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收到退回的货款会计分录
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 琳达 发表的提问:
收到上一年度汇算清缴后所得税退回的款,会计分录怎么做账
你好, 收到以前年度退回的企业所得税,如果以前没做账务调整,执行企业会计准则的,则: 借:银行存款 贷:应交税费---应交所得税 借:应交税费---应交所得税 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配---未分配利润
256楼
2023-06-26 16:37:09
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琳达:回复月月老师 银行回单上面显示是收到汇算清缴、结算清缴退税(费),是一样的做法吗?会计科目有变化不
2023-06-26 17:07:52
月月老师:回复琳达你好,科目不用变化的。如果我的回答解决了你的问题,麻烦给个五星好评,谢谢了。
2023-06-26 17:27:35
琳达:回复月月老师 退回的费用里面应该不止所得税,其它科目的税费怎么查找呀
2023-06-26 17:57:20
月月老师:回复琳达你好,你退回的税费,都是什么税呢
2023-06-26 18:25:21
琳达:回复月月老师 因为没有明细,我也一下查不到,怎么处理
2023-06-26 18:46:13
月月老师:回复琳达你好,你办理退税的时候是如何办理的。
2023-06-26 19:15:05
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 燕子 发表的提问:
老师:收到供应商退回货款,会计分录,是借银行存款1000,贷应付账款1000,还是借应付账款-1000,贷银行存款-1000
你好,两个分录都是可以的,只是方法不同
257楼
2023-06-26 17:03:36
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燕子:回复邹老师 收到银行利息。为什么做借:财务费用负数,而不做贷财务费用正数。
2023-06-26 17:21:31
邹老师:回复燕子借;银行存款 贷;财务费用——利息收入 (或借方负数) 冲减费用,当然是计入贷方或借方负数了
2023-06-26 17:41:21
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 会撒娇的紫菜 发表的提问:
公对公转款,收到对方汇款185065,退回到对方个人卡上货款183865,扣除收的税点钱1200,可以嘛,备注写退回货款,
这个不可以,这样的分录是违规的,注意税务风险
258楼
2023-06-26 17:32:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ Vicky 发表的提问:
请问误报水利基金建设税交款时和税款退回时的会计分录怎么写呢?
您好 借:主营业务税金及附加 贷:应交税金—水利建设基金 借:应交税费—水利建设基金 贷:银行存款 退回的时候做相同的红字分录即可
259楼
2023-06-27 16:01:13
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 叮咚 发表的提问:
银行汇款错误退回需要做会计分录吗,需要的话应该怎么做。
你好,如果汇出没有做分录,退回也就不用做 如果做了 借;应付账款 贷;银行存款 退回 借;银行存款 贷;应付账款
260楼
2023-06-27 16:30:03
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 发表的提问:
收到多发工资退回,如何做会计分录
你好,当月退回到公户的吗 可以不做的
261楼
2023-06-27 16:50:06
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枫:回复郭老师 是的
2023-06-27 17:13:04
郭老师:回复你好,你可以不用做账的。
2023-06-27 17:38:14
郭老师:回复如果想做借应付职工薪酬贷,银行存款,退回来,借银行存款贷应付职工薪酬。
2023-06-27 17:58:15
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 无语 发表的提问:
老师,现在有一笔销售收回的货款退回,实际是500.2,退回货款的时候退了500 5现金,这样的分录怎么处理啊?多退的0.3计入什么科目
你好 借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 营业外支出 0.3贷;银行存款 500.5 借;库存商品 贷;主营业务成本
262楼
2023-06-27 17:17:40
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徐璐老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ 糖果妹 发表的提问:
购买固定资产,付货款多付2万元,验收后次月退回,怎么做会计分录
你购买的固定资产,次月又退回了吗?退回的原因是什么?是会重新给你发货,还是就退款退货?
