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收到退回的货款会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 痛而不言 发表的提问:
老师,我们卖出的货由于客户卖不掉退回,我们给退回货款怎么做分录
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税 贷;库存现金 借;库存商品 贷;主营业务成本
226楼
2023-06-07 17:46:07
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痛而不言:回复邹老师 能给我讲一下第二个分录的意思
2023-06-07 18:08:51
邹老师:回复痛而不言商品退回,库存商品增加,对应的成本也要冲销,主营业务成本减少 与结转成本的分录刚好相反 退货就是销售的反过程,分录自然也是相反的
2023-06-07 18:21:23
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 李巧利 发表的提问:
供应商买材料,多退少补,收到供应商退回一部分货款,怎么做分录
借:银行存款贷:预付账款
227楼
2023-06-07 18:11:59
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李巧利:回复袁老师 当时没有预付账款,直接做的借应付账款,贷银行存款
2023-06-07 18:37:00
袁老师:回复李巧利借:银行存款贷:应付账款
2023-06-07 18:59:09
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 心星 发表的提问:
销售的货物退回怎么做会计分录
借库存商品 贷主营业务成本
228楼
2023-06-19 17:16:23
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心星:回复方老师 是这个月发生的,只做了收入还没结转成本了
2023-06-19 17:38:34
方老师:回复心星直接冲减收入。 借主营业务收入贷银行存款或应收账款
2023-06-19 17:57:21
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 光亮的大米 发表的提问:
为什么会计等式中被退货是资产减少,收入减少,退回来的货不能算作资产吗?
您好 您是说的收入分录 另外还有一笔退回货物的分录
229楼
2023-06-19 17:25:21
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 专注的龙猫 发表的提问:
对方退回我们多付的货款是这样做分录吗?
你好 是的 是这样来做账的
230楼
2023-06-19 17:42:27
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专注的龙猫:回复meizi老师 然后我把库存商品结转到成本,成本就变成贷方了,利润表上主营业务成本是负数
2023-06-19 18:00:12
meizi老师:回复专注的龙猫你好 那你就去改你们的账 。 你第一笔 就做 借银行存款贷库存商品 进项税 这样来体现。 不做借方负数 怕你们系统识别不了
2023-06-19 18:25:26
专注的龙猫:回复meizi老师 成本结转损益的时候都会体现这个数出来的呀,利润表就会显示负数了,是不是成本为0的时候结转才为0
2023-06-19 18:40:14
meizi老师:回复专注的龙猫你好 你上面那笔 是不是 你做的销售成本的分录 。然后现在做相反分录 如果是这样的话 就会是孵化的
2023-06-19 18:52:27
专注的龙猫:回复meizi老师 那要怎么办呢,不转成本的话我库存商品余额就在贷方了
2023-06-19 19:05:31
meizi老师:回复专注的龙猫你好 你是已经销售出去了吗 你现在做借库存商品 贷主营业务成本 是想反映什么 业务
2023-06-19 19:32:37
专注的龙猫:回复meizi老师 之前转钱给供货商转多了,但是我已经入了成本,现在对方退钱回来,要冲减库存商品
2023-06-19 19:52:18
专注的龙猫:回复meizi老师 相当于多结转了成本要怎么调回来 之前做的分录是,借,库存,税费,贷,银行 然后结转成本,借,成本,贷,库存 现在转回来的款项是借,银行,贷,库存,税费红字 然后结转成本的话就变成负数了
2023-06-19 20:02:55
meizi老师:回复专注的龙猫你好 那你就要去冲库存商品 入库的分录 同时冲你结转的分录的 。
2023-06-19 20:29:20
专注的龙猫:回复meizi老师 那就是借,主营业务成本红字,贷库存商品红字。 那结转损益借本年利润红字,贷主营业务成本红字。利润表还是有负数
2023-06-19 20:51:59
meizi老师:回复专注的龙猫你好 嗯 是的 你实际红冲了 会负数的
2023-06-19 21:08:15
专注的龙猫:回复meizi老师 那正确的分录怎么做呢?
2023-06-19 21:19:58
专注的龙猫:回复meizi老师 借,库存商品,贷,以前年度损益调整。 借,以前年度损益调整,贷,利润分配未分配利润 这样调吗?
2023-06-19 21:34:11
meizi老师:回复专注的龙猫你好 正确的分录就是你上做的 你要这样做红冲处理的
2023-06-19 21:50:43
雷蕾老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.22w
引用 @ 高小亮 发表的提问:
退回来多余的货款怎么做分录
您好,如果原来账上是先预付款的话,那么收回来多付的款项,则 借:银行存款 贷:预付账款
231楼
2023-06-19 17:53:58
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 高小亮 发表的提问:
多付的货款,退回来了,怎么做分录,先付钱在拉的货
你好!你付款的时候的分录做了吗?
