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增值税税会计分录怎么做
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
付车辆维修费增值税会计分录怎么做
借;管理费用 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;库存现金等科目
181楼
2023-04-26 17:36:08
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
关于缴纳增值税的的会计分录怎么做
你好!小规模借应交税费-应交增值税 贷银行存款 一般纳税人 借应交税费-未交增值税 贷银行存款。
182楼
2023-04-26 18:01:44
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 凝雪 发表的提问:
增值税完整的会计分录是怎么做的啊
你好,是购进,销售,然后结转的分录吗
183楼
2023-04-26 18:15:11
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凝雪:回复邹老师 是的,还有预缴税款时的分录
2023-04-26 18:32:41
邹老师:回复凝雪借;原材料等科目 应交税费(进项税额) 贷;应付账款 借;应收账款等科目 贷;主营业务收入 应交税费(销项税额) 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 预交 借;应交税费——应交增值税(已交税金) 贷;银行存款
2023-04-26 18:48:56
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问:
不做进项销项交的增值税会计分录怎么做
你好,你是一般纳税人吗。
184楼
2023-04-26 18:42:07
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Luck Fairy:回复月月老师 是的
2023-04-26 19:02:52
月月老师:回复Luck Fairy你好,那你需要设置进项税额、销项税额,缴纳的增值税需要设置已交税金 借:应交税金—应交增值税(已交税金) 贷:银行存款
2023-04-26 19:27:42
Luck Fairy:回复月月老师 如果没设置进项税销项税 借:税金及附加 可以吗? 内账怎么做?
2023-04-26 19:44:15
月月老师:回复Luck Fairy你好,不可以,增值税不用税金及附加科目。
2023-04-26 20:12:27
Luck Fairy:回复月月老师 亲内账的话有的发票是代开的我没有进项销项那具体怎么做交的增值税
2023-04-26 20:24:47
月月老师:回复Luck Fairy你好 借:应交税金-应交增长点(已交税金) 贷:现金
2023-04-26 20:54:10
Luck Fairy:回复月月老师 缴纳上月的增值税上月的增值税需要计提吗?
2023-04-26 21:20:06
月月老师:回复Luck Fairy你好,缴纳增值税不需要计提,直接做缴纳分录就可以,分录我发给你了。
2023-04-26 21:33:23
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 彭爱华 发表的提问:
小规模增值税不足3万元减免的增值税会计分录怎么做?
借应交税费应交增值税应纳税减征额 贷营业外收入补贴收入
185楼
2023-04-26 19:05:59
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果果老师
职称:中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.22w
引用 @ 牛老师 发表的提问:
房屋租赁 房屋增值税的会计分录怎么做,比如增值税8000元
借:现金或银行存款 贷:营业收入 应交税费-应交增值税-销项税额
186楼
2023-05-03 19:17:34
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 圈圈 发表的提问:
1 房地产购买材料的账务处理分录是什么, 2 房地产企业预缴的增值税,土增税,企业所得税的会计分录怎么做 3 抵减土地价款的增值税的会计分录怎么做
1.借:原材料 应交税费 贷:银行存款 2.应交税费-预缴增值税,土增税等 贷:银行存款 3.借:主营业务成本 应交税费-抵减销项税 贷:库存商品
187楼
2023-05-03 19:47:33
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圈圈:回复许老师 老师麻烦你仔细看我的问题哦 1 房地产企业也有原材料这个科目吗?,采购的一些钢结构,装饰材料 2 企业所得税的预缴,怎么做分录 3 房地产应该是开发产品吧,土地价款抵减增值税的会计分录
2023-05-03 20:09:44
许老师:回复圈圈1.房企采购的话,用工程物资、原材料等。借:工程物资、原材料 应交税费 贷:银行存款 但也会涉及原材料的问题呀。你这个,是房企自己盖房子,相当于建筑业,涉及原材料的呀。 2.应交税费-预缴企业所得税 贷:银行存款 思路是一样的 3.借:主营业务成本 应交税费-抵减销项税 贷:开发产品 刚才这个写错了,不好意思 抵减土地价款的增值税,是在销售并结转成本时体现的
2023-05-03 20:37:46
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 刚刚好 发表的提问:
进项税高于销项税,做留底的增值税怎么做会计分录?
你好,进项大于销项的话,可以不做账务处理。
188楼
2023-05-03 20:13:05
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 发表的提问:
增值税申报有计提减征额怎么做会计分录
你是加计抵扣进项税吗,还是什么
189楼
2023-05-03 20:39:00
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晶:回复辜老师
2023-05-03 20:57:30
辜老师:回复增值税减征额,是什么的减征
2023-05-03 21:12:42
晶:回复辜老师 加计抵扣进项税额,的百分之十抵扣
2023-05-03 21:34:18
辜老师:回复实际抵减的时候,借:应交税费—未交增值税 贷:其他收益
2023-05-03 21:59:01
晶:回复辜老师 小企业会计准则没有其他收益
2023-05-03 22:20:29
辜老师:回复那就是计入营业外收入
2023-05-03 22:32:32
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 无情的钢铁侠 发表的提问:
加计抵扣增值税进项的会计分录怎么做呀??
您好,借应交税费贷其他收益
190楼
2023-05-04 18:23:24
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 缥缈的心锁 发表的提问:
老师,交增值税需要计提吗?会计分录怎么做
你好,是小规模纳税人,还是一般纳税人缴纳的增值税?