263楼
2023-06-27 17:32:59
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糖果妹:回复徐璐老师 先按照货物预估的配件价格打款了,后面按照实际使用的配件价格,所以退回了两万元
2023-06-27 17:53:20
徐璐老师:回复糖果妹那之前,你没有确定实际价格的时候,就不能入固定资产,而是应该放入预付账款,等到实际发票到了之后,再入固定资产,在不确定实际价值的时候,是不能入的,除非是大型的机器设备,你可以先暂估入账,进行折旧,等到工程验收,再按确定后的价值入账。
2023-06-27 18:15:18
糖果妹:回复徐璐老师 好的,谢谢老师
2023-06-27 18:41:50
徐璐老师:回复糖果妹不客气的,祝同学工作顺利。
2023-06-27 18:59:40
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
网银付款被退回,退款多了3元,怎么做会计分录
借;银行存款 贷;预付账款等科目
264楼
2023-06-28 16:52:52
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 2086324840 发表的提问:
单位销售食品,已经发出去了,退款了。货收不回来。怎么做会计分录呢。
作为损失处理,相当于你卖货未收到款项。等于应收账款收不回来了,作为坏账处理
265楼
2023-06-28 17:21:35
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 清脆的路灯 发表的提问:
若该汇票因超出付款期限未曾使用,向开户银行申请并退回款项。会计分录怎么做
你好,借:银行存款,贷:其他货币资金 
266楼
2023-06-28 17:29:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 翠竹林 发表的提问:
老师,误征税款退回来的税,会计分录怎么做?
你好,借;银行存款,贷;应交税费——某某税款
267楼
2023-07-02 18:30:05
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翠竹林:回复邹老师 那以前计提的税款怎么办?
2023-07-02 19:00:00
邹老师:回复翠竹林你好,计提的时候是通过税金及附加科目核算吗?
2023-07-02 19:20:02
翠竹林:回复邹老师 是的,是教育费附加税
2023-07-02 19:31:07
翠竹林:回复邹老师 是不是用红字冲计提?
2023-07-02 20:00:41
邹老师:回复翠竹林你好,退回的税款完整分录是 借;银行存款,贷;应交税费——附加税 借;应交税费——附加税,贷;以前年度损益调整——税金及附加 借;以前年度损益调整——税金及附加,贷;利润分配——未分配利润
2023-07-02 20:15:47
翠竹林:回复邹老师 小企业会计准则没有以前年度调整损益科目吧?我没找到这个科目
2023-07-02 20:39:35
邹老师:回复翠竹林你好,小企业会计准则没有以前年度调整损益科目,那就这样做分录就是了 借;银行存款,贷;应交税费——附加税 借;应交税费——附加税,贷;利润分配——未分配利润
2023-07-02 21:01:37
翠竹林:回复邹老师 那企业所得税怎么申报?
2023-07-02 21:31:11
邹老师:回复翠竹林你好,是季度所得税的申报?
2023-07-02 21:54:22
翠竹林:回复邹老师 是的,季度怎么申报?到时年度怎么什么报?
2023-07-02 22:22:51
邹老师:回复翠竹林你好,季度根据季度利润表本年累计的收入,成本,利润总额的数据填写申报 汇算清缴根据税法规定对会计处理予以填表调整(这个就不是一两句话就可以说的清楚的,你可以在学堂找到 汇算清缴的课程,进行系统的学习 )
2023-07-02 22:43:28
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 学堂用户htigvz 发表的提问:
公司借款给个人,未用完退回怎么做会计分录
你好,公司借款给个人,未用完退回 借:银行存款等科目,贷:其他应收款 
268楼
2023-07-02 18:40:13
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ Domay~ 发表的提问:
老师好,请问以下业务如何做会计分录。我司购买餐具,付款2万,因户名不符银行退回了2万。我司重新付款2万,又因这2万里实际上有5000元是应付给其他商家的,所以又收到退款5000元。
你好 付款 借:预付账款 贷:银行存款 退回 借:银行存款 贷:预付账款
269楼
2023-07-02 18:47:22
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Domay~:回复立红老师 购买这批餐具是签了合同,东西买回来了之后才付款的。这批餐具作为营业费用,那这次分录怎样做
2023-07-02 19:11:19
立红老师:回复Domay~你好, 借:营业费用 贷:银行存款 退回 借:银行存款 正数 借:营业费用 负数
2023-07-02 19:22:58
Domay~:回复立红老师 老师,是不是这样做。借:营业费用4万,贷:银行存款4万。借:银行存款2.5万,借:营业费用-2.5万
2023-07-02 19:42:32
立红老师:回复Domay~你好,是这样 的 借:营业费用 2 贷:银行存款 2 借:银行存款 2 借:营业费用 -2 借:营业费用 2 贷:银行存款 2 借:银行存款 0.5 借:营业费用 -0.5
2023-07-02 19:59:15
Domay~:回复立红老师 好的,明白了。多谢老师!
2023-07-02 20:27:16
立红老师:回复Domay~不客气的,祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。
2023-07-02 20:53:29
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
付出去的款项退回的会计分录该怎么做
借;银行存款 贷;预付账款或应付账款
270楼
2023-07-02 19:11:25
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