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费用会计和应收会计分录
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莫老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.18w
引用 @ 超级的跳跳糖 发表的提问:
应收票据会计分录
你好比如你 销售货物 收到汇票 。你做 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 借:主营业务成本 贷:库存商品 借:应收票据 贷:应收账款 收到钱 借银行存款 贷应收票据
106楼
2023-03-07 20:04:00
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 海的声音鱼 发表的提问:
你好 我想请问一下 厂方给我方的费用怎么预提 ,怎么做会计分录
厂房给你的是什么方面费用
107楼
2023-03-07 20:33:14
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海的声音鱼:回复佟老师 返点,还有一些其他的费用,然后我们可以用来进货,
2023-03-07 21:01:09
佟老师:回复海的声音鱼是给你用货币返利吗
2023-03-07 21:21:42
海的声音鱼:回复佟老师 不是的,相当于冲减货款一样
2023-03-07 21:43:49
佟老师:回复海的声音鱼冲减货款,是你下次进货,还是本次进货
2023-03-07 21:54:40
海的声音鱼:回复佟老师 下次进货
2023-03-07 22:08:05
佟老师:回复海的声音鱼这个钱先给你吗?还是直接抵了
2023-03-07 22:21:52
海的声音鱼:回复佟老师 没有给我们,是有一个账户,厂方给我们的费用都在那个账户里面,然后我们再到那个账户里面进货,在这个账户里进货就是直接冲减账户里的费用,我们不需要在付钱过去
2023-03-07 22:44:41
佟老师:回复海的声音鱼我是这样看,这个钱他没给到你,这边也没法做处理,只能他下次开具发票时,按照你实际付款金额开具
2023-03-07 23:06:39
海的声音鱼:回复佟老师 那能先预提吗?
2023-03-07 23:26:38
佟老师:回复海的声音鱼你这个预提没有道理的
2023-03-07 23:38:51
海的声音鱼:回复佟老师 就是他当月应该返给我们,但是实际还没有返给我,不用做预提吗?
2023-03-08 00:05:05
佟老师:回复海的声音鱼不用做,没有实际返给你们,没发做
2023-03-08 00:27:03
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 陆向东 发表的提问:
员工出差的费用怎么做会计分录
员工出差的费用计入管理费用-差旅费
108楼
2023-03-07 20:41:59
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陆向东:回复紫藤老师 要走应付职工薪酬吗
2023-03-07 20:58:57
紫藤老师:回复陆向东不要走应付职工薪酬
2023-03-07 21:15:24
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 会计学堂洪老师 发表的提问:
印刷厂做电雕制版费用144元怎么做会计分录
计入管理费用--制版费
109楼
2023-03-08 19:31:03
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 现代的电源 发表的提问:
冲出当年的费用怎么做会计分录
您好 做费用入账时候相同的红字分录冲减
110楼
2023-03-08 19:55:58
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 暖心& 发表的提问:
每月公司组织的对孤寡老人或留守儿童的慰问所产生的所有费用,每月在2000元左右的会计分录
您好 计入营业外支出科目
111楼
2023-03-08 20:05:15
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暖心&:回复bamboo老师 可以税前扣除的是不是
2023-03-08 20:24:21
暖心&:回复bamboo老师 回复一下,谢谢
2023-03-08 20:46:50
bamboo老师:回复暖心&这个不可以所得税前扣除
2023-03-08 21:11:00
暖心&:回复bamboo老师 不能税前扣除的相关政策是⋯
2023-03-08 21:26:44
暖心&:回复bamboo老师 回复一下哦,谢谢
2023-03-08 21:39:45
bamboo老师:回复暖心&企业通过公益性社会团体或者县级以上人民政府及其部门,用于公益事业的捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除。超过部分结转以后年度三年 您可以参照这条
2023-03-08 21:56:01
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小疯子 发表的提问:
老师像我公司去火车站提货费用和付给搬运工费用,怎么做会计分录呢?
你好,可以计入存货成本或管理费用 借;库存商品或管理费用 贷;库存现金等科目
112楼
2023-03-08 20:21:16
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靖曦老师
职称:高级会计师,初级会计师,中级会计师
4.91
解题: 0.71w
引用 @ 燕子 发表的提问:
行职单位慰问困难党员(非本单位)产费用怎么做会计分录
慰问费支出需要提供什么凭证?      答:自制的收据,做原始凭证。      事业支出或者管理费用---其它费用      借:管理费用---其它费用      贷:库存现金(或银行存款)      现金支出凭证是怎么填?      应该填写付款凭证。
113楼
2023-03-08 20:41:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 魏无羡 发表的提问:
那些送到外面检验化验的费用做什么? 做什么会计分录?
