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其他业务成本的会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 倒带 发表的提问:
小规模纳税人教育咨询行业 老师的工资会计分录做到管理费用外,其他想做到成本里怎么做?会计分录
你好,老师的工资这样处理 借;劳务成本,贷;应付职工薪酬 借;主营业务成本,贷;劳务成本
196楼
2023-05-08 18:37:25
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 娜娜 发表的提问:
请问去年的增值税发票没入账今年会计分录怎么做?本来应该是借其他业务成本 应交增值税贷应收账款的,现在是不是借以前年度调整 应交税金贷应收账款?
你好 i这个是什么业务的发票 怎么贷方是应收账款去了。 你说下业务便于看怎么调整分录
197楼
2023-05-08 18:56:58
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娜娜:回复meizi老师 是对方开过来的广告促销费,冲减应该付我们的货款
2023-05-08 19:25:37
meizi老师:回复娜娜你好 这样的 ;那是对的; 那你做 借以前年度调整 应交税金贷应收账款 然后结转以前年度损益调整到未分配利润去
2023-05-08 19:45:31
娜娜:回复meizi老师 那做汇算清缴的时候是不是要调减?
2023-05-08 20:12:48
meizi老师:回复娜娜你好 是的 要调整处理的。 到时申请
2023-05-08 20:25:00
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 海之蓝 发表的提问:
1丶县直企业管理高铁站食堂,请问食堂工人工资做什么会计分录,做其他业务成本\食堂职工资,行吗,2丶是否需要通过应付职工薪酬科目\车站人员工工资科目?
你好,如果是交了社保和申报个税,是需要通过应付职工薪酬核算的 借,其他业务成本 贷,应付职工薪酬
198楼
2023-05-09 17:44:20
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海之蓝:回复立红老师 没有交社保,临时聘用人员,不需要个税申报吧?
2023-05-09 18:14:04
立红老师:回复海之蓝你好,如果是这样,按劳务费处理,需要个人去代开劳务费的发票,不通应付职工薪酬核算 借,其他业务成本 贷,银行存款
2023-05-09 18:34:48
海之蓝:回复立红老师 只是个人打了收据?
2023-05-09 18:47:54
立红老师:回复海之蓝你好,金额是多少钱的,如果是500元以上是可以的,如果超过500元, 需要代开发票
2023-05-09 19:08:48
海之蓝:回复立红老师 500元以上
2023-05-09 19:19:54
立红老师:回复海之蓝你好,500元以上如果按劳务费算是 需要个人去代开发票的。
2023-05-09 19:32:20
海之蓝:回复立红老师 那我个也不需要帮他们申报?
2023-05-09 19:44:28
立红老师:回复海之蓝你好,如果税务机关在代开发票时没有扣个税,是需要您方代扣代缴个税并申报个税的。
2023-05-09 20:06:24
海之蓝:回复立红老师 不计到应付职工薪酬,直接借,其他业务成本\车站食堂人员工资,贷,银行存款?
2023-05-09 20:20:15
立红老师:回复海之蓝你好 是的,是这样的。
2023-05-09 20:46:45
海之蓝:回复立红老师 借其他业务成本\车站食堂职工工资\工资,\福利费,\公积金,\社保\养老保险等,这样科目设置可行?
2023-05-09 20:59:14
海之蓝:回复立红老师 借其他业务成本\车站食堂职工工资\工资,\福利费,\公积金,\社保\养老保险,等对吗?行吗?
2023-05-09 21:28:10
海之蓝:回复立红老师 老师
2023-05-09 21:53:23
海之蓝:回复立红老师 借,其他业务成本\车站食堂职工工资\工资,\福利费,\公积金,\社保\养老保险,对吗?
2023-05-09 22:08:44
海之蓝:回复立红老师 借,其他业务成本\车站食堂职工工资\工资,\公积金,\福利费,\社保\养老保险,对吗?
