咨询
属于其他调整的会计分录
分享
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 桃子 发表的提问:
上个月收到一笔其他应付款,借:银行存款 贷:其他应付款。但是其中有一部分属于另外一个供应商,当时由于回单没分开,我全部归到一个供应商里面了,这个月要调整,那调整的分录怎么做?借:其他应付款 (红字) 贷:其他应付款 ,这么做对么?
正确分录如下: 借:其他应付款-记错的供应商 贷:其他应付款-正确的供应商
31楼
2023-01-29 21:00:26
全部回复
桃子:回复方亮老师 不用红字冲销么?那上个月多提的增值税附加怎么调整,?计提时的分录是借:营业税金及附加 贷:应交税费 (城建、教育费附加、地方教育费附加)
2023-01-29 21:28:51
方亮老师:回复桃子1、不用的。 2、调整分录如下: 借:应交税费-应交城建税等 贷:税金及附加
2023-01-29 21:49:05
桃子:回复方亮老师 @亮老师:谢谢老师,税费的调整不用红字么?为啥有的要用红字冲啊?是什么原理?这个问题没搞懂!
2023-01-29 22:09:39
方亮老师:回复桃子1、上面的分录正确如下(老师是为了方便您理解才如此编制的): 借:借:应交税费-应交城建税等 借:税金及附加 (红字) 2、如果是损益类科目需要红字,这样做是为了结转损益科目的正确性。其他的科目可以红字冲销也可以反方向调整。
2023-01-29 22:34:50
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 时光不老,我们不散 发表的提问:
老师 你好 19年做分录借:主营业务成本 贷:其他应收款 在21年算账是不属于我公司支付成本,请你看看以下调整分录是否正确 借:其他应收款 贷:以前年度损益调整 同时 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润
你好,可以的,可以这么做的,但是汇算清缴需要调整。
32楼
2023-01-29 21:21:07
全部回复
时光不老,我们不散:回复郭老师 老师     这费用公司自查发现出错的,记账凭证后面无法附无原始凭证,这个自行调账合理吗,摘要就这以前年度损益调整可以吗
2023-01-29 21:38:22
郭老师:回复时光不老,我们不散可以的,可以这么做的。
2023-01-29 21:53:35
时光不老,我们不散:回复郭老师 老师   小企业会计准则里没有以前年度损益调整科目,可以直接讲分录这为什么借:其他应收款   贷:利润分配-未分配利润   
2023-01-29 22:10:02
郭老师:回复时光不老,我们不散可以的,可以这么做的。
2023-01-29 22:29:02
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 岁禾 发表的提问:
其他应付款-法人 借方18万,其他应收款-法人 借方20万,怎么调整,会计分录是什么
你好 借其他应收款18 贷其他应付款18
33楼
2023-01-29 21:50:59
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 得意呀 发表的提问:
审计后,给出调整分录,该如果做调整,期末结余为汇率差调整,应收账款50000,其他调整-50000
你好,同学。 你这是调整汇率差异?
34楼
2023-01-30 20:56:49
全部回复
得意呀:回复陈诗晗老师 是的,这个怎么做调整呢
2023-01-30 21:42:34
陈诗晗老师:回复得意呀你这里汇率差异,如果是资产负债表日报表项目调整,计入其他综合收益处理
2023-01-30 21:55:11
王瑞老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 欣悦 发表的提问:
老师 会计分录 补计2019年12月会计分录,需要调整2020年资产负债表的年初数吗? 借:银行存款 贷:其他应付款
你好,做到2020年的不需要调
35楼
2023-01-30 21:04:47
全部回复
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 彩虹色的阳光 发表的提问:
其他应付款挂账多久需要调整为营业外收入?会计分录如何做?
你好,这个没有规定调整的。
36楼
2023-01-30 21:19:36
全部回复
彩虹色的阳光:回复吴月柳 《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第二十二条规定“……确实无法偿付的应付款项……”,可转作为企业所得税法第六条第(九)项所称的其他收入。如果长期挂其他应付款的话,而且金额比较大,是不是不好呀?
2023-01-30 21:42:01
彩虹色的阳光:回复吴月柳 其他应付款挂账时间太久会不会不好呀?转营业外收入的话如何做账?