191楼
2023-05-04 18:42:30
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缥缈的心锁:回复邹老师 一般纳税人
2023-05-04 18:53:48
缥缈的心锁:回复邹老师 还有城建税,城市维护建设税,教育费附加,
2023-05-04 19:15:41
邹老师:回复缥缈的心锁你好 一般纳税人计提,缴纳增值税的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款 城市维护建设税,教育费附加分录是 借:税金及附加      ,   贷:应交税费—城市维护建设税,教育费附加 借:应交税费—城市维护建设税,教育费附加   , 贷:银行存款
2023-05-04 19:43:06
缥缈的心锁:回复邹老师 劳务派遣公司没有进项税呀
2023-05-04 20:09:17
邹老师:回复缥缈的心锁你和,没有进项,上面分录的进项税额部分去掉就是了。
2023-05-04 20:34:28
缥缈的心锁:回复邹老师 需要计提不?
2023-05-04 20:59:32
邹老师:回复缥缈的心锁你好,一般纳税人增值税是做相应结转,而不是计提 
2023-05-04 21:29:06
答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ ?花儿朵朵 发表的提问:
计提的增值税减免的时候怎么做会计分录
小规模减免是吗?不用计提的借应交税费-应交增值税贷营业外收入
192楼
2023-05-04 18:53:59
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?花儿朵朵:回复答疑郭老师 有一种就是本来是上个季度冲减了一笔收入,但是申报的时候这笔收入不能在当月冲减,所以那笔收入的税当时也减了,相当于少计提了增值税,那这个季度缴纳增值税的时候怎么做分录啊
2023-05-04 19:22:49
答疑郭老师:回复?花儿朵朵开了负数发票还是怎么了,为啥不能在当月冲减
2023-05-04 19:34:54
?花儿朵朵:回复答疑郭老师 没有开票,是无票收入,税务局的系统里不认,我们一直都是开票的收入,但是上个月会计把一笔银行的退款误做成收入了
2023-05-04 20:03:25
答疑郭老师:回复?花儿朵朵你账上做了收入删除就可以 上个月退款收入这月红冲,借银存负数贷主营业务收入负数应交税费负数
2023-05-04 20:15:55
?花儿朵朵:回复答疑郭老师 收入冲红了,比方说本来这个月开票的收入应该交2000的税,结果会计是一开始都放在收入里,月末做个结转税金的凭证,就是说她这个凭证里税金少做了,实际交的税比凭证里做的多,多交的这么部分应该怎么做分录
2023-05-04 20:41:54
答疑郭老师:回复?花儿朵朵红冲收入的同时税金也红冲,比如收入100,交税10 会计做了120、交税12 你这月红冲收入20,税额也跟着减少2
2023-05-04 21:07:37
?花儿朵朵:回复答疑郭老师 可能我没说清楚,就是说收入和税金已经红冲了,但是税务局不让上个季度无票收入的税金来抵这个季度开票收入的税金,所以税金多交了当时红冲的那部分,现在账上应交税金就多了一笔缴纳的数,资产负债表里应交税金是个负数
2023-05-04 21:22:24
答疑郭老师:回复?花儿朵朵那你红冲无票收入的税金不给退不抵扣怎么处理?
2023-05-04 21:34:32
?花儿朵朵:回复答疑郭老师 我们是小规模纳税人不能抵扣,这个季度交税的时候就按实际开票金额交的税,红冲的那部分税是上个季度的事情了,税务局说不能抵减
2023-05-04 22:00:58
答疑郭老师:回复?花儿朵朵无票收入这部分你们交了税吗?
2023-05-04 22:28:47
?花儿朵朵:回复答疑郭老师 没有
2023-05-04 22:57:52
答疑郭老师:回复?花儿朵朵借应交税费-应交增值税负数贷营业外收入负数
2023-05-04 23:16:21
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
税控设备的 服务费 低扣分录 怎么做, 低增值税的会计分录
您好,借:应交税费-应交增值税(减免税款)贷:管理费用(红字)
193楼
2023-05-07 19:55:41
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ sherry1 发表的提问:
小规模增值税未达起征点增值税及附加税的会计分录怎么做?
你们用啥会计准则?
194楼
2023-05-07 20:19:52
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sherry1:回复maize老师 小企业会计准则
2023-05-07 20:49:03
maize老师:回复sherry1小微企业增值税减免账务处理 小企业会计准则:发生业务时账务处理为: 借:银行存款或现金等 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税 月底收入不超过10万元或季度不超过30万,不缴纳增值税,将计提的增值税转入营业外收入: 借:应交税费--应交增值税 贷:营业外收入 借:税金及附加 贷:应交税费--城建税 --教育费附加 --地方教育费附加 借:应交税费--城建税 --教育费附加 --地方教育费附加 贷银行
2023-05-07 21:02:26
sherry1:回复maize老师 增值税不交,附加税也不用交啊,附加税还要计提和转入营业外收入吗?
2023-05-07 21:32:05
maize老师:回复sherry1那你转增值税,附加税不计提,你们要是主税附加税没有那附加税不计提,
2023-05-07 21:55:42
sherry1:回复maize老师 好,谢谢老师
2023-05-07 22:22:59
maize老师:回复sherry1满意请给五星好评,谢谢
2023-05-07 22:39:05
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ ZHLING 发表的提问:
税务让自查补交的增值税和印花税怎么做会计分录,我们用的是小企业会计准则,这个分录怎么做?
您好,是补缴当年还是以前年度?
195楼
2023-05-07 20:47:31
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