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其他业务成本的会计分录
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 星星睡不着. 发表的提问:
收取出租物押金会计分录不应该是,借银行存款贷,其他业务成本吗?
你好, 借银行存款 贷其他应付款
16楼
2022-12-20 04:53:21
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 乘风破浪的黄喵喵? 发表的提问:
你好。销售部门领用包装箱,会计分录是借:销售费用,还是:其他业务成本呢?
你好他们领用了之后是赠送出去吗 还是拿来销售
17楼
2022-12-20 05:49:13
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乘风破浪的黄喵喵?:回复郭老师 没有说,就写着:从仓库稽核带回的领料单,结转本月销售部门领用的包装箱成本
2022-12-20 06:22:03
乘风破浪的黄喵喵?:回复郭老师 按全月一次加权平均法计算单价
2022-12-20 06:44:00
郭老师:回复乘风破浪的黄喵喵?做题的吗 借销售费用。
2022-12-20 06:56:26
乘风破浪的黄喵喵?:回复郭老师 答案是其他业务成本
2022-12-20 07:25:28
郭老师:回复乘风破浪的黄喵喵?企业领用包装物根据领用的部门和用途记入不同的科目,可能记入的科目有其他业务成本、销售费用、生产成本。 生产过程中用于包装产品作为产品组成部分的包装物,记入生产成本科目; 随同商品出售而不单独计价的包装物,记入销售费用科目; 随同商品出售单独计价的包装物,记入其他业务成本科目。 题目出得有疑意
2022-12-20 07:53:35
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 猫头 发表的提问:
去年有一笔暂估成本,借:主营业务成本—暂估,30万,贷:其他应付款—暂估,30万,今年如何冲底这笔暂估款,会计分录怎么填。发票是30万,13个点的专票。
借:主营业务成本—暂估,-30万,贷:其他应付款—暂估,-30万,借借:主营业务成本,进项税额 ,贷:其他应付款—供应商,30万,
18楼
2022-12-20 07:14:12
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猫头:回复maize老师 不要调整以前年度损益调整吗?
2022-12-20 07:35:11
猫头:回复maize老师 这个暂估的我没看懂
2022-12-20 07:50:37
maize老师:回复猫头这个金额出入不大,这个根据重要性原则可以不需要使用以前年度损益调整
2022-12-20 08:20:06
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 白开水8 发表的提问:
我19年预提了柴油费,借原材料,贷:其他应付款—预提柴油。 领用时分录为,借主营业务成本,贷,原材料,。 我现在预提的发票没到,2020年要调增,请问我这部分调增的会计分录怎么做
你好 你们19年就做了费用了 你20年汇算19年的年报时候没有调增处理吗
19楼
2022-12-20 08:09:52
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白开水8:回复meizi老师 年报调增过了
2022-12-20 08:40:15
白开水8:回复meizi老师 我5月份的帐里还没调
2022-12-20 09:00:57
meizi老师:回复白开水8你好 调增过了 那你们实际发生了这个柴油费 与暂估的金额一致吗
2022-12-20 09:23:51
白开水8:回复meizi老师 实际发生的就是跟暂估的不一致,发票有一部分没来呀,所以调增
2022-12-20 09:36:47
meizi老师:回复白开水8你好 那你就红冲。 你走以前年度损益调整 : 借原材料贷以前年度损益调整 借其他应付款 贷原材料 借以前年度损益调整贷未分配利润
2022-12-20 09:59:49
白开水8:回复meizi老师 我可以这样做吗,借其他应付款,贷,以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷未分配利润
2022-12-20 10:15:12
meizi老师:回复白开水8你好 你原材料科目不调整吗 你有结转了原材料
2022-12-20 10:29:26
白开水8:回复meizi老师 一借一贷不是冲掉了吗
2022-12-20 10:56:53
meizi老师:回复白开水8你好 你要先把你原材料冲掉 你不是说金额不一致吗 你要把之前原材料暂估的金额冲掉了 在冲结转主营业务成本的金额
2022-12-20 11:08:16
白开水8:回复meizi老师 购进的时候无发票,借,原材料,贷其他应付款,领用时借主营业务成本,贷原材料,我现在要做成本的调增,购进的分录不用做调整,应该做借原材料,贷以前年度损益调整就可以了吧,借以前年度损益调整,贷未分配利润,如果在做借其他应付款,贷原材料,那么原材料根本无变动,这样不对吧,只要做两个分录吧,你看一下,你做的分录,原材料都冲掉了,
2022-12-20 11:24:21
meizi老师:回复白开水8你好 因为你说是金额不一致 。所以 我上面是把对应你暂估的原材料 和对应的领用分录一起把金额不一致的部分红冲掉的 如果你不想按我上面写的 你可以直接把主营成本和其他应付款对应的冲也可以的。 你原材料金额是借贷抵减了
2022-12-20 11:44:34
白开水8:回复meizi老师 但是我要是不冲其他应付款的话,我其他应付款就虚增了,因为我是拿到发票就做,借其他应付款,贷银行存款的
2022-12-20 11:58:27
白开水8:回复meizi老师 我是不是还是得按照你说的第一步来做,有点乱
2022-12-20 12:21:39
meizi老师:回复白开水8你好 所以我上面说的 你这个红冲 最好是一步一步来冲 。 你上面直接红冲到时有可能造成你原材料的金额 与你红冲的成本有差异
2022-12-20 12:40:27
白开水8:回复meizi老师 按照你说的一步步的来,原材料的金额为0了呢,是不是哪里不对
2022-12-20 13:07:17
meizi老师:回复白开水8你红冲的时候 你就红冲差异的部分金额就行了 你是一起全部红冲了 ?