您好 如果是产品检验化验发生的 借:销售费用 贷:银行存款
114楼
2023-03-13 19:11:07
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魏无羡:回复bamboo老师 是民营医院,外送到其他医院检验支付的我之前做医疗支出
2023-03-13 19:40:07
bamboo老师:回复魏无羡那可以按您写的做分录
2023-03-13 20:07:53
魏无羡:回复bamboo老师 跟病人收了钱,又退回去了怎么做会计分录?
2023-03-13 20:29:46
bamboo老师:回复魏无羡做您收款入账时相同的红字分录
2023-03-13 20:42:40
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 焱兰 发表的提问:
公司给业主补偿款,补偿款中有抵减相关代收费用的会计分录如何做
您好,分录,借;营业外支出(补偿款),贷:应收账款或者其他应收款(代收费用),现金或者银行存款。
115楼
2023-03-13 19:24:47
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小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ cj陈郡 发表的提问:
请问:利息收入和利息费用的会计分录?
你好,利息费用借财务费用,贷银行存款,收入的话,借银行存款(蓝字),贷财务费用(红字)
116楼
2023-03-13 19:52:15
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cj陈郡:回复小洪老师 请问:贷方红字怎么填红字,金蝶软件,没有红字显示的?
2023-03-13 20:13:22
小洪老师:回复cj陈郡你好没有红字填-负整。减号
2023-03-13 20:39:49
cj陈郡:回复小洪老师 填减号就显示借贷不平?
2023-03-13 21:08:46
小洪老师:回复cj陈郡那你利息收入-利息费用,谁大
2023-03-13 21:19:27
cj陈郡:回复小洪老师 没有费用,就是利息
2023-03-13 21:44:22
小洪老师:回复cj陈郡会计分录就是这么做的,绝对规范。贷方财务费用是红字,金蝶用负号表示
2023-03-13 22:01:17
cj陈郡:回复小洪老师 是的,但是保存不起,显示借贷不平。
2023-03-13 22:19:53
小洪老师:回复cj陈郡那这个我也无能为力,账务没问题的
2023-03-13 22:30:55
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ Ellen 发表的提问:
运输费抵应收帐款怎么做会计分录?
如果是销售货物,你们单位承担的,借销售费用贷应收账款。
117楼
2023-03-13 20:22:11
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ の尾音 发表的提问:
老师你好!我是一个网络科技公司的会计,我的情况是这样的:有个商场利用我们的平台收款或者退款然后我们收1%的费用,我想请问一下 这个收款和退款的会计分录怎么写?
你好,借:银行存款 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款 其他业务收入 应交税费
118楼
2023-03-13 20:32:58
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 小小鸭水中游 发表的提问:
如果有收入了,怎么冲待摊费用?会计分录怎么做呢
可以一次摊销或者不低于3年摊销
119楼
2023-03-14 19:23:31
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小小鸭水中游:回复袁老师 那会计分录怎么做呢 ?
2023-03-14 19:35:05
袁老师:回复小小鸭水中游借:长期待摊费用贷:银行存款;借:管理费用贷:长期待摊费用
2023-03-14 19:56:20
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 薇米 发表的提问:
1、发生台班费22.6万,未收款  2、开给对方10万台班费的专票  3、银行收到这10万的台班费用   老师,告知一下这三步怎么做会计分录?
你好!你们是什么行业?22.6是收入还是成本?
120楼
2023-03-14 19:29:48
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薇米:回复QQ老师 老师,是收入 是建筑工程行业
2023-03-14 20:05:18
QQ老师:回复薇米你好!第一步产生没有开发票不建议做账务处理 第二步 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 第三步 借:银行存款 贷:应收账款
2023-03-14 20:28:17
薇米:回复QQ老师 老师,像台班费产生了可是却没有开票的情况,都先不做账务处理?
2023-03-14 20:53:14
QQ老师:回复薇米你好!是的,可以建立台账登记,如果做账务处理就要确认收入的
2023-03-14 21:07:39

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