全部回复
李爱文老师
职称:
会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题:
0w
引用 @
冰雪人
发表的提问:
单位要入股其他单位20万元,这次款项如何做会计分录
借:长期投资——长期股权投资 200000 贷:银行存款
123楼
2022-12-29 06:09:00
全部回复
冰雪人:
回复
李爱文老师
@会计学堂老师--李:老师您好,刚才的问题我想问问,投资的20万缴纳所得税吗?
2022-12-29 06:29:32
李爱文老师:
回复
冰雪人
不用交,是转让方交个税。与你们没关系
2022-12-29 06:58:13
冰雪人:
回复
李爱文老师
@会计学堂老师--李:转让方是对方要缴纳税吗
2022-12-29 07:14:59
李爱文老师:
回复
冰雪人
是对方交税,你们需要转20万元的股权转让印花税,双方都交,按万分之五交,100元的印花税
2022-12-29 07:25:10
冰雪人:
回复
李爱文老师
@会计学堂老师--李:老师那要是个人投资的话,还用交税吗?
2022-12-29 07:38:27
钟存老师
职称:
注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题:
3.85w
引用 @
橘子
发表的提问:
老师,法人向公司借款分录是否 借 其他应收款 贷 银行存款 ,那公司归还借法人借款 分录是否 借其他应付款 贷银行存款
法人向公司借款的分录是对的。为什么法人向公司借款到最后是公司归还法人了?不是法人归还公司吗?
124楼
2023-01-03 05:07:19
全部回复
橘子:
回复
钟存老师
是前期公司借的法人款项
2023-01-03 05:33:37
钟存老师:
回复
橘子
公司向法人借款 借:银行存款 贷:其他应付款
2023-01-03 05:47:32
橘子:
回复
钟存老师
那归还应该就是反着做了是吧
2023-01-03 06:11:44
钟存老师:
回复
橘子
归还应该就是反着做
2023-01-03 06:23:43
橘子:
回复
钟存老师
谢谢老师!
2023-01-03 06:51:06
钟存老师:
回复
橘子
不客气,祝你学习愉快
2023-01-03 07:08:38
赵英老师
职称:
中级会计师,财税实操讲师
4.97
解题:
0.53w
引用 @
发表的提问:
事业单位发临时工工资会计分录为借:其他应收款 贷:银行存款 是什么意思?
业务这部分发放的工资是垫付的
125楼
2023-01-03 05:20:54
全部回复
赵英老师:
回复
也许这部分发放的工资是垫付的
2023-01-03 05:47:06
:
回复
赵英老师
谢谢老师
2023-01-03 06:08:16
赵英老师:
回复
不客气!。。。。。
2023-01-03 06:37:49
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
71.01w
引用 @
李同学
发表的提问:
股东借给公5000元,会计分录借:银行存款 5000 贷:应付账款 5000 然后股东又向公司借款6000,会计分录 借:其他应收款6000贷:银行存款6000 现在想把其中的5000抵掉,怎么做分录呢?
借应付账款贷其他应收款 正常的借股东的借银存贷其他应付款,你股东借公司借其他应付款贷银存,一个客户用一个往来就可以
126楼
2023-01-03 05:46:04
全部回复
沈家本老师
职称:
注册会计师,税务师,律师
4.99
解题:
0.6w
引用 @
A港货代购-彭晓丹
发表的提问:
事业单位向上级单位借款,无能力还款,如何处理?借,,借入款项,贷,其他收入?
您好,如果不需要再偿还了,那么就是为事业单位的营业外收入,计入“其他收入”科目 借:应付账款 贷:其他收入 供您参考,如满意,请五星好评哦
127楼
2023-01-03 05:59:59
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