232楼
2023-06-20 16:27:29
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高小亮:回复宋生老师 挂应付了,
2023-06-20 16:42:24
宋生老师:回复高小亮你好!退回来的时候,借银行存款 贷应付就可以了。
2023-06-20 17:07:03
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 山兽神 发表的提问:
银行汇货款时汇款有误,又退回银行,退回来货款这个分录怎么做?
你好,借银行存款 贷应付账款
233楼
2023-06-20 16:52:50
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 俊逸的汉堡 发表的提问:
收到退回的残保金,怎么做会计分录处理?
您好 请问是退回去年的么 税收优惠还是多交
234楼
2023-06-20 17:15:26
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俊逸的汉堡:回复bamboo老师 是退回去年的,税收优惠类型。不过能顺便也跟我说下多交的吗
2023-06-20 17:37:32
bamboo老师:回复俊逸的汉堡多交的通过以前年度损益调整科目走账 税收优惠通过营业外收入走账
2023-06-20 18:01:27
俊逸的汉堡:回复bamboo老师 好的,谢谢老师
2023-06-20 18:21:06
bamboo老师:回复俊逸的汉堡不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-06-20 18:42:00
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 夏日 发表的提问:
退回客户多打的货款怎么做分录
你之前多收的时候做啥分录
235楼
2023-06-20 17:44:59
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夏日:回复maize老师 借银行存款贷应收账款
2023-06-20 18:11:23
夏日:回复maize老师 那现在只要冲红了吗
2023-06-20 18:32:52
maize老师:回复夏日现在做借应收贷银行就可以
2023-06-20 18:43:50
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ ~~0~~ 发表的提问:
我们退回客户货款,需要客户提供收到的收据凭证吗?
如果是现金退回的,要收据的,如果是银行退回的,用途上写退货款的,就不需要的。
236楼
2023-06-21 17:04:46
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ LI 发表的提问:
这个会计分录为什么这样记呢,付款在退回的两张回单不能消吗还是记分录吗?
你好,收到,付出,应当抵消才是的
237楼
2023-06-21 17:31:40
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LI:回复邹老师 @邹老师:嗯嗯是的,那他这个是怎么回事呢我不太明白
2023-06-21 17:58:49
邹老师:回复LI你好,可能是账务处理错误,应当抵消,不需要一个作为成本,一个作为营业外收入的
2023-06-21 18:13:33
LI:回复邹老师 @邹老师:嗯嗯好的谢谢老师
2023-06-21 18:43:11
金子老师
职称:中级会计师,注册税务师
4.99
解题: 0.46w
引用 @ 深蓝 发表的提问:
上年交的税款退回,会计分录怎么做?
您好,学员,分录为: 1.收到退税款 借::银行存款 贷:应交税费--应交所得税。 2.结转 借:应交税金--应交所得税 贷:以前年度损益调整 同时 借:以前年度损益调整 贷:利润分配--未分配利润
238楼
2023-06-21 17:41:59
全部回复
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 雪萍 发表的提问:
销售元从公司借款1万元给客户送礼,后销售自己开票把这笔冲掉了,几个月后客户又把这1万给退回公司了,怎样做会计分录
你好,借款:借:其他应收款 贷:现金,报销,借:管理费用 贷:其他应收款,还回,借:现金 贷:管理费用或营业外收入
239楼
2023-06-22 17:17:40
全部回复
雪萍:回复吴月柳 分公司收到一笔合同款250000元,给总公司转入20万,剩余5万元作为分公司日常开支。(平时分公司日常开支都是总公司汇款的),怎样做会计分录?谢谢老师
2023-06-22 17:45:55
吴月柳:回复雪萍收款,借:银行存款 贷:应收账款,转给公司,借:其他应付款-总公司 贷:银行存款
2023-06-22 18:07:14
陈俊帆老师
职称:高级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 瑾瑄 发表的提问:
老师,之前多付了货款,现在退回来了,咋做分录?
以前付款的时候记得是哪个科目呢?
240楼
2023-06-22 17:32:07
全部回复
瑾瑄:回复陈俊帆老师 借:银存 贷:应付
2023-06-22 18:00:17
陈俊帆老师:回复瑾瑄如果是记得预付账款,那么就 借,银行存款 贷,预付账款 货是直接寄的,材料采购 那么就 借,银行存款 贷,原材料
2023-06-22 18:29:40
瑾瑄:回复陈俊帆老师 只是退了款,没退货
2023-06-22 18:59:03
陈俊帆老师:回复瑾瑄说白了,相当于是你以前收到货的时候就达到应付账款,并且打多了,后面付钱的时候把应付账款冲销了,钱又付多了,现在呢?退给你对吧?
2023-06-22 19:26:33
陈俊帆老师:回复瑾瑄付款只是一个过渡科目,实际上是你的本材料的价值提高了
2023-06-22 19:46:54
陈俊帆老师:回复瑾瑄你就按我的第二个分录做就是了,借银行存款贷原材料。
2023-06-22 20:05:04

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