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原来的会计账没了怎么办
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ cindycm 发表的提问:
原来会计把上个月没开票的做了收入,我这个月开了票,账上应该怎么调整
你好,需要把上个月的无票收入红冲,然后根据开具发票做收入分录
16楼
2022-12-20 05:04:59
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cindycm:回复邹老师 可是这张票是金蝶系统从销售模块自动生成的,销售模块又该怎么调整呢
2022-12-20 05:23:27
邹老师:回复cindycm你好,需要在销售模块做一笔销售负数信息录入,从而把之前的无票收入红冲
2022-12-20 05:37:48
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 神勇的服饰 发表的提问:
申报软件不小心删掉了什么都没有了怎么办?原来的资料也都没 有备份怎么办?
一切清零,没有备份无法恢复数据,只能重新安装软件了。至于前期的数据只能看公司的存档资料了。
17楼
2022-12-20 06:16:00
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神勇的服饰:回复江老师 我下个月正常申报就可以了对吗?如果需要之前的申报资料可以去税务导吗?是自己拿U盘去吗?
2022-12-20 06:36:47
江老师:回复神勇的服饰下月正常申报就可以了。以前申报的资料,税务局是有的。
2022-12-20 07:04:33
神勇的服饰:回复江老师 可以去导吗?
2022-12-20 07:21:32
江老师:回复神勇的服饰可以去导,税务局的人员帮助你可以下载数据。
2022-12-20 07:37:09
神勇的服饰:回复江老师 打电话去税务大厅说不提供导出数据
2022-12-20 07:53:53
江老师:回复神勇的服饰那就没有办法了,这个如果税务局不提供数据,只能看你们以前的存档数据
2022-12-20 08:14:01
神勇的服饰:回复江老师 其他申报什么都没有影响 就是没有之前申报数据
2022-12-20 08:42:22
江老师:回复神勇的服饰是的,其他申报没有影响 ,不影响后期的申报
2022-12-20 08:55:47
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 2333333 发表的提问:
新会计交账给我时现金帐上挂177851.85,实际没有现金给我。本来应该是原来会计想办法把现金帐余额搞为0再给我才对的。但是原来会计是个白痴,这个钱现在只能由我来摆平了。老板也换了,但是公司名称没有变。我和新老板同时入职;我是这样处理的:方法一:要原来老板写个借条或拿发票来平账了。方法二:要原来会计提供每个人的工资情况做个工资或奖金什么的来平账了。你有什么妙招?!在没有税务风险的前提下把这个现金余额去掉?
什么原因导致的库存现金账实不符?
18楼
2022-12-20 07:10:45
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 阳光 发表的提问:
帐上的固定资产比较乱,然后原来的会计计提的累计折旧也没有具体的明细,我们要想把它弄好,该怎么办?还有,如果账上的固定资产都没有了的话,该怎么处理?