2023-05-09 22:20:42
立红老师:回复海之蓝你好,如果是按劳务费用核算,是其他业务成本——职工食堂人工费。您上面的明细应是按本单位员工设置的
2023-05-09 22:41:17
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 发表的提问:
4.企业计提固定资产折旧时,下列会计分录正确的有( )。 A.计提行政管理部门固定资产折旧: 借记“管理费用”账户,贷记“累计折旧”账户 B.计提生产车间固定资产折旧: 借记“制造费用”账户, 贷记“累计折旧”账户 C.计提专设销售机构固定资产折旧: 借记“销售费用”账户, 贷记“累计折旧”账户 D.计提不需用的固定资产折旧: 借记“管理费用”账户, 贷记“累计折旧”账户 E.计提经营租出的固定资产折旧: 借记“其他业务成本”账户, 贷记“累计折旧”账户 5.下列固定资产的折旧方法中,更能体现谨慎性原则的有( )。 A.平均年限法 B. 工作量法 C.年数总和法 D.双倍余额抵减法 6.甲企业对一项原值为320万元、已提折旧150万元的固定资产进行改建,发生改建支出185万元,取得变价收入15万元。则改建后该项固定资产的入账价值是(  )万元。 A.490    B.340    C.505   D.355
你好,全选, 工作量法, 355
199楼
2023-05-09 18:01:10
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Kim
职称:中级会计师
4.93
解题: 0.29w
引用 @ 噜噜噜 发表的提问:
一个门诊月底算大夫提成扣耗材,会计分录 借:其他业务成本-科室。贷:应收账款 这样做对不对
也是可以的啊,都是要取得发票
200楼
2023-05-09 18:29:16
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噜噜噜:回复Kim 那这个领用的耗材已经记了成本了,月底库里领出来这部分还的记:借:主营业务成本 贷:库存商品
2023-05-09 18:53:56
Kim:回复噜噜噜领用了,月底再领出来,是什么意思
2023-05-09 19:21:13
噜噜噜:回复Kim 领用了,月底再领出来,是什么意思
2023-05-09 19:31:57
噜噜噜:回复Kim 月底库存商品也得结转成本?
2023-05-09 19:51:44
Kim:回复噜噜噜当然啊 是的,就是你上面的这个分录
2023-05-09 20:17:54
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 发表的提问:
销售材料的分录借其他业务成本 贷原材料对吗
对的啊
201楼
2023-05-09 18:53:59
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玲:回复袁老师 @袁老师:像平时收到的现金都能存到会计或者老板的私人卡里面吗作为其他应付款吗
2023-05-09 19:32:49
袁老师:回复是的啊
2023-05-09 19:53:45
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 是近似远 发表的提问:
公司采购电视之后给合作公司安装电视,我公司出的电视安装费用会计分录计入其他业务成本吗?
是的,这是成本的一部分
202楼
2023-05-10 18:28:03
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大海老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 光亮的菠萝 发表的提问:
4、假设长安公司 2020 年 12 月损益情况如下:主营业务收入 800 000 元,其他业务 收入 20 000 元,投资收益 100 000 元。主营业务成本 600 000 元,其他业务成本 15 000 元,信用减值损失 12 000 元,管理费用 200 000 元,销售费用 70 000 元,财务 费用 5000 元。 要求:编制长安公司有关会计分录: (1)12 月 31 日结转损益。 (2)假设全年的净利润为1000 000 元,结转净利润。 (3)根据利润分配方案,按净利润1000 000 元的 10%计提法定盈余公积,分配现 金股利 300 000 元。
你好,分录如下 1、结转损益 借:主营业务收入 800 000  其他业务收入 20 000 投资收益 100 000  贷:主营业务成本 600 000     其他业务成本 15000     信用减值损失 12 000     管理费用 200 000     销售费用 70 000     财务费用 5000     本年利润18000 2、结转净利润 借:本年利润1000000    贷:利润分配-未分配利润1000000 3、计提法定盈余公积,分配现金股利 借:利润分配-提取法定盈余公积100000 利润分配-应付现金股利300000 贷:盈余公积-法定盈余公积100000     应付现金股利300000
203楼
2023-05-10 18:39:01
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 哦哦好123 发表的提问:
下列会计科目中,属于损益类科目的是( )。 A.主营业务成本 B.生产成本 C.制造费用 D.其他应收款 老师,给我讲解这道题,我看了答案,有点蒙!
某企业\"应付账款\"总账期初贷方余额为40 000元,本期贷方发生额为10 000。该总账设有两个明细账:甲公司明细账的期末借方余额为20 000元,乙公司明细账的期末贷方余额为70 000元。则\"应付账款\"总账的期末余额为( )元。 bad A.借方期末余额20 000 B.贷方期末余额50 000 C.贷方期末余额70 000 D.贷方期末余额90 000 老师,这是另外一道题,我也不明白解析,所以你给我讲讲!
204楼
2023-05-10 18:53:59
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袁老师:回复哦哦好123A,这个是利润表项目,是损益科目,BC是计入存货的是成本科目,D是资产科目的
2023-05-10 19:30:32
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 丽莉 发表的提问:
制造业企业应计入其他业务成本:经营性出租固定资产的的折旧费. 可以这样想吗:出租厂房60000元/年,按20年累计折旧,每月5000元 分录这样写对吗?出租时收款:借:银行存款 貸:其他应收款 借:其他业务成本 貸:累计折旧 计提折旧不会写?一般什么时候计提折旧?是厂房现存阶段就提吗?还是出租收钱的时候才提?
您好 出租的时候 借:银行存款 贷:其他业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 计提折旧 借:其他业务成本 贷:累计折旧 没有出租的时候也计提 计提的折旧计入制造费用或者管理费用科目
205楼
2023-05-21 20:05:34
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丽莉:回复bamboo老师 谢谢!老师!没有出租的时候,借:制造费用/管理费用 貸:累计折旧 对吗?计入制造费用和管理费用,什么情况下?如果是厂房出租给别的制造业公司是计管理费用,对吗?制造费用在什么情况下计?