2022-12-20 13:33:18
白开水8:回复meizi老师 红冲了调增的那部分
2022-12-20 14:01:58
meizi老师:回复白开水8你好 那你就红冲之后 原材料你之前已经结转到成本去了
2022-12-20 14:13:26
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ eegm58 发表的提问:
老师您好!我公司老板之前拿一张检测设备的发票来报销,款未支付,现在从公账把这笔款支付了,那怎么做会计分录?之前做的分录是:借主营业务成本,贷:其他应付款
借其他应付款贷银行就可以
20楼
2022-12-20 09:20:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 发表的提问:
老师,您好,收到员工报销,她之前是借过款的,给我的发票是设计费,要计入主营业务成本的,那我这样写会计分录,借主营业务成本,贷其他应收款,对吧?
您好!是的。可以这样。
21楼
2023-01-02 15:06:27
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职称:
解题: 
引用 @ 娇娇 发表的提问:
代收代付怎样做会计分录例如:诊所原价卖给职工药品职工买药付款时:借:库存现金 100 贷:其他应付款-代收代付 100月底结算成本时:借:主营业务成本-药品 10000 其他应付贷款-代收代付 100 贷:库存商品-药品 10100月底给各药品付款时:借:某某一药批 8000 某某二药批 1800 某某三药批 300 贷:银行存款 10100这样做会计分录对不对,如果不对麻烦做出正确分录
学员你好,员工买药也是需要确认收入的。借:库存现金 贷:主要业务收入 应交税费-应交增值税 结转成本:借:主营业务成本 贷:库存商品 结算药品款时 借:库存商品 贷:银行存款
22楼
2023-01-02 15:23:15
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娇娇:回复 我是医疗服务单位免增值税,我这不是卖药的药店,是免费给员工看病后,开的药,药款按从药批进价给职工,怎样做分录
2023-01-02 15:48:56
回复娇娇@娇娇:需要你好,参考借:现金 100 贷:库存商品100
2023-01-02 16:14:57
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 稳重的电灯胆 发表的提问:
关一幼儿园预收伙食费和校车费,老师回答的会计分录不明白,借:银行存款  贷其他应付款 借:主营业务成本 贷:银行存款 退的时候:借:其他应付款 贷:银行存款
你们是企业会计准则做账的吗?预收应该是借银行存款贷预收账款
23楼
2023-01-02 15:48:00
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郭老师:回复稳重的电灯胆然后你可以按月分摊成本。借主营业务成本贷预收账款。
2023-01-02 16:19:06
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
暂估成本会计分录 借:主营业务成本 贷:其他应付款 现在我要把暂估给冲了,怎么做会计分录?
你好, 借:主营业务成本 负数 贷:其他应付款 负数
24楼
2023-02-01 20:19:30
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ sunny 发表的提问:
想问下,单位的塔吊对外租赁,购买的电缆和钢丝绳的会计分录可以写成借主营业务成本-材料,贷,其他应付款吗?
你好,可以的,
25楼
2023-02-01 20:36:03
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sunny:回复郭老师 这个付款没有通过公户,金额有两万多,挂在其他应付款-法人.金额多了会不会有什么影响
2023-02-01 20:49:46
郭老师:回复sunny个人支付的证明有吗 有的话可以
2023-02-01 21:06:53
sunny:回复郭老师 哦,还有一个买钢丝绳的用公户支付了一万多,其余3万多也是挂在法人名下,这个也是有支付证明就可以?