你好,需要对固定资产进行重新盘点。固定资产没有的话需要分情况可以做报废处理。
19楼
2022-12-20 08:25:05
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阳光:回复QQ老师 那分录怎么做呀?老师
2022-12-20 08:57:51
QQ老师:回复阳光你好。借 固定资产清理 累计折旧 贷 固定资产。 根据处理结转固定资产清理的余额到营业外支出。
2022-12-20 09:15:48
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 昏睡的树叶 发表的提问:
如果原来账目没有错误,我能做下去,就是所得税会不会,果原来错了,我不会调整账目,怎么学习呢
您好,您可以在本学堂税务实操中学习。或者有具体问题在这里提出来,有老师进行解答。
20楼
2022-12-20 09:51:39
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ ✙心如薄荷天然凉 发表的提问:
前期原材料发票没来,暂估入账,后期发票来了,发票额度比暂估的要高,但是前期已计算成本了怎么办呢
前期计算的成本不用进行调整,放在整年度或更长的时间里,成本就会自然调整正确的。比如本期按高暂估结转入账,而后期按实际价低的发票入账,这样一高一低,也就平衡了。
21楼
2023-01-02 15:24:59
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✙心如薄荷天然凉:回复张艳老师 您意思就是在下次核算产成品成本时,按高额核算,后期在按照实际核算对吗
2023-01-02 15:44:02
张艳老师:回复✙心如薄荷天然凉不是的,比如您公司采用月末一次加权平均成本计算结转成本时,开始暂估的会提高平均成本,但后期实际发票的金额(因为比暂估的低)会降低加权平均成本,总体上看对主营业务成本是没有影响的。
2023-01-02 16:05:23
✙心如薄荷天然凉:回复张艳老师 老师我意思是我们进了原材料生产成产成品,原材料发票没来暂估入账,在暂估原材料金额时估低了,导致产成品成本降低,后期原材料发票来了,比暂估的高,前期核算产成品成本是不是就不动了,那那块差异怎么办呢
2023-01-02 16:30:01
张艳老师:回复✙心如薄荷天然凉我始终明白您问的问题,这种情况是不用调整主营业务成本差额的,不用管就行了。
2023-01-02 16:40:26
✙心如薄荷天然凉:回复张艳老师 好的谢谢老师,非常感谢您
2023-01-02 16:50:58
慧老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 0.59w
引用 @ 壮观的硬币 发表的提问:
我是居委会会计,近几年不许走访单位收的钱,走访了没入账,现在上面来查说不出来怎么办?
你好,你走访的钱是哪里来的
22楼
2023-01-02 15:42:23
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 橙子不甜 发表的提问:
我刚到一家新单位,老单位上午上班,下午去新单位。嗯,怎么才一个星期,然后原来的会计就要走了,用的又是用友t3的软件,我原来都没有用过,然后会计学堂里的t3软件有些模块也没有教到,尤其到后期成本结转了什么的,怎么办呢?
不用怕,成本核算做几次就会了,按老会计里面的成本计算表学习一下就可以了
23楼
2023-01-02 15:51:00
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橙子不甜:回复江老师 老师他不是通常的那样他是要在系统里结转的我不知道系统里怎么操作我问他他说现在又不做我讲了你也不懂
2023-01-02 16:02:45
江老师:回复橙子不甜这个就需要老会计交一下流程了
2023-01-02 16:24:56
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 随遇而安 发表的提问:
我们是工业企业,之前外账会计只是给报了税,也没内账会计,我公司开了3个月后我才去工作的,购进与发出的原材料都没做账,还有以前股东从老厂转过来的原材料,还有前期单据也不齐,我后补的原材料库存都不对怎么办
您好 您说你被的原材料库存是和真实账面对不上?那进行核对。起码保证入库是准确的。再进行盘点核实。 1、税务账务处理,按票据与报税数据把税务账补起来 1.1找对应的销项发票、进项发票、费用发票。按有关发票把凭证录一下 1.2找对应个税申报人数、金额,有关的增值税、印花税、城建税等等有无 进行计提入账 1.3找齐银行明细单及每笔业务回单,进行入账 1.4将有关结转凭证处理一下就可以月底结账(结转制造费用、生产成本、主营业务成本、结转损益) 1.5编制、打印财务报表 2、内账处理 2.1找对应的真实发货单、材料进仓单、生产领料、产品入库、费用报销单。进行入账(单据不齐找其他部门补齐数据) 2.1找齐银行明细单及每笔业务回单,进行入账 2.3统计《原料进销存》、《成品进销存》 2.4进行成本核算(计算产品入库成本) 2.5将有关结转凭证处理一下就可以月底结账(结转制造费用、生产成本、主营业务成本、结转损益) 2.6编制、打印财务报表
24楼
2023-02-06 21:00:19
