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收到退回的货款会计分录
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 坚持-成功 发表的提问:
老师好,退回来的税款的会计分录是怎么做?谢谢
你具体的那个税款的 所得税的吗
271楼
2023-07-02 19:23:59
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坚持-成功:回复郭老师 是地方教育费和教育费附加,
2023-07-02 19:47:33
郭老师:回复坚持-成功借银行存款 贷应交税费地方教育,教育附加 借应交税费地方教育,教育附加 借税金及附加负数
2023-07-02 20:03:59
坚持-成功:回复郭老师 老师分录怎么做啊
2023-07-02 20:20:59
坚持-成功:回复郭老师 收到谢谢
2023-07-02 20:50:36
郭老师:回复坚持-成功不用客气 周末愉快
2023-07-02 21:10:43
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 热情的小熊猫 发表的提问:
银行汇票多余款项通过银行退回并已收妥会计分录怎么写?
借:银行存款 贷:其他货币资金
272楼
2023-07-03 16:22:34
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热情的小熊猫:回复小云老师 是银行汇票剩下的转入银行存款了吗?
2023-07-03 16:52:11
小云老师:回复热情的小熊猫是的,退回银行。
2023-07-03 17:19:13
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ AAAA 发表的提问:
老师 现收到一笔航天信息退回的的维护费280,但以前没见有付款分录, 现在退回的该怎么写会计分录合适?
先把付款的分录补上,再做一笔。借银行存款。贷营业外收入或者管理费用。
273楼
2023-07-03 16:31:20
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 阿真 发表的提问:
改成16的税点后客户要扣掉我们一个点税收差额的货款,但是款都已经收了,现在退回给客户,这个分录要怎么做?
你好!你开的发票的金额跟收的钱是一样的?
274楼
2023-07-03 16:55:19
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 腼腆的天空 发表的提问:
2月12日,工贸股份有限公司收到银行退回的余款收账通知。请编制会计分录。
借银行存款  贷应付账款等(看你之前挂的什么科目)
275楼
2023-07-03 17:02:27
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 隐形翅膀 发表的提问:
确认收不回的货款,如何最会计分录?
你用小准则还是企业会计准则
276楼
2023-07-03 17:20:59
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隐形翅膀:回复maize老师 小准则
2023-07-03 17:38:19
maize老师:回复隐形翅膀借营业外支出 贷应收账款
2023-07-03 17:55:04
隐形翅膀:回复maize老师 如果是企业会计准则该怎么做呢?
2023-07-03 18:24:47
maize老师:回复隐形翅膀1.计提坏账时:借:资产减值损失 贷:坏账准备 2.实际发生坏账时 借:坏账准备 贷:应收账款 3.冲销又可收回坏账时 借:应收账款 贷:坏账准备 4。实际收回坏账时 :借:银行存款 贷:应收账款 5、补提少计坏账时:借:资产减值损失 贷:坏账准备 6、冲销多提坏账时:借:坏账准备 贷:资产减值损失
2023-07-03 18:47:31
隐形翅膀:回复maize老师 好的,谢谢老师
2023-07-03 19:15:54
maize老师:回复隐形翅膀满意请给五星好评,谢谢
2023-07-03 19:32:34
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 张文华 发表的提问:
老师,收到款,发主营业务成本劳务费,有退回的,会计分录怎么写
同学您好,那您就做原来主营业务成本的负数分录
277楼
2023-07-04 16:36:01
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 画笔 发表的提问:
退货了已经把钱给人退回去了分录应该怎么做啊?
借:银行存款 红字 贷主营业务收入 红字 应交税费-销项税 -红字 同时成本结转的冲回来
278楼
2023-07-04 16:47:35
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画笔:回复暖暖老师 成本结转怎么冲啊
2023-07-04 16:59:07
暖暖老师:回复画笔借库存商品 贷主营业务成本
2023-07-04 17:23:49
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ yanr 发表的提问:
请问,收到税务局退回以前年度的增值税税款,如何做会计分录
你好! 借:银行存款 贷:营业外收入
279楼
2023-07-04 17:09:01
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 喝水呼呼的土豆 发表的提问:
疫情期间收到退回的社保,如何做会计分录
借银行 贷应付职工薪酬,借管理费用 负数 贷应付职工薪酬 负数
280楼
2023-07-04 17:17:58
全部回复
喝水呼呼的土豆:回复maize老师 那管理费用和应付职工薪酬的二级科目是工资吗
2023-07-04 17:28:41
maize老师:回复喝水呼呼的土豆不是 社保,单位社保
2023-07-04 17:43:25
喝水呼呼的土豆:回复maize老师 之前缴纳的时候没有挂管理费用社保,挂的是销售费用社保和研发支出社保
2023-07-04 17:58:50
maize老师:回复喝水呼呼的土豆那现在冲掉这个就可以,销售费用社保和研发支出社保 负数
2023-07-04 18:17:49
喝水呼呼的土豆:回复maize老师 哦哦,谢谢
2023-07-04 18:31:27
maize老师:回复喝水呼呼的土豆好的,我先回复别的学员了
2023-07-04 18:47:41
喝水呼呼的土豆:回复maize老师 为什么不能直接做借 银存 贷 销售费用/研发支出
2023-07-04 19:12:52
maize老师:回复喝水呼呼的土豆你看你之前做啥,现在就冲掉啥,
2023-07-04 19:29:54
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 李婉霞 发表的提问:
送了货给客户,收了部分货款,还有2万元没有收款。现在客户退回6万元的货给我们,我们付回4万现金给他,现在如何做会计分录啊?
