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社保补助做什么会计分录
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ Ending 发表的提问:
老师,收到社保局补助的失业保险怎么做会计分录
借银行 贷营业外收入
1楼
2022-12-19 09:59:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 蜕变 发表的提问:
收到社保局补助公司员工的生育险,会计分录怎么做?
你好,你单位会把这个款项支付给员工个人?
2楼
2022-12-19 10:58:45
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蜕变:回复邹老师 不付到员工个人的
2022-12-19 11:15:08
邹老师:回复蜕变你好,收到社保局补助公司员工的生育险,不付到员工个人的 借:银行存款,贷:营业外收入 
2022-12-19 11:39:19
蜕变:回复邹老师 为什么不是记入管理费用-福利呢
2022-12-19 12:02:23
邹老师:回复蜕变你好,都不用给到个人,不属于单位给到个人的福利啊
2022-12-19 12:30:55
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 兴奋的手机 发表的提问:
社保局退回来的医保补助,失业补助怎么做分录
借银行 贷营业外收入,或者是借银行 借管理费用 负数,
3楼
2022-12-19 12:25:30
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糖果老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 零零淼 发表的提问:
请问社保补助怎么做分录?
社保补贴收入通过营业外收入核算。 借:银行存款 贷:营业外收入 支付时 借:管理费用或生产成本等 贷:库存现金或银行存款
4楼
2022-12-19 13:36:51
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 雪域 发表的提问:
你好老师,我们单位给员工一次性伤残就业补助金,不是社保出,都是我们公司出的,请问怎么做会计分录?
你好 公司支付伤残就业补偿金的会计分录怎么做? 答:企业给职工支付的一次性伤残补助计入管理费用--劳动保护费. 对于一次性工伤医疗补助金和伤残就业补助金,当五至十级的伤残职工与用人单位解除或者终止劳动关系,由用人单位需支付一次性工伤医疗补助金和伤残就业补助金. 根据《企业会计准则第9号-职工薪酬》第6条规定,企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系时给予的补偿,应计入当期费用. 或者: 职工工伤企业支付的一次性伤残补助费可以计入管理费用-福利费. 分录如下: 借:管理费用-福利费 贷:现金 【公司支付伤残就业补偿金的相关问题】: 伤残就业补偿金的计算公式是什么? 答:一次性工伤医疗补助金和伤残就业补助金=赔偿基数×月数 赔偿基数为:本市上一年度职工月平均工资. 根据相关规定:由用人单位支付一次性工伤医疗补助金和伤残就业补助金. 具体标准由省、自治区、直辖市人民政府规定. 根据上述规定,一次性工伤医疗补助金和伤残就业补助金赔偿金额的计算没有全国通行的标准,须参照各省、自治区、直辖市人民政府的具体规定执行.在各地区暂无规定的情形下,可参照《非法用工单位伤亡人员一次性赔偿办法》中对一次性赔偿所作出的规定.
5楼
2022-12-19 14:28:50
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 红烧肉。 发表的提问:
不在公司叫社会保险 但是社会保险补助这个费用应该做进哪里 分录怎么做
你好,借;银行存款 贷;营业外收入
6楼
2022-12-19 15:54:59
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ Ending 发表的提问:
老师 我们社保这个月返回补助金90多元,怎么做分录
你好,可以冲减管理费用或计入营业外收入
7楼
2022-12-19 17:13:18
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 风拂柳 发表的提问:
社保局给公司付了1116.58元文岗补助,银行记录备注写着社保代付,该如何做分录呢
您好!你是收到这个款吧。 借银行存款 贷营业外收入
8楼
2022-12-19 18:36:50
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 皆如愿 发表的提问:
老师早!社保中心转账过来的稳定岗位补贴 一次性留工补助 是什么意思?怎么做会计分录?
同学你好 计入营业外收入
9楼
2022-12-19 20:03:28
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皆如愿:回复朴老师 好的 老师 还想问问 社保中心退回之前养老险按15%计算的现在按14%计算 退回22年1至8月的差额 我算出来是每人39.58元/人 共1人是5个月 2人是8个月的 应该退回831.18 可是社保只退回752.02元 还有79.16没有 是什么意思?是不是我算错了?谢谢老师
2022-12-19 20:16:52
皆如愿:回复朴老师 还有这个退回的差额怎么做会计分录?
2022-12-19 20:28:04
朴老师:回复皆如愿这个你按照退回来的金额做就可以了 你算的应该不对 系统里退的一般不会错
2022-12-19 20:44:43
皆如愿:回复朴老师 老师 老板退回去的时候按照39.58退给工人 可是这个月收到银行退回款却少了2个月的79.16 那怎么办?他们也确实是月份没有错的 那怎么办?这个会计分录怎么做?