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方老师:回复随遇而安这样可以不管以前的数据,按实际盘点数据建账。
2023-02-06 21:40:08
随遇而安:回复方老师 我就按我上班后盘点数据入期初库存,后面就按票据来做入库和出库,账面库存不准确有负库存,有风险吗
2023-02-06 21:52:31
随遇而安:回复方老师 老师,账我都补好了,现在就是原材料的库存和真实账面的库存对不上,这样有问题吗,会不会有风险
2023-02-06 22:02:41
方老师:回复随遇而安怎么会有负库存,你盘点的实有库存出库就通过你的账,新增出库对应新出库,这样不会负,负可能是入库时间差造成,负也必须是有理由才行。
2023-02-06 22:29:01
随遇而安:回复方老师 老师我盘的原料,有的原料没有发票我可以不管是吗,就按我盘的库存算,我们都是化工原料太杂了
2023-02-06 22:52:40
方老师:回复随遇而安可以不管,或者通过账外管理,登记实存及出库情况。
2023-02-06 23:15:46
随遇而安:回复方老师 老师不太明白账外管理,税务会查我们的进销存账吗
2023-02-06 23:45:13
方老师:回复随遇而安我说的账务管理跟税务查没有关系,只是你以前的材料库存因为没有账面价值实盘有数量,无法入账所以才要求你账外管理,主要目的是为了清晰记录你库存实际出库跟你现在入账出入库的登记的明细区分。只是内部管理清晰的证据。
2023-02-06 23:58:20
随遇而安:回复方老师 好的明白了
2023-02-07 00:12:24
方老师:回复随遇而安好的,祝你生活愉快!
2023-02-07 00:39:05
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 阿lu 发表的提问:
销项票开的多了,进项票都还没来,怎么办啊那账怎么做啊,原材料都没有怎么成品销售
你好,可以做材料的暂估入库处理
25楼
2023-02-06 21:05:54
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阿lu:回复邹老师 原材料暂估入账之后,次月要再转出吗?还是等发票来了再转出
2023-02-06 21:34:57
邹老师:回复阿lu你好,次月冲销暂估的
2023-02-06 21:53:56
阿lu:回复邹老师 那要是次月还没票,咋办
2023-02-06 22:07:04
邹老师:回复阿lu你好,继续暂估
2023-02-06 22:29:47
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 默默的毛巾 发表的提问:
金蝶财务软件帐套怎么备份的?最好详细点,谢谢另外,金蝶财务软件帐套备份的是当月的还是从建账开始都有的呢?
备份: 你一进去就是你的账套了,然后点击主菜单的“文件”,在里面就可以看见“账套备份”了,点击“账套备份”,你选择好你的备份地点,就可以了。恢复:你备份的账套并不是直接就可以打开的,你要先恢复。你进入一个账套后,在软件的主页面,点击主菜单的“文件”,然后点击“账套恢复”,你选择好你的恢复地点,记住后,再点击主菜单的“文件”,点击“打开账套”,选择你刚才的文件路径就可以了
26楼
2023-02-06 21:14:17
全部回复
晓海老师:回复默默的毛巾以年为单位备份
2023-02-06 21:48:56
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 水中的小鸟 发表的提问:
请问如果税已经报了,但是1-9月原来会计没有做账,也没有报表,我这个账怎么弄?
你好,那他之前怎么申报的财务报表?
27楼
2023-02-06 21:42:34
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 张殿明 发表的提问:
根据不能另立新账的原则,原来会计做账没有把银行存款做到账里面,现在我接手之后,期初余额怎么录,或者有什么解决办法吗
同学你好 盘点之后计入期初数就行
28楼
2023-02-06 21:56:58
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张殿明:回复朴老师 那是20年的帐,我接手是21年,我直接录期初余额就可以吗,所有者权益什么的不会有变动吗
2023-02-06 22:17:10
朴老师:回复张殿明那你做盘盈就行了
2023-02-06 22:45:14
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
我们原来的会计没有将抵扣专票打印出来,现在无法查了咋办,都是2020年的
你好 找开票方要复印件做账和抵扣也行 
29楼
2023-02-07 20:54:21
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 欧博集团财务部(贺琴) 发表的提问:
固定资产的累计折旧新建了个账套金额跟原来的不一致了怎么办?
找出具体有差异原因,再进行调整处理
30楼
2023-02-07 21:12:09
全部回复

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