借;应收账款2 银行存款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目 6 借;应收账款 贷;库存现金4
281楼
2023-07-05 16:05:08
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 魔界战神 发表的提问:
购进货物发生全部退回和部分退回,购买方和销售方要怎么做,会计处理分录怎样?
开了发票的吗 全部退回的 专票的购买方认证了购买方开红字信息表销售方开负数发票 没有认证的,全部都是销售方自己开 部分退回 购买方要认证发票,然后开部分红字信息表,销售方开负数发票
282楼
2023-07-05 16:33:30
全部回复
魔界战神:回复郭老师 会计账务处理讲一下,分发票已抵扣和未抵扣情况,同时站在销售方和购货方角度讲一下!!
2023-07-05 16:59:43
郭老师:回复魔界战神全部退回的 专票的购买方认证了购买方开红字信息表销售方开负数发票 没有认证的,全部都是销售方自己开 购买方认证了借库存额,进项贷银存 退回借银存贷库存商品,进项转出 销售方借银存贷主营业务收入应交税费 借主营业务成本贷库存商品 退回 借银存负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 借主营业务成本负数贷库存商品负数
2023-07-05 17:19:50
郭老师:回复魔界战神部分退回 购买方要认证发票,然后开部分红字信息表,销售方开负数发票 购买方认证了借库存额,进项贷银存 退回借银存贷库存商品,进项转出 销售方借银存贷主营业务收入应交税费 借主营业务成本贷库存商品 退回 借银存负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 借主营业务成本负数贷库存商品负数 负数都是部分退回金额
2023-07-05 17:34:35
郭老师:回复魔界战神全部退回的 专票的购买方认证了购买方开红字信息表销售方开负数发票 没有认证的,全部都是销售方自己开 购买方没有认证了借库存商品,待认证贷银存 退回借银存贷库存商品,待认证 销售方借银存贷主营业务收入应交税费 借主营业务成本贷库存商品 退回 借银存负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 借主营业务成本负数贷库存商品负数
2023-07-05 17:57:34
魔界战神:回复郭老师 请老师看看我写的对不对 E、货物发生销售折让、中止或者退回(开具或收到的专票已抵扣) 购买方:填写《开具红字增值税专用发票信息表》,选择购买方已抵扣选项进行下一步操作,同时开票系统会自动上报主管税务机关,并生成一个开具红字发票的代码。待取得销售方开具的红字专用发票后,与《开具红字增值税专用发票信息表》一并作为记账凭证。同时次月初在增值税申报表附表二第20栏“红字专用发票信息表注明的进项税额”填写相关税额。账务处理如下: 借:应付账款 /银行存款 贷:库存商品 应交税金-应交增值税(进项税转出) 销售方:先让对方出具货物退回原因说明,通过购买提供的《红字专用发票信息》表中红字发票开具代码,开具红字专用发票。账务处理如下: 借:主营业务收入 贷:应收账款/银行存款 应交税费-应交增值税(销项税额) 负数体现 同时做入库处理 借:库存商品 贷:主营业务成本 F、销售货物发生部分退回(开具或收到的专票已抵扣) 购买方:开具部分《红字专用发票信息表》,取得开票代码。步骤同上。待取得销售方开具的红字专用发票后,与《开具红字增值税专用发票信息表》一并作为记账凭证 借:应付账款 /银行存款(部分退回商品金额) 贷:库存商品(部分退回商品金额) 应交税金-应交增值税(进项税转出) 销售方:先让对方出具货物退回原因说明,依据购买方提供的开票代码开具负数发票,步骤同上。 借:主营业务收入 (部分退回商品金额) 贷:应收账款/银行存款 (部分退回商品金额) 应交税费-应交增值税(销项税额) 负数体现 同时做入库处理 借:库存商品 (部分退回商品金额) 贷:主营业务成本(部分退回商品金额) 情形3:销售货物发生退回或部分退回,但开具给对方的专票没有抵扣认证。 上诉情况,销售方自己通过开票系统,开具红字发票予以冲回即可。同时销售方冲减销售收入,并做商品退回入库处理。
2023-07-05 18:12:24
郭老师:回复魔界战神你好,可以的,
2023-07-05 18:39:22
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 发表的提问:
进的货退回给商家,自己承担的退货运费,会计分录怎么写
借管理费用,贷银行存款。
283楼
2023-07-05 16:55:40
全部回复
诺:回复郭老师 不该记销售费用-运费 或者 主营业务成本吗
2023-07-05 17:13:35
郭老师:回复你好,你这不是销售货物的。 也不是购入的
2023-07-05 17:26:34
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 鳗鱼帅哥 发表的提问:
国企收到退回的上缴财政收入会计分录如何做?
借;银行存款 贷;相关科目
284楼
2023-07-05 17:12:43
全部回复
鳗鱼帅哥:回复邹老师 。。。。什么科目?
2023-07-05 17:29:32
邹老师:回复鳗鱼帅哥你好,你当时上交是计入什么科目
2023-07-05 17:43:13
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
老师,六税两费减半征收四月份退回一二月份的印花及附加,银行已到账,会计分录怎么做
同学你好 原分录负数红冲
285楼
2023-07-05 17:17:59
全部回复

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