2023-05-21 20:19:25
bamboo老师:回复丽莉自己单位生产用厂房计提折旧计入制造费用科目
2023-05-21 20:46:54
丽莉:回复bamboo老师 好的,谢谢老师!!!辛苦了!!
2023-05-21 21:06:54
bamboo老师:回复丽莉不客气哈 欢迎有疑问继续提问
2023-05-21 21:30:13
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ cj陈郡 发表的提问:
请问:本合作社投资其他种植业的会计分录?
你好 借 长期股权投资 贷 银行存款
206楼
2023-05-21 20:28:54
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cj陈郡:回复答疑苏老师 次月以后要作其他分录吗?就是以后还要再分配吗?
2023-05-21 20:43:45
答疑苏老师:回复cj陈郡你好 次月不需要做分录 再等分配的时候 借 银行存款 贷 投资收益
2023-05-21 21:01:57
cj陈郡:回复答疑苏老师 那长期股权投资,余额一直都在吗?要不要什么时候结转?
2023-05-21 21:20:06
答疑苏老师:回复cj陈郡你好 不需要结转,收回投资的时候再转。
2023-05-21 21:40:06
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 曾曾 发表的提问:
其它业务收入没有对应的其它业务成本,是不是只做其他业务收入的分录就可以了?
你好,需要做其他业务成本的,做到成本与收入匹配的
207楼
2023-05-21 20:47:59
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曾曾:回复邹老师 老师好,这笔收入没有对应的成本,那怎么做好?
2023-05-21 21:04:15
邹老师:回复曾曾你好,是取得什么性质的收入?
2023-05-21 21:20:37
曾曾:回复邹老师 老师!酒吧卖易拉罐的收入;还有租赁场地的收入
2023-05-21 21:44:47
邹老师:回复曾曾你好,卖易拉罐的可以没有成本 场地租赁收入是有租金成本的
2023-05-21 22:04:06
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 聆聽 发表的提问:
本期发生其他业务成本借方90贷方100如何结转
你好,其他业务成本结转到本年利润的分录是 借:其他业务成本  10 贷:本年利润  10
208楼
2023-05-22 17:54:46
全部回复
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问:
耗材收入进哪个科目?进时。原材料;耗用 其他业务成本
同学您好,进其他业务收入
209楼
2023-05-22 18:22:21
全部回复
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 不纯菇凉 发表的提问:
2018年计提的房租做的分录是借主营业务成本贷其他应付款,发票没有回来,到了2019才会有发票,,那应该怎么做分录
你好,发票到,付款时,借其他应付款 贷银行存款
210楼
2023-05-22 18:29:59
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不纯菇凉:回复徐阿富老师 发票2018年付了一部分
2023-05-22 18:52:20
不纯菇凉:回复徐阿富老师 我们是现金付的,,
2023-05-22 19:21:41
不纯菇凉:回复徐阿富老师 走的成本2018年没发票,汇算清缴不是要调增吗
2023-05-22 19:42:56
徐阿富老师:回复不纯菇凉你好,那你付了的这部分先冲掉,差额做贷银行存款
2023-05-22 20:03:45
不纯菇凉:回复徐阿富老师 2019年回得票。。怎么做分录就不用调增了
2023-05-22 20:15:09
徐阿富老师:回复不纯菇凉你好,你已经在18年做了计提,金额一样,不存在调增问题
2023-05-22 20:39:30
不纯菇凉:回复徐阿富老师 具体的分录要怎么做啊
2023-05-22 21:00:04
徐阿富老师:回复不纯菇凉你好,你得把付款的分录告诉我,我可以列出呢
2023-05-22 21:25:09
徐阿富老师:回复不纯菇凉就是你已经付的那部分做在哪里?
2023-05-22 21:53:53
不纯菇凉:回复徐阿富老师 2018年1到11月每月计提的分录是,借:主营业务成本6000 贷:其他应付款6000 11月付了3万的房租。坐的分录是借:其他应付款 贷:库存现金
2023-05-22 22:06:45
徐阿富老师:回复不纯菇凉你好,那你发票到比如发票金额6万,已付3万,那么借其他应付款3万,贷银行存款3万
2023-05-22 22:19:48
不纯菇凉:回复徐阿富老师 收到的发票直接做借其他应付款贷银行存款就行是吗
2023-05-22 22:45:10
徐阿富老师:回复不纯菇凉你好,是的,你已经计提了,只要这样做分录就好了
2023-05-22 23:14:11
不纯菇凉:回复徐阿富老师 好的,谢谢
2023-05-22 23:28:50
徐阿富老师:回复不纯菇凉不客气,祝你新年快乐,请为我五星评价,谢谢
2023-05-22 23:40:10

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