2022-12-19 20:55:11
朴老师:回复皆如愿同学你好 那你们计入营业外就可以了
2022-12-19 21:05:17
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 小静 发表的提问:
老师,疫情期间社保局给我公司退了一笔钱,备注失业企业稳岗补助,我应该怎么做分录,我公司也没有什么失业啊
失业企业稳岗补助,计入营业外收入
10楼
2022-12-19 21:06:19
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小静:回复紫藤老师 借 银行 贷 营业外收入 对吗
2022-12-19 21:22:56
紫藤老师:回复小静对,借 银行 贷 营业外收入
2022-12-19 21:49:56
小静:回复紫藤老师 老师,我公司有要交个税工资,需要计提吗,怎么做分录
2022-12-19 22:05:48
紫藤老师:回复小静公司有要交个税工资,需要计提
2022-12-19 22:21:17
紫藤老师:回复小静你好,借 管理费用- 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
2022-12-19 22:40:07
小静:回复紫藤老师 我有做这个计提啊,但是没提现个税啊
2022-12-19 23:07:25
紫藤老师:回复小静企业分配工资 1.借:××费用(管理/销售等) 2.贷:应付职工薪酬——工资 二、计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 三、次月发放工资时 1.借:应付职工薪酬——工资 2.贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 3.应交税费——应交个人所得税 4.库存现金/银行存款 四、上交杜保 1.借:应付职工薪酬——社保(企业部分%2B个人部分) 2.贷:库存现金/银行存款 五、上交个人所得税 1.借:应交税费——应交个人所得税 2.贷:银行存款
2022-12-19 23:32:11
小静:回复紫藤老师
2022-12-19 23:55:40
小静:回复紫藤老师 我18年的分录是 借 库存商品 借 应交税费 贷 应付账款 应付账款的金额记少了,你做的要用以前年度损益调整 要怎么做分录啊
2022-12-20 00:09:33
紫藤老师:回复小静借 库存商品 借 应交税费 贷 应付账款,不需要以前年度损益调整
2022-12-20 00:20:10
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 风拂柳 发表的提问:
社保局给公司付了1116.58元文岗补助,银行记录备注写着社保代付,请问该如何做分录呢
您好!你是收到这个款吧。 借银行存款 贷营业外收入
11楼
2022-12-19 22:34:14
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ undefined 发表的提问:
20年09月有社保补助,补助大于应交的,所以09月用补助抵掉应交的,那么此时社保的分录咋做呀?
同学你好 收到的补助计入营业外收入就行了
12楼
2022-12-20 00:02:10
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undefined:回复朴老师 那缴纳社保分录要做吗,因为是补助,平时做缴纳社保的分录,借:管理费用—社保及医保   其他应收款   贷:银行存款—某某支行
2022-12-20 00:42:51
朴老师:回复undefined这个是需要做的哦
2022-12-20 01:05:25
undefined:回复朴老师 但是是补助抵掉,直接:借:管理费用—社保及医保   其他应收款—社保及医保  贷:营业外收入—补助      吗?
2022-12-20 01:20:51
undefined:回复朴老师 发9月工资时候,个人部分要不要扣?因为是补助的
2022-12-20 01:35:43
朴老师:回复undefined是对个人的补助就不扣 是对企业的补助就扣
2022-12-20 01:51:47
undefined:回复朴老师 也不是很懂耶,划入账户金额有正当的,也有负的,不是很明白啥意思
2022-12-20 02:14:24
朴老师:回复undefined正的是收到的 负的是扣的
2022-12-20 02:25:42
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 发表的提问:
社会保障中心给工人伤残补助金的工伤保险怎么做会计分入,
同学你好,这个要支付给员 工么?
13楼
2022-12-20 01:15:12
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玲:回复立红老师 对,打到公司账户,付给个人
2022-12-20 01:31:03
立红老师:回复同学你好 收到款项 借,银行存款 贷,其他应付款一员工 支付给员工 借,其他应付款一员工 贷,银行存款
2022-12-20 01:57:59
玲:回复立红老师 这个钱用不用交个税什么的
2022-12-20 02:17:12
立红老师:回复同学你好 这个是不需要交个税的
2022-12-20 02:27:49
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 阿黎 发表的提问:
还有一个问题,公司给员工买社保,没有买社保的员工给予一定的补助,那分录怎样做
您好,直接做到工资上,借:管理费用-工资等科目,贷:应付职工薪酬-工资,发放时,借;应付职工薪酬-工资,贷:现金或者银行存款。
14楼
2022-12-20 02:35:06
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阿黎:回复王雁鸣老师 公司行政人员的工资和食堂人员的工资表在一起,是不是分开做,工资和福利费
2022-12-20 03:01:27
王雁鸣老师:回复阿黎您好,是的,要分开做的。
2022-12-20 03:18:37
阿黎:回复王雁鸣老师 工资表还是可以在一起吗,那食堂人员的工资做福利费,需要计提吗
2022-12-20 03:45:04
王雁鸣老师:回复阿黎您好,工资表可以在一起,做账是分两个分录做。需要计提的。
2022-12-20 04:10:36
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 行っている 发表的提问:
老师好,收到社保稳岗补助怎么做分录
失业保险稳岗补贴是国家对企业的一项福利政策。 (1)、收到稳岗补助: 借:银行存款 贷:递延收益 (2)、稳岗补助用于职工生活补助、缴纳社会保险费、转岗培训、技能提升培训等支出时: 借:管理费用/销售费用/制造费用/主营业务成本 贷:银行存款 同时: 借:递延收益 贷:营业外收入
15楼
2022-12-20 03:48:00
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行っている:回复朴老师 这么复杂,我直接入,借,银行存款,贷:营业外收入
2022-12-20 04:08:52
行っている:回复朴老师 这样不可以吗?
2022-12-20 04:24:12
朴老师:回复行っている可以,看你习惯就可以了
2022-12-20 04:53:05
行っている:回复朴老师 就是,我这样处理和你处理方式完全不一样,你意思我这个可以的?
2022-12-20 05:22:00
朴老师:回复行っている嗯,可以的,直接计入营业外收入就行
2022-12-20 05:45:54

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