2023-01-30 22:04:54
吴月柳:回复彩虹色的阳光其他应付款是相当企业借别人的钱,你如果要转入营业外收入的话需要有证明才可以的,比如说对方找不到了或对方公司破产的才可以转的。转的话,借:其他应付款 贷:营业外收入
2023-01-30 22:17:13
彩虹色的阳光:回复吴月柳 挂其他应付款的有几种情况: 1.当年的收入,只是对方不需要发票就挂其他应付款了。可是一直挂着感觉会有问题的。所以想转营业外收入从账面上给销了。对方公司现在还存在的。 2.老板帮朋友入支票到我们公司账上,后取现给了朋友。 麻烦咨询老师有什么好的处理方法?非常感谢。
2023-01-30 22:44:19
吴月柳:回复彩虹色的阳光1、那你需要有这个公司的证明才能转入营业外收入2能不能做现金支付
2023-01-30 23:01:19
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 张英 发表的提问:
去年有一笔会计分录应该下在其他应收款中,结果下错了再其他业务收入中跨年了应该怎样调整?会计分录应该怎样做?
借以前年度损益调整,贷其他应收款,借未分配利润 贷以前年度损益调整,去调之前年报这个,
37楼
2023-01-30 21:25:56
全部回复
张英:回复maize老师 以前是借应交工资薪酬贷其他业务收入,贷现金,调整的话会计分录是借以前年度损益调整,贷其他应收款,借未分配利润贷以前年度损益调整,在写正确会计分录借其他业务收入贷其他应收款吗
2023-01-30 21:57:21
maize老师:回复张英不用,你这个不是说不是收入吗,那就不需要做这个其他业务收入  以前年年度损益调整代替是其他业务收入,
2023-01-30 22:10:39
张英:回复maize老师 当时其他业务收入就在贷方,调整时是不是会计分录借其他业务收入贷以前年度损益调整呀?这样才能将其他业务收入平了?
2023-01-30 22:39:04
张英:回复maize老师 是不是收入当时凭证科目错了,贷方应该是个其他应收款,下到其他业务收入了,这样贷方多了一笔其他业务收入,贷方少了一笔其他应收款,跨年了调整的会计分录应该怎样做才能将其他业务收入和其他应收款调平
2023-01-30 23:07:00
maize老师:回复张英不是,跨年了,不能做其他业务收入,这个借以前年度损益调整-其他业务收入,贷其他应收款,借未分配利润 贷以前年度损益调整,是这样,其他业务收入作为二级科目了,
2023-01-30 23:27:45
张英:回复maize老师 只是做一个借以前年度损益调整-其他业务收入,贷其他应收款,借未分配利润 贷以前年度损益调整就可以了吧。不用再写其他的分录了吧
2023-01-30 23:56:17
maize老师:回复张英是的,是的,是的,是的,
2023-01-31 00:07:46
张英:回复maize老师 好的明白了,直接写一个凭证
2023-01-31 00:22:30
maize老师:回复张英是的,是的是的,是的
2023-01-31 00:43:47
凡凡老师
职称:中级会计师,经济师
4.99
解题: 0.42w
引用 @ 神勇的柜子 发表的提问:
2018年错挂了3278元的差旅费,挂在了其他应收款的科目,没有进当年的费用,2019年要做怎样的调整分录。如何编制会计分录调整
借以前年度损益调整3278 贷其他应收账款3278
38楼
2023-01-30 21:50:58
全部回复
神勇的柜子:回复凡凡老师 行政事业单位也可以用以前年度损益调整这个科目吗?那后面的再怎么写分录
2023-01-30 22:33:29
凡凡老师:回复神勇的柜子噢,事业单位没有以前年度损益调整,可以直接计入事业支出。
2023-01-30 22:47:34
答疑陈园老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 难过的期待 发表的提问:
在做社保扣费的会计分录时, 借:管理费用—社保 其他应收款—社保 贷:银行存款 管理费用多记,其他应收款少记,已经结账,请问下月做调整不冲红,只调整管理费用和其他应收款怎么调整
借:其他应收款-社保 贷:管理费用-社保
39楼
2023-01-31 20:46:46
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 喜悦的鲜花 发表的提问:
上一年度未计入收入应该如何调整,以前计入的是其他应付款,分录如何调整
借银行存款贷其他应付款, 正确的应该是借银行存款贷主营业务收入应交税费吗?