2023-02-01 21:35:29
郭老师:回复sunny你好,是的 还需要发票 没有的汇算清缴调增
2023-02-01 21:58:26
sunny:回复郭老师 购买材料有发票,就是只有一部分通过公户付款的
2023-02-01 22:11:14
郭老师:回复sunny没有发票的汇算清缴调增
2023-02-01 22:31:06
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 大力的老师 发表的提问:
农民专业合作社法人用现金给经济组织村委会交了1年的土地承包费,前期法人将公账的资金全部转到法人个人卡上了,挂了其他应收款-法人,后面拿回来两张村委会开的2021年1年的土地承包费,这会计分录怎么做?借:预付帐款-村委会 贷:其他应收款-法人 分摊时做账:借:主营业务成本 贷:预防账款 这样做分录对吗
同学你好,你的分录正确。
26楼
2023-02-01 21:04:49
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 王优 发表的提问:
老师,您好,去年12月份有一笔计提的会计分录 借:主营业务成本10000 贷:主营业务成本10000 贷方应该是其他应付款的,当时错入了主营业务成本,现在跨年了,应该怎么调整呢?
您好,借以前年度损益调整贷其他应付款。
27楼
2023-02-01 21:30:12
全部回复
王优:回复玲老师 那这笔分录需要冲红吗,或者新的分录是不是直接写 借:以前年度损益调整 贷:其他应付款 是否还需要做一笔 借:利润分配 贷:以前年度损益调整
2023-02-01 21:47:05
玲老师:回复王优直接我给你的这笔更正分录。
2023-02-01 21:58:11
玲老师:回复王优后面坐一个结转未分配利润的正确。 后面做一个结转未分配利润的正确。
2023-02-01 22:11:33
王优:回复玲老师 那就是我直接做一笔新的分录 借:以前年度损益调整 贷:其他应付款 借:利润分配 贷:以前年度损益调整 这样做一笔分录就可以了对吗?
2023-02-01 22:28:50
玲老师:回复王优是的,这样处理是对的。
2023-02-01 22:47:59
王优:回复玲老师 好的,谢谢老师
2023-02-01 23:10:20
玲老师:回复王优客气问题解决请及时。客气问题解决,请及时评价。
2023-02-01 23:33:03
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 义气的黑夜 发表的提问:
你好 借:主营业务成本 贷:其他应付款 这个在什么情况下做这个会计分录呢,,,,,
你好 这个业务发生的支出应该是与你的主营业务收入相关的,所以借方走主营业务成本 由于是个人垫付的情况 所以挂的其他应付款贷方
28楼
2023-02-01 21:56:59
全部回复
义气的黑夜:回复meizi老师 好的,谢谢
2023-02-01 22:11:10
meizi老师:回复义气的黑夜嗯 不客气的 满意请给予评价
2023-02-01 22:33:56
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 笨蜗牛 发表的提问:
老师您好,我们是一家管理咨询公司,(1)给别人提供会务服务,收到对方公司的押金10000元作为预付账款,会计分录是不是借:银行存款,贷预收账款——某某公司;(2)然后我们给某酒店预付了8000元的会议室租金,余款会议结束之后补足,这个分录应该怎么做呢,是记到预付账款呢还是主营业务成本或者其他应收款???
您好,1,是的,2、分录,借:预付账款,贷:银行存款。
29楼
2023-02-06 21:18:41
全部回复
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ Domay~ 发表的提问:
学校食堂非独立核算,没有独立银行账户。1.我在每个月做账时,食堂员工工资需要计提吗?发放的时候是学校的一般户付款。工资这一块做会计分录需要怎样做?2.学生食堂购买肉类,青菜等。简化做账,不计入原材料,直接借:主营业务成本 可以吗?贷方是写:其他应付款—学校还是其他应付款—X X供货商?
你好! 1.我在每个月做账时,食堂员工工资需要计提吗?发放的时候是学校的一般户付款。工资这一块做会计分录需要怎样做? …月底计提 借:管理费用…工资 贷:应付职工薪酬 次月发放 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 2.学生食堂购买肉类,青菜等。简化做账,不计入原材料,直接可以吗?贷方是写:其他应付款—学校还是其他应付款—X X供货商? ……借:主营业务成本 贷:应付账款…xx供应商
30楼
2023-02-06 21:35:18
全部回复
Domay~:回复蒋飞老师 饭堂是非独立核算,所有收支都是学校的一般户进出,不涉及银行存款。如果每个月月底计提,借:管理费用,贷:应付职工薪酬。那么下个月学校账户发放的时候,饭堂这边做账?
2023-02-06 21:53:00
蒋飞老师:回复Domay~借:应付职工薪酬 贷:其他应付款—学校
2023-02-06 22:11:12
Domay~:回复蒋飞老师 好的,那购买食材那些。购买的时候是收到货,账款下个月再结算。那我原材料入库时,借:主营业务成本 贷:应付账款—XX供应商,下个月学校账户付款,借:应付账款—XX供货商,贷:其他应付款—学校?
2023-02-06 22:23:38
蒋飞老师:回复Domay~你好, 对的。
2023-02-06 22:35:31

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