40楼
2023-01-31 21:05:10
全部回复
郭老师:回复喜悦的鲜花现在借其他应付款 贷利润分配未分配利润 应交税费,应交增值税。
2023-01-31 21:24:16
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
想请教一下:我想把其他应收款的贷方余额调整成管理费,会计分录应该怎么做呢 可能这样调整吗
借其他应收款 借管理费用负数
41楼
2023-01-31 21:33:20
全部回复
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
想请教一下:我想把其他应收款的贷方余额调整成管理费,会计分录应该怎么做呢 可能这样调整吗
借管理费用 贷其他应收款
42楼
2023-01-31 21:42:43
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 1369667468 发表的提问:
资产负债表里其他应收款出来是负数,应怎样调整成正数,往那个科目调整,会计分录怎么做
您好!你现在是其他应收款贷方余额是吗
43楼
2023-01-31 21:47:59
全部回复
1369667468:回复宋生老师 是的
2023-01-31 22:15:19
宋生老师:回复1369667468你好!借其他应收款 贷其他应付款。金额写正数
2023-01-31 22:31:04
1369667468:回复宋生老师 老师,我打出去的货款退回,应该是 借:银行存款(正数) 银行存款(负数)
2023-01-31 22:43:07
宋生老师:回复1369667468你好!你具体是发生了什么业务? 你收到退回的货物了吗
2023-01-31 22:58:41
1369667468:回复宋生老师 由于单位名称有误,银行退回
2023-01-31 23:16:28
宋生老师:回复1369667468你好!你支出这个货款的时候如何做的分录?借应付账款 贷银行存款?
2023-01-31 23:29:17
1369667468:回复宋生老师 借:长期待摊 贷:银行存款
2023-01-31 23:45:59
宋生老师:回复1369667468你好!你这样的话,做相反的分录就可以了。冲减的时候做相反的分录。
2023-02-01 00:14:26
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ sanny 发表的提问:
其他应付款是不属于损益类,那跨年也可以直接红冲掉再做一个正确的分录?比如2019-20年期间,按这个错误分录(借:其他应付款--股东A 贷:银行存款 ) 累计记账到其他应付款的金额是100万,我应该如何做调整分录?
你好,为啥要调整其他应付款?
44楼
2023-02-01 20:46:26
全部回复
sanny:回复徐阿富老师 实际业务是股东从公司里取出2万元,银行回单也清楚的写明:股东向公司借款2万(付款人是公司、收款人是股东),股东与公司也不存在业务往来,就是单纯的从公司取出2万元到自己私账上。但是财务的记账是:往来款 借:其他应付款--股东A 20000 贷:银行存款 20000 而且19-20年期间股东从公司拿出来的钱,财务都是这样的记账,导致目前其他应付款挂账金额很大。所以现在要做调整,把其他应付款做回到其他应收款。
2023-02-01 21:03:16
徐阿富老师:回复sanny你好,个人名字,只要在1其他应付款或其他应收款设置其中一个就可以的,没有必要在其他应收款又设置一个相同名字
2023-02-01 21:28:33
sanny:回复徐阿富老师 不懂,我想知道比如2019-20年期间,按这个错误分录(借:其他应付款--股东A 贷:银行存款 ) 累计记账到其他应付款的金额是100万,因为这个是错误的记账,正确的记账应该是:(借:其他应收款--股东A 贷:银行存款 )我应该如何做调整分录?
2023-02-01 21:58:17
徐阿富老师:回复sanny一个人不能同时在其他应收款或其他应付款明细都设置子目的。懂了吗?干嘛要去调整啊?挂其他应付款不是一样的啊?懂了吗?
2023-02-01 22:20:57
sanny:回复徐阿富老师 那股东向公司借款,挂账在其他应付款里,一直这样挂账不是有税务风险吗?如何挂账在其他应收款中,股东还款给公司,不就可以直接挂账都去掉了吗?挂账在其他应付款,如何去掉那里的挂账金额?本来是错误的记账,不是应该做调整吗?
2023-02-01 22:40:59
徐阿富老师:回复sanny挂其他应收款不是一样的风险?归还了也计入其他应付款,一样的,你不用再去纠结了。哪里错误了?这个名字第一笔业务发生也许就是先把钱借给公司使用的,然后就设置了其他应付款了。我再说几句,你不用在这个问题上去纠结了,原来的账也没有错的
2023-02-01 23:00:57
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ Choi 发表的提问:
,在17年度挂账其他应付款-其他科目,18年度,确定了其他应付款具体的二级科目,并付了款,如何调整会计分录?
借:其他应付款--其他 贷:其他应付款--具体的二级明细 借:其他应付款--具体的二级明细 贷:银行存款等
45楼
2023-02-01 21:05:37
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×